Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu investiční dotace odpovídá celkem 801 dotazů:

  • Účet 403 - rozpouštění transferů
    21. 01. 2021

    Doplnění k dotazu Účet 403 – rozpouštění transferů: víte, já se právě domnívám, že bych měla zvyšovat, protože: Při zařazení budovy jsem dala na kartu majetku dohad transferu 13.070.352,60 Kč, pak byl příjem dotace a vypořádání, kde nám převedli do investic 272.489,63 Kč a krácení dotace – 8.674,94 Kč, rozdíl činí 263.814,69 Kč. Takže nakonec mám dali větší investiční transfer, než jsem dohadovala při zařazení majetku. Proto uvádím, že bych to teď opravila zápisem 403.0540 MD a 408 D. Když jsem si to takto zkoušela cvičně zaúčtovat, tak mi účet 403 sedí a jen bych si to poznamenala na kartu majetku. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    20. 01. 2021

    Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování - rekonstrukce obecního úřadu - výměna oken. Pouze jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výměnu oken na obecním úřadě. Účtovala jsem předpis faktury 042 /321 , úhrada faktury 321/231 par. 6171 pol. 6121. Technické zhodnocení zavedeno na kartu majetku v 8/2020. Výše dotace nebyla na kartu zapsána, do dnešní doby není podepsaná veřejnoprávní smlouva s krajem. Zatím mám výdaje označené jen ORG.
    Dále fakturu za Zabezpečení vrtu a přenos vodoměru surové vody. Předpis faktury 518/321, úhrada faktury 321/231 par. 2310 pol. 5168 - částka 8 107,- Kč. V předávacím protokolu je instalace a montáž HW vybavení + elektroinstalační materiál (řídící software + licence REDISP - dálkový software - komunikační rozhraní). Dále je uvedeno, že cena neobsahuje zemní a stavební práce, datovou kartu pro modem (dodává provozovatel tj. ENERGIE AG).
    Před koncem roku přišla do rozpočtu částka ve výši 18,24 Kč - předčíslí 3690 - Převod odvodu z loterií a jiných podobných her - zaúčtovala jsem na položku 1382.
    Dotace ČOV - faktury : předpis 042 + org/321 + org, úhrada 321/231 par. 2321 položka 6121 + org, N106, Z5, UZ 15974 - 63,75% a par. 2321 položka 6121 + org, N 106, Z1 bez UZ - 36,25 %. Příjem dotace 231 položka 4216 N 106, Z5, UZ 15974, org /472 + org. V roce 2018,2019 jsem účtovala dohadu 388/403. Nyní k 31. 12. 2020 musím udělat dohadu dotace a nevím, zda uvažuji správně: zaúčtuji 388/403 ve výši nákladů v roce 2021 na par. 2321 pol. 6121 N 106,Z5, UZ15974. Jak vyúčtuji dotaci při ZVA v prosinci 2021.


    Předem děkuji Tvrdíková

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace
    19. 01. 2021

    Dobrý den obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace z kraje na výstavbu dětského hřiště a z min. životního prostředí na hospodaření s dešťovou vodou. Rozhodnutí z MŽP jsme obdrželi v červenci a oznámení o poskytnutí dotace z kraje v srpnu. Účtovala jsem 915/999. Čerpání bylo na dětské hřiště ale dotaci obdržíme až v roce 2021 . U dotace z kraje mám čerpání. Mám u něj dávat UZ? Musím provést dohadu 388/403 na obě přislíbené dotace? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rezerva na plnění ze soudních sporů
    19. 01. 2021

    Dobrý den,
    po kontrole FÚ- investiční dotace nám byl uložen platební příkaz za porušení rozpočtové kázně a byl nám předepsán odvod i penále. Protože soudní spory probíhají již několik let a od FÚ máme rozhodnutí o posečkání úhrady daně,
    má předchůdkyně celou výši odvodu i penále zaúčtovala na podrozvahu 999/986. V roce 2021 hrozí (pokud neuspějeme u NSS) , že zmíněný odvod i penále budeme muset uhradit. Já se s dovolením ptám, zda v roce 2020 mám vytvořit rezervu na plnění ze soudních sporů 555/441 a odúčtovat z podrozvahy, i když rezerva by se měla tvořit v okamžiku zjištění budoucího rizika a to již bylo před několika lety a nebo mám účtování ponechat na podrozvaze. Osobně velmi tápu a proto za Vaši radu velmi děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zúčtování dotace účty 472 a 388
    18. 01. 2021

    Chtěla bych se zeptat na účetní vypořádání neinvestiční dotace. Přezvala jsem účetníctví od kolegyně, která je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a potřebovala bych poradit se zúčtováním dotace.
    Nyní, když si vyjedu dotaci podle org., mám zůstatky na účtech 388 a 472. Podrozvahu 999/955 jsem rozpustila dle přijatých zálohových plateb.
    Ty jsme od poskytovatele dotace obdrželi již všechny. V systému ISKP, kde se dotace vyúčtovávala, je již schválena závěrečná žádost o platbu. Jak mám nyní postupovat? Zůstatky na účtu 388 a 472 jsou rozdílné. Účet 472 má zůstatek ve výši dotace, kterou nám poskytoval zaslal na bankovní účet, zůstatek na účtu 388 je nižší než tato částka.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace - podrozvaha
    18. 01. 2021

    V roce 2020 byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a vydána rozhodnutí (realizace bude v roce 2021 včetně vyúčtování)
    - neinvestiční ve výši poskytnutí cca 50tis. a dále investiční ve výši cca 250tis. Jelikož jsem začínající účetní prosím o podrobný postup jak zaúčtovat:

    1. Udělat v roce 2020 předpis do podrozvahy ve výši jednotlivých poskytnutých dotací 915/999 a v roce 2021 po vyúčtování (ex-ante) klasicky zapsat příjem dotace a odúčtovat z podrozvahy?

    2. U neinvestiční dotace byla v roce 2020 zaplacena záloha ve výši 80tis. - máme na účtě 314 - mám dělat na tento výdaj nějaký dohad?
    Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohada na transfér
    14. 01. 2021

    Prosím o kontrolu účtování ohledně investiční dotace – ex ante. Mám na základě rozhodnutí vedeno v podrozvaze.
    Rekonstrukce ZŠ proběhla v roce 2020. Máme požádáno o kolaudaci, která proběhne zřejmě v lednu nebo únoru. Faktury účtovány 042/321 a platby 231 6121/3119.
    V lednu bylo požádáno o zaplacení faktur z loňského roku. Předpokládám, že platba dotace proběhne v lednu – účtování 231/374(472?), pol.4216.
    Zařazení majetku bude k datu kolaudace 021/042.
    Musím dělat dohadu, když není ještě zařazeno v majetku? Případně v jaké výši? Pokud budu dělat dohadu, odúčtuji tuto část z podrozvahy? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace
    13. 01. 2021

    Ztrácím se v účtování inv.dotace MMR.
    V srpnu 2020 jsme dostali příslib inv.dotace na pořízení workoutového hřiště -ex ante, zaúčtovala jsem na podrozvahu. Realizace a uvedení do provozu se uskutečnilo v listopadu 2020. Zařadila jsem do majetku v listopadu včetně výše dotace 180 000,- na kterou byla podána žádost k proplacení.
    Dotace přišla na účet v prosinci, kdy jsem odúčtovala podrozvahu a zaúčtovala 231/403, ale celkové závěrečné vyúčtování bude až březnu 2021.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace na CAS hasiči
    05. 01. 2021

    Byla nám dle rozhodnutí schválena ID na nákup auta pro hasiče ve výši 2,5 mil. Celkem bude stát 4.2 mil. Zatím jsme zaplatili projekt 42 tis -042/321 a 231/321, jiné náklady nemáme . Dala Jsem si částku celé dotace na 915/999. Nyní jsme od kraje dostali zálohu 1 mil , které jsem účtovala 231/374 a 999/915. Dále bych účtovala dohadu na ten 1,5 mil 388/403.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na zahradní traktor s příslušenstvím
    18. 12. 2020

    Dobrý den, v srpnu roku 2017 obec zakoupila zahradní traktor, účtovala jsem na 6123/3745 a zařadila na účet 022. V listopadu 2017 přikoupila 3 ks příslušenství, v celkové ceně 54.000,- Kč, ale žádné nepřekročilo cenu 40.000,- takže jsem je zařadila na účet 028. Myslela jsem, že příslušenství se účtuje spolu s traktorem jen tehdy, když je součástí dodávky. Letos obec přikoupila ještě jednu radlici k traktoru (tu jsem účtovala také na 028) a požádala o dotaci na zahradní traktor s příslušenstvím. Dotace byla schválena jako investiční. Mám radlici přeúčtovat na pol 6123 a celé příslušenství přeřadit na účet 022? V tom případě bych ale měla dopočítat odpisy za roky 2018 a 2019. Odpisy máme roční, ale stejně bych potřebovala poradit, jak se počítají. Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobé poskytnuté zálohy
    14. 12. 2020

    Fotbalový klub obce vlastní kabiny, které od roku 2017 opravuje. Naše obec koupila od FK 45% kabin za 260 000,-Kč. Toto bylo zaúčtováno 042/321, 321/23150 § 3419 pol. 6121. Následně bylo převedeno na účet 021.
    Dále obec poskytovala od roku 2018 investiční dotace na rekonstrukci těchto kabin. Dotace byla poskytována a účtována 471/231 . Ale žádné vyúčtování dotace nebylo prováděno. Jak to prosím spravit a zaúčtovat?
    Domnívám se, že každá dotace měla být vyúčtována 572/345 + 345/471. Poté co FK kabiny dokončí a zavede technické zhodnocení do majetku, poměrnou část 45% vyčíslí a sdělí obci. Obec zavede poměrnou část TZ budovy do majetku obce ke dni kolaudace 021/401. Je to správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod majetku na PO
    10. 12. 2020

    Obec svěřuje majetek PO, který bude mít PO ve svém účetnictví a bude odpisovat. Převádí budovu, technologii kuchyně a pozemek. Vše mám zařazené v majetku . Mohla bych požádat o kontrolu účtování a opravy ?
    1. Budovu budu převádět MD oprávky 081,transfer 403, zbytek 401/ D 021
    2. Technologií kuchyně - na část vybavení máme transfer. Vše jsem zařadila u zřizovatel 022/042, ale v PO chtějí částky jednotlivě. Předělám vše podle jednotlivého vybavení kuchyně 028/042 a 022/042. Jen nevím, jak mám rozdělit a zaúčtovat transfer. Na jednotlivé položky? Transfer je poskytnut na položky do 40 tis. i nad 40 tisíc.
    Potom převedu jednotlivé položky zápisem 088/028 a 088/022? A ještě 909/999 na podrozvahu? A transfer?
    3. Převádíme na příspěvkovou organizaci pozemky, které mám na 031. Nevím, jakým zápisem.
    Velmi se omlouvám, ale čím víc nad tím přemýšlím, tím mám větší zmatek. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace IROP-účtování
    09. 12. 2020

    Dobrý den, prosím o kontrolu účtování dotace IROP (NIV i INV). Prováděli jsme rekonstrukci MŠ, zkolaudováno 09/2020 a zařazeno 09/2020 do majetku 021,022,028/042.
    1) Dohada na nevyfakturované práce cca 500.000 Kč – 042/389. Bylo vyfakturováno cca 220.000 Kč a dle sdělení starosty (až nyní) už žádná faktura nebude. Mám nyní v prosinci účtovat rozdíl 280.000 Kč 551/389? Nevadí, že to bude až v prosinci fakturováno a je účtování dobře?
    2) V podrozvaze jsme měla dle původního rozhodnutí částku 13.mil.Kč. V září, po zařazení do majetku jsem účtovala dohadu transféru 388/403 (INV ) a 388/672 (NIV) již v nižší částce cca 12.mil. Tato částka byla odúčtována z podrozvahy, takže mi na podrozvaze zbývá cca 1mil Kč. Kdy odúčtuji z podrozvahy? Až při závěrečném vyhodnocení akce?
    2.12.2020 přišla žádost o platbu, kde je výše transféru cca 10 mil.Kč ( ještě ponížení o 2 mil). Upravila jsem si dohadu 403/388 a 672/388 na přesnou výši transféru.
    7.12.2020 jsme obdrželi platbu 231 ( UZ, Nst, Zdr, rozdělení INV a NIV)/472.
    3) ZVA – na rozhodnutí je napsáno, že předložení k ZVA bude v termínu do 31.12.2021. Firma, která nám zajišťuje dotaci mi sdělila, že u projektů IROP není žádné závěrečné vyhodnocení akce a že byl projekt ukončen zaplacením akce a že se jen jednou za rok vyplní zpráva o udržitelnosti 5 let. Teď nevím, jestli už vyúčtovat 346/388,472/346 nebo raději zjistit na IROPU jak to je. Je účtování ZVA správné?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Cyklostezka-rekonstrukce
    08. 12. 2020

    Naše obec prováděla rekonstrukci cyklostezky. Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace 95% od MMR, typ financování Ex post. ( asi 1,6 mil. investiční, a 70 tis. neinvestiční) Problém je v tom, že cyklostezka vede na pozemku naší obce (komunikace), dále na dvou pozemcích, za které platíme ročně jejich majitelům nájem (máme s nimi nájemní smlouvy na pozemky, ale vše je vedeno v m2) a ještě na pozemku sousední obce, s kterou máme podepsanou smlouvu, že nám uhradí polovinu (2,5%) z nákladů. (Cyklostezka spojuje nás a sousední obec). Celková délka cyklostezky je 710 m, na našem pozemku je to asi 197 m.
    Rekonstrukce se prováděla na základě smlouvy o dílo a již proběhlo celkové předání stavby. Kolaudace nebude. Prozatím jsem účtovala vše na 042 investice a neinvestiční na 511. Jak bych měla postupovat dále ohledně účtování?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek obci na nový požární vůz
    30. 11. 2020

    Jak správně dát do rozpočtu na rok 2021 a zaúčtovat příspěvek obci, která, zabezpečuje Smlouvou o spolupráci při zabezpečování požární ochrany naší obec. Každý rok dáváme do rozpočtu příspěvek na zabezpečení pož.ochrany dle smlouvy do výdajů par.5512, org.0006 50.000,- Kč (rozpočet máme sestavený na paragrafy). Na příští rok 2021 nás požádala obec o finanční příspěvek ve výši 500 tisíc Kč na částečnou úhradu nového požárního vozu. Do rozpočtu bych to asi také dala na par.5512 a rozlišila org. Jak potom zaúčtovat vlastní převod finančních prostředků v roce 2021. Par.5512, pol? a nákladový účet? Děkuji Hanka

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu