Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3247 dotazů:
Na základě darovací smlouvy daroval podnikatel obci pro OÚ po rekonstrukci nový majetek, který koupil na fakturu a ve stejných cenách předal, je součástí dar. smlouvy.
Prosím o kontrolu účtování:
nábytek do 3 tis. Kč : 902 / 999.902
nábytek od 3-40 tis.Kč: 028 / 088
a pokladní okno ze skla, které je součástí zdi kanceláře pokladní za 7.500 Kč: 501 / 649 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Městská část poskytla dotaci sportovnímu klubu - občanskému sdružení na pořízení vrtané studně. Dotace byla ve výši 50 % skutečných nákladů max. však 100 tis.Kč. zaúčtována byla na položce 6322.
Tato studna byla vyvrtána na pozemku městské části, na který má sportovní klub uzavřenu nájemní smlouvu.
Máme novou studnu zařadit do majetku městské části v ceně dodané sportovním klubem a zaúčtovat 021/401 ? Nebo si tuto stavbu má evidovat sportovní klub ač toto nájemní smlouva neřeší?
Naše MČ studny neodpisuje, ale v případě, že by se jednalo o majetek odpisovaný jak, by se řešily odpisy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych Vás o upřesnění, v jakých částech PŘÍLOHY musí být povinně uvedeny údaje o přecenění majetku určeného k prodeji RH. Mám je pouze v oddlíe I a J . V oddlíle K nic nemám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo darovací smlouvou od HZS vozidlo r.v.1996 v PC 4,6 mil.Kč, zůstatkové ceně 2,4 mil. Kč. Dle sdělení našich hasičů se jedná o auto nabourané, které použijí na náhradní díly (podvozek) pro přestavbu jiného auta. Potřebovali bychom poradit se zaúčtováním a s odpisováním. Jakou máme nastavit životnost uvedeného vozidla, protože to ovlivní náklady, zůstatková cena se je vysoká. Zaúčtovala jsem na 022 (PC) / 082 (oprávky) a 401 (zůstatkovou cenu), ale teď si nejsem jistá, zda je to dobře. Zjistila jsem, že je nezpůsobilé provozu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od kraje Vysočina jsme dostaly finanční dar ve výši 4063,00 Kč na podporu vzdělávacích činnosti základních škol. Tento dar ZŠ převádíme a prosíme jak tento převod zaúčtovat. Obec je zřizovatel ZŠ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Minulý rok jsme dostali dar od firmy ČEPS na 530 000,- Kč, byl to neinvestiční dar a já ho účtovala na 403, vůbec nevím, jak mě to napadlo, přišla jsem na to teď při přípravě na odpisování, můžu to přeúčtovat na 401? Nebo to má nějaký jiný postup?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, paní inženýrko,
poprosím Vás o radu:
- Obec vybírá poplatek za povolení k vjezdu, ale nikoliv podle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (nenaplňuje definici dle zákona o místních poplatcích, ale v místě je dopravní značení na zákaz vjezdu, kromě vozidel s povolením k vjezdu, která vydává naše a sousední obec, kterou cesta spojuje), jak o tomto poplatku účtovat?
- Dosud jsme o hospodaření v lesích účtovali na ODPA 1031, nebylo by vhodnější použití ODPA 1032 (dle LHP obec hospodaří v lesích – nová výsadba a podpora pěstební činnosti, ale i těžba v lesích, výsledek hospodaření v lesích je zatím spíše kladný)
- Obec je zřizovatel školy, jejíž součástí je i školka. Na vánoce obec zakoupila dětem do školky 5 ks stavebnic v hodnotě 1200,-/kus, celkem tedy 6000,-Kč. Jak o tomto účtovat, aby následně PO mohla zavést stavebnice do majetku (evidují DDHM od 1000,- Kč), asi bych pořídila do majetku obce a smlouvou o bezúplatném převodu převedla PO –„dle Zřizovací listiny je škole nemovitý majetek předán k hospodaření (ten vede obec v podrozvaze) a nabývá majetek od zřizovatele bezúplatným převodem, darem se souhlasem zřizovatele, ….“
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo rezervní fond oprav, jedná se o pitnou vodu(Vodárnu), kterou má v pronájmu firma,a,ta nám platí čtvrtletně nájem a tento rok navíc z roční spotřeby vody pošle 4,- kč za m3,, takže spotřeba x 4,-kč a tuto částku bych potřebovala hned účtovat na účet 419, moc se mi nechce přes výnosový účet 603, protože díky tomuto rezervnímu fondu oprav spadnem do daní a to tedy popravdě řečeno moc nechci,, nevím jak to vymyslet ohledně těch daní zatím nejsme plátci DPH a ještě bychom být nechtěli Moc Vám děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,obec má v majetku automobil Mercedes,který obdržela od Has.záchr.sboru jako dar.Vstupní cena v té době byla 400.000,-Kč.ZO schválilo v listopadu prodej automobilu SDH za cenu 1,-Kč.Bylo zastaveno odpisování.Automobil byl oceněn reálnou hodnotou 25.000,-Kč.Oprávky ke dni rozhodnutí o prodeji....182.000,-Kč,zústatková cena.......218.000,-Kč.Prosím o zaúčtování oceňovaného rozdílu na reálnou hodnotu,vyřazení majetku a zaúčtování přecenění reálnou hodnotou. Jedná se o prodej veterána občanskému sdružení dobr. hasičů, kteří se o auto budou starat. Nejedná se o auto k výjezdům.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec (provozovatel kanalizace) uzavřela s fyzickou osobou smlouvu o investičním příspěvku - ve smlouvě je výslovně uvedeno, že obec umožní napojení na kanalizaci a vodovod. Protože je obec plátcem DPH, je mi jasné, že musím DPH odvést. Problém je v tom, že příspěvek je ve dvou různých splátkách. Jedna bude zaplacena v letošním roce, u další si nejsem jistá, zda se stihne do konce roku, protože ve smlouvě je podmínka výzvy obce a platby do 30 dnů po této výzvě. Bohužel si nevím rady, jak předepsat, jestli přes pohledávky 3xx/343,403, nebo účtovat na podrozvahu a při platbách odúčtovávat. Vím, že částku musím rozdělit poměrnou částí mezi kanalizaci (je zkolaudovaná) a vodovod (měl by se kolaudovat do konce roku).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu v oblasti příspěvku na budování sítí.
Budeme budovat sítě ve dvou stavebních lokalitách. Stavebníci se dohodli, že přispějí na budování těchto sítí. Zřejmě to bude jedna částka ve výši 80.000,-- Kč/ stavebník. Částku stavebníci zaplatí dřív, než se začnou sítě budovat, určitě na základě smlouvy o příspěvku na vybudování sítí. Další varianta byla, že se stavebníkům budou přeúčtovávat skutečné náklady ( i mzdy našich zaměstnanců, kteří by zde pracovali).Nevím jak mám účtovat? Jak s DPH a na co si dát v tomto případě pozor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Prosím o radu jak účtovat finanční dar ve výši 5000,- Kč neuvolněným zastupitelům, kteří nepobírají žádnou odměnu a co všechno se z toho odvádí.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec spolu se sousední obcí v rámci DSO provádí odkanalizování obcí, pro DSO je zde dotace a půjčka SFŽP + dotace FS. Kromě společné výstavby v rámci smlouvy se SFŽP (účtuje DSO) jsou u obcí i další náklady (projekt, úrok úvěru, náhrady …), které účtuje jako investiční každá obec. Naše obec uhradila v roce 2011 také jednoduchou projektovou dokumentaci celkem fa 334.600,-- (1.400,-Kč za přípojku, zhotovitel neplátce DPH) pro územní souhlas soukromých částí kanalizačních přípojek, občané dokumentaci nebudou hradit, zhotovitel zakreslením doplnil tyto přípojky do projektové dokumentace stavby v naší obci. Účtovala jsem jako investiční náklad související se stavbou proti 042, odlišeno ORG 1 u účtu 231 (na základě úvahy, že přípojky jsou doplněny do projektu a bez nich není projekt kanalizace úplný).
Po nabytí právní moci kolaudace stavby kanalizace v naší obci (v sousední ještě pokračuje) jsem v září t.r. obecní investiční náklady z 042 převedla na 021 i s těmi náklady na projektovou dokumentaci k domovním přípojkám. Někteří občané si už projekt převzali, jiní možná ani nepřevezmou. Navíc teď mám přefakturovat náklady na projekt přípojky k objektu právnické osoby této PO.
Teď mně došlo, že náklady obce na stavbu jsou vlastně nestavební a převedení 042 na 021 je špatně, že převedu zpět 021 na 042 a jako investiční ponechám pouze projekty k přípojkám k obecním objektům. Výbor DSO proto teď rozhodl, že se tyto související náklady obcí převedou na DSO (účtovala bych u obce 401/042, u DSO 042/401) na základě předávacího protokolu se soupisem a kopiemi faktur a u DSO po kolaudaci stavby v sousední obci se veškeré náklady převedou na 021.
Dotazy:
1) Je správně úvaha, že obecní náklady (nejsou to náklady na vybudování kanalizace - ty hradí DSO) převést jako 042 na DSO, který tvoří majetek a bude provozovat kanalizaci?
2) Ponechat na 042 u naší obce projekty na soukromé části přípojek nebo to považovat na neinvestiční výdaj a zápisem 408/042 provést, s těžkým srdcem a obavami z věcí příštích, okomentovanou opravu chyby minulých let?
3) Pokud budeme práv.osobám přefakturovávat náklad na projektovou dokumentaci k jejich přípojce a tento projekt by byl součástí 042, účtovat jako příspěvek na pořízení DM pol. 3122/403?
Omlouvám se za asi dost zmatené dotazy a moc prosím o radu, jste moje velká opora, snažím se vždycky nejprve hledat všude možně, ale teď si nejsem jistá a docela se "bojím" použití účtu 408. Už teď mizerně spím a jsem na všechna kolem sebe protivná. Moc zdravím, děkuji a přeji všechno dobré.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
ředitel PO základní školy nás jako zřizovatele požádal o příspěvek na platy učitelů ZŠ za prosinec 2012 s tím, že rozpočítal kolik by měly okolní obce přispět podle dojíždějících žáků. Po schválení v zastupitelstvech by měly poslat příspěvky nám a my je poté zašleme škole. Podle mě jde o navýšení neivestičních příspěvků a účtovat by se mělo takto: okolní obce předpis závazku za naší obcí a naše obec předpis pohledávky za obcemi a zároveň předpis závazku za školou a rozpočtově výdaj 3113-5331. Neúčtovala bych o daru ani neuzavírala darovací smlouvy. Prosím o sdělení, jak mají správně účtovat okolní obce a my jako zřizovatel. Děkuji a přeji příjemný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit ohledně dotací, které poskytujeme občanským sdružením (TJ Sokol,myslivcům,sportovcům,...). Jedná se o částky okolo 10.000,-.Do této doby jsme je poskytovali jako účelové s vypořádáním do konce roku a dělali k nim příslušné veřejnosprávní kontroly.Příští rok bychom chtěli poskytnout transfer (dar) jako neúčelový a teď nevím, jestli použít formulaci neúčelový finanční dar s pol. 5240 (bylo by to osvozeno od daně darovací i od podání daň.přiznání pro obč.sdružení?-jinak by to pro nás nebylo vhodné) nebo jako neúčelový příspěvek s pol. 5222? Musí být sepsána smlouva o poskytnutí a dělat se k tomu nějaká kontrola? Nebo stačí rozhodnutí ZO a již se k tomu žádné dokumenty nevytvářejí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková