Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3200 dotazů:
Dosud nám občerstvení na akcích zajišťovalo SDH, takže se nás toto téma netýkalo.
Nyní nás ale čeká občerstvení na setkání s důchodci a potřebovala bych poradit. Vím, že nesmíme prodávat alkohol nad 15%, pokud nemáme živnost.
Nákup bych účtovala 504 (úhr. 3399 5138) , tržbu 604 ( 3399 2112) - to je mi asi jasné. Ale důchodci dostávají ještě vždy "poukázku" na nákup něčeho dle jejich výběru - v hodnotě třeba 50 Kč, hudba má občerstvení zdarma.... Tzn. že prodej občerstvení bude s nejvyšši pravděpodobností ztrátový. Jde mi o to, zda můžu nechat nákup celý na 504 nebo tu "darovanou" část přeúčtovat např. na 513 a položku 5175, tak jak jsem to účtovala, když SDH doneslo na toto "darované" občerstvení fakturu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych požádat o informaci ohledně podání žádosti o dotaci na nádoby na tříděné odpady DtD:
1. Vztahuje se na tuto činnost DPH? Podává se žádost o dotaci v ceně bez DPH nebo s DPH, když se nejedná o ekonomickou činnost?
2. DSO, které o dotaci bude žádat, poté rozdělí nádoby do jednotlivých obcí formou výpůjčky v hodnotě s DPH nebo bez DPH? Může být výpůjčka od DSO obci v hodnotě 1,- Kč/1 popelnice?
3. Obec pak předá tyto nádoby na tříděný odpad občanům - je třeba vést jejich evidenci v účetnictví?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosím Vás o radu:
1.
Obec je opatrovníkem jedné občanky, která je nesvéprávná. Invalidní důchod dochází na obec 1 x měsíčně poštovní poukázkou v hotovosti: příjem účtuji 261 – 8901 / 378 . Když vyplácím přímo jí nebo provádím platby SIPO účtuji: 378 0100 / 261 – 8901.
Nyní jsme museli převést na obec smlouvu na energie z domu opatrovance a ty nemůžeme platit přes SIPO, ale musí být placeny z účtu. Můžete mi poradit, zda mohu platit z běžného účtu, nebo zda musíme zřídit nový účet pouze pro tyto účely?
Jaké pak bude účtování? Převod prostředků z pokladny na účet 262 / 261 6330 5345, 231 6330 4138 / 262 a pak prováděné platby energií 378 / 231 - 8901.
2.
Obec objednala deskovou hru 10 ks (515,-Kč / ks). Deskové hry neplánujeme prodávat, ale rozdávat.
Zaúčtovala jsem fakturu 501/321, a úhradu 321/ 231 3399 5139. Může to takto být?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo zakoupení areálu (tj. budovy včetně pozemků). Financování bylo zajištěno částečně z rozpočtu a částečně byl započten investiční příspěvek poskytnutý prodejcem (účet 403). Konkrétně se jedná o jednu stavbu a 4 pozemky. Prosím o radu, jak postupovat v případě investičního příspěvku na kartách majetku. Máme celý investiční příspěvek uvést do karty stavby a rozpouštět měsíčně do výnosů nebo dát do karty stavby pouze poměrnou část tohoto příspěvku a část, která se týká pozemků proúčtovat do výnosů rovnou?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ve věci kanalizačních přípojek. Obec, plátce DPH, má uzavřenou smlouvu na vypracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek. Cena dokumentace jedné kanalizační přípojky činí 4 840,- Kč včetně 21% DPH. Vše je zatím vedeno na účtu 042 jako nedokončená investice, protože stále ještě není vše vyfakturováno (přibývá počet kanalizačních přípojek). Obec si schválila zásady pro připojení nemovitostí v obci ke splaškové kanalizaci s napojením na ČOV. Dle těchto zásad budou dva druhy smluv – smlouva darovací (bezúplatný dar) a smlouva kupní. Obec by co nejdříve chtěla na základě těchto smluv projektovou dokumentaci předávat občanům. Nejsem si jistá, jak mám tuto situaci řešit. Z hlediska darovacích smluv musím mít nejprve celkovou projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek zařazenou v majetku, vyřadit ji nebo můžu stanoveným dnem podpisu smluv pouze ponižovat účet 042 D oproti účtu 543 MD? U smluv kupních můžu postupovat stejným způsobem? Ponížením účtu 042 nebo je potřeba mít majetek zařazený a vyřadit jej za účelem prodeje (proces schválený Radou a Zastupitelstvem obce)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nakupujeme od dodavatele nádoby na SKO, které pak prodáváme našim občanům. Zásoby evidujeme způsobem A. Kromě toho máme sběrný dvůr, kde lidé občas odkládají použité nádoby na SKO. Některé z nich stačí jen vymýt, některé je nutné zkompletovat za použití zdravých částí z jiných nádob (vyměnit prasklé víko, rozbitá kolečka) Teď budeme tyto repasované nádoby prodávat. Nejsem si jistá, jak je prohnat účetnictvím. Jestli stačí zaúčtovat jen prodej 231 pol. 2112 § 3722/604 v prodejní ceně anebo jestli musím zaúčtovat repasované nádoby na sklad, a pokud ano, tak jak zaúčtovat a jak ocenit. Napadá mě - příjem na sklad sklad 132/649 v ceně obvyklé a prodej 231 pol. 2112 § 3722/604 ZD + 343 DPH a 504/132.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Banka nám na běžný účet obce převedla zbytek úvěru ve výši cca 5 mil. Kč. 1) Jak mám zaúčtovat tento příjem? 2) Jak mám po tomto převodu účtovat úhradu faktury jako z tohoto úvěru? 3) Mám tento příjem úvěru zohlednit v rozpočtu (rozpočtové opatření) a jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, 1. Starosta zajistil umístění dvou občanů do zdravotnického zařízení (LDN) jehož provozovatelem je s.r.o. Náklady na pobyt bude z poloviny hradit obec na základě vystavených faktur. Dále jim obec nakoupila věci, které budou potřebovat při nástupu (župan, obuv, hygienické potřeby). Jaké položky a paragrafy bych měla použít?
2. Neuvolněný zastupitel bude mít za výkon své funkce nulovou odměnu. Je zaměstnán a zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel.
Musím tohoto zastupitele přihlásit ke zdravotní pojišťovně jako zaměstnance a vést v evidenci, když nebude pobírat žádnou odměnu? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak poznám hlavní, hospodářskou, ekonomickou, neekonomickou a veřejnoprávní činnost ÚSC (obce) s odkazy na legislativu.
Mám za to, že hospodářská a ekonomická činnost jsou totožné.... Je to tak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, J SDH obce dostala nabídku "filmařů" na pomoc při natáčení v sousední obci, budou dělat vodní efekty. Hasiči mají požadavek, aby obec vystavila "filmařům" fakturu. Obec je plátce DPH. Starostka natáčení povolila.
Prosíme o radu co s tím? Na jaký účel FA vystavit a jak zaúčtovat. A lze ze získaného příjmu proplatit spotřebovanou naftu a poskytnout J SDH obce odměny? Nebo poskytnou finanční dar? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
mám dotaz ohledně prodeje zboží, konkrétně ručně šitých tašek z chráněné dílny. Nákup proběhl za částku 13.910,-( 102 ks) - 504/321 a 231 10 5138 3314/321. Nevím jestli mám účtovat 132/504?Následně budeme tašky prodávat bez zisku, tedy kus za 136,-, kdy bych účtovala 2112/604, a v lednu příštího roku 504/132. Nevím jak to má být s DPH (jsme plátci DPH )a nárokem na odpočet a účtování DPH. Prosím o radu účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě se vracím k příspěvku na projektovou dokumentaci. Nakonec jsme došli k závěru, že se bude jednat o investiční dotaci od občana. Projektová dokumentace bude vyhotovena až příští rok - budeme tedy účtovat o poskytnutých penězích před zpracováním PD jako o záloze (231 3639 3121 / 374 ) a až z k datu pořízení PD se předepíše 344/403 a zúčtování zálohy 374 /344. A až k datu zařazení celého ZTV zapíšeme na kartu majetku 021 a transfer začneme odepisovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec v rámci Sdružení měst a obcí spolufinancuje projekt: "Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje".
Naše obec se podílí částkou 133.721,03 Kč.
Financování je investiční - 62.889,75 Kč, neinvestiční 70.831,28 Kč.
Budu účtovat jako transfery, nevím s jakou položkou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu se zaúčtováním Darovací smlouvy v částce 10.000,- Kč v rámci Sdružení obcí. Dar se poskytuje za účelem financování aktivit účelně vynaložených v oblasti právních služeb, ochrany živ.prostředí a ekologie, k omezení dopadů rychlostního koridoru. ZO schválilo Darovací smlouvu již 28.4.2022, úhrada proběhla nyní v říjnu. A rozp.opatřením budeme muset zanést i nový paragraf nebo může být použito z 6171? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, provádíme inventuru stavu dříví k 31.12.xxx .
Auditoři po mě chtějí doplnit směrnici o účetnictví dodatkem o účtování stavu dříví k 31.12.xxxx. Inventarizační komise mi předkládá zápis, kde je uvedeno kolik se vytěžilo a prodalo za rok a zůstane nějaký zůstatek.
např. vytěžilo se 175,81 m3 a prodalo se 109,43 m3. zůstatek činí 66,38 m3, tento zůstatek dříví se musí ocenit.
Účtuje se jen o zůstatku?
Mluví o účtování SU 132 x 501. 31.12. xxxx. Pak o nějakém obráceném účtování... k 1.1.xxxx. prosím Vás o radu, nevím si s tím rady. Nebo jestli nějaká metodika?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková