Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3366 dotazů:

  • Hospodářská činnost účet 431 a 432
    09. 02. 2011

    Hospodářská činnost po uzávěrce r. 2009 mi přešla z účtu 932 na účet 432, a 931 na účet 431, vždy jsem z účtu 931 převáděla ze schvalovacího řízení na účet 932, Nyní jsem totéž udělala že ztrátu na účtě 431 jsem převedla k zůstatku na účtě 432, bez převodu se mi v rozvaze hlásila chyba na účtě 431 a 432. Nyní mám pokyn od metodičky, že na účtě 432 musím mít 0, ale nevím kam zůstatek ztráty předchozích i r. 2010 převést. Na účet 401 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • veřejná sbírka
    09. 02. 2011

    Prosím jak zaúčtovat Tříkrálovou sbírku pořádanou obcí? Vybraná částka od občanů bude proúčtována pokladnou.Asi by bylo nejlepší to poujmout jako dar, účel použití bude na osvětlení kostela, ale nevíme zda ještě letos. Je účtování správně? 231 6171(3329) 2321/401,261/231 6171 5182.Obec je od daně darovací osvovozena.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
    09. 02. 2011

    Dobrý den,
    máme dotaz k rozvaze k 31.12.2010: ve sloupci minulé období máme hodnotu, která odpovídá výsledku hospodaření hospodářské činnosti za rok 2009. Podle přechodného ustanovení vyhl.410/2009 mají být v rozvaze ve sloupci minulé období hodnoty poč.stavů účtů. Podle nás je tredy správně, že v rozvaze máme na ř. účtu 431 ve sloupci minulé období číslo, které je hodnotou PS účtu 431. Nyní jsme se však dozvěděli, že na CSUIS nastavili pro 12/2010 kontrolu, že hodnota účtu 431 musí být nulová jak v běžném,tak v minulém období. Podle našeho názoru touto kontrolou ale porušili ust.vyhl.410. Poraďte nám, co učinit, aby výkaz prošel do CSUISu. Má programátor předefinovat účet 431 na 432? Děkujeme za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Geometrickým plánem oddělená část pozemku
    08. 02. 2011

    Obec uzavřela kupní (nebo směnnou) smlouvu, kterou prodala (směnila) jen geometrickým plánem(GP) oddělenou část - díl svého pozemku. Dosud jsme o prodeji (či směně) takto odděleného dílu našeho pozemku neúčtovali, pouze jsme u evidovaného pozemku učinili poznámku, že byla GP snížena výměra. Účetní cena zůstala stejná - pozemky se nepřeceňovaly. Za rok 2010 od nás auditoři vyžadují, abychom GP oddělený díl ohodnotili poměrnou částí celého pozemku a o tuto hodnotu snížili účetní cenu evidovaného pozemku. Je to v pořádku?
    A obdobný případ. Obec uzavřela kupní (nebo směnnou) smlouvu, kterou získala (směnila) jen geometrickým plánem(GP) oddělenou část - díl cizího pozemku, která byla týmž GP přičleněna do obecního pozemku, tj. bez změny parc. čísla, pouze navýšena výměra. Ve smlouvě je takto získaný díl ohodnocen, spolu se souvisejícími náklady je jeho přepočítaná cena za 1 m2 mnohem vyšší, než přepočítaná cena za 1 m2 pozemku, do kterého se slučuje. Nevadí, když navýšíme cenu původního pozemku? Není to zkreslený údaj? V případě daru - jakou cenou oceňovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy PO
    06. 02. 2011

    Dobrý den, rada města schválila přijetí daru pro PO, na vybudování péntangue hřiště ve výši 48tis. Kč. Hřiště se nachází na pozemku města. Prosím o vyjádření, kdo bude hřiště odepisovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční dar knihovně jiné obce
    02. 02. 2011

    Naše obec podepsala darovací smlouvu s knihovnou města Mladá Boleslav(jiný okres)za účelem zpracování a distribuci knihovních fondů,metodické návštěvy v naší knihovně a revize knihovních fondů.
    Zaúčtovala jsem :
    572 300 MD/378 100 D
    231 100 3314 5319 D/378 100 MD.
    Můžete mi prosím napsat jestli to je dobře nebo jak jinak a zda použiju záznamovou položku 016 ,když je to jiný okres.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery
    02. 02. 2011

    Vím, že už je to asi 101 dotaz na stejné téma,přesto prosím o radu.
    1.Dotace OPŽP na kanalizaci. Při přijetí rozhodnutí jsem zaúčtovala předpis 346/374. Přišly ve 12/2010 peníze, zaúčtovala jsem 231/346 a 374/403. Na účtu 346 a 374 mi zústalo asi 500 tis., pátrala jsem a zjistila, že bude ještě jedna fa v roce 2011 a doplatek dotace. Teď nevím co s tím jestli jsem neměla zaúčtovat jen 388/403 a na účtu 374 by měla zůstat celková částka až do úplného vyrovnání?
    2. Dotace na zateplení MŠ, v roce 2010 rozhodnutí, předpis 374/346. Náklady v roce 2009,2010 (většina zaplacena v 1/2011) a peníze přijdou až ve 3/2011.
    Udělat dohad na výdaje a zrušit předpis? Dát ho do podrozvahy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO - svazek obcí
    01. 02. 2011

    Dobrý den, prosím o radu: Jedná se o svazek obcí. Řešila jsem výši daně, kterou má tato organizace odvést a po konzultaci na fin. úřadě budeme pravděpodobně postupovat podle §20 (7) ZDP – to. zn., že se uplatní odpočet ze základu daně pod podmínkou spotřebování daňové úspory na činnosti, které nebudou předmětem daně v následujích 3 letech. Za tím účelem mně bylo doporučeno zaúčtovat tuto úsporu na dani do fondu.

    1)Do jakého fondu úsporu zaúčtovat, když zatím DSO nemá vytvořen žádný fond a s jakou souvztažností? Do kterého období ? Úspora se bude rozpouštět v násl. 3 letech, ale vznikla vlastně z daně za 2010.

    2)Dále jsem uvažovala o účtování daru, který přijal DSO v průběhu r. 2010. Zaúčtovala jsem ho na účet 649. Ale pokud by nebyl zatím použit, mohl by se zaúčtovat do fondu nebo na účet jmění ÚJ 401 ? Až by se použil, vyúčtoval by se na 649. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetkové účty
    31. 01. 2011

    Prosím o radu ohledně zařazení majetku: pořízení automobilu z vlastních peněz jedná se o účet 022/082? A dále, pořízení autobusové čekárny účet 021/081. Je to dobře? Děkuji moc za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeprodej
    27. 01. 2011

    Prosím pěkně o radu ohledně přeprodeje vodného na konci roku 2010. Během roku 2010 jsem účtovala náklady na vodárenské zařízení takto: předpis fa od dodavatele 311 10/321 01. Úhrada faktury 321 01/231 01 2310 5169. Úhrada od občanů za vodné 311 10 D a 231 01 2310 5169 mínus D. Vyúčtování vodného se provedlo k 15. 12. 2010. K 31. 12. mi ještě zbývá na účtě 311 10 částka 50 000,- Kč, což je pohledávka za občany. Jak já mám zaúčtovat příjem za vodné formou přeprodeje v letošním roce, když náklady byly v roce 2010.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery v roce 2011 aj.
    27. 01. 2011

    Dobrý den,
    Prosím o radu, jak správně zaúčtovat následující účetní případy:
    1. výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností – podle metodiky MF se jedná o průtokovou dotaci, příjem dotace účtujeme na pol. 4111, výdaje na pol.třídy 5 s ÚZ 98216 – i toto se má v roce 2011 účtovat pouze proti účtu 374 bez použití nákladů a výnosů?
    2. Město Znojmo uzavřelo s Vinařským fondem (podle registru je ústřední instituce) smlouvu o zajištění služeb – město zajistí ve dnech konání Znojemského vinobraní umístění loga Vinařského fondu,vyrobí letáky,zabezpečí prostory pro mázhauzy,zajistí propagaci vín, atd., a Vinařský fond za toto pošle městu odměnu, kterou potom následně rozdělí a pošle provozovatelům mázhauzů – je správné příjem této odměny účtovat na pol.2132 nebo do třídy 4?
    3. který předpis stanovuje rozhraní např. pohledávky nebo závazku na dlouhodobý – krátkodobý, je to podle toho zda překročí kalendářní rok, nebo se počítají měsíce trvání bez ohledu na kalendářní roky?
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar
    25. 01. 2011

    Poskytneme fin.dar Policie ČR na částečné krytí provozních nákladů. Tento dar byl podmínkou Policie k zachování služebny v obce. Celý dar uhradíme my, následně okolní obce nám uhradí poměrnou část z tohoto daru. Jak řešit smlouvy s obcemi na tuto poměrnu část (darovací, fin.příspěvek bez vyuúčtování..) a jak účtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO - fin.grant MAS
    24. 01. 2011

    Příspěvková organizace obce obdržela v roce 2010
    z grantového programu od MAS o.p.s. finanční prostředky na vánoční dárky pro děti. Jaké má být správné zaúčtování u příspěvkové organizace při přijetí fin.grantu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • energie
    23. 01. 2011

    Naše Mateřská škola má od 1.3.2010 doplňkovou činnost - pronajímání nebytových prostor. Dříve, když ještě MŠ neměla doplňkovou činnost, měla s nájemcem uzavřenu smlouvu Obec a platbu za nájem a energie inkasovala Obec. Obec dovolila MŠ, aby provedla vyúčtování energií za rok 2009 a rovněž inkasovala prostředky vyplývající z tohoto vyúčtování. Jelikož na konci roku 2009 jsme neúčtovali v předpise o vyúčtování energií týkajících se pronájmu (doplňkové činnosti), nyní vznikl problém jak tento příjem doplatku zaúčtovat. Prosím o Vaše stanovisko, zda doplatek z vyúčtování mohu zaúčtovat na účet 649 (ještě prosím upřesnit zda v doplňkové činnosti nebo v běžném provozu). Moc prosím o nastínění přesného zaúčtování tohoto případu. Jedná se o čátku 44.500,-- Kč. Nejsme plátci DPH.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vodovodní přípojky
    23. 01. 2011

    Prosím o pomoc. 16.6.2010 jste mě odpověděla na dotaz ohledně vodovodních přípojek Uzavřeli jsme s firmou smlouvu na zhotovení vodovodních přípojek v jedné z naších obcí s tím, že nám občané budou tyto přípojky platit na základě námi vydaných faktur. Takže se nejedná o náš majetek. Přípojky jsou na jejich pozemku. Město celou akci pouze zprostředkuje. Jenže zároveň jim poskytujeme příspěvek na každou přípojku ve výši 6 tis. Kč a tu odečteme z ceny přípojky na faktuře. Už jsem to účtovala v loňském roce. Prosím o pomoc. Děkuji.
    Nejlépe by to bylo asi takto:
    při přijetí faktur rozúčtovat část do Vašeho příspěvku a část na pohledávku za občanem: např. 572 MD a 311 MD / 231 2310 5192 D - část za občanem a 231 2310 5493 část Vašeho příspěvku a náhradu výdaje od občanů - v běžném roce 231 2310 5192 MD v následujícím pol. 2324 MD / 311 D.
    Úhrady letošní za případné plnění vloni zaúčtujte letos jen 231 2310 2324 MD / 649 D (pokud bylo vloni účtováno na 420, a jsou to velké částky, tak místo 649 použijte účet 406; pokud bylo vloni účtováno na 042 tak 042 minus D - také místo 649.)
    ____________________________________________
    Zaúčtovala jsem dle vašeho doporučení. Potřebuji ještě předepsat DPH, dle požadavků daňové poradkyně, která trvá na tom, že tato částka by měla být zatížena daní. Na tuto akci jsem si DPH uplatnili. Nevím jak mám předepsat. Na účtu 311 26 -mám celou cenu,kterou mají občané zaplatit včetně DPH. Předem moc děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu