Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3237 dotazů:
Jak poznám hlavní, hospodářskou, ekonomickou, neekonomickou a veřejnoprávní činnost ÚSC (obce) s odkazy na legislativu.
Mám za to, že hospodářská a ekonomická činnost jsou totožné.... Je to tak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, J SDH obce dostala nabídku "filmařů" na pomoc při natáčení v sousední obci, budou dělat vodní efekty. Hasiči mají požadavek, aby obec vystavila "filmařům" fakturu. Obec je plátce DPH. Starostka natáčení povolila.
Prosíme o radu co s tím? Na jaký účel FA vystavit a jak zaúčtovat. A lze ze získaného příjmu proplatit spotřebovanou naftu a poskytnout J SDH obce odměny? Nebo poskytnou finanční dar? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
mám dotaz ohledně prodeje zboží, konkrétně ručně šitých tašek z chráněné dílny. Nákup proběhl za částku 13.910,-( 102 ks) - 504/321 a 231 10 5138 3314/321. Nevím jestli mám účtovat 132/504?Následně budeme tašky prodávat bez zisku, tedy kus za 136,-, kdy bych účtovala 2112/604, a v lednu příštího roku 504/132. Nevím jak to má být s DPH (jsme plátci DPH )a nárokem na odpočet a účtování DPH. Prosím o radu účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě se vracím k příspěvku na projektovou dokumentaci. Nakonec jsme došli k závěru, že se bude jednat o investiční dotaci od občana. Projektová dokumentace bude vyhotovena až příští rok - budeme tedy účtovat o poskytnutých penězích před zpracováním PD jako o záloze (231 3639 3121 / 374 ) a až z k datu pořízení PD se předepíše 344/403 a zúčtování zálohy 374 /344. A až k datu zařazení celého ZTV zapíšeme na kartu majetku 021 a transfer začneme odepisovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec v rámci Sdružení měst a obcí spolufinancuje projekt: "Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje".
Naše obec se podílí částkou 133.721,03 Kč.
Financování je investiční - 62.889,75 Kč, neinvestiční 70.831,28 Kč.
Budu účtovat jako transfery, nevím s jakou položkou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu se zaúčtováním Darovací smlouvy v částce 10.000,- Kč v rámci Sdružení obcí. Dar se poskytuje za účelem financování aktivit účelně vynaložených v oblasti právních služeb, ochrany živ.prostředí a ekologie, k omezení dopadů rychlostního koridoru. ZO schválilo Darovací smlouvu již 28.4.2022, úhrada proběhla nyní v říjnu. A rozp.opatřením budeme muset zanést i nový paragraf nebo může být použito z 6171? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, provádíme inventuru stavu dříví k 31.12.xxx .
Auditoři po mě chtějí doplnit směrnici o účetnictví dodatkem o účtování stavu dříví k 31.12.xxxx. Inventarizační komise mi předkládá zápis, kde je uvedeno kolik se vytěžilo a prodalo za rok a zůstane nějaký zůstatek.
např. vytěžilo se 175,81 m3 a prodalo se 109,43 m3. zůstatek činí 66,38 m3, tento zůstatek dříví se musí ocenit.
Účtuje se jen o zůstatku?
Mluví o účtování SU 132 x 501. 31.12. xxxx. Pak o nějakém obráceném účtování... k 1.1.xxxx. prosím Vás o radu, nevím si s tím rady. Nebo jestli nějaká metodika?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně účtování darovaného automobilu Škoda Fabia 1,6 / 77KW. HZS nám darovala osobní automobil, jehož PC byla 355 833,-Kč a zůstatková cena 43.793,- Kč. Účtovat budu: 022 (MD pořizovací cena), 082 (D oprávky), 401 (D zůstatková cena) Je to tak?
Odpisový plán na 10 let? Odpisová skupina IV
V souvislosti s tím nám vznikly náklady na přepis, technickou kontrolu a potřebovala bych poradit, jak zaúčtovat. Když jde o „služební automobil“, odpa bych dala 6171 a na účet 518? A pohonné hmoty do automobilu mohu dát taky na odpa 6171 pol 5156? Nebo dát vše spíše na odpa 3639?
Děkuji za rady a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec dostane darem od právnické osoby pozemky po těžbě písků. Bude hodnota daru předmětem daně z DPPO?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Právnická osoba v obci se rozhodla poskytnout dar ve výši 10tis. kč na dovybavení hasičské techniky pro výjezdovou jednotku. Co je nutné udělat? Požaduje vystavení faktury... nebo je nutné sepsat darovací smlouvu? Jak se bude účtovat příjem a jak případně výdaj na nákup zásahového obleku, který koupíme koncem roku? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně zřízení věcného břemene, kde je obec oprávněná. Jedná se o VB ke stavbě kanalizace, kterou obec získala od fyzické osoby darem, tudíž nebylo možné zařadit VB do stavby a budeme jej tedy pořizovat na účet 028 (hodnota do 40 tis. Kč). A teď prosím o radu jak postupně účtovat následující skutečnosti: 3.10. úhrada dle smlouvy o zřízení VB na účet kraje, zaúčtovala jsem 314/231. Dne 6.10. přišel z kraje daňový doklad na platbu s DUZP 4.10., ale nevím, zda již tuto fakturu zúčtovat 558/314. Dále budeme platit ještě GP a vklad do KN, tedy další náklady na 558 a zařazení do majetku datem povolení vkladu 028/088– v jednom z dotazů uvádíte, že je přesnější účtovat před podáním návrhu na vklad o záloze-pak nevím, jestli fakturu a další náklady ponechat na 314 a teprve až povolením vkladu do KN zaúčtovat 558/314 a zároveň 028/088? Jde mi tedy o časovou posloupnost účtování takového věcného břemene. Ještě pak jedna prosba-pořídili jsme v září volně stojící spotřebiče do ubytovny (lednice a el.sporák), zaúčtování 558 a zařazení do majetku na 028. Dnes mi přišla faktura za revize elektrospotřebičů, samozřejmě s říjnovým datem, mám tuto revizi účtovat do ceny pořízení, nebo mohu jenom na 518? Spotřebiče se od 20.9. používají v souvislosti s pronájmem ubytovny. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně vyřazeného drobného majetku. Při nákupu uplatněn odpočet DPH u pily, nákup 19. 5. 2020 za 3600 Kč. Vyřazujeme kvůli nefunkčnosti, jelikož oprava by se nevyplatila. Je u drobného majetku nějaký časový test kvůli uplatněnému DPH? Případně jak na přepočet, jakou část DPH vrátit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obec se obrátil místní spolek se žádostí o úhradu pronájmu mobilních toalet na společenské akci, kterou bude tento spolek organizovat.
Fakturu za pronájem bych zaúčtovala na účet 572.
Úhrada: § 3900, ale vhodnou položku nevím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně převodu majetku (kanalizace) z obce na DSO Vodovody a kanalizace. Měli jsme vloženou kanalizaci na základě Smlouvy o vkladu majetku do DSO Vodovody a kanalizace, oni měli majetek v rozvaze, já na podrozvaze. Nyní bylo domluveno, že se jim majetek daruje. Podepsali jsme dodatky ke Smlouvám o vkladu majetku, kterými se majetek vrací obci a ve stejný den se podepsala Darovací smlouva, na základě které obec ten samý majetek daruje svazku. Zajímalo by mě, když všechno proběhlo ve stejný den, jestli si musím znovu naúčtovat majetek do rozvahy podle údajů, které mi dá paní účetní svazku (to bych měla práci na celý den) nebo stačí jen odúčtovat z podrozvahy (999/909) na základě darovací smlouvy. Přijde mi strašně zbytečné navádět vše zpět do rozvahy, když bylo vše podepsáno a předáno v jeden den.
A ještě bych chtěla znát váš názor k evidenci zásob na skladě. Účtuji zásoby způsobem B a doteď jsem to dělala tak, že mi na konci roku vždy při inventurách spočítali, kolik toho máme a já k 31.12. odúčtovala stav na účtu zásob a naúčtovala to, co spočítali. A tuto částku jsem měla v rozvaze celý další rok. Teď jsem ale zjistila, že to je asi špatně, že mám k 1.1. částku z rozvahy odúčtovat (tzn. že na účtu zásob budu mít během roku nulu) a k 31.12. zase naúčtovat jen to, co mi spočítají při inventurách? Asi to nechápu, já přece ty zásoby v průběhu roku mám fyzicky na skladě, tak bych měla mít něco i v rozvaze, aby bylo vidět, že něco mám. A to, že mi to nesedí v průběhu roku na skutečnost jsem si myslela, že je právě dané tím, že účtuji způsobem B, takže každý, kdo se podívá do rozvahy, tak ví, že něco na skladě mám, ale neodpovídá to skutečnosti. Přijde mi to jako menší zkreslování údajů v účetnictví než když to na začátku roku všechno odúčtuji a pak mám celý rok v rozvaze nulu, takže kdo se do rozvahy podívá, tak si může myslet, že nemáme na skladě nic.
Moc děkuji za odpovědi a přeji pěkný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1)obec dostala sponzorský dar, na pořízení dětské trojhoupačky ve výši 50 tis. Kč. Houpačka stála 99400,- Kč, rozdíl uhradila obec jak prosím účtovat.
2) obec zřídila vrt na posílení vodovodu účtovala jsem 321/042, zaplacení fa 23110 2310 6121/321, vrt není zkolaudován, po koloudaci zaúčtuji 042/021, je to správně děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková