Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu investiční dotace odpovídá celkem 803 dotazů:
Jak postupovat při zrušené investiční akce, na kterou byla poskytnuta dotace:
V roce 2010 obec obdržela investiční dotaci na geologické průzkumné práce ve výši 500.000,- Kč. PD byla po ukončení zaúčtována na majetkový účet 019. Vyúčtování dotace pak proběhlo v lednu roku 2011.
V roce 2011 byla poskytnuta další investiční dotace, tentokrát na realizaci sanace sesuvů I. etapa ve výši 3.188.974,- Kč. V průběhu roku byly výdaje související s realizací účtovány na účet 042. Na dokladech bylo vždy uvedeno, že se jedná o I. etapu. V témže roce byla provedena oprava zaúčtování PD (z 019 na 042 a poměrem rozdělena částka na I. a II. etapu). Po ukončení I. etapy bylo v roce 2011 zaúčtováno na majetkový účet 021 (realizace + PD I. etapy). Vyúčtování dotace za realizaci proběhlo v roce 2012.
K dnešnímu dni jsou na účtu 042 evidovány náklady související s realizací II. etapy ve výši 590tis. Kč. (535tis. Kč za PD II. etapa -geologický průzkum a 55 tis. za přípravu žádosti o dotaci pro II. etapu).
Otázka č. 1)
Jelikož se akce již nebude realizovat, mám tuto vyřadit. Důvodem je zamítnutí žádosti o dotaci na realizaci. Nevím, jak tuto akci vyřadit, když zde eviduji PD, na kterou jsme dostali dotaci. Já bych asi ponechala na účtu 042 a vytvořila opravné položky k DHM (556/168) nebo mám PD zaúčtovat na 019/042 a zbytek na 547/042?
Otázka č. 2)
Pokud bych měla tvořit opravné položky, můžu OP vytvořit jednorázově ve výši 100% a ponechat na účtu 042 třeba 10 let?
Otázka č. 3)
Dle mého názoru by mělo o zrušení investiční akce rozhodnout ZO, které investiční akci schválilo. Podklad o zrušení mám ale od našeho investičního pracovníka. Může být? (máme i RO)
Mockrát Vám děkuji za odpovědi, snad jsem problém popsala srozumitelně. Jsem si vědoma, že budou odečteny 3 dotazy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně zaúčtování dotace přijaté od SZIF na opravu klubovny. Dotace nám přišla rozdělená na dvě části:
příspěvek EU-invenstiční a neinvestiční část
příspěvek z NZ-investiční a neinvestiční část.
Chápu dobře, že investiční část zaúčtuji na účet 403 a budu rozpouštět a neinvestiční část rovnou do výnosů na účet 672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz jak účtovat:v lednu 2013 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra, Evropský soc. fond, projekt Strategický plán, UZ 14013 – zvýšení kvality řízení, nástroj 335 a 331.
Zahájení leden 2013, ukončení červen 2014. Zatím mám na podrozvaze. Dotaci obdržíme v 5 splátkách na základě schválených žádostí o platbu. Skutečná výše bude určena na základě skutečně vynaložených výdajů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
vlastníme park u zámku, na obnovu zámeckého parku byl vypracován projekt ve výši 174 tis. Kč, na tento projekt byla
poskytnuta dotace investiční. Bylo zaúčtováno na účet 042 s položkou 6129 v roce 2010. V letech 2011,2012 byl zpracován ornitolologický, entomologický průzkum zpracována žádost o dotace - vše účtováno do investic na 042.
V letoším roce máme akci realizovat za podpory SFŽP v rámci OPŽP prioritní osa 6- Zlepšování stavu přírody a krajiny. (obnova vegetačních prvků zámeckého parku).
Jak jsem se dívala na žádost - jedná se kácení, pěstební opatření, výsadba stromů, keřů, živých plotů, výsadba trvalek, založení parkovného trávníků (na žádosti je uvedeno jako investiční náklady), zpracování žádosti a průzkumy,propagace, autorský dozor, tak bych řekla, že se jedná o neinvestiční náklady a účtovala bych jako službu vše. Při zpracování projektu byla pouze investiční dotace, s tím, že provedeme realizaci. Takže jsme uvažovali, že budeme pokračovat jako investice.
Jenomže teď podle skladby žádosti to vidím jako neinvestiční.
Dotazem na SFŽP o jako dotaci se jedná nám bylo řečeno, že záleží na nás jak si dotaci určíme.
V případě, že půjde o neinvestiční dotaci na realizaci akce, pak bych náklady na průzkumy a žádost o dotaci měla opravit na neinvestiční a to 518/042 v částce 226 400,- Kč.
Poněvadž jsou uznatelnými výdaji projektu, když by vše bylo neinvestiční.
Projekt necháme na investicích, nebudeme jej spojovat s toutou dotací ( není uvedený v žádosti ) a po čase vyřadíme jako zmařenou investici.
Prosím o posouzení tohoto případu a děkuji za odpověď.
Případně Vám můžu poslat žádost emailem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak opravit chybu:
Příjem transferu v roce 2012 zaúčtován:
231/374 ve výši 2 mil.Kč
v prosinci 2012 jsem přeúčtovala kr. pohledávku z 374 na dl. pohl. 472, ale měly být přeúčtováný na dohadné účty a výnosový účet a ne přeúčtovat na dl. pohledávku. Vzhledem k tomu, že se jedná o 2 mil., prosím o radu, jak učinit opravu. Závěrečné vyhodnocení akce má být zpracováno k 31.3.2013.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v rámci projektu na odvlhčení prostor Vrbasova muzea v našem městě budeme žádat o dotaci na akci "Vnější odvodňovací kanály". Celkové náklady na tuto část budou cca 240,- tis.Kč. Vrbasovo muzeum je umístěno v části zámku, který je ve vlastnictví soukromé osoby a město prostory užívá na základě věcného břemene, které je bezplatné a časově neomezené. Původní odvodňovací kanály, které byly vybudovány asi před 20 lety jsou již několik let nefunkční, takže se musí vybudovat nově (výkop, drenážní potrubí,zásyp kamínkem,geotextýlie,na základové zdivo nopová fólie,zásyp zeminou).
Potřebovala bych poradit zda se bude jednat o investiční nebo neinvestiční akci (je nutná specifikace již v žádosti o dotaci). V případě investiční bych účtovala do majetku pouze hodnotu TZ (majetek není náš) a odepisovala po jakou dobu? Děkuji moc za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme prováděli neinvestiční akci, náklady byly v roce 2011 ve výši 4.680.000,-Kč a byla nám ze SFŽP proplacena neinvestiční dotace ve výši 3.932.000,- Kč.
Akci jsme dokončovali v roce 2012, náklady v roce 2012 byly ve výši 60 tis.Kč, ale doplatek dotace byl v roce 2012 ještě 74 tis. Kč, celkem tedy 4.006.000,- Kč. Dotace ještě není vypořádaná, chybí vyjádření k ukončení projektu od SFŽP. Problém je v tom, že jsem na příjem dotace zapomněla k 31.12. 2011 udělat dohadný účet a mám dotaci zaúčtovanou na účtu 231 / 374 v roce 2011 i v roce 2012 v celkové výši 4.006.000,- Kč. Při auditu v roce 2011 to prošlo bez povšimnutí. Jak to můžu opravit k 31.12.2012?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se nás s následující prosbou.
V roce 2012 nám byla schválena neinvestiční dotace na opravu střechy ve výši 1 700 000.- Kč.
Do konce roku 2012 nám z této dotace bylo posláno 646 452,76 Kč.
Zaúčtovala jsem takto:
942/999 ve výši 1 700 000.-
příjem části dotace
231 13 4122 646 452,76 MD
374 D a zároveň odúčtovala tuto částku z podrozvahy 942 D/999 MD.
Dohada ke konci roku je tedy 1 053 547,24 na účet 388 MD/403 D? Myslím si že účet 403 není správně,když dotace je neinvestiční.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme PO zřizovaná USC. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci (část investiční, část neinvestiční) s ÚZ 33006 – Zvyšování kvalifikace v technických oborech (samostatný bankovní účet). Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou zasílány až po schválení monitorovací zprávy – část nákladů jsme financovali z našeho běžného účtu. Přes projektový účet tyto platby proběhly převodem na BÚ a stejný den proběhl převod zpět. Na konci roku 2012 náklady převyšovaly výnosy o 600.000,- Kč (záporný hospodářský výsledek). Chybějící finanční prostředky budou zaslány po schválení poslední monitorovací zprávy v roce 2013. Z důvodu kontroly správnosti prosím o radu, jak správně účtovat:
a) Předpis investiční dotace
b) Předpis neinvestiční dotace
c) Zaslání investiční dotace
d) Zaslání neinvestiční dotace
e) Převody mezi bankovními účty
f) Závazek – nevyčerpaná investiční dotace
g) Pohledávka – dosud nezaslané finanční prostředky
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme rozhodnutí o poskytnutí podpory - projekt zateplení budovy OÚ včetně výměny tep. zdroje a rozvodů topných těles.
Zaúčtovala jsem na podrozvahu. Akce proběhla v roce 2012, kolaudace až v lednu 2013.
Náklady jsem si označila organizací, účtovala jsem 042/321 a 321/231 6171 6121. Musím ještě zřejmě dodělat dohadu a jak s UZ a NZ?
Bohužel v tom mám zmatek, s účetnictvím začínám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, při kontrole rozvahy, že mám stav účtu 403 minusový. A když jsem začala pátrat, tak jsem zjistila, v čem by mohla být chyba. V roce 2002 dostala obec dotaci na výstavbu 18 bytových jednotek, cela stavba byla v hodnotě 21.056.426,- Kč, dotace od SFRB ve výši 7.200.000,- byla zaúčtována do ceny majetku a evidována na ú. 021. Nevím přesně, jak to tehdy vše probíhalo a jaké postupy dělala a mohla dělat účetní, ale nevidím tu dotaci nikde zaúčtovanou. Když v roce 2011 se dělaly oprávky k DHM a investičním transferům zařadila jsem tuto dotaci spolu s ostatníma na kartu majetku a vygenerovala oprávky (a letos i odpisy), a tyto v r. 2011 dala do účetnictví zápisem 401/403. Situace je taková, že účet 403 neobsahuje dotaci ve výši 7.200.000,-Kč, je tam pouze částka 900.000,-Kč (jiná investiční dotace na nákup česlí) na straně D. Když udělám oprávky a pak odpisy, tak částka překročí výši 900.000,- a objeví se v rozvaze s minusem. Další háček je v tom, že k dotaci ve výši 900.000,- Kč se oprávky nedělaly. Nějakým nedopatřením SW to prostě nevygeneroval, a já jsem to přehlídla. Prosím poraďte:
1. jakým zápisem mohu dostat dotaci 7.200.000,-Kč na účet 403 na stranu D? Cenu bytových jednotek mám ponechat v nezměněné výši?
2. jakým zápisem zaúčtovat oprávky, které měly být k 31.12.2011? Šlo by to stejným zápisem 401D/403MD.
3. jestli Vás napadá, že problém může být v něčem jiném, než co myslím já, prosím o Váš názor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci majetku jsme zjistili, že v roce 2010 bylo z účtu 401 na účet 403 převedeno o Kč 100.000,-- méně ( nebyla zaúčtována jedna investiční dotace). Jedná se o investiční dotaci za rekonstrukci místní komunikace. Celková oprava stála Kč 227.307,--, datum zařazení 31. 8. 2009, majetek odepisujeme 50 let. Je možné tento případ opravit zápisem 401/403 Kč 100000,-- a současně doúčtovat rozpuštění dotace ve výši Kč 4667, 6 za období od 9/2009 - 12/2011 403/401 a rozpuštění dotací za rok 2012 Kč 2000,40 403/672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtu 041 vedeme LHO. Na zpracování LHO nám chodí peníze přes KHK z MŽP - chodí nám pod položkou 4216 a ÚZ 29516. Proto je vedeme právě na účtu 041. Lesní hospodářské osnovy jsou zpracovány na lesy, které jsou vlastníků lesů + na část lesů, které jsou v majetku města (těch je minimum). LHO zůstanou archivovány na městě a na žádost vlastníků lesa jim je vyhotoven tzv. separát. Na konci roku 2012 byly LHO dokončeny a já jsem žádala po odboru živ. prostředí protokol o zařazení do majetku města. Kolegové věak získali informaci od p. Dvořáka z MŽP, že osnovy cituji:"LHO zadává městský úřad v rámci přenesené působnosti, tedy jménem ČR a za státní peníze.Skutečně jde o majetek státu, který v účetnictví města nemá co dělat." Já si však myslím, že je to majetek města a zařadila bych na účet 019 - jedná se o částku 741.926 Kč.
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišlo nám oznámení ,že nám bude poskytnuta neinvestiční dotace na les. Tento finanční příspěvek máme dle kraje zapracovat do upraveného rozpočtu a podléhá fin.vypořádání s krajem za rok 2012. Výdaje jsou v roce 2012 a tato dotace přijde až v roce 2013. Jak mám upravit rozpočet letos a jak postupovat příští rok? Letos budu účtovat 348/672, mám použít i na těchto účtech účelový znak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
1/ jak zaúčtovat dohadu k náledujícímu případu:
Obdrželi jsme dotaci od KÚ ze Stř. fondu rozvoje CR
dotace byla poskytnuta v říjnu 2012 s dokončením do
12 měsíců v výši max. 73 tis. Byla v 10/12 zaslána záloha v plné výši dotace, čerpáno bylo v r. 2012 18 tis. zbývající částka bude čerpána v r. 2013.
Dotaci jsem zaúčtovala 231MD/374D podrozvaha je odúčtována.
2/ prosím ještě o kontrolu při zaúčtování odpisů - rozpuštění dotace majetek pořízený do r. 2011 z dotace
účtuji 403MD/401D a nově pořízený v r. 2012 403MD/672D?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková