Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu investiční dotace odpovídá celkem 780 dotazů:
Prosím o kontrolu doúčtování přeshraniční spolupráce na investiční akci Česko-polská hřebenovka /výstavba rozhledny/. Platba 85 % EU, 5 % SR, 10 % my. Rozhledna byla zařazena do majetku v prosinci 2020
Přijaté platby nechávám raději na účtu 388/472 ve výši cca 12 960 000 Kč. Na účet 403 jsem k 31.12.2020 zaúčtovala 14 640 000 Kč = rozdíl činí 1 680 000 Kč.
Na účtu 344 mi zůstává 1 329 000 Kč /po odečtení kurzového rozdílu 351 000 Kč = účtovala 563/344/
Jak správně narovnat částku přijaté dotace = účet 403. Vím, že na kartě nic měnit nemám. Ale účetně dorovnat - Je to vysoká částka – takže 403/344 a 408/403 ve výši 1 329 000 Kč ? A co kurzové rozdíly ve výši 351 000 Kč - když budou auditorky kontrolovat vazbu účtu 403 s kartou ,………………………jen poznamenat v kartě?
Na konci roku 2020 jsme obdrželi dar od nadace ČEZ , který jsem k 31.12.2020 zaúčtovala jako neinvestiční na účet 672. Po ukončení roku jsem zjistila , že 180 000 Kč je dar investiční – na dovybavení /náklady na dovybavení mám zahrnuty v hodnotě rozhledny při zařazení /
Opravila v roce 2021 D – 672, D 403 180 000 Kč
Jak odpisy na kartě . opět nevím, aby mi ladila karta majetku a účet 403 ?– akce byla ukončena v prosinci 2020 - mohu letos dopsat na kartu a navýšit nebo opět jen poznamenám v kartě?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, paní inženýrko, chtěla bych Vás poprosit, jak se mám postavit k neinvestiční dotaci na kompostéry pro občany od MŽP z programu 11531 - Operační program životního prostředí 2014-2020 kde nám byla schválená dotace ve výši 1 965 463,50 (85%), vlastní zdroje 346 846,50 (15%) = celkem 2 312 310,-Kč s ÚZ 15011. Peníze z dotace zatím nemáme, ale až přijde, tak ji zaúčtuji p.4116 ÚZ 15011 Ná 106, Zd 5. S firmou Meva-tec máme sepsanou smlouvu na dodání kompostérů ve výši 2 146540,- . Firma nám již poslala fakturu na částku 2 146 540,- kterou jsem zaúčtovala: předpis 558/321 a současně 028/088, úhrada 321/231 p.5137 §3725 ÚZ 15011, Ná 106, Zd 5 = 1 965 463,50 a 231 p.5137 §3725 bez ÚZ, Ná 106, Zd 1 = 181 076,50 a následně zařazeno do majetku ve výši 2 146 540,-. Ale teprve se dostávám k jádru věci. Máme ještě sepsanou smlouvu s firmou ISES která nám dělá Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, toto jsem účtovala 518 p.5169,§3725 ve výši 62 670,-, Po schválení podpory orgánem OPŽP nám fakturovali za zadávací řízení 43 560,-, účtování 5169 §3725 = 43 560,-. Dohled nad projektem a Manažerské řízení realizace projektu ve výši 518 p.5166 §3725 = 75 140,- a ještě nám chybí faktura za Závěrečné vyhodnocení akce za 18 150,-, takže celkem této firmě zaplatíme 165 770,-. Všechny tyto faktury od ISESu účtuji s Ná 106, Zd 1. Chci se zeptat. musím i tyto vedlejší zdroje (15%)abych splníla požadavky poskytnuté dotace zahrnout do 028 tak, že celková částka 028 bude ještě navýšena o těchto 165 770,-? Nebo nechat na 028 pouze samotné kompostéry tj.2 146 540,- a nepřipočítávat ISES ve výši 165 770,- , nebo přičíst ISES a tím pádem 028 bude ve výši 2 312 310,-??? A jestli přičíst ISES, tak co s tou poslední fakturou na částku 18 150,-, kterou ještě nemáme. Nějak jsem se do toho zamotala, a nerada bych vracela dotaci, která nám byla přidělena Rozhodnutím. Děkuji moc, a doufám, že jsem Vám v tom neudělala moc velký guláš:).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat pořízený majetek z dotace ze SZIF. V roce 2020 jsme zaslali žádost o dotaci na SZIF-Program rozvoje venkova-Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje-dovybavení areálu TJ SOKOL. Ještě do konce roku jsme pořídili a zaplatili tento majetek-ochranné sítě, světelná tabule-časomíra, stan nůžkový a ozvučení-řečnický systém. Protože je to investiční dotace, zaúčtovala jsem to jako celek na 022-ve výši Kč 58 995,80 ve 12/20 a začala odepisovat. V letošním roce po kontrole nám na účet přišlo celkem Kč 47 196,00 a to-příspěvek společenství EU Kč 30 205,00 (zaúčtovala jsem MD 231 xxxx pol.4213, ÚZ 130189518/Dal 403) a příspěvek z národních zdrojů Kč 16 991,00 (zaúčtovala jsem MD 231 xxxx pol. 4213, ÚZ 130189517/Dal 403). Je to prosím takto správně? A ještě se chci zeptat, částka dotace nám přišla na účet 27.09. a tuto částku si mám dopsat na kartu majetku jako transfer? a vypočítat k tomu transferový podíl? Můžete mi prosím poradit s výpočtem a také ke kterému datu to mám zaúčtovat? Pořizovací cena toho souboru je Kč 58 995,80, oprávka Kč 8 766,00, zůstatková cena je Kč 50 229,80 a měsíční odpis je Kč 974,00...doufám, že to už k účtování bude vše. Děkuji moc Ďurišová}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořizujeme do sběrného dvora systém monitorování ukládání odpadů, jehož součástí je kamerový systém a čipy, které umožní občanům vstup do sběrného dvora.
Od kraje dostaneme dotaci neinvestiční 26 700,- (pořízení biopopelnic, pytlů na odpady apod.) a investiční ve výši 59 090,- na kamerový systém, monitorování ukládání odpadů na sběrném dvoře.
O kamerovém systému a systému monitorování pohybu ve SD (včetně čipů) účtuji jako o TZ- investici. Čipy občanům prodáváme za 100,- Kč. Prosím o radu jak účtovat o příjmech z prodeje čipů, o kterých jsem účtovala jako o investici a na které dostaneme investiční dotaci.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdrží dotaci od SZIF na vybavení budovy obecního úřadu nábytkem a kancelářskou technikou. 1) nákup nábytku - jedná se o pracovní místo do knihovny a stůl, židle do zasedací místnosti - jednotlivé položky jsou v řádu pár tisíců Kč. 2) nákup počítače 20 tis.Kč + office 7 tis. Kč 3) nákup žaluzií v hodnotě 19 tis. Kč - cena za kus 500 Kč. Dle mého názoru by mělo být účtováno jako neinvestiční dotace, ale dle SZIF to bude dotace investiční (UZ 89518, 89517). Proto vás prosím, jak mám účtovat jednotlivé položky nábytku, PC, oficce, žaluzie, když mi žádná položka nepřekročí 40 tis. Kč. Účet 022 se odepisuje - přeci nebudu odepisovat židli za 2000 Kč. Prosím o pomoc s kompletním zaúčtováním - jak pořizovací účty 042 nebo 558, tak 022 nebo 028?? tak položky, zařazení majetku a příjem dotace.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám schválena investiční dotace z programu 11703- IROP na modernizaci učeben v ZŠ. Výše dotace 2 850 000 Kč, vlastní zdroje 150 000 Kč. Dotace ex post. Faktury za stavební práce účtuji na 042 jako TZ. Nyní nám ale přišla faktura za 10 tabletů a 1 notebook, celkem za 98 153,99 Kč. Zaúčtovala jsem také na 042 a zařadím jako soubor majetku na 022. A nevím jestli po zařazení souboru majetku na 022, musím účtovat přes dohadný účet 388/403 a hned dotaci i rozpouštět 403/672? Případně v jaké částce mám zaúčtovat dohad? Modernizace ještě není dokončená a budeme mít ještě další faktury za stavební práce a za nějaký nábytek.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Čím více jsem si prostudovala ke kotlíkovým dotacím, tím míň jsem z toho moudrá.
Smlouva (na dotaci) s krajem uzavřena v 3/2020 na 580.000 na výměnu kotlů, 30.000 specialista, vyúčtování s SFŽP nejpozději do 2/2023, cíl 1 a 2 (budeme budovat fotovoltaické panely na střeše).
Bývalá pí účetní zaúčtovala v 2020 (nejsem s ní v kontaktu, nastoupila jsem na konci ledna po několikaměsíčním bezvládí, bylo toho strašně moc)
r. 2019 faktura příprava žádosti o dotaci odpa 3713, pol. 5169 18.150 Kč, r. 2020 faktura za schválení dotace na 36.000 Kč.
příjem kotl. dotace v r. 2020 Výměna kotlů 231.200 ÚZ 90103, pol. 4213/472 550.000, kotl. specialista 231.200 ÚZ 90103, pol. 4113 30.000 a to je vše. Nebylo účtováno na dohady ani na podrozvahu.
Dnes jsem vracela zpět SFŽP inv. dotaci 186.848 Kč za nezrealizované kotl. půjčky občanům a neinv. dotaci 10.000 za kotl. specialistu. Takže nám zbylo celkem 363.152 Kč.
Dnes jsem také dostala informaci, že na dotaci SFŽP ohledně cíle 2-(naše fotovoltaické panely), je vyhlášen stop stav na vyhodnocení žádostí, naše obec neví, zda nějaké prostředky dostaneme nebo ne. Je možné, že i zbytek přijaté dotace 363.152 Kč budeme muset vrátit.
Máme podanou žádost ze 146. výzvy OPŽP o dotaci fotovolt. panelů, podpora 40-60%:
1. v případě úspěšnosti dostaneme toto procento dotace a můžeme využít 363.152 Kč z kotl. půjček (20.000 neinvestičních zaplatíme specialistovi).
2. V případě neúspěchu požádáme o změnu financování cíle 2, prohlásíme, že investici fotovoltaiky pokryjeme z vlastních zdrojů a zůstane nám z kotl. půjček 363.152,- na dofinancování.
3. Třetí varianta-fotovoltaika nebude a dotace se vrátí celá.
Prosím o účtování všech výše uvedených variant.
Nastavila jsem: Poskytnutí půjčky občanovi: 462/231 ÚZ 90103, odpa 3713, pol. 6460, splátky občanů 231/ ÚZ 90103, pol. 2460.
20.000 specialistovi není proplaceno ani vyúčtováno. Měli by nám oni vystavit Fa? Účtovala by se 518/321, 321/231 ÚZ 90103 odpa 3713 pol. 5169? Kotlíky musí být zrealizovány do 31.12.2021.
Nerozumím účtování dotace specialisty na dohad na konci roku 388/672. Jak při konečném vyúčtování dotace SFŽP srovnám účet 388? Společně s investiční dotací?
Prosím o kontrolu účtování:
Vrácení dotace ze dne 15.9.2021 472/231 ÚZ 90103, odpa 3713, pol. 5364 186.848 Kč a 10.000 Kč?
V případě, že nám dotace zůstane, budu letos na konci roku účtovat na podrozvahu 955/999 a 388/403 ve výši 363.152 Kč, při záv. vyúčt. projektu s SFŽP 346/388 ve výši 363.152 Kč+20.000 a 472/346 stejná částka?
Na projekt dokumentaci Fotovoltaiky zatím přišla 1 faktura 15.6. 2021 ve výši 60.500 Kč, kterou nebudeme hradit z dotace, dala jsem na 042/321, 321/231 odpa 3639, pol. 6121 z malé rezervy, kterou na tomto paragrafu máme. Dotaci na kotlíky jsme obdrželi loni, náklady na fotovoltaiku ještě nevíme, nemáme vyčíslený nákladový rozpočet, ale předpokládá se, že do konce roku se začne s realizací. Jak v rozpočtu zobrazím, že na investici máme? Zapojím náklady na investice do fotovoltaiky s loňskou kotl. dotací, pokud nám zůstane, přes 8115? V příjmech na pol. 4113 a 4213 v roce 2021 už není dotace rozpočtovaná. Vše, co jsme měli na položce 8115, jsem zapojila v průběhu roku, protože obci chyběly peníze. Možná se ptám hloupě, ale jsem v tom už tak zamotaná, že to nedokážu vyřešit.
Na úhradu specialistovi mám na paragrafu 3713 vyčleněno 30 tis., 10 jsem včera vrátila.
Děkuji za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí inv.dotace ex ante z MMR na obnovu parkovací plochy. Akce je k 15.6.2021 dokončena a předána (nebylo nutné stavební povolení).Faktura bude uhrazena 25.6.2021 .Termín realizace projektu je 30.6.2021 . Mám dotaz zda převedu do majetku k datu 15.6.2021 a dotaci, která by měla přijít v letošním roce začnu odepisovat až po připsání na účet obce?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
sice jsem pročetla spoustu dotazů ohledně nepřesného odhadu dotace, ale máme to trochu zamotanější….
V roce 2020 jsme budovali odbornou učebnu v ZŠ. MMR nám přiznalo investiční dotaci v celkové výši cca 2,5mil. V 9/2020 byla učebna dokončena, zařazena do majetku a zařazena i dotace (388/403). V roce 2021 bylo podáno ZVA a MMR nám neschválilo některé výdaje u stavebních prací. Tyto náklady se tedy nahradily dalšími investicemi s tím spojené (dataprojektor, záhon k učebně) a dalším drobným vybavením (již neinvestice).
Nyní je tedy situace taková, že na kartě učebny je celková dotace 2,5mil a ta se rozpouští. Reálně po ZVA připadá na stavbu cca 2mil a ostatní investice 100tis., dalších cca 310tis. je dotace neinvestiční na vybavení. Celková dotace byla tedy rozdělena a ještě ponížena o cca 90tis..
Převod z investici na neinvestici bych udělala 403/388 a 388/672 ve výši 310tis.. Celková výše v účetnictví se na 403 sníží a na kartě majetku také ponížím a bude se rozpouštět již jen z 2,19mil. (2,5mil.-310tis.)?
Rozdíl od dohady na investici 346MD 2,410mil, 403MD rozdíl 90tis. (2,5-2,1mil.) a 388D 2,5mil. a zúčtovat rozdíl 90tis. 672/403?
Nevím, zda ještě kartu majetku učebny upravit a dotaci ještě ponížit o inv.dotaci na další stavby a přiřadit dotace k dalším stavbám nebo lze ponechat tak, jak bylo plánováno dle dohady a k ostatním položkám, které nyní jsou pod dotací jen udělat poznámku?…. Stejně tak budu muset do všech majetkových karet vybavení asi také udělat poznámku o dotaci?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela dotaci od SZIF: 1) přístřešky pro kontejnery ve výši 192 tis. Kč z toho EU 123 tis. Kč, SR 69 tis. Kč, celkové výdaje projektu 240 tis. Kč; 2) vybavení společenských prostor obecního úřadu nábytkem vč. PC a tiskárny. Dotace ve výši 296 tis. Kč, z toho EU 190 tis. Kč, SR 106 tis. Kč, celkové výdaje projektu 370 tis. Kč. Předpokládáme, že to bude investiční dotace.
Prosím o zkontrolování a kompletní zaúčtování dohady, zařazení. Příjem dotace bych účtovala takto: N130, ZD1, UZ89517, org. - národní, N130, ZD5, UZ89518, org. - EU. Položka 4213, ale nejsem si jistá. Výdaje jsem jen odhadla 6129.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2020 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ex post, Program 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 (INV, 60%) Souhlasíte prosím se značením NZ 106 5 a 106 1 v poměru 60/40, UZ 15974? Přijetí dotace na pol. 4213?
Dosud zaúčtováno k 31.12.2020 955/999. Je třeba u podrozvahy účtovat ÚZ? Všimla jsem si v jednom dotazu, že to paní účetní uváděla.
Přijaté faktury účtuji 042/321 + platba 321/231 2334 6121 + ORG
V roce 2020 jsem nedoznačila NZ, dopíši tedy na všechny doklady, i z předchozích let, ručně NZ 106 5 a 106 1 – v poměru 60/40%, bez UZ?
Výdaje do výše způsobilých výdajů, vlastní podíl, budu tedy značit opět 60/40% NZ + ORG. Nezpůsobilé výdaje jen ORG. Je to tak?
Jak ale budu účtovat faktury, které nám dodavatel vystaví, ale do výše dotace je bude proplácet MŽP na základě žádosti o platbu?
2) SZIF – investiční dotace na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, dotace je prostřednictvím MAS Železnohorský region, 5. Výzva. Akce: Modernizace knihovny – II. etapa.
Celkové výdaje 1.395.998,00 (na tuto částku mám 1 fakturu z 12/2020 oddělenou pouze ORGem); celkové výdaje, na kt. může být poskytnuta dotace 1.153.717,00 Kč; výdaje, ze kt.je poskytnuta dotace 1.132.000,00 Kč; celková výše přiznané dotace 905.600,00 Kč; Příspěvek společenství (EU) 579.584,00 Kč, Příspěvek z nár.zdrojů 326.016,00 Kč
Zatím mám zaúčtováno 915/955 905.600,- k datu podpisu Dohody o posk.dotace. Nyní máme oznámení o zaregistrování Žádosti o platbu. V Dohodě je uvedeno, že pohledávka vznikne po obdržení dokumentu „Oznámení o výši dotace“. MAS nám sdělil, že není třeba účtovat UZ, jen analyticky oddělit.
Budu tedy účtovat k datu obdržení Oznámení 346/403 a současně 955/915 a přijetí dotace 231 pol. 4213/346. Jak ale s označením NZ k výdajům? Potřebuji doznačit ručně do výše 1.132.000,- nebo příp. 1.153.717,- jen NZ bez UZ?
Až dotaci obdržíme, je potřeba dělit na karty majetku podle nějakého klíče (máme zařazeno jako soubory věcí) nebo můžeme přiřadit k souboru s nejvyšší hodnotou?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec se rozhodla vybudovat dřevěnou pergolu s dětským koutkem. Bude vybudována pergola(+dlažba,+obrubníky,+patky) v celkové ceně 138 000,-Kč.
Dále zde bude houpačka ( 15000,-Kč bez DPH),kolotoč(38000,-Kč bez DPH), lanová věž (70000,-Kč bez DPH). Nejraději bychom vše zařadili zvlášť - tzn.můžeme pergolu zařadit jako stavbu na 021 a herní prvky na 028 nebo by měla být lanová věž na 021? Na celou akci bude obci poskytnuta investiční dotace 120 000,-Kč ( od kraje) - pokud by se vše rozúčtovalo na jednotlivé položky nebyl by to problém? Prosím o vypsání přesného účtování,aby nedošlo k nesrovnalostem. děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec uzavřela VPS smlouvu s místní TJ Sokol, z.s. na opravu povrchu házenkářského hřiště ve výši 1,5 mil Kč s tím, že tato částka bude příjemci poskytována postupně na základě vystavených faktur zhotovitelem.
Akce nemusí být dokončena v letošním roce, je možné, že práce budou probíhat i v roce 2022.
Prosím o radu jak účtovat. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme dotaci od nadace Agrofert na zakoupení 7 ks helem pro hasiče ve výši 70.000,-Kč. Poskytovatel dotace uhradil část faktury přímo dodavateli, tj. 30.000,-.
Jedna sada nesplňuje limit 40 tis., účtuji tedy 558/321 DDHM, zařazení 028/088. Předpis dotace účtovat 344/403??? Zápočet s pohledávkou 321/344. Dotace se bude rozpouštět? Nejedná se o investici, ale drobný majetek.
Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme statutární město a přeposíláme městským obvodům finanční prostředky. Posíláme je přes položku 5347, 6363 - obvody účtují na 4137, 5251. Nebo naopak. Náš dotaz se týká rozpočtu. Lze na tyto položky i rozpočtovat? Nikde jsme nenašli, že by rozpočtování na těchto položkách bylo zakázané.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková