Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1408 dotazů:

  • Demolice objektu, kamerový systém, ozvučovací technika
    28. 01. 2021

    Dobrý den,

    1. Mám několik dotazů ohledně demolice objektu, někdy před deseti lety jsme koupili starý dům neobyvatelný, u kterého bylo jasné, že dojde k demolici, v minulosti byla vize, že tam bude dům s pečovatelskou službou, nyní se zpracovává studie objektu s obecními byty. Na jaře byla schválena demolice objektu a zároveň vypracování studie objektu s obecními byty. Demolice započata v listopadu 2020, předání v lednu , fakturace 25. ledna 2021,mám několik dotazů :
    - mám fakturu s DPH, ale teď jsem zjistila, že bylo schváleno vypracování studie objektu s obecními byty a zároveň se bude žádat dotace na demolici, myslím, že by tedy demolice měla být fakturována v režimu PDP ?
    - vyřadit z majetku, až mám fakturu k demolici, dle data, co mají k předání díla ?
    - mám odepisovat, až do 31.12.2020 nebo již neodepisovat, poslední odpisy mám momentálně do 9.měsíce 2020 ?
    - vše mám zaúčtovat na 042 – zůstatkovou hodnotu objektu i náklady na demolici stavby ?

    2. Další dotaz se týká kamerového systému, zatím mám fakturu z roku 2020 Kč 31.219 (jsou 4 kamery a nějaké příslušenství) a jednu v roce 2021 Kč 4.840 (to je nějaké internetové připojení, aby přijímalo signál -to by mohlo být na 028 a 5137, ono je to takové wifi připojení, které se zároveň rozšiřuje signál v budově) viz příloha, ještě bude další faktura za instalaci kamer cca 13.000, celkové náklady budou cca 49.000 (bez těch 4.840), původně jsem měla kamery rozepsané na 5137 a 028, ale napadlo mě, že ještě opravím na 042 a na účet 028 zařadím až v roce 2021, až budu mít i fakturu za instalaci a zařadím 4kamery rozpočítám dle částek

    3. V roce 2020 jsme zakoupili z dotace ozvučovací techniku za 67.000 (zařazeno na 022), letos jsme dokoupili ještě další věci k ozvučení za 20.000, jak to zaúčtovat ? Na 549 na položku 5123 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • předání budovy školy vlastní příspěvkové organizaci
    28. 01. 2021

    Dobrý den,postavili jsme novou mateřskou školku a svěřili jsme jí do majetku vlastní příspěvkové organizaci ke dni 1.1.2021-pořizovací hodnota k 31.12.2020 je 51.225.507,90Kč,oprávky 160.080,00Kč,zůstatková cena 51.065.427,90Kč. Transfer od Ministerstva financí 20.000.000,00Kč nebyl
    zatím vůbec rozpuštěn.Prosím o radu jak správně zaúčtovat.

    Škola nám vrací starou budovu mateřské školky-dvě budovy-stará budova
    bude zařazena a hned vyřazena-zdemolována a druhou část bude ještě obec používat. Stará budova-pořizovací hodnota-3,381.775.90Kč,oprávky k 31.12.2020-1.234.159,00Kč.
    Druhá budova -pořizovací hodnota 2.086.000,00Kč,oprávky 761.337,00Kč.
    Můžete mi poradit jak vše správně zaúčtovat? Děkuji moc za pomoc.
    Zdraví Miluše Škopková -fin.odbor MěÚ Mirovice

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcné břemeno
    28. 01. 2021

    Prosím o radu. V roce 2015 obec podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na VB, zaplatila úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku 92 655 Kč. Vztahovalo se ke kanalizaci, byl poskytnut i transfer. Stavba kanalizace byla již zkolaudována v roce 2019 a vyúčtování transferu již také proběhlo. VB tam nebylo zohledněno. Záloha zaúčtována na 052. V roce 2020 byla podepsána smlouva, v které je uvedeno, že věcné právo z této smlouvy vznikne dnem právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí. 6.1.2021 byl proveden vklad do katastru s právními účinky 9.12.2020. Z úřadu nám v lednu 2021 přišlo oznámení o vratce ve výši 54 995 Kč. Mám věcné břemeno, dát na 028? Prosím o správný postup účtování zařazení věcného břemene, přijetí vratky a zda zahrnout ještě do loňského roku. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zatřídění stroje do lesa
    28. 01. 2021

    Dobrý den, prosím o zatřídění :pásový dálkově ovládaný multifunkční stroj pro práce v lese, který zajistí péči o lesní cesty a přípravu půdy na zalesnění, označení GREEN Climber LV 300 PRO. Obec požádala o dotaci na tento stroj. Stroj byl koupen a zaplacen ve 12/20, dotace by měla být v 02/21.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vodovod
    27. 01. 2021

    Mám dotaz ohledně prodeje vodovodu SVS. V roce 2010 obec uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí a SVS uhradila zálohu na odkoupení vodovodu ve výši 882 000,-, tu jsem zaúčtovala na účet 455. V prosinci 2020 jsme obdrželi částku 261 184,- jako kupní cenu vodovodu. Přičemž pořizovací cena byla
    9 596 924,-. Zůstatková cena k 31.12.2019 byla 9 404 343,- a oprávky 192 581,-. Potřebovala bych poradit jestli dělat přecenění a jak? Jak to celé zaúčtovat ( RS i účty)? Jestli ke dni úhrady ceny nebo ke dni podpisu smlouvy? A ještě obec průběžně od prosince 2020 hradí a bude hradit věcná břemena vlastníkům dotčených pozemků, ty bych dávala na položku 5139.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisování majetku
    19. 01. 2021

    Dobrý den, prosím o radu:
    V účetnictví jsem vedla vodovodní přípojky na účtě 028.
    Při přezkumu mi bylo řečeno, že se jedná o dlouhodobý majetek (účet 021 stavby k vodovodu). Odúčtovala jsem tedy přípojky z účtu 028/088.
    Dále pak 021/082. Když jsem potom doúčtovala odpisy- 551/082, měla jsem špatnou zústatkovou cenu, protože účet 082 jsem použila 2x. Prosím o radu, jaký účet místo 082 mám použít? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace 403
    19. 01. 2021

    V srpnu jsem na již existující kartu majetku zavedla technické zhodnocení včetně dotace. Byla to rozsáhlá nástavba základní školy a tak došlo k chybě zavedení dotace na kartu majetku - uvedla jsem částku 9 291 112,16 Kč a dnes jsem po chystání podkladů pro inventarizaci zjistila, že měla být částka vyšší o 3 544,23 Kč a to 9 294 656,39 Kč. V účetnictví je částka v pořádku. Ale došlo již za čtyři měsíce k odpisu z programu Majetku a k rozpuštění transferů z chybně nastavené výše transferů. Z tyto 4 měsíce bylo rozpuštěno měsíčně 9413,64 Kč, za 4 měsíce tedy 37 654,56 Kč. Majetek se mi po odpisu za 12 měsíc sice uzavřel, ale ještě se tam mohu vrátit a doopravit co bude potřeba. Předpokládám, že změním výši transferu na kartě majetku a musím vypočítat rozpuštěné transfery. Když podělím 9413,64 děleno 9 291 112,16 a vynásobím 3 544,23 - vyjde mi 3,59Kč - o to by mělo být rozpuštění transferů vyšší každý měsíc (září - prosinec) dle mého názoru, ale nejsem si jistá.
    Doufám, že odpisy se nezmění za ty čtyři měsíce, když se zvedne výše dotace ale celková cena majetku zůstává stejná, tam jsem chybu neudělala, 042 jsem dobře převedla?
    Děkuji předem za odpověď. Jolana Jakubová

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • chyba v oprávkách v loňském roce a transfer pro spolek
    19. 01. 2021

    Dobrý den, poprosím o zodpovězení dvou dotazů:

    1.) Na konci roku 2019 chybně zaúčtovaná oprávka rozpuštění transferu přijaté dotace . Investiční dotaci účtuji při ukončení akce 472 000/403 300.
    Oprávky pak za rok 403 500/672 300.
    Vloni byla oprávka zaúčtována na 403 300 místo 403 500. Na účtu přijatých dotací mi pak leze samozřejmě špatné číslo s haléři. Lze to opravit? Pokud ano, prosím o návod zaúčtování.

    2.) Dotazem číslo 2 se ještě vracím k dotaci pro spolek TJ. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo o transferu, nikoliv o půjčce, protože hřiště TJ bude během 2 let stejně převedeno na obec.
    Smlouva byla podepsána 21.12.2020 a peníze odeslány týž den. Účtovala jsem 231.... 3429/6322 a 572/300. Paragraf 3429 jsem volila protože dotace je pro spolek, ale hřiště bude víceúčelové i pro rekreační sporty a dětské soutěže. Podle smlouvy bude TJ dávat vyúčtování do 31.7.2021. A já nevím, zda dávat i na podrozvahu a jestli místo účtu 572 nedat raději jako zálohu na transfer a dát i do dohadných položek. Prosím poradíte se zaúčtováním? Moc děkuji, Hana Breiová, obec Všenice

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TIRD kolaudace
    18. 01. 2021

    Dne 31.10.2020 byla předávacím protokolem předána stavba technické infrastruktury RD. Jednotlivé stavební objekty (vodovod, kanalizace, plynofikace, veřejné osvětlení, komunikace) budou kolaudovány postupně. Po předání dokončeného díla jsem rozdělila společné náklady jako zaměření, stavební dozor apod. k jednotlivým stavebním objektům a doúčtovala poměrným dílem dohad očekávaných nákladů. K 31.12.2020 byl zkolaudován a zařazen do užívání stavební objekt vodovod a kanalizace. V lednu 2021 (DUZP 01/2021) byla doručena ještě jedna faktura za autorský dozor. Jak mám prosím postupovat, když stavební objekty vodovod a kanalizace již mám zařazeny do užívání, ostatní stavební objekty zůstávají ještě v nedokončených investicích, jejich kolaudace teprve proběhne.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek a přislíbená dotace z kraje
    15. 01. 2021

    Dobrý den, potřebuji poradit, jak se vypořádat při přechodu na další rok s investicí "Herní prvky do MŠ" za 187 000 Kč. V červnu jsme žádali na Stř.kraj o zbytek nevyčerpané dotace z Programu 2017-2020. V červenci bylo hřiště dokončeno a vyfakturováno. Zároveň na něj přispěly okolní obce na základě veřejnoprávní smlouvy (celkem 33 000 Kč). Tyto příspěvky byly s obcemi vypořádány již v srpnu. V srpnu zároveň došlo rozhodnutí Zastupitelstva kraje, že nám schválili dotaci na toto hřiště ve výši 101 000Kč. Povinné dokumenty k uzavření smlouvy jsme zaslali, ale smlouva zatím nedorazila a peníze tedy také ne. Teď potřebuji informaci, jak naložit s tím dětským hřištěm. Do majetku jsem ho zatím nedala, protože čekám na ty peníze z kraje. Hřiště je již normálně v užívání. Nevím zda již založit do majetku a jaké provést úkony účetní. Možná pokud možno jednotlivé kroky od počátku, protože v tom dost plavu. Děkuji za pomoc

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • čerpadlo, přípojky
    14. 01. 2021

    1) Kdy zařadit do majetku veřejnou část kanal. přípojky pro nový RD - po kolaudaci RD, začátku užívání nebo při předání firmou?
    2) Jak zaúčtovat výdaje spojené s opravou střechy - např. žádost o dotaci (518x511)?
    3) Kam účtovat výdaje za zpracování žádosti o dotaci (investiční=výstavba hřiště), když ji neobdržíme a investici odložíme do dalšího roku, ve kterém žádáme o dotaci znovu? Mám nechat na 042, nebo přeúčtovat na 518?
    4) Měníme čerpadlo, které je součástí 2 roky staré technologie ČOV (soubor). Je vhodné ho ze souboru vyřadit a nové zařadit již samostatně, protože se předpokládá, že se bude měnit častěji?
    Moc děkuji za odpovědi.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přístroj na odvlhčování zdiva
    14. 01. 2021

    Koupili jsme a nechali přidělat na zeď v knihovně přístroj na odvlhčování zdiva v hodnotě 44 999,90 Kč. Jak mám zaúčtovat prosím ? Dala jsem to na 022, ale nevím jak mám dát odpisy - kategorii, životnost .. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava majetku
    14. 01. 2021

    Při inventurách bylo zjištěno, že máme pár drobných staveb (do 40 tis.) vedených na účtu 028, nevím, jak k tomu došlo. Jedná se o inventarizační rozdíl? Ve svém dokumentu výkladu vyhlášky píšete:

    „Zúčtovatelný rozdíl z vyhlášky:
    Zúčtovatelným rozdílem se rozumí rozdíl zjištěný při inventuře, který zahrnuje kromě případného manka, schodku a přebytku rozdíl zjištěný podle § 26 odst. 3, § 25 odst. 2 zákona a rozdíl, který se týká jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech, o kterých vybraná účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem.

    Zde si připomeneme, že §26, odst. 3 zákona řeší rezervy, odpisy a opravné položky. §25 odst. 2 řeší ocenění podrozvahových účtů.”

    Ačkoliv žádná z těchto staveb není vícenález, tak ale musím přeřadit na 021 a doúčtovat oprávky, proto se mi to jako zúčtovatelný inventarizační rozdíl jeví. K 31.12. bych dooprávkovala rozdíl dle ČÚS 708 a nastavila plán odpisů na zbývající dobu používání. Je to tak správně? Máme směrnici dle vašich vzorů, z "tabulky pro zjištění přenosu informací" se mi jeví jako nejlepší kód 3 – „Návrhy na změny odpisových plánů“. Předpokládám, že platí, že i zúčtovatelný rozdíl musí být uveden i s jeho řešením v soupisu prvotním i dodatečném, inv. zprávě a v příloze. Navíc k tomu všemu jedna z těchto drobných staveb nebyla správně vyřazena v roce 2017, kdy byla prodána. Jak toto opravit? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! 042
    13. 01. 2021

    Dobrý den, nevím si rady s 042, na které mi zůstala částka za proj.dokumentaci ke stavbě, která je již zapsaná v majetku obce.
    Prosím moc o radu, kam s tím???Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace-hřiště
    11. 01. 2021

    Mám dotaz ohledně dotace, která byla v roce 2019 schválena. Celkové výdaje měli být 1.132.592,- a dotace z toho 500.000,-. Nicméně faktura v celé výši 1.132.592,-(042/321) byla zaplacena ve 12/2019 a jednotlivé prvky (houpačky atd.) zařazeny do majetku už v 1/20 (021/042). Tedy od 1/20 běží odpisy(myslím si, že to je chyba, když akce nebyla ukončena. Dotace měla být proplacena v roce 2020, ale nakonec přijde až v letošním roce. Tedy nevím zda a jak mám opravovat karty majetku a odpisy? A zda mám ještě v roce 2020 (mám otevřený) opravit a výdaje ve výši dotace, tedy 500.000,- přiřadit pod UZ? A jestli mám vůbec ještě dělat nějaké dohady, když už ta fa byla proplacena v 2019? A nebo bude stačit do karet následně přiřadit dotace ke dni, kdy nám dotace bude proplacena?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu