Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3237 dotazů:
Obec dostala darem od občana vlajku, znak, standartu. Podle darovací smlouvy zjistím jednotlivé ceny za vlajku, znak, standartu a zaúčtuji. Dále je v darovací smlouvě napsáno :grafické zpracování symbolů vlajky a znaku za 15 000,-Kč. K vlajce a znaku přičtu 7 500,- Kč ???? a dostanu se nad 40 tis. za každý symbol. Můžu zaúčtovat na 022 MD / 401 D ??? a odepisovat ?? nebo to bude na 032 ??? vše je vyšívané.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud by kraj proplácel jízdné přímo žákům, studentům a seniorům (na základě žádosti) formou peněžitého daru (POL 5492), jaký byste doporučili použít paragraf rozpočtové skladby? § 2221, § 2292, §2299 nebo spíše § 4349?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přistavovali jsme novou školní kuchyni, škola je naší příspěvkovou organizací a majetek má ve výpůjčce, stavební část je mi jasná.
Druhou fází bylo gastrovybavení, vše je již dodáno, faktura vystavena na jednotlivé položky v celkové hodnotě cca 1 300 tis. (a že je jich tam hromada) a teď k problému. Bavili jsme se s ředitelkou a ta si představuje, že nádobí a majetek do 40 tis. bychom jim bezplatně předali do užívání. Vůbec teda nevím jak by to šlo udělat - na základě darovací smlouvy schválené zastupitelstvem a pak zaúčtovat jako dar? A majetek nad 40 tis. bychom vedli v účetnictví my a dali jim ho do výpůjčky, aby jej nemuseli odpisovat. Je to takto reálné nebo existuje nějaké lepší řešení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uzavřeli jsme směnnou smlouvu se ZD. Obec-vlastník pozemku smění tento pozemek za budovu RD(ZD).Ve smlouvě není uvedena cena, pouze,že jsou ceny nemovitostí stejné. ZD nechalo vypracovat znalecké ocenění z důvodu jejich placení daně z převodu.K datu vkladu na KN vyřadím pozemek z evidence v účetní hodnotě 554/031.Nevím si rady s nabytím budovy - zařadím dle ZP 021/646 - nic jiného ???
A ještě prosím o jedno zaúčtování.
Obec pořizuje novou cisternu pro JSDHO .Financovat budeme z GŘ HZS ,z kraje a z vlastních zdrojů. Nyní máme přislíbený dar od Nadace ve výši 100.000,-Kč.Nadace má ale tuto podmínku .Částku zaplatí přímo dodavateli na jeho účet na základě námi přeposlané faktury od dodavatele. Část bude tedy uhrazena obcí a část Nadací. Naším účetnictvím tedy tato částka vůbec neprojde. Nevím si rady jakým způsobem fakturu zaúčtuji, aby se mi promítla do celkové částky za auto a aby mi těch 100.000,- Kč nechybělo v účetnictví. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náš pan starosta (uvolněný) je ve funkci od roku 2010, nyní končí a přál by si jako dar od obce k ukončení volebního období obraz, který obec zakoupila z jedné výstavy, která se konala na obecním úřadě. Obraz máme zařazen v majetku na účtu 032 a jeho cena je 20 000,- Kč. Je možné mu ho předat jako odměnu (dar)? Mělo by s tím souhlasit zastupitelstvo nebo stačí souhlas místostarosty? Měli bychom vystavit předávací protokol, kde sepíšeme za co dar dostává a cenu obrazu? Měl by starosta tuto částku zdanit v daňovém přiznání (podává si sám)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistili jsme , že od roku 2012 máme na LV garáž, která nebyla evidovaná v majetku obce. Nechali jsme udělat znalecký posudek . Garáž stojí na pozemku obce, který již máme léta v majetku oceněný . Ve znaleckém posudku máme vyčísleno: cena stavby garáže činí 63.059,- Kč, cena pozemku pod garáží 6.163,- Kč. Zjištěná cena garáže s pozemkem, stavbou a příslušenstvím dle LV je 69.220,- Kč.
Zaúčtovala bych znalecký posudek ve výši 3.025,- Kč-předpis 042/321 a platbu 321/3639-6121, pak bych ho zavedla do majetku 021/042. Garáž bych zavedla do majetku v hodnotě bez pozemku tedy 63.059,- Kč 021/401.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v nedávné době jsme obdrželi dotaci a dar na knihy, avšak nevím, zda toto bude snižovat pořizovací cenu zásob (tedy knih) či zda se o tom účtuje jako o výnosu. Můžete mi s tím prosím poradit? Nejsem si jistá, zda se v případě zásob chováme jako při účtování dotace na majetek (tedy PC je snižována o dotaci) či zda má být zaúčtováno pouze do výnosů a pořizovací cenu knih tím nijak nesnižujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nechala zhotovit novou el. přípojku na obecní hřiště v ceně 30 000,- Kč. Přípojka vede po obecním pozemku. Mám zaúčtovat do majetku jako stavbu?
Na PE vedu majetek PO, který pořídila z příspěvku obce nebo získala bezúplatným převodem od zřizovatele. Při auditu mi sdělili, že v inventurách k 31.12.2018 se bude vést vešketý majetek PO-tedy i majetek, který pořídila z dotací, vl.činností nebo darem. Mám si k 31.12.2018 zařadit do PE veškerý majetek PO?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat schválený příspěvek pro Obec Prameny, na kterou SMS ČR vyhlásilo celostátní sbírku na pomoc snížení dluhu. Nevím si rady jak účtovat, jestli jako dar na 543 nebo jako příspěvek na 572. Zastupitelstvo schválilo částku 3 tis. Kč. Informace ke sbírce jsou k dispozici na webu SMS ČR: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1724-sms-cr-vyhlasilo-celostatni-sbirku-na-pomoc-zadluzene-obci-prameny. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše MČ vybudovala nová parkovací místa jako reakci na to, že Lidl přistavěl pekárnu a dřívější parkovací místa tím omezil. Došlo k jednání a Lidl poskytl MČ příspěvek, čímž převzal část nákladů na vybudovaná nová parkovací místa. Příspěvek jsme obdrželi cca 2 roky po tom, co byla parkovací místa dokončena a zařazena do majetku. Ve smlouvě není určeno, jak má být s příspěvkem naloženo (např. na další stavby).
Vzhledem k tomu, že se jedná o kompenzaci našich dříve vynaložených nákladů, zaúčtovala bych jeho příjem pouze jako výnos (231/672). Je to tak správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zřídila fond veřejné sbírky - adopce zeleně. Nyní nám přišla po několika měsících jeho "fungování" první platba ve výši 108 Kč. Jde o opravdu směšnou částku, přesto se ptám, jak zaúčtovat... Fond vedeme na SU 236, z vedení byl plán, že jej budeme využívat k obnově zeleně v našem městě.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Smlouva o dílo na oplocení hřiště. Cena díla ve smlouvě je uvedena včetně DPH 21% 97343tis.Kč. V platebních podmínkách je uvedeno, že zhotovitel uhradí zálohovou fakturu včetně DPH 53143,-Kč.
Obdržela jsem zál.FA , ale je zde rozepsán základ a vypočítaná daň., není zde uvedeno ani , že není daňovým dokladem. A domnívám se , že by mělo být v řežimu PDP.
Můžete mi poradit jak mám postupovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit se zaúčtováním dotace - viz níže:
Stavěli jsme mateřské centrum za celkové způsobilé výdaje cca 5 mio.
90% nákladů mělo být dotačních a 10% vlastní náklady. Všechny doklady týkající se dotace byly účtovány s patřičným investičním a neinvestičním UZ. Nyní nám přišlo rozhodnutí o výplatě dotace a já se s jeho výší rozcházím (vyplácí nám více, než mám na dotaci proúčtováno). Je to z toho důvodu, že cena vybavení v projektu byla ve výši 240 tis., vysoutěženo bylo za 285 tis.Porovnávala jsem jednotlivé položky vybavení a v polovině položek byla pořizovací cena nižší než v projektu, tak jsem k nižším cenám proúčtovala dotaci ve výši 90% a celková dotace na vybavení mi tak vyšla v částce pouze 170 tis. ( kdyby byly ceny dle projektu - mělo být dotačních 216 tis.), zbytek jsem účtovala jako vlastní náklady. Rozdíl je tedy cca 46 tis. Mám vybavení doúčtovat dle poskytnuté částky dotace? Většinou FÚ porovnával jednotlivé položky projektu. Neradi bychom něco v budoucnu vraceli.
Dále mám v loňském roce zaúčtovánu dotaci na technický dozor ve výši 20 tis. V roce 2018 ale došlo ke změně projektu a dotace se mohla uplatnit ve výši 44 tis. (rozdíl 24 tis.). Mám to v roce 2018 v účetnictví opravit?
Opačný případ mám u výběrového řízení, které jsem měla zaúčtovné ve 2017 na dotaci a změnou projektu bylo zařazeno do nezpůsobilých výdajů. Mám opravit v letošním roce?
V dotaci je zařazena i studie proveditelnosti z roku 2016 - jak postupovat u tohoto dokladu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Objednali jsme klimatizací za 56,0 tis. Kč (6122) a rozvody do budovy byly ve výši 14,0 tis. Kč. Patří rozvody na 5123 nebo 6121 (když samostatná klimatizace je investiční položka)?
2. Před třemi lety jsme rekonstruovali park, který byl v následujícím roce vyveden z nedokončených investic. Nyní přišla faktura na informační desku "stavba roku" ve výši 14,0 tis. Kč. Deska je přišroubovaná na zdi parku. Jaká bude položka rozpočtové skladby (5123, 6121, 5137)?
3.V loňském roce jsme uhradili fakturu za zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na lávku pro pěší přes kolejiště ve správě SŽDC. Dokumentaci jsme následně darovali SŽDC, které převzalo investorství, a které stavbu lávky bude provádět v rámci rekonstrukce svého železničního uzlu. Tuto dokumentaci bude dopracovávat ke stavebnímu povolení. Po dokončení realizace lávky by měla být převedena do majetku Magistrátu, vyjma technologií SŽDC. Nad touto stavbou však bude Magistrát externě provádět autorský dohled, aby byly dodrženy všechny podmínky architekta. Jedná se pro nás o běžný nebo investiční výdaj? Pozn. SŽDC bude na rekonstrukci železničního uzlu včetně výstavby lávky čerpat dotaci. Magistrát se bude podílet na financování vlastních zdrojů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos v červenci byla podepsána smlouva mezi obcí a KÚ na investiční dotaci na radar s tím, že stanoveného účelu musí být dosaženo do 30.11.2019. Účtovala jsem na podrozvahu 955/999. Dotace přišla na účet též v červenci, účtovala jsem 231/472 a 999/955. Radar už stojí na místě a je vyfakturovaný. Celkové náklady ale byly nižší, čímž se snížila i dotace (bylo 70% z celkových nákladů). A teď právě nevím, 1) zda byly vůbec správně použity účty 472 a 955, když dle smlouvy je sice lhůta delší než rok, ale akce byla hotová téměř okamžitě. A 2) nevím, jak zaúčtovat vratku dotace, kterou jsme již provedli, neboť ve smlouvě je uvedeno, že v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků poukáže Příjemce finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele. Vratku 5100,- Kč tedy zaúčtuji minusem 231/472, když je realizována v roce poskytnutí dotace? Také nevím, zda na 388/403 zaúčtovat dotaci v plné výši nebo již v ponížené výši a zda zálohu 472 vyúčtovat při účtování vratky dotace, výpis mám již teď v září nebo až při nějaké zprávě z kraje, že dotace je přiznaná? ZVA budeme na kraj posílat asi koncem září. Jestli se v mém dotazu orientujete, je možné mi zaslat správné zaúčtování? Moc děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková