Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3210 dotazů:

  • majetek stavby a věci
    23. 01. 2012

    V roce 1999 nám byla předána nemovitost (DPS) vyčíslena dárcem ve výši 32 mil. Kč. Zařizovací předměty (stůl, židle, digestoře, vařiče,..) jsou evidovány na účtu 028 dle jednotlivých bytů, budova na účtu 021.
    V dotazu z 6.1.2012 jsem myslela, že zařizovací předměty jsou součástí ceny budovy, ale nyní jsem zjistila jiné okolnosti.
    V inventuře z roku 1999 (kterou jsem dohledala) je uvedeno, že tyto zařízovací předměty v bytech obec obdržela jako dar Č.K. v rámci stavby.
    Při bližším pátrání mi bylo sděleno, že zařizovací předměty byly oceněny firmou, která tyto předměty dodávala Č.K. a prý by neměly být součásti ceny uvedené v předávacím protokolu (32mil. Kč).
    Mám tyto zařizovací předměty vyřadit z účtu 028 a jejich hodnotu přičíst k ceně budovy? Nebo ponechat na účtu 028 a pak inventarizovat?
    Jinak jsou tyto předměty vedeny na pasportech bytů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení majetku
    23. 01. 2012

    31.1.2011 došlo k převodu majetku hasičům z MV ve výši 159 300,-Kč. Byl to soubor ochranných pomůcek pro hasiče. Bývalá paní účetní zaúčtovala 028/401, tudíž účet 028 a 088 není shodný. Jaký je v tomto případě správný postup?
    Dále vyřadila 2 ks přívěsných stříkaček a to 088/022 a tu druhou 401/022. Důvod proč bylo takto vyřazeno nevím.
    Můžete mi prosím poradit, zda a jak mám opravit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava chybně převedených peněz ze SF do BÚ
    20. 01. 2012

    V září r.2011 měl jeden náš zastupitel životní výročí a na základě směrnice obce dostal dar v hodnotě 1000,-- Kč. Zjistila jsem však při kontrole SF, že jsem tuto částku chybně převedla z tohoto našeho účtu na běžný účet a účtovala o tomto daru jako o daru ze SF. Opravila jsem tedy výdaj opravným dokladem:
    účet 543/ 231 10 par.6112 pol.5194 1000,--

    Příjem převedených peněz na účtě jsem nechala tak, jak byl zaúčtován:
    231 10 par.6171 5499 minus 1000,-- D
    262 1000,-- D
    (SF účtuji takto:
    262/236 a 419/401)
    Tady si nejsem jistá položkou. Normálně minusuji předepsané náklady, ale pokud se jedná o přijatou zálohu na r.2012, zřejmě by to měla být nějaká příjmová položka?

    Zůstává mě však nyní 1000,-- Kč ze SF na BÚ, které použiji v lednu na úhradu penzijního připojištění. Znamená to tedy, že musím vykázat přijatou zálohu?
    Zaúčtovala jsem 381/324.

    Nejsem si však už moc jistá v tom, jak budu postupovat v lednu r. 2012:
    - pak převedu místo 4000 Kč na penzijní připojištění 3000,-- a chybějící 1000,-- už pak jenom odúčtuji 324/381?, předpis v nákladech je vytvořen při počítání mezd.

    Trochu jsem se do toho zamotala a nevím, jestli uvažuji správně...


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darovací smlouva a bezúplatný převod
    20. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o pomoc při zaúčtování!
    1) Na základě darovací smlouvy jsme obdrželi hliníkovou plastiku v zůstatkové hodnotě 40.000Kč. Budu účtovat přes 042 na účet 032 a proti jakému účtu? Musím ji ocenit reprodukční pořizovací cenou? Mám dooprávkovat a následně odepisovat?
    2) Od hasičského záchranného sboru jsme smlouvou o bezúplatném převodu získaly 3 ks radiostanic, dvě v hodnotě 33.000 Kč a jednu v hodnotě 18.000 Kč. Dle informace od starosty zůstatková hodnota každé radiostanice je 15.000 Kč. Nevím, zda je mám zaúčtovat jako soubor na účet 022 nebo každou zvlášť na účet 028 (přičemž každá je umístěná někde jinde, ale aby plnily funkčnost musí být aspoň dvě, kdyby byla používaná každá zvlášť ztratilo by to význam) a proti jakému účtu? Ocením to také reprodukční pořizovací cenou?
    3) Podali jsme žádost o dotaci na zateplení sportovní haly, kterou nám vypracovala firma. Fakturu, která nám od nich přišla, jsem zaúčtovala na účet 042. Jelikož ale ministerstvo změnilo podmínky (jak jinak) a pozastavilo přidělování dotací, k výše zmíněné akci nedojde, poraďte mi jak to odúčtuji z účtu 042?
    4) Od mikroregionu nám přišlo oznámení o bezúplatném převodu majetku z roku 2009 v hodnotě 109.000Kč (úprava veřejného prostranství), který byl pořízení z investičního transferu ve výši 76.000 Kč. Budu to účtovat přes 042 na 021 a proti jakému účtu? Jak dostanu dotaci na účet 403? Budu to oceňovat reprodukční pořizovací cenou? A jaké datum pořízení rok 2009 nebo 2011, kdy nám byl předán? K jakému datu dooprávkuji?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • poskytnutí příspěvku
    20. 01. 2012

    Jsme město s 1600 obyvateli. Zubní lékařka, která provozuje soukromou praxi, odchází do penze a prodává zařízení ordinace mladému lékaři, který bude ordinaci provozovat po ní, ale nemá dostatek prostředků na úhradu tohoto zařízení, které mu chce lékařka prodat. Proto rada města rozhodla, že z důvodu zachování zubního lékaře ve městě poskytne mladému lékaři příspěvek (ne půjčku) na pořízení tohoto vybavení, na které peníze nemá. Radní by ale chtěli udělat mezi městem a lékařem smlouvu o poskytnutí příspěvku, ve které by se lékař zavázal městu, že zde bude ordinaci provozovat po dobu 5 let a pokud stanovenou dobu nedodrží, bude příspěvek v poměrné výši vracet.
    Prosíme o radu, zda je takto možné postupovat (případně navrhnout jiný postup) a jak poskytnutý příspěvek zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • směrnice a výsledek hospodaření
    19. 01. 2012

    Dobrý den
    dovoluji se na Vás obrátit s dvěma problémy.
    1. prosím o radu v problému časového rozlišení při účtování elektřiny. Při kontrole finančního výboru mi bylo vytknuto, že elektřinu na příští období proúčtuji ve výši zálohy, dle vnitřní směrnice. Směrnici schvaluje pouze starosta, nemáme radu. Účtuji 314/231 a 502/389. Zatupitelstvo požaduje, abych časově rozlišovala dle skutečné spotřeby za předchozí období. Mají na toto právo a dle jakého právního předpisu? Myslím si, že je to zbytečné a časově nákladné ( máme asi 20 odběrných míst po celé obci a všechny obejít 31.12 je nesmysl ), protože čtvrtletní zálohy jsou většinou ve stejné výši, nebo se jen mírně zvyšují.
    2. Další problém mám, jak mám laicky vysvětlit zastupitelstvu obce rozdíl mezi výsledkem hospodaření ve fin2-12 a výkazu zisku a ztrát, že se jedná o dva rozdílné výsledky a že nemohou být stejné.
    Nevím jest-li vysvětluji správně, že výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztrát je rozdíl skutečných výnosů a nákladů v běžném roce a že některé výnosy a náklady jsou z minulých období ( např. došlá fa. v r.2010 a zaplacená až v roce 2011 nákladově patří do r.2010 a platba až do roku 2011, nebo vystavená fa. v roce 2011 a zaplacená v roce 2012 patří výnosově do roku 2011 a platba ro roku 2012).
    Výsledek z fin 2-12 je saldo příjmů a výdajů v běžném roce, to znamená, že je to rozdíl příjmů a výdajů a že jsou to příjmy i z finančních operací minulého roku ( nákladově a výnosově patří do minulého roku a finančně do běžného roku ).
    Prosím, zda to nelze vysvětlit ještě jednodušeji, nebo zda to navysvětluji špatně. Nevím si rady jak nejlépe laikovi vysvětlit, že není možné aby se tyto dva výsledky rovnaly.
    děkuji a s pozdravem Petáková

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od právnické osoby
    18. 01. 2012

    Naše obec obdržela v roce 2011 dar 500.000, který byl dárcem účelově vymezen:
    70.000 na zeleň v obci
    130.000 pro ZŠ (nákup neinvestičního vybavení)
    160.000 pro místní evangelický sbor na nové věžní hodiny (kostel je v majetku sboru)
    120.000 na nákup dětského hřiště u MŠ (bude realizováno až v roce 2012 jako investice obce)
    20.000 jako příspěvek pro postiženého občana na nákup elektrické tříkolky.
    Nejsem si jistá zaúčtováním ani rozpočtovou skladbou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o poskytnutí dotace
    18. 01. 2012

    Prosím o Vaše stanovisko,
    do naší obce se přestěhoval podnikatel - OSVČ, který hradí daň z příjmu fyzických osob v celkem vysoké výši správci daně a ten nám následně posílá vypočítanou část podle rozpočtového daní (30 % z vybrané daně...atd.).Protože má obec zájem podporovat podnikatele v obci, může s tímto podnikatelem uzavřít smlouvu, že mu obec poskytne v rámci spolupráce 45 % z částky, kterou odvedl FÚ, jako dotaci na podporu jeho podnikání ? Určitě by tam měl být účel, jak tuto dotaci použít. Já si myslím, že to není problém, buď pol. 6312 nebo 5212, ale pan starosta mne pověřil, abych to zjistila, zda je to možné, aby nám to audit nenapadl.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky a postoupená pohledávka
    17. 01. 2012

    Prosím o sdělení od kdy máme účtovat OP k postoupeným pohledávkám. Pohledávky měly splatnost 28.9.2010. Postupitel OP neúčtoval. Obci byly postoupeny 27.9.2011.
    Jedná se o 2,8 mil. Kč.
    Dále prosím o radu ohledně změny ÚP č. 5 - nedosáhla částky 60 tis. Kč. Máme zhodnotit ÚP tj. navýšit účet 019?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kanalizace a smlouva s SVS a.s.
    17. 01. 2012

    Uzavřeli jsme sml. o bud. sml. s Vodárenskou spol. o vyplacení zálohy na odkoupení majetku - viz smlouva v mailu, smlouvy máme dvě na kanalizaci a na výtlak, jedna je již vyplacená a druhá se stále splácí na základě námi předloženými Fa na práci na výtlaku. Jiná sml. zatím uzavřena nebyla. Zaúčtovala jsem to zatím : 311/53 M 646/00 D a úhrady: 231/2321 3113 M 311/53D. Je to takto správně ? Mám ještě něco doúčtovat ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ochranné oděvy pro hasiče - podrozvaha.
    17. 01. 2012

    V podrozvaze na účtu 902 má obec hasičské uniformy převedené v roce 2008 a 2009 na základě Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR v celkové hodnotě 100 200,38 Kč.

    11 x kalhoty ochr.oděvu v jednotkové ceně 2558,50 Kč
    11 x blůza ochr.oděvu " 3441,48 Kč
    12 x boty zásahové " 2850,05 Kč

    Mohu tyto uniformy i nadále nechat na podrozvaze nebo by se měly spíše převést na majetkový účet 028? A pokud bych na 028 převáděla, tak jen blůzy (jsou nad 3000,-) nebo vše?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o finanční účasti - akce: vodovod a kanalizace
    17. 01. 2012

    V loňském roce se uskutečnila výstavba vodovodu a kanalizace v naší obci, obec připravila smlouvy o finanční účasti (částkou 10 000,-Kč)
    na výstavbě vodovodu a kanalizace v obci, kde se finanční účastník zavazuje k finanční účasti na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky v obci, náležijících k čp. v intravilánu obce, jehož je majitelem finanční účastník
    zaúčtovala jsem 377/403 a příjem 231xx/377
    nevím jestli je takto správně, jestli nemělo být zaúčtováno na 401 děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratky sociálních dávek
    16. 01. 2012

    Dobrý den, v roce 2011 jsme přijaly vratku sociálních dávek za období 9/2009-3/2011. Celková výše pohledávky činila 184 tis., v roce 2011 bylo zaplaceno 82 tis. Tuto částku jsme měly přeposlat na krajský úřad, ale nestalo se tak. Jak prosím tuto situaci co nejlépe vyřešit? Můžeme využít položku 8901/?, a v měsíci lednu je přeposlat na kraj? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • chyba v účtování
    13. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o radu:
    1)V roce 2010 jsme na naše náklady vybudovali plyn. zařízení v ceně 371.528,-. Máme to v majetku na 021. v roce 2011 jsme podepsali smlouvu o výpůjčce E.ON. na 25 let. Domnívám se že by se to asi mělo dát na podrozvahu, ale nevím jak zaúčtovat.Majetek je náš a E.ON ho má půjčený.
    2)Pak bych Vás chtěla poprosit o radu, v majetku máme kapličku v hodnotě 140.434,- a křížek v hodnotě 43.776,-máme to evidované na stavbách 021, je to tak správně?
    3) V roce 2011 jsme dostali dotaci na sčítání lidu 2.422,- nic jsme, ale z této částky nepoužili, mám zaúčtováno
    231 01/374 01 nic víc a tato dotace podlehá fin. vypořádání dotací za rok 2011 takže až v roce 2012 budeme celou dotaci vracet. Co mám tedy zaúčtovat teď na konci roku a co při vratce kraji?
    4) a teď největší chyby……
    V roce 2010 jsme dostali dar v částce 40.000,- mám zaúčtováno 231 02/649 a 377 01/ 649 03 a teď nevím jak to dostanu z účtu 377 01, když je to 2x zaúčtované na 649, prosím o radu jak to mám opravit….. ještě do roku 2011
    5) a další kopanec…
    Mám v roce 2010 zaúčtované zařazení majetku v částce 11.090,- 028/401 09 01 a pak 401 09 01/028 a na podrozvahu 902/999 09 42 tam vedeme majetek ZŠ, který je tedy náš, ale ZŠ ho užívá, prosím o radu jak to mám opravit a zaúčtovat na 088 abych mohla udělat dooprávkování.
    6) pak mám na 021 stavbách vedené zábradlí v hodnotě 8.000,- domnívám se, že by to tam asi nemělo být…. ?
    7) a další chyba…
    V roce 2003 byl odbahněný rybník bylo zaúčtováno 420/321 a 231/321 v roce 2006 se zaúčtovalo zařazení 021/042 , ale bylo to zařazeno jako dodělání inžen. sítí což je bohužel špatně nemá to tam co dělat. Takže mám teď v majetku na 021 inž. sítě o 147.000,- více. Musí být to odbahnění jako investice? Vedu rybníky jako pozemky, jenom hráze mám evidované na stavbách. Jak to mám prosím opravit?
    Moc Vám děkuji a ještě prosím když tak o sdělení jaké chyby budu muset okomentovat v příloze.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisový plán
    07. 01. 2012

    Dle Vašeho vzorového odpisového plánu jsem upravila dobu použitelnosti některých budov a staveb. "Kvalifikaci" nemám, ale myslím si, že pokud u nás stojí škola 120 let a upravila jsem dobu používání na 150 let, nevidím důvod, proč by takovou dobu používání nemohl mít KD, MŠ a ostatní stavby postavené v 60. a 70. letech min. století. Církevním stavbám - kostelu a kapličce v majetku obce jsem přiřadila 200 let. Po včerejším školení v Olomouci však opět váhám, zda jsem udělala dobře. Když nechám vše dle vyhlášky -tedy používání budov 80 let, budou odpisy tzn. náklady vysoké, když upravím používání, budou nižší. Co je pro malou obec výhodnější? Dokážeme si delší používání vůbec obhájit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu