Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3264 dotazů:
Majitelé nových parcel v obci si nechali na své náklady vybudovat podružný řad vodovodu a kanalizace. Tento řad, po odsouhlasení zastupitelstva, darovali bezúplatně obci (obec je provozovatelem VaK). Mám tento majetek zaúčtovat na 021 nebo na 029. Obec není majitelem pozemku, přes který vede tento řad, má ale zřízeno věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám doplnění dotazu, který jsem posílala - Dotaz ze 20.7.2018 – Dotace, očkování, účet 389 a to s touto změnou:
Byla schválena Radou Energoregionu dotace na malou komunální techniku ve výši 62 tis. pro naši obec. V červnu jsme zahradní traktor v hodnotě 328 899 Kč. koupili a v září byla podepsaná darovací smlouva i zaslány peníze. Udělala jsem vaše doporučení, že jsem zaúčtovala dotaci do výnosů na účet 672. Beru to jako nevýznamnou částku. Ale nemám tu směrnici k významnosti – protože ji nemám. Včera jsem měla audit a potřebuji to do konce roku dořešit. Bylo by možné mně navést, kde tu směrnici najdu. Připadá mi tato částka malá na to, aby se pět let odepisovala- rozpouštěla. Už na tuto částku mám v majetku 3 traktory – vždy 62 tis – každé dva roky – někdy to použijeme na DDHM a to je jasné, tam jde dotace rovnou do výnosů, ale v případě DHM to potřebuji dořešit. Stanovila bych si hladinu významnosti na 100 tis.Kč. Dělám si vždy k inventarizaci tabulku významnosti, ale nevím jestli to dostačuje. Auditor mi tvrdil, že když je to dotace na investiční majetek, tak musím vždy dávat dotaci na 403 – vložit na kartu majetku a rozpouštět. Jak to tedy mám udělat a zaúčtovat. Je to podložené nějakým zákonem nebo vyhláškou.
To samé mám problém s časovým rozlišením – máme licenci na mobilní rozhlas na rok ve výši 34 848,- Kč a bude se to každý rok opakovat – vystavená 9/2022. Musím časově rozlišovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec objednávala pro spolek (výcvik psů) překážky, které půjdou do majetku obce. Překážky se objednávaly u dvou společností, obě chtěli zaplatit předem, na základě zálohových faktur, ty jsem zapsala 314/231.pol. 5137,§6171.
1. společnost daňový doklad pošle až se zbožím, které bude nejspíše dodáno až příští rok. Zde bych nechala na záloze. Zálohová faktura neobsahovala dopravu, ta bude započítána až v daňovém dokladu. Jakmile daň. doklad budu mít, zaúčtuji skutečnou cenu, zaúčtuji zálohu a zbytek doplatíme.
2. společnost už dnes zaslala daňový doklad k přijaté záloze, netuším ale, zda zboží stihnout zaslat ještě letos. Jde o to, že nevím jak daň. doklad zapsat, když fyzicky zboží nemáme, tudíž ho nemohu zapsat do majetku.
Jak prosím správně zaúčtovat daňový doklad?
A jak vyřeším zaúčtování do majetku? Když by zboží dorazilo letos, tak bych účtovala 558/321 + 321/314 + 028/088.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec chce přispět na Adventní koncerty České televize. Prosím jak zaúčtovat? Co přiložit jako potvrzení o úhradě, nebude to na základě darovací smlouvy, ale bude to vidět na transparentním účtu České televize. Stačí vytisknout toto jako doklad o úhradě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním a inventarizací. Začátkem roku obce nakoupila popelnice na tříděný odpad. V době platby faktury ještě nebylo rozhodnuto, zda se budou občanům prodávat, darovat nebo se jim pouze zapůjčí. Nakonec se si je občané přebrali oproti podpisu do zápůjčky. 6 popelnic nám zbylo. Původně jsem celou fakturu účtovala jako materiál na 501 s tím, že se vše přeúčtuje až po rozhodnutí zastupitelstva. Potřebuji se zeptat, zda mám všechny popelnice převést na účet 112? A co začátkem příštího roku? Prosím o postup účtování. Inventarizaci na základě protokolů o výpůjčce a kontroly těch zbylých?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec bude kupovat přístřešek za 150tis. Kč (bude sloužit myslivcům); do konce roku máme zaplatit zálohu, realizace v novém roce. V letošním roce má přijmout od myslivců dar ve výši 50tis. Kč na pořízení tohoto DHM. V příštím roce (cca duben) bychom měli přijmout dar ve výši 60tis od honebního společenství (rovněž na pořízení přístřešku). Jsme plátci DPH, ale nemůžeme uplatňovat odpočet. Jaký bude prosím přesný postup účtování, jak přijmutí darů, tak nákup DHM a v jaké ceně zařazení do majetku? Zohledňují se tam ty poskytnuté dary?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec hodlá uzavřít smlouvu na zajištění pečovatelských služeb pro občany. Poskytovatel je příspěvková organizace z vedlejšího města. Název smlouvy je "Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na poskytování pečovatelské služby". Platba čtvrtletně dle vykázaných hodin, cena za hodinu je dle předložené kalkulace. Vzhledem k tomu, že jsem tuto problematiku ještě nikdy neřešila, potřebovala bych poradit, jak to celé proúčtovávat. A ještě jsem se chtěla zeptat, zda tuto smlouvu musí schvalovat zastupitelstvo, nebo jen starosta. Samozřejmě určitě vznikne nový paragraf, takže se to bude řešit rozpočtovým opatřením.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec rozhodla přispět občanům na opravu vjezdů. Stavební firma občanům vystavila fakturu, na které odečetla příspěvek obce 15 tis Kč. Poté firma těchto 15 tis Kč hromadně vyfakturovala přímo obci jako stavební práce - vjezdy (15 tis x 16 čísel popisných). Účtovat jako podíl na nákladech ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pracujeme na rozpočtu a rozhodli jsme se že spolkům, důchodcům, občanům nebudeme dělat veřejnoprávní smlouvy, ale budeme penize poskytovat formou peněžního daru. Konkrétně to budou spolky - Hasiči, myslivci, fotbalisti, - vše nad 20000, dále důchodci, šipkaři, kulečník, nohejbal vše do 20000,-. Můžu toto zaúčtovat na jeden paragraf a položku?
Prosím ještě rozpočtovou skladbu - budu účtovat 572/231
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Dodavatel nám vyrobil novou oj k posypovému vozíku za cenu 4 000,- Kč. Pořizovací cena posypového vozíku byla v 2017 : 19 500,- Kč. Nevím, jak zaúčtovat.
2) Na fotbalovém hřišti (hřiště kabinami i šatnami je obecní majetek) jsou šatny. Zastupitelé je chtějí zrekonstruovat svépomocí, nyní přišla faktura za materiál: ytongy, tvárnice, cihly, malta, beton - to vše za cenu 34 000,- Kč. Při menší částce bych to rovnou zaúčtovala na 501 a dále bych nad tím nejspíš nebádala.
3) Po dokončení přestavby ČOV zbyla stavební buňka, která dříve stála v oploceném objektu ČOV. Zastupitelé se dohodli, že ji obec odprodá fyzické osobě za cenu 10 000,- Kč. Chci se ujistit, protože jsme plátci DPH, z tohoto prodeje budu odvádět DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec by ráda podpořila uvadající kulturní život v obci, proto bychom chtěli přispět na plesy a zábavy, které se budou v roce 2023 konat, částkou 5 000 Kč. Takových akcí bude asi 12. Prosím o radu, jak tyto výdaje začlenit do rozpočtu a jak se postupuje pak v konkrétních případech, kdy už určenou částku pořadateli poskytneme, aby to bylo co nejjednodušší?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu s účtováním pořízených společenských her 10 ks za 515,- Kč (celkem za 5150,-), které obec nakoupila v říjnu 2022. Zaúčtovala jsem fakturu na 501 / 321 a úhradu faktury 321/231 3399 5139. Hry se neměly prodávat. Ve směrnici máme k zásobám, že obec nevytváří zásoby.
Nyní přišli zastupitelé s tím, že 7 her prodali (3.605,- Kč). Jedna hra se daruje do školy a dvě se ponechají na obci. Prosím o radu, jak mám účtovat.
A ještě jeden související dotaz. Během roku byly prodány reklamní hrnky (celkem za 600,- Kč), ale nebyly přímo pořízeny k prodeji. Pořízení bylo účtováno na 501. Já prodej účtovala na 604 a to je asi špatně. Prosím o radu, jak zaúčtovat správně.
Předem Vám děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO Vodovody a kanalizace převedla darovací smlouvou podepsanou 31.8.2022 na obec dešťovou kanalizaci. Pořizovací cena 818 198 Kč, ZC 159 495 Kč. Délka odpisování byla u DSO 80 let (960 měsíců). Majetek byl zařazen 1.12.1978 a vyřazen 31.8.2022 (doba odpisování byla 43 roků a 8 měsíců ke dni vyřazení). Začátek odpisů u DSO byl 1.1.1979. Bohužel se ke mně dostala smlouva až v listopadu. Takže jsem namohla zavést k 1.9.2022 do majetku obce. Kartu a odpisování zavádím do majetku a začínám odepisovat až k 1.11.2022. Jedná se o bezúplatný převod mezi VÚJ, tak předpokládám, že musím doodpisovat ty dva měsíce ručně. Stanovila jsem si to takto: počet měsíců odepisovaných DSO - 524 měsíců, počet měsíců odepisovaných obcí - zbytek tzn. 436 měsíců. Podělila jsem ZC/počet zbývajících měsíců odpisování = 159 498/436 = 365,82 Kč - zaokrouhleno 366 Kč odpis za 2 měsíce je to 732 Kč. a tak zaúčtuji takto:
MD - 022 - 818 198 Kč a D 401 - 159 495 Kč a D 082 - 658 700 Kč
a zároveň provedu mimořádný odpis - MD551/D 082 ve výši 732 Kč.
Stanovila jsem si dobu odepisování majetku u obce také 80 let (celkem), tím pádem mám na kartě majetku ten zbytek do 80 let - 36 roků a 2 měsíce a budu pokračovat stejně jako DSO.
Nevím, jestli se v tom vyznáte, ale nejsem si jistá, jestli si to příliš nekomplikuji, hlavně jak je to se stanovením roků odpisování u obce, musíme při převzetí dodržet stejnou dobu odpisování, nebo můžeme si stanovit sami podle uvážení.
Je nutné doodpisovat ty 2 měsíce, kde došlo k prodlení se zavedením do majetku obce a pokud ano, mám to takto dobře?
Zároveň bylo ke stejnému datumu podepsán dodatek ke smlouvě na další majetek vložený do hospodaření Svazku a byl nám vrácen majetek v pořizovací ceně 353 850 Kč a ZC 270 132 Kč. Také bezúplatně. Mám jej vedený na podrozvaze, takže ke dni 1.11.2022 opět opožděně vyřadím z podrozvahy - MD999/D909 ve výši pořizovací ceny a zavedu do majetku (karta) stejně jako ve výše uvedeném případě.
Děkuji moc za kontrolu. Hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
SDH by si rádo koupilo obleky pro své 4 členy (stejnokroj, nejedná se o zásahové obleky pro zásahovou jednotku). Obec by jim to ráda proplatila jako dar, protože obleky jsou využívány i na obecní akce. Jak to udělat co nejjednodušeji? Dát jim peníze jako dar? Případně zaplatit fakturu za obleky? Jak mám účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela fin. dar od fyz. osoby s účelem použití - v ráci své činnosti na účely soc. a humanitární pro občany obce. Zaúčtovala jsem 4341 2321.
Část daru bude použita na úhradu dlužného nájemného, které dluží potřební občané obci a část vyplacena přímo soc. slabým občanům. Je třeba uzavřít darovací smlouvu s občany, kterým se poskytnou přímo finance i pro občany, za které se uhradí dlužné nájemné?
Mají se fin. dary schvalovat v zastupitelstvu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková