Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3204 dotazů:

  • Placení úroků z úveru za občany obce.
    19. 01. 2018

    Obec staví vodovod a kanalizaci. Obyvatelé obce si musí zaplatit přípojky. Jedná se přibližně o 40 tisíc za přípojku. Někteří obyvatelé nemohou tuto přípojku zaplatit. Obec jim proto vyjednala úvěr na 5 let, který budou splácet a obec za ně bude platit úroky. Jak toto účetně ošetřit? Jedná se o dar? Musí na to být smlouva s obyvateli nebo s poskytovatelem úvěru? Jak o tom bude obec účtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • obrat pro DPH
    19. 01. 2018

    Obec není plátce DPH. V létě bude pořádat kulturně-sportovní akci "barevný běh" . na tuto akci získá sponzoring formou reklamy nasmlouvaného subjektu. Vstupuje toto plnění do obratu pro DPH. Akce není pořádána za účelem zisku, který z ní nebude dosažen. Nasmlouvaný subjekt nemá zájem na darování finančních prostředků ani prostou přefakturaci nákladů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příjmy za starý papír a železo
    18. 01. 2018

    1.V obci máme sběrné místo, kde jsou umístěny kontejnery. Občané zde mohou celoročně odkládat nadměrný odpad, papír, železo, bioodpad. Papír a železo se průběžně odváží do sběrny a obec fakturuje nebo v hotovosti obdrží příjem peněz. Můžu tento příjem účtovat na pol. 2111? (Položka 2310 by se použila v případě, že bychom vyřazovali něco z majetku a prodali na železo?)
    2. Zastupitelé rozhodli, že příjem za železo bude rozdělen mezi místní spolky. Jak správně zaúčtovat tento výdej. Je to jakoby dar, použít pol. 5222? (Byla by velká chyba účtovat mínusem pol. 2111 abychom nemuseli navyšovat výdaje rozpočtu?)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dary
    18. 01. 2018

    Prosím o kontrolu účtování:
    1. Jestli to dobře chápu, i podle novely zákona o odměňování zastupitelů je možné poskytnou věcný dar zastupiteli obce, ale nesmí to souviset s funkcí zastupitele, takže když to bude z důvodu dlouholeté zásluhy na kulturní činnosti v obci, má zastupitelstvo nárok tento věcný dar ve výši 5 000,- Kč schválit? Je pak nutné aby zastupitel dával do svého daňového přiznání tuto částku a danil ji. Darovací smlouva být nemusí?
    2. Můžeme poskytnou peněžitý neúčelový dar Charitě a schválit darovací smlouvu ve výši 54 000,- Kč, když zastupitelstvo nepožaduje vyúčtování těchto poskytnutých peněz. Vím, že by bylo lepší řešit to jako dotaci a schválit veřejnoprávní smlouvu, ale tou darovací smlouvou by to bylo jednodušší a vždy jsme to řešili darovací smlouvou. Ale trochu mám obavy z té částky.
    3. Potřebujeme uhradit občanovi náhradu nemajetkové újmy za nesprávné poskytnutí informací. Dohodli jsme se na částce ve výši 350,- kč. Zaúčtovala bych takto předpis MD 547/D378 a úhradu MD378/D231 0040 6171 5192.
    4. Ještě prosím k majetku. nové webové stránky - účet 558 a pol 5179.
    Ještě jedna poznámka - jak to vypadá pro letošek s přílohou k závěrce, není zde žádná změna a kde ji najdu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořízení majetku za 1,-- Kč
    18. 01. 2018

    Na konci roku jsme podepsali smlouvu, na základě které nám bylo prodáno prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu za 1,-- Kč, přičemž je ve smlouvě i vyčíslena hodnota majetku cca 72.000,-- Kč za každý řad. Vodovodní a kanalizační řad již máme v majetku za několik desítek milionů, to znamená, že by mělo jít o technické zhodnocení. Zařadím tedy na vodovod a kanalizaci po 0,50,-- Kč ? A prosím o účtování, budu účtovat přes 401 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • cenné papíry
    17. 01. 2018

    Město vlastní již mnoho let listinné kmenové akcie ČSAD v hodnotě 1000,- Kč/ks. Byl pro ně zřízen u banky portfoliový účet, kam byly "vloženy" a současně zaplacena částka 1000,- na budoucí poplatky. Nyní přišly k 31.12.17 výpisy:
    1) výpis transakcí cenných papírů - žádné neproběhly, počet ks akcií zůstal, hodnota nula
    2) výpis běžných transakcí - zde je vklad 1000,- a odečtené poplatky, zůstatek 873,70 Kč
    3) stav portf.účtu - počet ks zůstal, hodnota nula, hotovost 873,70 Kč.
    O čem účtovat? Na tu hotovost bych předpokládala účet 251 bez rozp. skladby x 261 par, pol??? Poplatky 518 x 251. A účtuje se v tomto případě o cenných papírech? Předpokládám, že ne, když se jejich stav nezměnil.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace IROP - dohad a nedokončený majetek
    16. 01. 2018

    Máme slíbenou ( rozhodnutím) dotaci od IROPU na rekonstrukci budovy ( budova je v majetku v zůstatkové hodnotě a kompletně se přestavuje). Žádné zálohy dotace jsme neobdrželi, dotace je v režimu ex post. V roce 2017 jsme měli k této akci výdaje ve výši 3 mil - dotace činí 90% . Jedna faktura je ale na účtu 042 v roce 2017 a zaplacená byla až v roce 2018. Další výdaje a kolaudace budou letos - 2018.
    1) dohad 403/388 k 31.12.2017 bude ve výši výdajů x podíl dotace - tzn 2,7 mil, nebo k tomu přičíst i 90% podíl faktury, která je na účtu 042 a její proplacení proběhne v lednu?
    2) do karty majetku (budovy) se dohad dotace nedává ?

    Na účtu 042 mám jíž od roku 2012 faktury k plánované kanalizaci. Mezi tím vznikl svazek obcí jehož jsme členem a ten bude tu kanalizaci stavět . Obec bude posílat pouze investiční transfery do svazku na výstavbu. Jak se elegantně účtu 042 s těmito fakturami zbavit? Je toho cca za 600tis. Kč. Až letos se ví s jistotou, že se kanalizace stavět bude, takže do té doby jsme nechtěli účtovat zmařenou investici. Svým způsobem by se mi líbilo ty náklady nějak "převést" do svazku , aby to zhodnotilo náš "kanalizační podíl " ve svazku, ale to mě opravdu nenapadá jak ??? Ale letos bych se tohoto účtu už opravdu ráda zbavila ....

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přijatý finanční dar na pořízení pomníku
    16. 01. 2018

    Obec obdržela investiční dotaci ve výši 190 tis. Kč na pořízení pomníku. Transfer jsem zaúčtovala 374/403 300. Zároveň obdržela finanční dar na pořízení téhož pomníku. Bylo zaúčtováno na účet 231 položka 3121/403400. Při zařazení na majetkové účty konkrétně na účet 021 byl na kartu majetku zařazen transfer ve výši 190 500 Kč, tedy 190 tis. + 500,- Kč a z této částky se rozpouští transfer. Pomník byl zařazen k datu 31. 7. 2017.
    Nyní si nejsem jistá, zda zařazení částky 500,- do transferu na kartu majetku bylo správné v návaznosti na výkaz Příloha písmeno C, kde je vykazována pouze částka 190 tis. Kč (účet 403 300). Prosím o radu, jak postupovat. Pokud je částka 500,- chybně přiřazena do transferu na kartě majetku, jak mám provést opravu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod majetku na PO - ZŠ
    16. 01. 2018

    Prosím o radu jak zaúčtovat převod majetku naší PO. V letošním roce jsme udělali rekonstrukci školní kuchyně. Stavební část jsem zaúčtovala jako TZ budovy ZŠ. Technologii jsme převedli bezplatně do ZŠ. Rada převod schválila v měsíci kdy byla tato rekonstrukce dokončena. Účtovali jsme na 042/321 (hmotný maj.nad 40.000 Kč)- zařazení 022/042,
    558/321(hmotný maj. do 40000 Kč) - zařazení pak 028/088. Bezplatný převod majetku na PO DDHM 088/028, a DHM 401/022. Majetek jsem pouze zařadili a ještě jsme jej neodpisovali. Je to tak správně?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • darovací smlouva na nemovitosti FO obci
    14. 01. 2018

    Fyzická osoba nám daruje cestu, kterou vybudovala ke svým stavebním pozemkům. Cesta je vybudována na několika parc. čílech - parc.č. 1630/1 o výměře 314m2, ostatní plocha, manipulační plocha
    - parc.č. 1630/2 o výměře 65m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
    - parc.č. 1576/3 o výměře14m2, jiná plocha
    - parc.č. 634/6 o výměře 184m2, trvalý travní porost.
    Darovací smlouva byla podepsána 20.11.2017, ale návrh na vklad ještě nebyl proveden, budeme vkládat na KN až v lednu 2018. Na pozemky obec nechala udělat úřední odhad. Potřebovala bych vědět jak zaúčtovat a k jakému datu. Jedná se mi hlavně o parc.č. 1630/2 ost. komunikace. Prosím o celé účtování a zařazení do majetku, protože takový případ mám prvně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Odpisy, technické zhodnocení
    13. 01. 2018

    20.12.2016 jsme zařadili do užívání přívěsný vozík za hasičské auto za 56 948,- Kč, na toto auto byla poskytnuta v roce 2016 dotace z kraje ve výši 25 000,- Kč, 31.12.2017 jsme zařadili technické zhodnocení přívěsného vozíku ve výši 69 974,- Kč (jedná se o vestavbu do vozíku na hasičskou stříkačku a další hasičské vybavení). Ve směrnici máme, že odpisujeme 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo toto technické zhodnocení zařazeno do užívání. Délku pro odpisování jsme zvolili 20 let. A teď dotazy.
    Za rok 2017 budu odpisovat 1/20 z částky 56 948,- Kč?
    Budu rozpouštět dotaci ve výši 1/20 z částky 25 000,- Kč? Takto budu rozpouštět dotaci ve stejné výši 20 let?
    A za rok 2018 budu odepisovat přívěsný vozík z jaké částky a kolik let?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace_kontrola účtování, dohadné položky
    11. 01. 2018

    Chtěla bych Vás poprosit o kontrolu zaúčtování dotací - podrozvaha, §, položky, nástroj, zdroj, ÚZ, dohadná položka…, pokud bych účtovala špatně, chtěla bych ještě zpětně k 31.12.2017 opravit. event. cokoliv by Vás k tomu napadlo, by mi moc pomohlo. Dnes jsem si obnovila registraci a uhradila poplatek ve výši 1.500 Kč. Nevím, jak správně dotazy formulovat, asi budu moc rozsáhlá, pokud by Vám dotaz přišel moc obsáhle napsaný, kdyžtak ho nezveřejňujte, jen mi prosím na něj odpovězte.
    První můj dotaz se týká dotace na obnovu křížů – program 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, typ financování Ex-post. Neinvestiční dotace ve výši 66 260,- Kč (vlastní zdroje 28 398,-Kč; celkové výdaje 94 658,- Kč). Termín na předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení je nejpozději 30.9.2018
    Dne 26.7.2017 jsme obdrželi dopis „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“, k tomuto dni jsem zaúčtovala dotaci na podrozvahu 915 ORG 6 MD / 999 0915 ORG 6 D . V roce 2017 nedošlo k úhradě žádných faktur. Je nutné tedy k 31.12.2017 dělat dohad? Předpokládám, že ne, pokud ano ,jak by bylo prosím účtování a v jaké výši? Pokud budeme předkládat dokumentaci k závěr. vyhodnocení až k max.možnému termínu, nemám raději evidovat na podrozvaze 955 /999 0955, nemůže mi Kraj při přezkoumání vytknout chybu?
    Druhý můj dotaz se týká dotace – protipovodňová opatření obce XX, program 11531 – Operační program životního prostředí 2014 – 2020, poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí, typ financování EX-post. Dle zaslané „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Investiční dotace ve výši 538 398,- Kč (prostředky EU), vlastní zdroje 230 742,-Kč, celkové výdaje 769 140,- Kč. Dotace je v rozdělení 30% vlastní zdroje, 70% zdroje EU.Termín předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení akce 31.12.2019. V rámci této dotace se bude dělat 1.digitální povodňový plán – účtování 041 při úhradě 231 0103 3744 6119), budeme evidovat jako DNM,který pak budeme odepisovat a 2.výstražný a varovný systém (bude využíváno jako obecní rozhlas) – řídící pracoviště, reproduktory, srážková stanice, měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu – účtování 042 při úhradě 231 0103 3744 6122. Ve směrnici o dlouhodobém majetku a zásobách máme napsáno, že výdaje související se získáním transferu, jsou součástí pořizovací ceny dlouhodob. majetku.
    Ke dni přijetí „Registrace akce a rozhodnutí o poskyt. dotace“ jsem účtovala dotaci na podrozvahu 955 ORG 7 MD/999 0955 ORG 7. Žádost za obec podávala externí firma. V roce 2017 jsme hradili 2 faktury. Jedná se o fakturu na zhotovení plakátu (tabulka k propagaci projektu – povinné) ve výši 2000,- kč a částečné plnění externí firmě za vyhotovení projekt.dokumentace a podání žádosti ve výši 30 250,- kč. Obě tyto faktury jsou dle sdělení externí firmy uznatelnými náklady. Tyto faktury se týkají celého projektu „Protipovodňová opatření obce, bude vznikat hmotný i nehmotný dl. majetek, rozhodla jsem se tyto faktury částečně rozúčtovávat na pol. 6119 a 6122 (nastaveno %pravidlo na rozpočítávání dle pořiz.ceny , poměr 20% (Dig.povod.plán - pol 6119) a 80% (výstražný a varovný systém – pol. 6122). Můžu takto prosím postupovat?
    Účtování a úhrada faktury ve výši 2000,- Kč. Pro příspěvek EU Nástroj 106 Zdroj 5 ÚZ 15974, pro vlastní zdroje Nástroj 106 Zdroj 1 ÚZ nepoužiji
    041 ORG 7 MD 400.- Kč, 042 ORG 7 MD 1.600,- Kč/ 321 0100 ORG 7 D 2.000,- Kč;
    úhrada 321 0100 ORG 7 MD 2.000,- Kč/ 231 0103 3744 6119 106 5 15974 ORG 7 280,-Kč a 231 0103 3744 6119 106 1 xxx ORG 7 120,-Kč a 231 0103 3744 6122 106 5 15974 ORG 7 1.120,-Kč a 231 0103 3744 6122 106 1 xxx ORG 7 480,-Kč D
    Stejně bych takto rozúčtovala fakturu za 30 250,- Kč, je prosím účtování takto správně? Prosím o radu, mám k 31.12.2017 dělat dodadnou položku? Pokud ano v jaké výši (22.575,- Kč)? A jaké bude účtování – 388 /403??? Byla jsem na školení a lektoři se v názoru na tvoru dohadu rozcházejí. Pokud budu účtovat 388 /403, bude se mi projevovat v příloze v C.1. a prý by nemělo. Můžete mi prosím poradit? Pokud dohad neudělám, obávám se chyby při přezkoumání hospodaření.

    Předem moc děkuji. Za jakékoliv další informace budu velice ráda.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darovací smlouva
    10. 01. 2018

    Obec je z dřívější doby zavázána darovat pozemek fyzické osobě. Lze předpokládat, že hodnota daru nepřesáhně 15.000,-- Kč. Je třeba znalecky oceňovat, aby tak obdarovaný nemusel zahrnovat do svého daňového přiznání k dani z příjmů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • materiální dar
    10. 01. 2018

    Obec obdržela od sportovců materiální dar-automatickou pračku. Chci se zeptat, zda musím provést kvalifikovaný odhad daru a tak ho zařadit do majetku. Na smlouvě totiž není uvedena cena. V majetku zaúčtuji pouze 028/088?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace, náhradní díly
    10. 01. 2018

    1. Po kolaudaci jsme zařadili stavbu chodníků, na kterou jsme obdrželi dotaci ze SFDI, do majetku - dohada faktury 042/389, dohada dotace 388/403, zařazení 021/042. Od SFDI jsme obdrželi 231/374 o 0,12 Kč méně než byla dohada. Mělo by se ještě něco účtovat do konce roku, když ZVA budeme posílat nyní v lednu?Při ZVA bych účtova 346/388, 374/346. Jak zaúčtovat rozdíl - 403 se již rozpouští?
    2.Nakoupili jsme náhradní díly na opravu čerpadel kanalizace 501/321, 321/231 2321 5139. Obec některé použila při opravách a některé byly vyúčtovány občanům, při zavinění poruchy 644,343/231 2321 2112. Nyní nevím, jak zbylé náhradní díly zaúčtovat na sklad, metoda B, a zda je správně zaúčtováno.
    3. Na základě rozhodnutí ZO vracíme příspěvek na kanalizaci zpět občanům (podepisují dodatek ke smlouvě) 403/378 0200, příspěvek od občanů vedeme na 403, která se nezačala rozpouštět. Jeden občan ještě nepodepsal, měla bych částku také přeúčtovat 403/378, 459 nebo ponechat na 403.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu