Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3210 dotazů:
Dobrý den, mám 2 dotazy.
1)- při finančním daru zaměstnanci ze SF (odchod do důchodu) jsem v roce 2011 použila účet 572. (už z těch změn ani nevím proč). Letos mám stejný případ, ale teď si nejsem jistá zda 528 nebo 572.
2)- platební výměr FÚ (odvod dotace a penále) (březen),
nyní (duben) došlo Rozhodnutí o posečkání úhrady daně na září 2012.
Jak se mám zachovat ? Celou částku (odvod a penále) na účet 542 x 347. Nebo, když doufáme v částečné prominutí mám účtovat jen na podrozvahu 999 x 983.
Nějak musím zaúčtovat k 31.3.2012 a jsem zmatená jak lesní včela.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město buduje kanalizaci, tato je financována z dotace a z vlastních zdrojů města. Částečně se zároveň na financování podílí Severočeská vodárenská společnost na základě Smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že po uplynutí "odkládacích podmínek" bude s touto společností uzavřena Kupní smlouva a celá kanalizace bude majetkem SVS. Nyní SVS poskytuje městu zálohy. Nevím, zda toto účtování je správné.
1. příjem zálohy 231/455
2. proúčtování do výnosů 388/646 ???
(A na těchto účtech 455 a 388 to zůstane třeba 10 let ?)
3. Uzavřevní kupní smlouvy (po uplynutí odkládacích podmínek) 311/388
4. Započtení dloudobé zálohy a pohledávky 455/311
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám prosbu ohledně hospodářského výsledku příspěvkové organizace. Má zastupiteltvo obce dle zák. 250/2000 § 28 právo převést HV PO za rok 2011 do rozpočtu obce? Část HV ponechá PO k přerozdělení do fondů a větší část chce použít do rozpočtu obce. Paní účetní PO tvrdí, že ZO porušuje zákon.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o pomoc ohledně DPH. Jsme investorem akce - kanalizace. Dodavatelem je stavební firma, která nám to účtuje s přenesenou daňovou povinností. Mě se jedná o to, že jsme majitelům jednotlivých nemovitostí vystavili faktury za zhotovení veřejné části kanalizační přípojky - forma příspěvku ve výši 3000,--Kč/přípojku. Předpis VF 377/403, zaúčtování VF 231 100 2321 3122/377. Příspěvek na investici nepodléhá DPH. Jedná se mi o to, že mezi majiteli nemovitostí je podnikatel-plátce DPH a ten po mě vyžaduje fakturu s přenesenou daňovou povinností. Myslím že na to nemá právo. Potřebuji mu to vysvětlit. Prosím o radu. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v jedné publikaci jsem narazila na odpisování DM pořízeného darem. Poněvadž máme takový majetek mám dotaz zda-li je to tak správně, zda se musí takto účtovat.
Je zde uvedeno, že rovněž snížíme jmění účetní jednotky účet 401 a do ostatních výnosů z činnosti účet 649 ve výši celého odpisu nebo pokud plyne peněžní užitek tak poměrnou částí. Je to podobné jako u transferu účet 403 a 672.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodávali jsme vodovod novy s DPH. Jeho cena 800 tis. Kč
Jde mi o to jak správně zaúčtovat příjem od Vodáren ve výši 800 tis. Kč na položky rozpočtové skladby.
Dala jsem 666 tis. Kč jako 3113 2310, ale zasekla jsem se na DPH
Já se domnívám, že by to mělo být celé na položce 3113, ale nejsem si zcela jista.
DPH budeme odvádět FÚ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec darovací smlouvou v roce 2012 převedla movitý majetek jiné vybrané účetní jednotce - obci (byl v roce 2011 dooprávkován). Prosím o potvrzení zaúčtování nebo o jiné řešení vyřazení :
(zůstatková cena po dooprávkování a odpisech v r. 2012) 543/022 (pořizovací cena)
( zúčtované oprávky a odpisy v r. 2012) 082/
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně zařazení kontejneru do majetku. Od firmy Elektrowin jsme obdrželi dotační titul na stacionární kontejnery na drobný elektroodpad. Firma, která nám kontejnery dovezla, nám vystavila fakturu,tu jsem si zapsala do knihy faktrur. Hned na to jsem na danou částku vystavila fakturu firmě Elektrowin. Jakmile firma Elektrowin fakturu zaplatí nám, já můžu zaplatit fakturu firmě, která nám kontejnery dovezla.
Účtovala jsem předpis 501/321 a 028/088 v celkové ceně 75.200,-Kč, po přefakturaci jsem účtovala předpis 501MD- / 311MD. Můj dotaz zní,jestli jsem to dobře zařadila na 028 nebo to tam vůbec nepatří a v jaké hodnotě??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO,prosím o konzultaci, jak postupovat v případě, kdy člen DSO - město je vlastníkem pozemku (silnice), DSO Vododvody a kanalizace je vlastníkem potrubí vedoucí na pozemku. Rekonstrukcí silnice dojde k nutné rekonstrukci potrubí ( vyvolaná investice), město je investorem akce, má potřebná stavební povolení, uhradí náklady na rekonstrukci potrubí v úseku, kde je silnice opravována. Takže město uhradí TZ na majetku DSO, jak postupovat při navýšení hodnoty majetku? Bude nám město "předávat" hodnotu díla ve výši nákladů? Souvisí s tím darovací daň?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec postavila v roce 2008 kanalizaci. Na tuto akci jsme dostali dotaci, kterou mám vedenou na 403 a tento SU mám rozdělený analytikou podle jednotlivých staveb. Zastupitelstvo rozhodlo, že když se někdo bude chtít dodatečně napojit na kanalizaci, uhradí příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Zaúčtuji 231 /403 a navýším analitiku stavby nebo to má být samostatně? O tento příspěvek mám nyní navýšit částku dotace na kartě majetku? Jedná se mi o odpisy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH a provozujeme ČOV a kanalizaci v obci.
V příštích týdnech dojde k rekonstrukci části kanalizace, která je ve špatném tech.stavu a výše stavebních prací bude cca 850.000,- Kč. Na rekonstrukci byla zpracována i proj.dokum. v hodnotě 72.000,- Kč. Prosím o radu, jak zaúčtovat projekt.dok. a následné stavební práce. Jedná se o tech. zhodnocení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí obce odpisovat majetek daňově nebo musí jen účetně? Pokud ano, daň. odpisy se musí provádět měsíčně nebo ročně? Předpokládám, že o daňových odpisech se nijak neúčtuje, jen se evidují v odpisovém plánu na kartách majetku a poprvé se uplatní v ročním zúčtování daně z příjmů práv. osob za r. 2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, děláme rekontrukci kulturního domu.Jsme plátci DPH. Je používám z 95% k ekonomické činnosti a z 5 % pro veřejnou správu.
Na rekonstrukci máme 90 % dotaci, kde DPH není uznatelný náklad. Potřebovala bych poradit s účtováním
Faktura je např. na 70.000,--Kč.
042 15 ZJ40 MD 66.500,--Kč EČ
343 25 ZJ40 MD 13.300,--Kč EČ
042 15 MD 4.200,--Kč VS
321 00 ZJ 10 D 70.000,--Kč PDP
343 20 ZJ 10 D 14.000,--Kč PDP
úhrada:
231 23 3392 6121 UZ89518 org15 D 70.000,--Kč
231 23 3392 6121 org.15 D 14.000,--Kč
231 23 8901 MD 14.000,--Kč
321 00 MD 70.000,--Kč
Potřebovala bych ještě vědět, jestli po dokončení rekonstrukce do majetku na 021 převedu z 042 částku bez uplatněného DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
naše obec poskytuje finanční prostředky ve výši 2000,-Kč u příležitostí vítání občánků.
Rodiče při obřadu podpisem potvrzují převzetí "Potvrzení o přijatých finančních prostředcích- dar pro narozené dítě."
Součástí dokumentu je text:
tento neinvestiční tranfer je poskytován z rozpočtu obce §3399 položka 5492 a není určen k vyúčtování.
zaúčtovala jsem na účet 572
Na školení ve Zlíně 20.1.2011 mám ve školících materiálech upozornění na změnu nově účet 572
Je to správně?
Audit v zápisu požaduje účtovat na 543
Dle mého názoru na 543 přijdou jen dary materiální hodnoty( květiny, dárkové balíčky atd.)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obci účtuji jen pár měsíců a tento případ je pro mě novinka.
K 31.12.2011 došlo ke zrušení(zániku) příspěvkové organizace a vznikla od 01.01.2012 nová p.o.Dnes nám dorazila zpráva,že zřizovatel musí podat daňové přiznání k 31.03.2012 za p.o., odvést a zaplatit daň.
Chtěla jsem Vás tímto požádat, zda je tento postup správný a pokud ano, jak mám zaúčtovat takto vzniklou a poté odvedenou daň.
Můj druhý dotaz
Tento rok pořádá obec oslavy k výročí založení obce. Několik firem nám poskytlo finanční dar na základě darovací smlouvy na pořádání oslav. Jak tento příspěvek zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková