Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3248 dotazů:

  • bezplatný pronájem
    31. 01. 2012

    Obec pronajímá kulturní dům firmě, plátci dph. U nájmu je vyčíslené dph, obec toto dph odvádí. (Celý KD je v režimu dph, odvádí a zároveň si dph nárokujeme v plné výši) V letošním roce zastupitelstvo rozhodlo, dle požadavku firmy, že na rok 2012 odpustí nájem. Nevím, jest-li je to až tak úplně správné a hlavně jak naložit s DPH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • peněžní dar - vítání dětí
    30. 01. 2012

    Prosím o radu, jak mám zaúčtovat peněžní dar obecního úřadu při vítání občánků do života a jestli musí být schváleno ZO.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • problematika účtu 401
    30. 01. 2012

    Dělá nám problém inventura a účtování na účtu 401 v rámci kraje. Do tohoto účtu se k 1.1.2010 překlopily zůstatky následujících účtů: 901,902,933,964,965.
    Takže co s etýče překlopených zůsttaků účtů 902,933,964,965, tak s těma se již nikdy hýbat nebude - zůstanou na věky věků, je to tak?
    Další účtování po 1.1.2010 na tomto účtu bude spojené již jen výhradně s pohybem majetku - tzn. při pořizování majetku darováním, respektive při ocenění reprodukční pořizovací cenou, při přebírání majetku od vlastní příspěvkové organizace, při předání majetku do správy příspěvkové organizaci. Je tomu tak?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení odpisováného majetku
    26. 01. 2012

    Prosím o vzor účtování prodeje dlouhodobého hmotného majtku v r. 2012 (odepisovaného).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar
    26. 01. 2012

    Dobrý den,naše obce uzavřela darovací smlouvu v r.2011 na 15.000,-Kč. Dle čl.2 -účel smlouvy je oprava komunikace, s tím,že fy- dárce opravila komunikaci ve výši opravy 25.299,-Kč. Z této částky dává dárce obci 15.000,-Kč a 10.229,- uhradí obec zpět dárci. Prosím jak zaúčtovat když na straně příjmů nedošlo k peněžnímu plnění je na výdajích mám 10.299,-Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Novela vyhlášky 410/2009
    26. 01. 2012

    Dobrý den
    Na základě změn vyhlášky 410/2009 SB. účinné od 1.1.2012 jsem při kontrole účtů výkazů zisku a ztrát zjistila, že :
    výnosové daně položky B V 1.-6 by měly obce účtovat na účty 68* místo účtů 63*?
    DKP dříve účet 501 nyní 558 ?
    Poplatky bance účet 569 nyní 518 ?
    Dárkové balíčky pro důchodce dříve účet 543, lze tento účet použít i v roce 2012 ?
    Účet v rozvaze položka B II. Č.17 dříve účtováno na účet 346 a nyní na účet 348 ? Transfery s položkou 4112, 4111, 4121, 4116. Bude obec účtovat ještě něco na 346 nebo vše již na 348?
    Daň z převodu nemovitosti dříve 345 nyní 344 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Skládka-odpisy-dotaz od jedné nešťastné obce
    26. 01. 2012

    moc Vás prosím o radu, co s tou naší skládkou ?
    Na jednom školení mně bylo doporučeno skládku vyřadit z majetku, protože je nyní v režimu rekultivace a tudíž nic neodepisovat.
    Minulý týden jsem byla na školení a tam jsem se ptala a bylo mi odpovězeno, že ji nemám vyřazovat, ale nastavit si dobu odpisování na hodně moc let (třeba 180).
    No ale podle standardu bych měla zvolit odpis výkonový, ale jak, když už je v režimu rekultivace ?

    Já už jsem z toho jelen, připadám si, že jsem v republice jediná, kdo řeší skládku. Prosím, poraďte mi, jsem už zoufalá, já to snad nedám dohromady


    Skládka odpadů je zařazena na účtu 021 v hodnotě cca 300 tis. Kč.
    Při stanovení způsobu odpisování (výkonový) bylo doporučeno z majetku stavbu vyřadit, protože životnost skládky je u konce a skládka přešla do tzv. „režimu rekultivace“.
    Rekultivace by měla být ukončena cca v roce



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční dar na pořízení DHM
    24. 01. 2012

    V letech 2008, 2009 a 2011 jsme dostali finanční dar od fyzické osoby na pořízení inž.sítí v obytné zóně. Sítě jsme koupili po kolaudaci od firmy, která výstavbu RD v zóně prováděla (sami jsme výstavbu neprováděli). V majetku jsou zavedeny sítě za pořizovací cenu. Je brán tento finanční dar jako dotace a mám ji promítnout na účet 403?
    Vadí, že byl tento finanční dar vždy přesně ve výši ceny těchto sítí?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek stavby a věci
    23. 01. 2012

    V roce 1999 nám byla předána nemovitost (DPS) vyčíslena dárcem ve výši 32 mil. Kč. Zařizovací předměty (stůl, židle, digestoře, vařiče,..) jsou evidovány na účtu 028 dle jednotlivých bytů, budova na účtu 021.
    V dotazu z 6.1.2012 jsem myslela, že zařizovací předměty jsou součástí ceny budovy, ale nyní jsem zjistila jiné okolnosti.
    V inventuře z roku 1999 (kterou jsem dohledala) je uvedeno, že tyto zařízovací předměty v bytech obec obdržela jako dar Č.K. v rámci stavby.
    Při bližším pátrání mi bylo sděleno, že zařizovací předměty byly oceněny firmou, která tyto předměty dodávala Č.K. a prý by neměly být součásti ceny uvedené v předávacím protokolu (32mil. Kč).
    Mám tyto zařizovací předměty vyřadit z účtu 028 a jejich hodnotu přičíst k ceně budovy? Nebo ponechat na účtu 028 a pak inventarizovat?
    Jinak jsou tyto předměty vedeny na pasportech bytů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení majetku
    23. 01. 2012

    31.1.2011 došlo k převodu majetku hasičům z MV ve výši 159 300,-Kč. Byl to soubor ochranných pomůcek pro hasiče. Bývalá paní účetní zaúčtovala 028/401, tudíž účet 028 a 088 není shodný. Jaký je v tomto případě správný postup?
    Dále vyřadila 2 ks přívěsných stříkaček a to 088/022 a tu druhou 401/022. Důvod proč bylo takto vyřazeno nevím.
    Můžete mi prosím poradit, zda a jak mám opravit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava chybně převedených peněz ze SF do BÚ
    20. 01. 2012

    V září r.2011 měl jeden náš zastupitel životní výročí a na základě směrnice obce dostal dar v hodnotě 1000,-- Kč. Zjistila jsem však při kontrole SF, že jsem tuto částku chybně převedla z tohoto našeho účtu na běžný účet a účtovala o tomto daru jako o daru ze SF. Opravila jsem tedy výdaj opravným dokladem:
    účet 543/ 231 10 par.6112 pol.5194 1000,--

    Příjem převedených peněz na účtě jsem nechala tak, jak byl zaúčtován:
    231 10 par.6171 5499 minus 1000,-- D
    262 1000,-- D
    (SF účtuji takto:
    262/236 a 419/401)
    Tady si nejsem jistá položkou. Normálně minusuji předepsané náklady, ale pokud se jedná o přijatou zálohu na r.2012, zřejmě by to měla být nějaká příjmová položka?

    Zůstává mě však nyní 1000,-- Kč ze SF na BÚ, které použiji v lednu na úhradu penzijního připojištění. Znamená to tedy, že musím vykázat přijatou zálohu?
    Zaúčtovala jsem 381/324.

    Nejsem si však už moc jistá v tom, jak budu postupovat v lednu r. 2012:
    - pak převedu místo 4000 Kč na penzijní připojištění 3000,-- a chybějící 1000,-- už pak jenom odúčtuji 324/381?, předpis v nákladech je vytvořen při počítání mezd.

    Trochu jsem se do toho zamotala a nevím, jestli uvažuji správně...


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darovací smlouva a bezúplatný převod
    20. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o pomoc při zaúčtování!
    1) Na základě darovací smlouvy jsme obdrželi hliníkovou plastiku v zůstatkové hodnotě 40.000Kč. Budu účtovat přes 042 na účet 032 a proti jakému účtu? Musím ji ocenit reprodukční pořizovací cenou? Mám dooprávkovat a následně odepisovat?
    2) Od hasičského záchranného sboru jsme smlouvou o bezúplatném převodu získaly 3 ks radiostanic, dvě v hodnotě 33.000 Kč a jednu v hodnotě 18.000 Kč. Dle informace od starosty zůstatková hodnota každé radiostanice je 15.000 Kč. Nevím, zda je mám zaúčtovat jako soubor na účet 022 nebo každou zvlášť na účet 028 (přičemž každá je umístěná někde jinde, ale aby plnily funkčnost musí být aspoň dvě, kdyby byla používaná každá zvlášť ztratilo by to význam) a proti jakému účtu? Ocením to také reprodukční pořizovací cenou?
    3) Podali jsme žádost o dotaci na zateplení sportovní haly, kterou nám vypracovala firma. Fakturu, která nám od nich přišla, jsem zaúčtovala na účet 042. Jelikož ale ministerstvo změnilo podmínky (jak jinak) a pozastavilo přidělování dotací, k výše zmíněné akci nedojde, poraďte mi jak to odúčtuji z účtu 042?
    4) Od mikroregionu nám přišlo oznámení o bezúplatném převodu majetku z roku 2009 v hodnotě 109.000Kč (úprava veřejného prostranství), který byl pořízení z investičního transferu ve výši 76.000 Kč. Budu to účtovat přes 042 na 021 a proti jakému účtu? Jak dostanu dotaci na účet 403? Budu to oceňovat reprodukční pořizovací cenou? A jaké datum pořízení rok 2009 nebo 2011, kdy nám byl předán? K jakému datu dooprávkuji?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • poskytnutí příspěvku
    20. 01. 2012

    Jsme město s 1600 obyvateli. Zubní lékařka, která provozuje soukromou praxi, odchází do penze a prodává zařízení ordinace mladému lékaři, který bude ordinaci provozovat po ní, ale nemá dostatek prostředků na úhradu tohoto zařízení, které mu chce lékařka prodat. Proto rada města rozhodla, že z důvodu zachování zubního lékaře ve městě poskytne mladému lékaři příspěvek (ne půjčku) na pořízení tohoto vybavení, na které peníze nemá. Radní by ale chtěli udělat mezi městem a lékařem smlouvu o poskytnutí příspěvku, ve které by se lékař zavázal městu, že zde bude ordinaci provozovat po dobu 5 let a pokud stanovenou dobu nedodrží, bude příspěvek v poměrné výši vracet.
    Prosíme o radu, zda je takto možné postupovat (případně navrhnout jiný postup) a jak poskytnutý příspěvek zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • směrnice a výsledek hospodaření
    19. 01. 2012

    Dobrý den
    dovoluji se na Vás obrátit s dvěma problémy.
    1. prosím o radu v problému časového rozlišení při účtování elektřiny. Při kontrole finančního výboru mi bylo vytknuto, že elektřinu na příští období proúčtuji ve výši zálohy, dle vnitřní směrnice. Směrnici schvaluje pouze starosta, nemáme radu. Účtuji 314/231 a 502/389. Zatupitelstvo požaduje, abych časově rozlišovala dle skutečné spotřeby za předchozí období. Mají na toto právo a dle jakého právního předpisu? Myslím si, že je to zbytečné a časově nákladné ( máme asi 20 odběrných míst po celé obci a všechny obejít 31.12 je nesmysl ), protože čtvrtletní zálohy jsou většinou ve stejné výši, nebo se jen mírně zvyšují.
    2. Další problém mám, jak mám laicky vysvětlit zastupitelstvu obce rozdíl mezi výsledkem hospodaření ve fin2-12 a výkazu zisku a ztrát, že se jedná o dva rozdílné výsledky a že nemohou být stejné.
    Nevím jest-li vysvětluji správně, že výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztrát je rozdíl skutečných výnosů a nákladů v běžném roce a že některé výnosy a náklady jsou z minulých období ( např. došlá fa. v r.2010 a zaplacená až v roce 2011 nákladově patří do r.2010 a platba až do roku 2011, nebo vystavená fa. v roce 2011 a zaplacená v roce 2012 patří výnosově do roku 2011 a platba ro roku 2012).
    Výsledek z fin 2-12 je saldo příjmů a výdajů v běžném roce, to znamená, že je to rozdíl příjmů a výdajů a že jsou to příjmy i z finančních operací minulého roku ( nákladově a výnosově patří do minulého roku a finančně do běžného roku ).
    Prosím, zda to nelze vysvětlit ještě jednodušeji, nebo zda to navysvětluji špatně. Nevím si rady jak nejlépe laikovi vysvětlit, že není možné aby se tyto dva výsledky rovnaly.
    děkuji a s pozdravem Petáková

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od právnické osoby
    18. 01. 2012

    Naše obec obdržela v roce 2011 dar 500.000, který byl dárcem účelově vymezen:
    70.000 na zeleň v obci
    130.000 pro ZŠ (nákup neinvestičního vybavení)
    160.000 pro místní evangelický sbor na nové věžní hodiny (kostel je v majetku sboru)
    120.000 na nákup dětského hřiště u MŠ (bude realizováno až v roce 2012 jako investice obce)
    20.000 jako příspěvek pro postiženého občana na nákup elektrické tříkolky.
    Nejsem si jistá zaúčtováním ani rozpočtovou skladbou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu