Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3237 dotazů:
Dobrý den,
zastupitelstvo obce schválilo koncem roku 2018 záměr poskytnout dotaci na sportovní činnost, záměr byl zveřejněn na 90 dnů, sportovci si podali žádost v lednu, ale smlouva podepsána a schválena v březnu. Jedná se o sportovce, kteří každoročně dostávají od obce 350 tis. Kč. Je možné za leden a únor zálohově vyplatit 1/12 částky předchozího roku (podle provizoria)? Rozpočet byl rovněž schválen v březnu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela finanční dar určený k výsadbě stromků.
Darovací smlouva uzavřena k 18.3.2019 dar připsán na běžný účet 20.3.2019.
29.3.2019 nakoupeny a uhrazeny stromky.
Prosím o postup zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec poskytuje z rozpočtu obce dotace místním spolkům, za tímto účelem je sepsána řádná smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory. V článku smlouvy týkajícím se vyúčtování je uvedeno, že je třeba doložit kopii výpisu z účtu příjemce, prokazující použití dotace. Sešlo se nám několik spolků, jež dokladují pouze účtenkami nebo fakturami placenými v hotovosti, bez výpisu z účtu. Po dotazování nám bylo sděleno, že nákupy byly provedeny za hotové peníze, získané např. za členské příspěvky (výše byla shodná s výší dotace). Nemohou tedy výpisem z účtu prokázat, že námi přidělené prostředků bylo využito. Kontrola finančního výboru na toto pochybení upozornila a označila jej za porušení rozpočtové kázně. Může o dalším postupu rozhodnout pouze obec (zastupitelstvo) např. upozorněním na chybný postup s výstrahou na další období? A další dotaz je k obdobné situaci, kdy spolek použije část přidělené dotace za jiným účelem, než o který bylo původně zažádáno (př. klub vodáků místo pádel zaplatil startovné). Zápis z kontroly FV se odvolává na § 22 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a porušení rozpočtové kázně. Dotaz je tedy stejný, může zastupitelstvo rozhodnout o nápravě podle svého uvážení? Nebo v obou případech musí spolky finance vrátit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych jen pár drobných k sobě navazujících dotazů:
1) Kdy se správně předepisují nájmy do výnosů 311/603, pokud je sepsaná smlouva na celý rok a nájem se platí v tom měsíci kdy vzniká? (např. za březen se platí v březnu) . Dříve jsem předepisovala souhrnně v lednu na celý rok za všechny nájmy najednou. Nyní máme nový program, který mi to úplně neumožňuje a předepisuje nájem na další měsíc měsíční uzávěrkou. Dostala jsem se v VH do mínusu za 1.Q.
2) Jsme členy DSo, který i pro naši obec staví letos kanalizaci. Investorem je DSO, financováno to je mimo dodaci (příjemce je DSO) i členskými obcemi - tzn. i námi. Jen pro kontrolu: DSO vystavuje obcím fakturu na úhradu jejich podílu. Já na obci účtuji přijetí faktury na účet 572 a placení faktury na položku 6349. Hrozně mi to ale bude snižovat hospodářský výsledek (letos předpokládám až mínus 10mil. kč) Nebude to nějaký problém - např. při odesíláni výkazů na MF? Tyto platby (naše podíly) budeme platit z úvěru.
3) Při zakoupení nového SW (23tis.) je platba za instalaci SW součástí pořizovací ceny, takže pol. 5172 a 518 ?
Při zakoupení vozíku za traktor ( 28tis. kč) je správní poplatek za zápis do registru vozidel také součástí PC vozíku - takže 5137 a 558?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně naúčtovat - příjem pozemku,dar od občana a úbytek pozemku darováním taky fyzické osobě, vše přes účet 401?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování investiční dotace r. 2018:
investiční dotace od Jč. kraje Kč 412.000,-- připsána na účet 17.10.2018, účtováno MD 231 D 374
faktura za Naučné turistické stezky DUZP 29.11.2018 ve výši 919.334,--Kč
účtováno MD 042 D 321 úhrada MD 231 D 321
zařazení majetku ke dni převzetí stavby tj. 29.11. 919.334,--
účtováno MD 021 D 042, na inventární kartě majetku zapsán transfer ve výši 412.000,-- Kč
účetní odpis majetku ve 12/2018 ve výši 15.323,-- MD 551 D 081
rozpuštění transferu ve 12/2018 ve výši 6.867,77 MD 403 D 672
dohad na transfer ve výši 412.000,-- MD 388 D 403
Rok 2019
vratka dotace ve výši 55.172,25 MD 374 D 231 6.3.2019
na základě oznámení KÚ ke dni 7.3.2019 vyúčtování zálohy na dotaci ve výši 412 000,--
účtováno (412.000 - 55.172,25) 356.827,75 MD 374 D 348 a MD 348 D 388
zpřesnění dohadu ve výši 55.172,25 MD 403 D 388
Jak opravit výši transferu na inventární kartě majetku, aby docházelo rozpouštění správné výše transferu.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Opravujeme starou likusovou stavbu. V minulosti probíhaly drobné opravy a dělali naši zaměstnanci v pracovní době, takže jsem počítala jen materiál do spotřeby. Nyní bylo zbouráno sociální zařízení a stavělo se nové - byly změněny obvodové zdi a přistavovaly se nové sprchy pro fotbalisty - což už by měla být rekonstrukce - technické zhodnocení. Za ty 3 měsíce byl nakoupen materiál v celkové hodnotě 211 551,29 Kč. Práci vykonávali 3 měsíce 2 naši zaměstnanci v rámci pracovní doby. Každý má jinou hodinovou mzdu. aktivaci práce - musím počítat každého zaměstnance zvlášť nebo můžu použít třeba minimální hodinovou mzdu? Bude správně účtováno 042 0006 MD/521 0301 D ? Dále pracovali hasiči a fotbalisti brigádně - bezúplatně. Hodiny mi nedodali. A dále se ještě zeptám, tato část rekonstrukce ve vlastní režii byla zatím dokončena, budou probíhat další práce (výměna oken-což bude dělat firma) a nevím, zda plánují ještě nějaké práce ve vlastní režii letos. Mám již nyní o toto technické zhodnocení navýšit majetek nebo mám počkat na konec roku? Budova je v provozu (používána). Moc děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pořádá Dostihový den v areálu, který nepatří obci. Vybíráme tam ale vstupné. Dále vybíráme úhradu za nájem prodejních buněk, které nám ale také nepatří. Nemáme ani nájemní smlouvu s majitelem areálu jen smlouvu o spolupráci. Celá ta situace je poněkud divná, ale takto se to dělá už delší dobu. Jak by mělo být řešeno DPH ze vstupného (15%) a jak z nájmu stánkových míst a buněk? (21%)? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v obci nově založen Klub důchodců. Zatím jen tak zkušebně, jestli budou fungovat, není založen spolek, ano nejsou organizační složka obce. Chtěli jsme, že jim pomůžeme založit spolek, to oni odmítají, do organizační složky se zase nechce nám na obci. Začali se trochu rozjíždět, teď budou jezdit na plavání a budou platit fakturu. Šlo by udělat, že by jim zastupitelstvo nebo starosta schválili příspěvek nebo dar a oni si tu fakturu uhradí sami? Jak toto případně účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec, která je zřizovatel PO-mateřské školy, bychom chtěli požádat sousední obce, jejichž děti navštěvují naši MŠ, o úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ (nemáme uzavřenou smlouvu o spádovosti). Jen nevíme, jakou formou uzavřít smlouvu a jaké musí mít náležitosti a dle jakého zákona.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chceme darovat do kostela nové lavice. Hodnota lavic bude cca 50 tis. Poskytnutí daru - lavic - schválí zastupitelstvo, zajistíme jejich výrobu a zaplatíme dodavateli, který lavice vyrobí. S církví budeme mít smlouvu o poskytnutí hmotného daru - lavic, Můžeme takto darovat, nebo musíme dát církvi peníze a ta si musí výrobu zajisti sama.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Chtěla bych si ujasnit, zda uvažuji správně, když níže uvedené položky nezapočítávám do obratu pro DPH (uvádím účet+za co jsou):
602-odpady občané nad rámec poplatku (pytle)
602- za hrobová místa +služby s tím spojené
602-vstupné z hradu+ostatní vstupné z kulturních akcí
642-přeposlané pokuty z Životního prostředí (beru jako přerozdělení daní)
646-výnosy z prodeje majetku (i drobného do 40.000 Kč? )
647-výnosy z prodeje pozemků (obec vlastnila dlouhodobě-není zboží)
649-kovový odpad, ostatní tříděný odpad a elektroodpad (za odpad od občanů-nemůžeme ale doložit, že pouze od občanů)
661-nucený prodej akcií České spořitelny
662-úroky z běžných účtů, ze stavebních spoření (jedná se o úroky z uložených volných finančních prostředků, obec neposkytuje půjčky)
664-výnosy z podílových fondů (účtováno dle výpisu z majetkového účtu)
665-dividendy
669- "moje odměny" dle bankovních výpisů (zřejmě částečně vrácené bankovní poplatky)
672-veškeré dotace a dary
Dále obec má zřízenu registrovanou sbírku na opravu a údržbu hradu (účtuji jako o fondu)- nezapočítávám do obratu.
Obec vybírá jako poplatek z místa za parkování automobilů a busů na parkovišti pro hrad+kulturní akce v přírodním amfiteátru (parcelní číslo parkoviště v obecní vyhlášce uvedeno jako veřejné prostranství- je volně přístupné)-tudíž nepočítám do obratu pro DPH.
Do budoucna bychom chtěli zabudovat příjezdové a výjezdové závory a platby za parkovné by byly přes automat. Jednalo by se stále o veřejné prostranství a byly by platby za parkování v tomto systému vyloučeny z obratu pro DPH?
Děkuji velice za odpověďi a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den chci se zeptat: Zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti, poskytnout církvi dar 150 000 Kč na opravu kostela.
Na zasedání byla paní, která dělá auditora v plzeňském kraji a upozornila nas, že při schválení žádosti by jsme měli hned schválit veřejnoprávní smlouvu. Já jsem předpokládala, že na základě schválené žádosti vystavím smlouvu, kterou pochopitelně musíme zveřejnit. Jde mi o to zda v usnesení zastupitelstva musí být přímo, že schvaluje veřejnoprávní smouvu? Nebo stačí, že schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 150 000,- Kč. Ještě mi bylo doporučeno účtovat přes účet 373 a až při dodání vyúčtování tak tento vynulovat. Jak tedy správně zaúčtovat? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vložila při zakládání s.r.o. (obec 100% vlastník) pozemek v hodnotě 25.000,- Kč, zápisem 061/031.
Nyní s.r.o. převedlo darem pozemek zpět obci. Účtuji 031/401.
A teď nevím jak vynulovat v účetnictví u obce účet 061.
Děkuji předem
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mohu Vás poprosit o radu? Naše obec na základě darovací smlouvy dostala v roce 2014 od HZS Středočeského kraje dar - speciální požární vůz AVIA. Ve smlouvě je uvedeno, že účetní hodnota (pořizovací cena) uvedeného daru je 507 297,- Kč. Nic jiného se k ceně neuvádí.
V současné době obec automobil prodává jiné obci. K tomuto účelu byla sepsána kupní smlouva. Cena je stanovena na 15 000,- a to jen z důvodu, že přidáváme k automobilu radiostanici, která nebyla původně součástí daru.
V rámci zasedání se zastupitelé vyjádřili, že AVIA je v majetku, uplatňujeme na ní odpisy, tudíž cena by měla odpovídat zůstatkové hodnotě.
V našem majetku je AVIA vedena s pořizovací cenou 507 297,- Kč, oprávky 190 190,- Kč, zůstatková cena 317 107,-Kč a odpis za období 3 346,- Kč.
Jak bychom měli postupovat? Ještě nás eventuálně napadla varianta, AVII darovat a na příslušenství sepsat smlouvu kupní.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková