Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu investiční dotace odpovídá celkem 784 dotazů:
Dobrý den,
předem se omlouvám, že Vás trochu zahltím dotazy, ale jelikož účtuji pro více obcí, tak toho mám požehnaně. Pokud bude nutné si za dotazy navíc připlatit, tak se tomu nebráním.
1. Vodovodní přípojky určené k prodeji
ZO se usneslo na tom, že bude vyhotovena projektová dokumentace na 66 vodovodních přípojek včetně získání stavebního povolení s tím, že občané si ji od obce mohou zakoupit nebo prostřednictvím obce požádat i o výstavbu přípojky stavební firmou u příležitosti stavby hlavního vodovodního řadu (předpokládá se, že většina si udělá část prací svépomocí).
Předpokládá se, že projektovou dokumentaci nebo postavenou přípojku, či PD a stavební práce... budeme občanům fakturovat.
Teď mám zrovna na stole fakturu za PD na 66 přípojek a nejsem si jista, jak postupovat. Mám to vše považovat za nákup a následně prodej zboží, nebo účtovat přípojky jako pořízení stavby? Obec zatím není plátcem DPH a neradi bychom se kvůli takovému "jednorázovému" plnění jimi stali. Takže zatím účtuji PD na 042, ale fakticky se mi účet 131 zdá lepší. Nebo existuje ještě nějaká třetí cesta? Stavba bude realizována na přelomu roků 2010 / 2011.
2. Rozpouštění opravných položek k pohledávkám
Na Vašich školeních jste se zmiňovali o tom, že opravné položky k pohledávkám je možné tvořit pouze k rozvahovému dni (dala jsem si to do vnitřní směrnice). Ale teď jsem si nemohla nevšimnout, že některé pohledávky, ke kterým jsem vytvořila k 1.1.2010 opravnou položku, už jsou zaplacené. Nejsem si teď jista, zda je správné tyto opravné položky rušit v průběhu roku. Přijde mi totiž logičtější, že i o zrušení opravných položek by se účtovalo jen k rozvahovému dni (něco se sice zaplatí, ale na druhou stranu zase začně dlužit a je to takové "učesanější" pravidlo). K tomuto dilematu mě přivedl fakt, že já sice zruším opravné položky z důvodu zaplacení, ale na druhé straně budu mít hromadu dluhů, na které opravné položky budu tvořit až k 31.12. Je možné si dát do směrnice, že o opravných položkách (tvorbě i rušení) bude účtováno jen k rozvahovému dni? Něco na způsob účtování o zásobách způsobem "B"?
3. Transfery mezi obcemi a DSO v rámci předfinancování akce dotované z EU
Toto je asi nejsložitější dotaz, který se však týká velkého množství obcí. A co hůře, každý svazek to řeší různě a já bych Vám byla velice zavázána, kdybyste v tomto směru mohla vydat jednotnou metodiku, kterou bychom se mohli společně řídit.
Jde o to, že DSO realizuje projekt na zvelebení svých členských obcí, který bude podpořen ze SZIF. DSO pochopitelně nemá vlastní prostředky, aby tuto akci předfinancovala, a proto byla uzavřena s obcemi smlouva o partnerství, ve které bylo dohodnuto, že členské obce ve stanovené (různé) výši zašlou DSO dotace (investiční nebo neinvestiční). Částečně byly tyto dotace zasílány v roce 2009 a částečně v roce 2010. Nyní, kdy DSO obdrželo dotaci, vrací část (dejme tomu 90 %) těchto dotací zpět obcím. A nyní existuje několik variant, jak to vzájemně účtovat:
a) Jistý svazek po mě chtěl, abych toto účtovala jako návratnou finanční výpomoc, což je podle mne zcestná myšlenka, protože se vše vracet nebude.
b) Řešení dotace sem - dotace tam?
v roce 2009 byly dotace zaplaceny klasicky (pol. 5329 - neinv. nebo 6349 - inv.)
vratka této dotace cca 90 %
- předpis pohledávky 348/406
- platba 231/348
- co se týče položky, tak bych za obec použila klasickou pol. 4129 (za svazek 5321) u vratky neinvestiční dotace. Jak postupovat když půjde o vrácení investiční dotace?
V roce 2010 byly dotace zaplaceny
- předpis závazku 572/349 - neinv.
(investiční dotaci jsem naštěstí svazku nezasílala, ale v takovém případě by to bylo asi proti 403)
- zaplacení 349/231
- co se týče položky, tak jsem použila 5329 (svazek 4129) /investiční 6349-4221/
A teď její vrácení cca 90 %
Královéhradecký kraj mi na můj dotaz odpověděl, že vratky dotací ve stejném roce se účtují mínusem tj. kompenzačně. Co se týče použití ostatních účtů kromě 231 se mi informaci získat nepodařilo. Ale když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem zjistila, že postupovat lze různě:
- předpis pohledávky 348/572; nebo -572/-349; nebo 348/672 ?
- platba 231/348 nebo -349/-231?
- s ohledem na stanovisko kraje bych použila stejnou položku jako při placení tj. snížení 5329
Jak postupovat v případě vracení investiční dotace z roku 2010 ?
Jaký je prosím nejsprávnější postup?
Předem Vám děkuji za zodpovězení mých dotazů a doufám, že byly srozumitelné. Bude-li třeba cokoliv doplnit, bez obav volejte 723 367 923
Hana Böhmová
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, z investiční dotace POV jsme pořídili bezdrátový rozhlas za 760 000,-Kč, (460 000,- z dotace) starý rozhlas máme na 021 a nový jsem zaúčtovala jako technické zhodnocení také na 021.
Nyní jsem se dočetla u Vás v dotazech, že rozhlas na 022 .Mám přeúčtovat vše na 022.
Ještě nevím jakým způsobem zaúčtuji částku 460 000,- na účet 403.
Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jak mám účtovat fa z DSO, kde nám fakturují (je tam i přímo napsáno)podíl na dotaci z GF, je to investiční dotace, jedná se o nákup sněhové frézi, jestli to účtovat jako transfer a to: předpis 572/349, úhrada 349/231 pol. 6349 par.3699, ale pak nevím, jak to přeúčtovat do majetku? celkové náklady jsou 88.740,-, vlastní podíl 43.800,- anebo to účtovat normálně jako nákup? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Nevím si vůbec rady jak a kde začít: jedná se o dotaci od ministerstva pro místní rozvoj je to neinvestiční dotace s UZ 17360. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na postup účtování u neinvestiční dotace ze SZIF – oprava kapličky. Byla provedena oprava střechy a fasády, což jsem dala přímo do nákladů. Za 35.000,- Kč byl zakoupen dřevěný betlém a já nevím, jak ho správně zaúčtovat, když se jedná o neinvestiční dotaci. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. V měsíci září jsem obdržela podepsanou smlouvu mezi obcí a krajem na investiční dotaci na nákup pož. techniky v částce 70 tis. Kč.
Peníze došly na účet ještě v měsíci září.
mám zaúčtovat přes pohledávku 346 MD
403 D
a když došly peníze tak pol 4222 ÚZ MD
346 D
Je to tak správně? Nebo vůbec neúčtovat přes pohledávku, kdy peníze došly v jednom měsíci?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala z rozpočtu JMK neinvestiční dotaci na opravu prostranstvi OU.Vyúčtování máme provést do konce roku 2010.účtovala jsem následovně:
oznámení o schválení dotace: MD 942 300/ D 999 942
schválení dotace: MD 999 942 / D 942 300
předpis dotace : 348 000 UZ 221 /374 110 UZ 221
příjem dotace na BÚ: 231 010 pol.4122 UZ 221/348 000 UZ 221.
Protože akce již proběhla,FA firmě je již zaplacená tak ještě odúčtování nákladů částky 140 000 Kč z par.3639 a následně zaúčtování s UZ.
231 010 3639 5171 UZ 221 D 140 000
231 010 3639 5171 D minus 140 000.
Dotace je celá vyčerpána tak ještě zápis
374110 UZ 221/672 300?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené mezi městem a krajem jsme obdrželi dotaci na akci "Zlaté české ručičky" ve výši 30.000,-. Dofinancování bude realizované z rozpočtu města ve výši 40.700,-.
Jednou z podmínek smlouvy je, že dotaci nesmíme použít na úhradu DPH (jsme plátci). Ptám se, musíme vyčlenit i na fakturách hrazených z vlastních zdrojů zvlášť DPH, když akce je nevýdělečná a nebudeme uplatňovat odpočet u FÚ ?? Týká se částky 40.700,- Stačí napsat prohlášení, že město neplatní odpočet DPH?? Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela dotaci od SZIF v roce 2010, akce byla profinancována v roce 2009. Ve Vašich odpovědích jsem našla pouze účtování přijaté investiční dotace 346 / 403 a 231 / 346. Nevím si rady se zaúčtováním neinvestiční dotace od SZIF. Myslím 377 / 673 a 231 / 377 ?
Děkuji za odpověď }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Krajský úřad nám zaslal dopis, kde uvádí, že Rozhodnutím Ministerstva vnitra o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů nám byl stanoven limit 150.000,-Kč. Mám tento případ zaúčtovat do podrozvahy 942 03xx/999 0942, nebo předpis do účetnictví 348/672?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. V převodovém můstku jsem věcná břemena, kde je obec povinná, zařadila na účet 986 a tato mi vstoupila do přílohy účetní závěrky do C.5. Je to v pořádku? Zarazilo mě, že to jsou podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům.
2. Do jakého řádku přílohy A.10. by měla vstoupit investiční dotace od MMR na dětské hřiště?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc zda zařadit do dlouhodobého nehmotného majetku města Generel zeleně (odd.§ 3745 - položka 6119), který bude dlouhodobě využíván v údržbě veřejné zeleně ve městě a bude pořízen v částce 750.000 Kč. Sloužit bude jako územně analytický podklad územního plánu (součástí jsou také digitální a normální mapy).
V knize Majetek - 10.3 Územní plán a územně analytické podklady píšete, že tyto podle vašeho názoru nejsou majetkem. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obdrželi jsem investiční dotaci ex-post v roce 2010 na projekt zafinancovaný v roce 2009. Účtuji 231/403 ve výši způsobilých výdajů 92,5% přijaté dotace. V roce 2009 jsem účtovala pouze 042/321 investice. V roce 2010 budu účtovat přijetí dotace na výnosech?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Vedeme účet HČ-mzdu zaměstnankyně, která je zaměstnána v míst.pohostinství, které provozuje obec jsem vyplatila z BÚ. Převod vyplacených prostředků tedy převedu z BÚ na účet HČ. na bú ZAÚČTUJI 231 0100 6330-5341 MD/262 0100 D.Na účtu HČ zaúčtuji celkovou částku 241 0100 MDa poté rozúčtuji HM 2141 ( na BÚ dáváme pol.5011 mohu jí dát také na HČ nebo si ji mám změnit?) SP 26%,,ZP 9%, a odvod daně,a dále stravenky.
Dále se chci zeptat zda,máme investiční dotace např. za posledních 5 let které jsme účtovali na účtu 401 převést na účet 403? A poslední prosba. Máme na účtu 311 nevymahatelnou pohledávku. Poradíte mi, jak ji mám odepsat a kam zaúčtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zdravím, v odpovědích na toto rozčlenění jsem našla odpověď, že není třeba účet 028 dávat na účet 403. Slyšela jsem i jiný názor, že by na účtě 403 měla být i dotace na CzechPOINT poskytnutá v minulém i předminulém roce.Prosím o Váš názor. Potom mě ještě napadlo v souvislosti s CP -dotace na volby-pořízení majetku na účet 028. příp. na podrozvahu? Dávalo by se také na účet 403? A pokud ano, účet 028 by se potom oprávkoval bez těchto dotací?U účtu 403 je napsáno investiční dotace a tak jsem z toho zmatená a velmi přivítám Vaše vysvětlení, za které předem moc děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková