Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3212 dotazů:
Dobrý den.
Naši hasiči koupili v Mountfildu pilu s příslušenstvím v hodnotě 11 600,- , k tomu dostali notebook zdarma (v hodnotě 8 290,- Kč).
Na faktuře je uvedena cena za pilu, cena za notebook se 100% slevou, takže k úhradě byla částka 11 600,-.
V jaké hodnotě máme zavést notebook, když sleva je součástí pořizovací ceny a sleva je v tomto případě 100%?
Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak postupovat v případě, že firma vystavila fa na odebrané zboží a současně darovací sml. na stejnou částku? Jedná se o vzájemný zápočet? žádné peníze jsme neobdrželi a současně nehradíme fakturu.
1/nákup mat.501/321
2/pohledávka? 311/601
3/vzájemný zápočet 321/311
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o odpověď:
Vysokoškolský sportovní klub (má IČ ) pořádá atletický běh mimo jiné i naší obcí a uzavřel s námi - obcí - darovací smlouvu na finanční dar na tuto akci.
Jak proúčtovat poskytnutý finanční dar?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den pani Schneiderová,
chtěla bych se vrátit k účtování sociálního fondu, jen si chci ujasnit Vaše účtování přes 401, hospodářský výsledek zkreslíme asi tím, že dáme příděl na 548 a třeba ho celý nepoužijeme? Ale náklady na stravné a dovolené máme účtovat na 527 - ale to jsou již skutečné vynaložené náklady ?
Mám s fondem jiný problém - bankovní poplatky a úroky nejsou nákladem a výnosem fondu. Na začátku roku převedeme částku na bankovní poplatky na SF 569/419 262/236 6310 5163 např. 5000,- a měsíčně zaúčtujeme bankovní poplatky 419 /236 6310 5163, jakoby ubíráme z převedené částky. Úroky zaúčtujeme 236 6310 2141 / 419 a převod na příjmy měsíčně - opačně.
Problém je v tom, že v prosinci se nedá přesně odhadnout výše poplatků a stane se, že poplatky jsou větší, než na ně převedené peníze, jak mám postupovat u prosincových poplatků, udělat převod v příštím roce jen s převodovými položkami za prosinec, abych peníze neubírala z fondu ?
Poraďte prosím, zda je možné takto postupovat, nebo je lepší, aby úroky a poplatky byly součástí fondů, děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosí o radu nakoupili jsme od fyzické osoby pozemek zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 za 3500,- na pozemku stojí budova technického vybavení/vodárna/. Za jakou cenu dát do účetnictví pozemek a budovu. Stavba nebyla nikdy zkolaudována. Katastr zapsal st. pozemek a budovu bez č.p./tech. vybavení. Může si účetní jednotka sama rozdělit třeba 500, pozemek a 3000 budova.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Letos jsme se stali plátci DPH. Náš finanční úřad nás nutí, že musíme pracovat s poměrovým koeficientem. Je někde v zákoně uvedeno, že ho musíme používat? Je to pro naši malou obec velice časově náročné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
prosím o pomoc při účtování této situace:
Občan obce žádá o umístění do Domu s pečovatelskou službou(DPS) ve spádovém městě. Obec za občana musí zaplatit poplatek na základě "Smlouvy o poskytnutí jednorázového fin.příspěvku na provoz DPS" uzavřené s MěÚ, který je zřizovatel DPS, ve výši 60.000,-Kč. Obec tuto částku ovšem požaduje od občana, který o umístění žádá. Tzn.že po podepsání smlouvy občanem, je on povinen do 10 dnů zaplatit částku nám, jako obci a my poléze částku přeposíláme MěÚ, jako zřizovateli DPS.
Přijaté jsem účtovala 933 D/23130-pol.5321-par.4357 D-
Vydané 933 M/23130-5121-4357 D
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zdravím, můj dotaz se týká spolupráce jedné obce s druhou. Podstata:v jedné obci je zřízen SDH, v druhé ne.Domluví se na spolupráci, a to tak, že v případě potřeby SDH vyjede na požár v té druhé obci.Ale obec, která má SDH nechce tuto "službu" činit zadarmo. Je možné toto řešit nějakou smlouvou o příspěvku např.na činnost nebo účtovat 1x ročně jako službu třeba "za pohotovost" ? A co DPH v případě účtování za službu, jsme plátci DPH.Omlouvám se za výrazy, ale nic lepšího na vysvětlení problému mě nenapadá.VPS se jeví jako složitá, jedná se o částku 2000,--Kč.Pokud by bylo třeba doplnění, dejte prosím vědět, jinak předem moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás potřebovala bych poradit, jak v letošním roce účtovat o přijatém daru na depozitním účtu (jedná se o cizí prostředky). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
město si hodlá nechat vyrobit předměty, které budou sloužit vedení města při různých akcích či návštevách k propagaci=dárky (deštníky, čepice, tužky, skleničky,hrníčky, klíčenky a jiné drobnosti, ale taky nejrůznejší papírové skládačky a knihy). Otázka zní když tyto předměty budou v hodnotě do 500,- Kč mohu použít §13 zákona o DPH a u všeho uplatnit daň na vstupu? Dále již teď víme, že část knih bude určena k prodeji, ale ještě neumíme určit kolik bude na dárky a kolik k prodeji. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občané nám darovali pozemky na výstavbu chodníků, ty jsem ocenila a zaúčtovala 042 / 401. Starosta zaplatil na Kat.úřadu poplatek 500,- za vklad, který jsme proplatili z pokladny 042/261 a přes BÚ s §3639 pol.6130( jako,že to patří k pozemku), protože nám bylo při přezkumu řečeno, že poplatek za vklad patří do hodnoty pořízeného pozemku. Tak nevím, jestli to mám dobře zaúčtované, když dar mám proti 401 a vklad ne, a pak to půjde všechno do hodnoty pozemku. Nebo u darovaných pozemků se vklad k hodnotě pozemku nepřipočítá?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o pomoc při účtování :
nákup květin - k narozeninám oslavencům občanům obce, pohřební květiny
dárkové balíčky - k významným životním jubilejím, školákům apod.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,děkuji za velmi rychlou odpověd a znova prosím o radu
1)dárkový balíček k narozeninám-je to náklad na repre a nebo materiálový
2)jak v roce 2010 zaúčtuji konsolidačnídoklad
3)faktura za nákladyškole
4)jak zaúčtuji zálohu daně na vodu pro celní úřad(záloha+vyúčtování)
5)zařazení majetku (028) proti účet má být 401?
Přeji hezký den a ještě jednou děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Darovací smlouvy jsme v 02/2004 zaúčtovali do majetku města budovu v hodnotě Kč 305.255,-.
Z evidence u předchozího vlastníka:
budova byla pořízena v 12/1968 v pořiz. ceně Kč 643.408,- a do účetnictví ji zařadili v 07/1991 v částce Kč 643.408,-, k vyřazení došlo v 12/2003 v zůstatk. ceně Kč 305.255,- (tj. 604.408,- bez 337.616,- oprávky, odpisy byly zaúčt. naposledy v 11/2003).
Jaké datum pořízení a datum zařazení a cenu máme zadat pro odpisování? Na budově byla provedena v 11/2004 rekonstrukce v částce Kč 4.775.625,-.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela finanční dar na pořádání Majálesu, který pořádá ve své režii. Prosím jak účtovat vč. paragr. a pol. ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková