Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu mylná platba odpovídá celkem 20 dotazů:
Dobrý den,
prosím o radu a kontrolu účtování:
A) faktura (příloha) za mat. na dopojení vody z vod.šachty (šachta není v našem majetku) do budovy a na rozvody v místnosti(výměna rozvodů). Budova je v majetku obce. Práci vykonal tenis. oddíl v rámci brigády. Mohu účtovat tedy jako materiál 501/321, 321/231 3613 5139?Ve FA je tlaková nádoba za 5.264,23 (nově pořízená) – tu musím evidovat v majetku? 558/321, 321/ 231 3613 5137 a zařazení 028/088?
B) Obec uzavřela smlouvu o partnerství se svazkem (příloha). Svazek pořídil přes podporu z OPŽP kompostéry a vyčíslil vlastní zdroje naší obci ve výši 584,- Kč na kompostér. Celkem obec pořídila 50 ks kompostérů – celk. podíl obce je 29.200,-. Dopor. účtování ze svazku je: zaúčtování závazku 572 / 349 a úhrada transferu svazku 349 / 231 3723 6349. Dotace je investiční.
Po skončení udržitelnosti budou kompostéry převedené do vlastnictví obce. Povedeme pouze mimoúčetně. Ve smlouvě není uvedeno, že můžeme vypůjčit občanům.
1. Je možné tedy příjem peněz od občanů 584,- Kč účtovat jako neúčelový dar 231 3723 2321 / 672 pouze na základě vystavených pokladních příjmových dokladů? Bez smlouvy o výpůjče.
2. Nebo máme mít s každým občanem sepsanou smlouvu o výpůjče (příloha), kde bude uvedeno, že občan obdrží kompostér a zaplatí kauci 584,- Kč a a po skončení výpůjčky se stane vlastníkem. Účtování potom jako zálohu (kauci) 231 pol.8901(nebo 3723 pol 2324-nevím, co by bylo vhodnější))/ 455.
A až kompostéry převezmeme do majetku, prodej bude 311/646 a kauci 455/231 pol 8901 (nebo 3723 pol ??) a 231 3723 pol 3113 / 311.
V majektu zápisy 028/088 (převzetí od DSO) a následně předání občanům 088/028.
C) omylem uhrazená záloha na elektřinu po ukončení smlouvy. Je správné 377/ 231 6409 (nebo par. 3613) 5909 a příjem vrácené mylné platby minus 377/minus 231 6409 (3613) 5909?
D) Jeden občan uhradil podruhé místní popl. za KO a další dvojnásobnou částku. Účtuji správně příjem 231 pol. 1345/315, vrácení minus 231 pol 1345/min. 315.
Děkuji}
1. Chybí mi souvislosti, co se přesně dělalo. Podle všeho tam byly nějaké práce zdarma v rámci brigády tenisového oddílu, tu nemusíte nutně aktivovat do ceny majetku - otázka i je, jestli tam majetkově něco vzniklo. Nová přípojka k budově by měla být samostatnou stavbou, případně TZ budovy, do 40 tis. Kč je to ale TZ podlimitní (účet 549). Takže majetek, jen pokud byste budovaly novou přípojku vody, pak je vhodné samostatná stavba a ta se eviduje od 0,1 Kč (bez ohledu na cenu). Hovoříte ale o výměně rozvodů v budově, pokud je to tedy vše výměna - oprava, pak souhlas s tím, že materiál na opravu účtujete na účet 501, pol. 5139, když je fakturováno bez práce. Tlakovou nádobu musíte posoudit obdobně - nově pořízená znamená, že tam dříve nebyla? Každopádně práce v budově jsou TZ, samostatnou stavbou je jen případná nová venkovní přípojka, takže stejně asi skončíte v provozním nákladu, předpokládám, že ta tlaková nádoba je součástí vodovodního systému budovy, takže spíše ne samostatná věc.
Dívala jsem se do přílohy, celková cena faktury je necelých 18 tis. Kč, takže když to shrnu, půjde to buď na účet 501 jako materiál, nebo účet 549 (pol. 5123) jako podlimitní TZ - výjimka jen pokud by se to týkalo budování venkovní přípojky, která tam dříve nebyla.
2. Souhlasím s navrženým účtováním DSO, tedy že svůj příspěvek zaúčtujete na účet 572. Trochu nerozumím tomu, že dotace je investiční, ale kompostéry jsou jednotkově asi v ceně DDHM, když zmiňujete účet 028. Ohledně Vašich dotazů:
2.1 Ve smlouvě o výpůjčce s občany hovoříte o kauci, musíte právně dotáhnout, jestli bude vratná nebo nevratná. V tomto ohledu tedy více neporadíme, protože smlouva v tomto ohledu nehovoří jasně.
2.2. Určitě je vhodnější mít uzavřenou smlouvu o výpůjčce s občany, obce takto postupují, je to právně jistější, protože nakládáte s majetkem, ketrý není Váš. Ohledně kauce, jako cizí peníze jí účtujte, pokud bude vratná, tedy by jí občané po skončení výpůjčky vraceli obci.
2.3. Opět si to musíte jasně právně stanovit - nechat schválit, zda jim to budete pak prodávat, ale pozor, že je to pořízeno z dotace, tak většinou se občanům předává po ukončení výpůjčky bezúplatně a je i bezúplatné užívání majetku - což je i smysl výpůjčky.
Převzetí od DSO zápisem 028/088 je v pořádku, předání občanům bezúplatně zápisem 088/028 také. Jen pozor na to, v jaké budou ceně, většinou jsou DDHM, ale jak jsem psala, pak mi v tom nesedí investiční dotace, napadá mě jedině, že by svazek účelově vytvořil soubor, tzn. je potřeba si s DSO dohodnout předání - to můžete řešit až za 5 let, jestli Vám nepředává spíše soubor kompostérů, tedy majetek z účtu 022 i s nerozpuštěnou výší dotace na účtu 403. V takovém případě by zápis převzetí u Vás byl 022 MD v PC/ 403 D v nerozpuštěné výši dotace, 082 D ve výši oprávek, 401 D zbytek do PC. Darování občanům 543 MD/ 082 D v ZC, 082 MD/ 022 D v PC a dorozpuštění dotace 403/672.
3. Ano, nejlepší je takto i v RS "vyminusovat".
4. Na mylnou platbu by neměl být správně předpis - nemáte na to nárok. Účtování je obdobné, jako v bodě 3, jen se zde jedná o Váš závazek, takže příjem 231/378 s pol. 2329, vrácení 378/231 pol. 2329 minusem (odpa 3722). Když to zaúčtujete, jak uvádíte, tak se to také "vynuluje", jen to není nejpřesnější postup.
Započteno na 2 dotazy
Pracovník úřadu z běžného účtu omylem potvrdil nějakou platbu ve výši cca 630 000,-Kč. Věc je v šetření s policií, bankou, pojišťovnou....ještě se neví, jak vše dopadne. Jak bych měla účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, uhradila jsem omylem dvakrát fakturu, ale částka byla vrácena na účet až v dalším měsíci, zaúčtovala jsem 377 MD / 231 odpa 6409 pol. 5909 D, v rozpočtu byl ale kvůli tomu překročen paragraf 6409. Musí se tento paragraf navýšit rozpočtovým opatřením i když se jedná o mylnou platbu a částka bude vrácena? Neexistuje jiný způsob zaúčtovaní, aby se to neprojevilo na paragrafu 6409? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak prosím zaúčtovat mylnou příchozí platbu na úvěrový účet obce (úhrada faktury).
Byla připsána k 31.8.2020, budeme žádat banku o převedení částky na ZBÚ, což se ale uskuteční až v období 09/2020.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme opravovat starý chodník u MŠ. Starosta chce starou dlažbu prodávat občanům. Bude prodej s DPH nebo ne když MŠ nemáme pro ekonomickou činnost? Dále chceme prodat nevyužitý štěrk pro zimní posyp TJ Sokol pro jejich činnost. Bude prodej bez DPH? Dále jsme prodali tři pozemky firmě pro výstavbu parkoviště. Firma ještě není plátce DPH. Dva pozemky s DPH - v územním plánu jsou v zastavěném území a jeden bez DPH, protože je mimo intravilán. Platbu poslali před podpisem smlouvy na účet, což je DUZP. Není třeba vystavit DD neplátci? Stačí vnitřní zaúčtování? Mockrát děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes jsem zjistila, že jsem uhradila 2x nedoplatek za plyn. Jednou příkazem k úhradě a pak inkasem z účtu. Prosím o radu: mám zaúčtovat, jako nedoplatek za plyn obě dvě platby MD389, 502/321, MD314/231, MD 321/314 a pak až dorazí peníze na účet, tak mínusově jednu platbu zrušit nebo mám tu druhou platbu zaúčtovat zrovna jako mylnou platbu MD 311/231 6409 5909 a příjem mínusově to stejné? Plynárny nám vrátí tento přeplatek na účet.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mylná platba za byt občana
Došla nám na účet platba za TDO od občana, který ji již jednou zaplatil letos v únoru.
Účtovala bych příjem:
231 6409 2328 nebo 2329 ? 550,-Kč MD
378 D
vratku občanovi v tomto měsíci
231 6409 2328 nebo 2329 ? 550,-Kč D
378 MD
a nic bych nerozpočtovala. Platba je zaplacená v důsledku plátcova omylu, takže bych se spíše přikláněla k položce 2329.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 nám společnost ČEZ poslala omylem na účet 3000 Kč za VB (obec povinná) a přišlo se na to až teď, takže v roce 2017 peníze budeme vracet. Prosím, jak mám tento případ zaúčtovat jak v roce 2016, tak vrácení v roce 2017? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci nám přišla mylná platba za nájemné. Zaúčtovala jsem 231 6409 2328/378. Jak zaúčtovat vrácení mylné platby v letošním roce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Omylem jsem uhradila chybnou částku na příspěvek na penzijní připojištění pro našeho zaměstnance. Zadala jsem do částky variabilní symbol :-( Běžně účtuji na položku 5499 proti 527 (sociální náklady). Jedná se o příspěvek ze soc. fondu, který hradíme měsíčně z běžného účtu. Netuším kam takovou platbu zařadit v rámci inventarizace, pokud mi platbu do konce prosince nevrátí. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes jsem uhradila povinné ručení za nový traktor, který ještě nebyl uveden do provozu, tj. všechny náklady jsou na účtu 042. Na tento účet jsem chtěla zaúčtovat i tuto platbu pojistného. Pojišťovna zjistila, že smlouva byla chybná, že bude zrušena, částka nám bude vrácena a bude nám vystavena smlouva nová. Pojistné z nové smlouvy bude uhrazeno také před uvedením traktoru do provozu. Prosím, jak se z toho mám vymotat ? Jak mám zaúčtovat platbu, o které vím, že byla chybná, ale bude nám vrácena až příští rok ? Jak mám zaúčtovat příští rok tuto vratku ? A jak bych účtovala v případě, kdyby pojišťovna stihla vrátit platbu ještě tento rok ? Ještě prosím o informaci, zda povinné ručení patří na účet 042, pokud je uhrazeno před uvedením stroje do provozu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak opravit zaúčtování: začátkem září mi starosta položil FA na stůl v částce 276 Kč za cement. FA jsem zapsala do došlých FA 501/321 a uhradila 231 par.3745 pol.5139/321 . Minulý týden mi volala účetní z prodejny stavebnin , že jsem FA neměla platit, neboť materiál z FA byl uhrazen při převzetí hotově. Měla pravdu, když jsem se podívala pořádně na FA bylo napsáno-zaplaceno hotově. Nyní mi poslala peníze zpět na BÚ. A nyní také došel starosta, že chce po mě z pokladny 276 Kč , že zaplatil cement. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu se nám objevila částka od firmy, od které nakupujeme knihy. Po tel. dotazu mi bylo sděleno, že je to přeplatek za knihy zakoupené v březnu 2013, tedy minulý rok (zaplatili jsme omylem vyšší částku). Jak mám tuto položku na výpisu z banky zaúčtovat? Jako podklad jsem dostala po mé prosbě pouze email, kde původ obdržené částky vysvětlen. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, 27.12.2013 jsem uhradila fakturu za 10 tisl, která nám nepatřila.
V knize faktur ji nemám. Platbu jsem zaúčtovala jako mylnou 377/231-6409-5909. Když je to na pohledávce, nebudu časově rozlišovat, i když mám limit na časové rozlišení 5 tis. Měla bych ale udělat rozpočtové opatření?
Vratku pak zaúčtovat na dal 377 a mínusem 231-6409-5909?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat příjem a následně vratku mylné platby v jednom roce. Účtovala bych příjem 231 odpa 6409 pol. 5909 - D a 378 D. Vratka 231 odpa 6409 pol 5909 D a 378 MD.
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková