Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3250 dotazů:
Dobrý den, naše obec provádí akci" úpravy a rekonstrukce chodníků..." na SP. Firma, která sousedí se stavbou nám darovací smlouvou zaslala fin,dar ve výši 100tis. s tím, aby byl výlučně použit na tuto akci.
Jak budu tento dar účtovat( 649/231
10 3121 2212), zda bude zahrnut do daňového přiznání daně z příjmu a zapsání do majetku(hodnota) nebude tímto darem ovlivněno?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda je možno připočíst k investici (na účet 021) práce svépomocí, které provedli členové dobrovolných svazků v obci zdarma. K dispozici mám vyčíslený rozpočet prací. Ještě jsem se s takovýmto požadavkem na mne nesetkala a nevím, zda to vůbec jde, pokud na daný projekt má být poskytnuta dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, kdy a jak zaúčtovat věcný dar od Kr.Ú. Obec podepsala darovací smlouvu 24.8.2010. Hodnota daru je 25.104,- Kč-jedná se o 4 ks přileb pro hasiče-fyzicky předáno 30.9.2010. Účtovala jsem : 028/401 901 nebo by mělo být 028/088.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při předběžném auditu bylo jedné účetní jednotce vytčeno, že nesprávně účtuje prodané pozemky. Při vyřazení z majetkového účtu bylo účtováno dle knihy "Účetní reforma a ÚSC 2010 na účty - 554/031. Auditem bylo řečeno, že účtování je nesprávné a je nutno zaúčtovat 401/031. Myslím si, že takto bude zkreslen výsledek hospodaření, jelikož prodej je učtován 311/647 a nákladový účet tím pádem chybí. Dále audit chtěl aby pozemky byly oceněny reálnou hodnotou a tuto cenu chtěli mít uvedenu také.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Nevím si vůbec rady jak a kde začít: jedná se o dotaci od ministerstva pro místní rozvoj je to neinvestiční dotace s UZ 17360.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zřídila na silnici III. třídy, která je v majetku kraje, zpomalovací práh za cenu 131 878,80 Kč. Je to pro mě investice? Jak mám tento případ zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,naše obec obdržela od Ústeckého kraje darem vozidlovou radiostanici v hodnotě 16.440,-Kč,prosím ,jak tento dar zaúčtuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak správně zaúčtovat přijatý finanční dar od obce z jiného kraje na povodně (darovací smlouva není, obec zaslala pouze dopisem oznámení o poskytnutí výše daru) a jeho poskytnutí konkrétním občanům v obci. Předem moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 obec podepsala dohodu se SZIF o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na Rekonstrukci kaple v obci. Starosta mi jen sdělil, že se jedná o neinvestiční dotaci V roce 2009 jsem všechny výdaje účtovala přímo do nákladů (pol. 5171, N+Z a přidělila jsem ÚZ 89013 a 89014 ). V roce 2010 jsme obdrželi dotaci, o které jsem také účtovala jako neinvestiční (pol. 4113, N+Z a ÚZ jako u výdajů). Pracovnice SZIF doklady zkontrolovaly a vše bylo v pořádku. Potom mi starosta předal dopis ze začátku roku 2010 Oznámení o schválení platby ze SZIF, kde jsou rozepsány výdaje z EU a z NZ a všude je uvedeno, že se jedná o investiční výdaje.
Mám ještě příjem dotace přeúčtovat na investiční? V tom případě bych měla změnit i ÚZ na 89515 a 89516 u příjmů? Ale to bych měla jinou ÚZ u výdajů, které jsou proúčtovány v roce 2009.
Bojím se případné kontroly z FÚ.
V roce 2010 jsme ještě dostali na tuto akci peníze z PGRLF. V případě, že by se přeúčtovalo na investiční dotaci budu účtovat na účet 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme vnitřní Směrnice o podr. účtech – podmíněné závazky a máme stanovenou hladinu významnosti. Platíme nájemné ÚPZVVM /státu/ a auditorky mi tvrdí, že musí být na podrozvahové evidenci vždy, pokud se jedná o majetek státu a nevztahuje se na toto nájemné hladina významnosti, ale nedokázali mi říci podle jaké vyhlášky nebo standardu. Vyhláška 410 § 54, odst P.VI.4– myslím, že to by se na nájemné vztahovalo,
Prosím o konzultaci.
Ještě se chci zeptat zda můžeme udělat vzájemný zápočet s PO – odpisy PO, které nám mají poslat proti příspěvkům, které posíláme PO. Na školení říkali, že se pro rok 2010 dělat nemůžou. Nemůžu to ale nikde najít. Prosím o konzultaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v materiálu ohledně účtování o dotacích (NZUZ výklad z 18. 7. 2010) na str. 2 nahoře uvádíte, že výdajem souvisejícím s pořízením majetku je mj. i výdaj na zajištění úvěru určeného k předfinancování zdrojů. Naše obec si takový úvěr sjednala, bude z něj hradit výdaje, které následně dostane proplaceny z dotace. Zastupitelstvo rozhodlo, že úroky z tohoto úvěru budou úroky neinvestičními. Tzn., že do pořízení bych mohla zahrnout všechny ostatní platby na úvěrovém účtu? Např. poplatek - závazkovou provizi za rezervaci financí a poplatky za vedení úvěrového účtu, za odeslání výpisu z úvěrového účtu apod.? Děkuji za brzkou odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování finančního daru, který naše obec obdržela z rozpočtu jiné obce. Účel použití finančních prostředků nebyl stanoven.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dárce daruje obci finanční dar ve výši 100.000,- na obnovu místních komunikací, ale dle smlouvy podepsané 1.9.2010 50000,- pošle do 30.11.2010 a 50000,- do 31.3.2011. Jak mám účtovat v roce 2010 (účet, POL, PAR)? Oprava komunikací (náklad obce) proběhne celá v roce 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na místě účetní sedím teprve od dubna :-) , prosím tedy o radu ohledně účtování kontokorentu . Obec si otevře kontokorentní účet u jiné banky než má běžný účet . Zaplatí se z tohoto účtu investiční faktura.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je plátce DPH, při nákupu zboží uplatnila daň na vstupu, část zboží (hrníčky,zvonečky,..) rozdány bezúplatně - byly dodaněny daní na výstupu (dar do Kč 500,- ne v rámci ekonomické činnosti). Jak se tento případ řeší účetně. Účtuje se o dani na výstupu na účet 343 a pokud ano, jak (včetně protiúčtu)?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková