Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3264 dotazů:
Dobrý den, v roce 2021 jsem dostala dotaci na hasičské auto . V desátém měsíci 2021 jsem auto zařadila do majetku a na kartu doplnila údaj o výši dotace. Jelikož bylo vyúčtování dotace až v roce 2022, tak jsem na konci roku 2021 zaúčtovala výši dotace 388/403. Jak mám postupovat v roce 2022, kdy už jsem účet 374 použila v roce 2021 při příjmu dotace.
Standardně účtuji konec roku k 31.12. 388/403
následující rok 348/388 (oznámení o vyúčtování dotace)
následující rok 374/348 (oznámení o vyúčtování dotace)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z obce se převádí na DSO již částečně odepisovaná kanalizace s dotací. Její cena byla 522 091,04 a transfer 200 000,- Obec odepsala majetek ve výši: 2 640,- a rozpustila transfer ve výši: 1 011,36. Jak to správně celé zaúčtovat na obci a jak na DSO ...... prosím je-li možné napsat celý zápis zaúčtování a i jakou analytiku použít na účtu 403 u obce a u DSO. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc s následujícím problémem.
Obec chce podpořit majitele rodinných domů při výstavbě domovních čistíren odpadních vod. Podpora spočívá v úhradě 70 % nákladů na vyhotovení projektové dokumentace. Těchto 70 % by obec uhradila přímo vybranému projektantovi, občané by tomuto projektantovi uhradili zbylých 30 %.
Moje otázka zní, kam zařadit výdaje hrazené projektantovi na vyhotovení projektové dokumentace dle jednotlivých žadatelů. Jenom podotýkám, že obec bude mít s jednotlivými žadateli o čistírny uzavřenou smlouvu, kde se zaváží uhradit svůj podíl. Částka na jednotlivce vychází cca 14 tis., zájemců je 60, do rozpočtu tedy potřebuji zařadit asi 800 tis. Kč v tomto roce. Na závěr, obec je plátcem DPH.
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v rámci kontroly účetnictví bylo zjištěno, že město proplatilo fakturu v hodnotě 55 tis. Kč na opravu a přemístění pergoly na dětské hřiště v místní části města. Faktura zúčtována 511/321+321/231 §3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce pol.5171-Opravy. Když jsme se zajímali podrobněji o co šlo, bylo zjištěno, že vlastníkem pergoly je spolek TJ Sokol, který na základě Smlouvy o výpůjčce zapůjčil Spolku dobrovolných hasičů tuto pergolu. Ty nejspíš zažádali o její přemístění na dětské hřiště (pozemek v majetku města). Město tak uhradilo za opravu a přemístění pergoly, která je v majetku někoho jiného.
Myslíme si, že pokud město převzalo za někoho jiného dluh, mělo by být vyhodnoceno v podstatě jako poskytnutí transferu a účtovat případně na 511/321 + 321/231 §3419- Ostatní sportovní činnost pol.5171 nebo dokonce účet 572/345 a 345/231 §3419 pol.5222.
Otázka ale zní, zda neměla být v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech §10a vše proběhnout v rámci dotace (individuální žádosti o dotaci) a tedy veřejnoprávní smlouvy, kde by bylo právě vymezeno, že město poskytne dotaci právě formou úhrady těchto služeb (oprava a přemístění pergoly). Mělo být tedy schváleno zastupitelstvem? Je nutno chápat jako porušení zákona č.250/2000 Sb. §10a?
Děkujeme za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám účtenku z pokladny, kde je v názvu zboží uvedeno: Zboží 15 % 283,20 Kč, Zboží 21% 215,20 Kč.... celkem 498.-,-Kč
- není zde uveden konkrétní název zboží, jedná se o věcný dar na ples pro vedlejší obec.
Mohu takovou účtenku přiložit k VPD? Tento výdaj na věcný dar zaúčtuji
543/ XXXX položka 5194, jaký paragraf ? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Opravou DPH 2. a 3. čtvrtletí roku 2022 nám má FÚ vrátit přeplatek daně. Oprava byla provedena v prosinci 2022. Přeplatek je v analytické rozvaze vidět na SU 343, AU 0050 na straně MD. Prosíme o radu, jak máme postupovat se zúčtováním DPH k 31.12.2022 a následně v novém roce, kdy nám peníze přijdou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Postavili jsme vodovod, proběhl převod vodárnám. Pořizovací cena vodovodu byla 1.367.425,07 Kč. Odpisy jsou 43.320,00 Kč, zůstatková cena je tedy 1.324.105,07 Kč.
Majetek byl oceněn na 774.000,00 Kč a dostali jsme 774 akcií s jmenovitou hodnotou 1.000 Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavřelo darovací smlouvu na peněžitý dar, ve které se uvádí, že část bude zaplacena v prosinci 2022 a část v lednu 2023.
Prosincovou platbu jsme zaúčtovali 378/231 a zároveň jsem udělala předpis na celou částku 572/378. V lednu zaúčtujeme zbytek opět na 378/231.
Prosím o kontrolu zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec založila v prosinci 2022 transparentní účet ( schváleno RO ) určený pro veřejnou sbírku na opravu střechy zámku (majetek obce). Tato sbírka je na dobu neurčitou, předpoklad cca na 3 roky.
Jak prosím mám účtovat přijaté dary? Můžu účtovat 231.xxx( samostatná AU) proti 374, nebo musím přes rozpočtovou skladbu, paragraf kulturní památka proti 403 ? Je nutno každou přijatou položku účtovat zvlášť, nebo můžu v rámci jednoho (denního) výpisu udělat jeden zápis?
A pokud bude některý z dárců chtít potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely, jak toto potvrzení máme vystavit? Na transparentním účtu je uvedeno jen jméno dárce a částka, to asi nejsou údaje které stačí pro vystavení potvrzení o poskytnutém daru?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
RO rozhodla o poskytnutí finančního daru na nákup agregátu na pomoc Ukrajině. Dar byl poskytnut fyzické osobě, za účelem nákupu a zaslání na Ukrajinu. Máme doloženo darovací smlouvou a fotkami. Ráda bych se zeptala na účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala auto darem od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Pořizovací cena auta 224066,-Kč, zůstatková cena činí po zářijovém odpisu 29911,-Kč a výše měsíčního odpisu činila 118,-Kč. Prosím jak uvedený případ zaúčtovat a zavést do majetku v jaké hodnotě. Bude registrační značka vstupovat do ceny majetku...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, od 1.1. přecházíme k novému dodavateli plynu, tudíž máme vyúčtování k 31.12. (od 15.5.22). Mám nyní udělat vyúčtování za plyn i pro nájemníky bytů? Další vyúčtování bude zřejmě v květnu 2023, tudíž bych pak opět vyúčtovala plyn nájemníkům za zkrácené období? Nebo lze v květnu udělat jen jedno? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2022 jsme dokončili revitalizaci centra obce za cca 26 mil. Kč bez DPH.
Součástí akce byla zejména výstavba budovy obecního domu, dále veřejného osvětlení, kruhové terasy, opěrné zdi, chodníku, parkovací plochy, parku, rampy….
Chceme uplatnit částečný odpočet DPH z budovy obecního domu – resp.pouze z 1.NP, které je pronajímáno plátci DPH.
Ve druhém 2. NP je společenská místnost (bude sloužit spolkům, ZUŠ, ZŠ (zdarma), jako volební místnost, dále ke krátkodobému pronajmu na rodinné oslavy a školení (s DPH).
Dle výměr jednotlivých NP jsem rozdělila cenu budovy. Hodnota cca 8 mil. Kč připadá na 1.NP, 9,4 mil. Kč na 2.NP.
Mohu tedy z celého projektu uplatnit odpočet DPH poměrem ve výši cca 30 % nebo musím ještě uplatnit koeficient?
Tabulku s výpočtem zasílám na email.
Velice děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec dostala 20.12.2022 na účet obce sponzorský dar
10 000 Kč od FO na nákup 2 ks laviček, které budeme pořizovat v lednu 2023. Cena jedna lavičky je 5420,- Kč. Smlouva o finančním daru byla sepsána na účel. Příjem dotace jsem zaúčtoval 231 6171/2321 MD/ 672, ale nevím jestli je to celé, jestli se musí účtovat dohad a pak asi ještě použít účet 028.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvkové organizaci byl na základě zřizovací listiny svěřen majetek k hospodaření (z r.2009), město jej vede na účtě 909. Během let však PO nabyla do svého vlastnictví majetek ať již z příspěvku zřizovatele nebo z fondů. Nevím, jakou částku mám vést na účtu 909 - jak dělat invntarizaci? PO má konečné stavy k 31.12.2022 dle rozvahy na účtech 018,021,022,028 - mám tyto KS přenést k nám na podrozvahu na účet č. 909 (pokud ano, tak BRUTTO nebo NETTO)? Ve zřizovací listině majetek jinak ošetřený nemáme a nevím tedy, zda vést veškerý majetek, který má PO v rozvaze u nás v pozdrovaze.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková