Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3247 dotazů:
v roce 2012 jsme obdrželi od jedné firmy dvakrát platbu. Jednou uhradili FaV za umístění reklamy (zde jsem účtovala odpa 3399, pol 2329/311 a 311/343,602)tohle je v pořádku, ale podruhé se jejich paní účetní unáhlila a poslala nám platbu podruhé. Kolegyně ji zaúčtovala 231 odpa 3399 pol 2321 proti 377, 649. Jelikož se firma ozvala, že chce druhou platbu vrátit, proto jsem ještě v roce 2012 odúčtovala z účtu 649 a naúčtovala na účet 378.
Dotaz zní, z jaké položky mám v roce 2013 vrtátit fin. částku? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme dostali dotaci od kraje na opravu veř.osvětlení, kterou jsme celou vyčerpali. Přijem jsem účtovala 231/374. V roce 2012 mi tato dotace zůstala na 374. Můžu ji v roce 2012 proúčtovat 374/672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v knize rozpočtová skladba 2013 uvádíte ve vzoru usnesení ke schválení rozpočtu doporučení v bodě 4): "schválit poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů konkrétním osobám". Naše obec poskytuje finanční dary novorozencům ve výši á 2 tis. Kč a různé příspěvky na akce ve výši od 1 tis. do 15 tis.Kč. V § 85 zákona o obcích je uvedeno, že ZO schvaluje poskytování darů nad 20 tis. Kč fyz. nebo práv. osobě v kalendářním roce. Chápu tedy správně, že můžu zahrnout do rozpočtu poskytnutí fin. darů novorozencům ve výši 40 tis. a nebudu specifikovat komu a kolik, když jednotlivě to bude v částce 2 tis. Kč? Schválený bude závazný ukazatel : "Občanské záležitosti ve výši 200 tis.Kč" a v příloze bude mimo jiné položky: par. 3399, položka 5492 ve výši 40 tis.Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
daňovou poradkyní mi bylo doporučeno, abychom jako vlastníci kanalizace a plátci DPH zaúčtovali předpis stočného za rok 2012 (dle informací z vodárny)a zaúčtovali k 31.12. 2012. Můj dotaz zní, zda je v pořádku, aby v jednom účetním období byly výnosy ze stočného za rok 2011 i 2012, vzhledem k tomu, že jsme původně jako neplátci vybírali stočné na jaře let.roku dle spotřeby za loňský rok. Dále se ptám, zda z předpisu stočného odvádíme DPH za 4. čtvrtletí 2012. Nevím, jestli je dotaz dostatečně srozumitelný, doufám, že ano. Děkuji za brzkou odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit, jak budu účtovat následující případ. Obec chce darovat místnímu občanskému sdružení
dřevo na stavbu sušičky ovoce. Lesy jsou majetkem obce a obec je plátcem DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poradit jak zaúčtovat finančí dar, který si naše obec schválila v radě a finanční dar se použije na konání obecního plesu. Popřípadě jak zaúčtovat nákup dárků do tomboly (hrazeno z přijatých darů).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 042 mám částku 660.868,- Kč vedenou jako nedokončenou stavbu povodňový val (cena za projekty a posudky)od r.2007.Během let vznikla trojstranná smlouva o financování, mezi Povodím Vltavy, městem a Ministerstvem zemědělství. Povodní Vltavy je investor akce a dostalo dotaci od MZ, akce dokončena Povodím v r.2012.
V r. 2012 také vystavena mezi Povodím a městem smlouva o výpůjčce, kdy Povodí účtuje o majetku a odpisuje a po uplynutí 10-ti let nám městu -majetek daruje. V majetku Povodí nejsou naše náklady na projektovou dokumentaci. Co mám dělat s účtem 042? Přeúčtovat na 518 nebo 408, nebo zmařenou investici? Nebo dát na 019, když časem to bude naše a odepisovat? Nyní bych asi určitě měla zavést do podrozvahy jako výpůjčku na 951?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vím, že na toto téma je tu toho dost, ale já tomu prostře nerozumím. Obce vydala publikaci 1500 ks. Celkové náklady bez DPH (jsme plátci) byly 803000 Kč tzn. 535Kč/ks. Cena schválená zastupitelstvem Kč 390,-
k 31.12.2012:
- prodáno 225 ks - 225x390 ......261/601,343
- darované výtisky tvůrcům dle smlovy o dílo 140ks - nevím jak účtovat
- povinné výtisky posílané do archivu - 5 ks - nevím jak účtovat
- darované výtisky starostou 10 ks - 10x390 ...... 513/501,343
------------------------------------------------------------------
k 31.12.2012 konečný zůstatek 1120ks - 1120x535....123/508
(účtujeme B)
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v listopadu minulého roku byla na město na základě darovací smlouvy převedena budova (sportovní hala), kterou předtím vlastnila o.p.s. (ta je teď v likvidaci). V prosinci město na základě smlouvy o postoupení pohledávek bezúplatně převzalo pohledávky, které měla o.p.s. vůči svým nájemcům. Nejsme si jisté, jak tyto postoupené pohledávky zaúčtovat.
Navíc se později zjistilo, že nám byly postoupeny i pohledávky, které byly už uhrazeny. Ústně jsme se dohodli s o.p.s., že nám peníze za tyto již zaplacené pohledávky přepošle na náš účet do konce roku. Peníze však přišly letos v lednu, tak teď nevíme, jestli to nějak ke konci roku dohadovat nebo to v lednu zaúčtovat jen jako úhradu pohledávky? A příjem za pohledávky můžeme zaúčtovat dle RS na par. 3412 pol. 2132 nebo na par. 6409?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jak mám nahlížet na tyto odkazy. Zda jako oceňovací rozdíl 407 nebo jako jmění účetní jednotky 401. V textu je například napsáno:
"Oprava chyby v katastrálním oerátu Z-3275/2012-210 darovací smlouvou V-8454/2012-210 přisloučen díl k pozemku p.č.491/1", nebo "Pozbytí vlastnického práva rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Praha-západ čj.4589292-MZE 12582-pozemkové úpravy Z-630488/2/2012-210", nebo "Nabytí vlastnického práva rozhodnutím Ministerstva zemědělství,Pozemkový úřad Praha západ čj......., pozemkové úpravy Z......".
Vím, že darovací smlouva a smlouva o bezúplatném převodu se zapisuje na 401. A přístavba budovy ZŠ se bude také navyšovat 401?.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nechali jsme si vytisknout kalendáře s fotografiemi obce na rok 2013 s tím, že budou prodávány občanům. Byl uplatněn odpočet DPH na vstupu. Účtovala jsem MD 504 ZD + 343 DPH a D 321. Většina kalendářů se prodala za 62,50 Kč ZD + 12,50 Kč DPH, účtovala jsem MD pol. 2112, D 604 ZD + 343 DPH. Několik kalendářů bylo darováno, byl vystaven doklad o použití s účtováním MD 734 ZD / D 734 ZJ 601 ZD a MD 538 DPH / D 343 ZJ 601 DPH. Zbytek neprodaných kalendářů 31.12. zaúčtuji 132 / 504 (zp. B) . Nevím však v jaké ceně. Z přijaté faktury vychází cena 1 kalendáře na 118 Kč vč. DPH, prodává se však za 75 Kč vč. DPH. Na vstupu uplatňujeme víc než je na výstupu. Jak se o tomto rozdílu účtuje ? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych ujasnit odepisování dotací, provádí se 403/401 nebo 403/672 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Svazek obcí požádal krajský úřad o invetiční dotaci na konkrétní majetek pro jednotlivé obce,které sdružuje.A dále požádal i jednotlivé obce o dotaci. V našem případě to byl štěpkovač. Takže pořizovací cena byla 212 080 Kč, příspěvek kraje činil 100 126 Kč, příspěvek našeho města 63 684 a příspěvek mikroregionu 48 270. Mikroregion si štěpkovač v listopadu zavedl do majetku, ale hned v prosinci nám ho daroval, což znamená, že neproběhly žádné odpisy ani se nezaúčtovala část dotace do výnosů...
V podstatě si město samo sobě poslalo investiční příspěvek..
Mám zatím připravené toto účtování, tak prosím o kontrolu, popřípadě mi napište správné....
022 MD 212 280
401 D 48 470
403 D 163 810
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vyplňuji DPPO a mám z toho zamotanou hlavu. Chtěla bych do nákladů uplatnit odpisy z obecních domů, ze kterých vybíráme nájem z bytů. PC mi spočítal pouze účetní odpisy, které jsem následně zaúčtovala. Dočetla jsem se, že do DPPO mám uplatnit daňové odpisy, které se liší od účetních odpisů. PC nedokáže daňové odpisy spočítat. Mohu je nějak spočítat ručně, a jestli ano, tak jak? Týká se to třech domů, na všechny byla poskytnuta dotace. Pokud tyto daňové odpisy spočítám, je třeba je také nějak zaúčtovat, a jestli ano, tak jak? Nebo tyto daňové odpisy slouží pouze jako údaj pro DPPO, a tudíž se nikam neúčtují? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
příspěvkové organizaci Teplárenství byl na rok 2013 v rozpočtu města schválen příspěvek na provoz 2013 (výměna opotřebovaných kotlových čerpadel apod. + oprava rozvodných potrubí). PO má tento majetek ve výpůjčce. Nyní se zjistilo, že se nebude jednat o opravu rozvodných potrubí, ale o TZ. Část rozvodu bude vyměněna za menší profil a staré rozvody zůstanou v topných kanálech na konzolích, nebudou se demontovat a nebudou ani funkční (snížení hodnoty rozvodu u vlastníka tj. město). Nové rozvody budou technickým zhodnocením nebo novým majetkem (staré rozvody zůstanou a nové přibudou)? Bylo by možné, aby tuto investici provedla PO a tyto nové rozvody jim zůstaly v majetku? PO je plátcem DPH. Investici by kryla z příspěvku na provoz 2013, z výsledku hospodaření 2012, který by se převedl do RF a ten se souhlasem zřizovatele by byl převeden do IF.
Ve zřizovací listině je uvedeno, že majetek ve výpůjčce může PO opravovat a udržovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková