Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:
Chci se zeptat jak správně zaúčtovat platbu za technické zhodnocení ČOV (cca 1 mil. Kč technologické zařízení) v rámci rozpočtové skladby (byl uplatněn odpočet DPH), Náklady a výnosy z kanalizace jsou předmětem vedlejší hospodářské činnosti ( účtováno s DPH).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru letošního roku jsme vydražili 1/7 podíl na nemovitosti (rodinný dům+pozemek), který jsem ke dni zápisu do KN zařadila a následně začala od 3/2020 odepisovat. V 5/2020 jsme vydražili další 1/7 podíl na nemovitosti (RD+poz.) Nejsem si jistá, jak tento nový podíl evidovat. Připsat na stávající kartu majetku rodinného domu (režim techn. zhodnocení) nebo vést nový podíl na samostatné kartě? Je možné, že na této nemovitosti získáme další podíly.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den prosím o radu jak opravit špatné zaúčtování odpisů z minulých let. Jedná se o dlohodobý nehmotný majetek - nesouhlasí účet 079 a 551. Mohu opravit 079 MD/408 D? Účet 551 ji ž asi neopravím? Jedná se o DSO kde je to vzhledem k výši majetku dost významná částka.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, máme nově vybudované Komunitní centrum z dotace. Hotová stavba byla předána 30.3., kolaudace proběhla jen částečná 23.4.(pouze podkroví),celková kolaudace bude provedena až projektant zpětně dopracuje změny stavby před dokončením. Mám v květnu navýšit hodnotu stavby 021 x 042?Nebo až po celkové kolaudaci? Částečná kolaudace musela proběhnout z důvodu podmínek dotace. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude kupovat od Jednoty budovu prodejny potravin. Máme vypracovaný znalecký posudek, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé ceny: za budovu, rampu, opěrnou zeď k rampě, zpevněnou betonovou plochu, vodovod. a kanalizační přípojku, septik, revizní šachtu a pozemky. Pozemky zaúčtuji na 031 (pol.6130) a ostatní na 021 (pol.6121). Nevím, jak postupovat při zařazení do inventur u účtu 021. Můžu všechno, co bude zaúčtováno na účtě 021 zařadit jednou cenou = jedno inventární číslo. Hodnota samotné budovy je přes 1 000 000 Kč, ostatní do 40 000 Kč za položku (vodovod. přípojka je např. za 819,- Kč). Ještě se chci zeptat, jak to bude s odpisováním. Jednota není VÚJ, tak by nás jejich odpisy neměly zajímat. Odepisovat by se mělo od následujícího měsíce po vkladu na katastr.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme PO ZŠ, která prováděla technické zhodnocení "Bezbariérové WC" v hodnotě 207 691,45 Kč. Toto TZ nám ZŠ předala 3.6.2019 a já o tuto částku navýšila hodnotu budovy ZŠ. Provádíme roční odpisy a na toto TZ byly provedeny oprávky za 7-12/2019 (samozřejmě souhrnně s celou budovou). Nyní audit na ZŠ zjistil, že TZ si měla ponechat ve své evidenci ZŠ, neboť bylo prováděno z projektu, kde byla podmínka ponechat si TZ u sebe po dobu 5ti let a pak teprve lze převést na zřizovatele. Nyní máme jako obec TZ vrátit ZŠ. Věděla bych, jak vrátit TZ škole (401/021), ale nevím, jak mám spočítat a zaúčtovat oprávky, když se TZ "vcuclo" do celkové hodnoty budovy. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jde mi o podpisy příkazce operace (starosty) na pokladních dokladech. Je možné správně nastavit podepisování tak, aby příkazce operace nemusel podepisovat každý pokladní doklad? Například souhrnným dokladem za období nebo pověřením jednotlivých vedoucích odborů...
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nějakým nedopatřením jsme opomněli zařadit do majetku dřevěnou autobusovou zastávku(čekárnu), kterou jsme vyrobili svépomoci, tj. z našeho materiálu a pomocí našich pracovníků, a to již před několika lety (ani přesně nevíme kdy). Nyní se zastávka trochu opravila (střecha, aby tam nezatékalo) a umístila se na ní informační cedule, která tam nebyla. Zařadíme 021/401 podle současného stavu stavby a nemusíme řešit odpisy? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Probíhá akce na obnovu pěší stezky, tzn. Příprava staveniště 125 tis, a pak dřevěný altán 135 tis, lavice, odpad. koš atd- vše dřevěné prvky, prozatím to mám na 042, nyní je akce ukončena, dala jsem to na 022/042 551/082 a akce byla skončena v dubnu, zadám do majetku jako celek, akorát dotace bude proplacena ex post, tak až mi přijde zadám na kartu majetku poté ( duben nebo květen nebo počkat až proplatí dotaci?), nebo rovnou s dotací ve 100% výši, když vím, že bude proplacena ve výši faktury? A dát jako 24.12.11. odpisy na 20 let?
2) A prozatím mám výdaje na 6122 3745 a org., tak až mi přijde, dooznačím, ale nyní nemám žádné podklady a dotace je ze státního zemědělského fondu, kdy celková dotace je momentálně přiznána ve výší částce než jsou výdaje, ale bude to upraveno a dotace bude vyplacena ve výši faktury za výdaje, tedy bude ponížena. 49,5% by mělo být z EU, 50,5 % z národních zdrojů. Nevím zda tedy mám a kde hledat nějaké znaky pod které bych to měla dát ( v dohodě, kterou máme k dispozici o účtování nic neříkají.
Jak tedy účtovat a zadat kdy a jak do majetku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,darem od Římskokatolické farnosti jsme dostali pohřebiště, ohradní hřbitovní zeď a kamenné schodiště. Pohřebiště je součástí zapsané nemovité kulturní památky - kostel sv. Kateřiny. Z toho důvodu jsem zařadila pohřebiště, zeď a schodiště, každé zvlášť za 1,-Kč na 021/401. Na pozemek pod pohřebištěm jsme si nechali udělat znalecký posudek. V posudku je ale uvedeno, že cena pozemku se skládá z ceny pohřebiště, kamenného schodiště,ohradní zdi a zeleně, celkově 234 140,-Kč. Pro jakou cestu se mám rozhodnout? Nechat vše za 1,-Kč na 021/401 a pozemek za 234 140,-Kč na 031/401? Nebo zařadit pohřebiště, schodiště a zeď dle cen ve znaleckém posudku, ale pak by na pozemek zbylo cca
2 528,-Kč, což mi přijde hrozně málo. Děkuji předem za Váš názor.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos obdrželi jsme fakturu za vedení projektu (nákup hasičského auta). Projekt byl ukončen v loňském roce a auto zařazeno do majetku rovněž vloni. Jak mám zaúčtovat? Mám opravit hodnotu majetku? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos budeme kupovat ojeté auto pro obec a vyřadit musím stávající Felicii pořízena r.2000 cena 277 200,-Kč paní přede mnou dala odpis na 20 let takže zůstatková cena je ještě k 1.1.2020, 11 550.- na auto budu mít likvidační protokol o zlikvidování,auto je již nepoužitelné, prosím o radu o zaúčtování odpisu a ještě zůstatkové ceny. děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme od kraje investiční dotaci v 2/2020 ( smlouva o poskytnutí dotace sepsána 10.2.2020). Bohužel jsme v roce 2019 účtovali fakturu 511/ 321 a 321/231 3117 5171 a ani UZ nebyl uveden, jelikož jsem vůbec netušila, že nějaká dotace bude od kraje poskytnuta. Jednalo se o rekonstrukci střešního pláště ZŠ. Celá akce byla zhotovena v roce 2019. Zhodnocení budovy by mělo přejít ještě na PO (ZŠ), jelikož budovou vede v majetku. Nevím, zda mám i opravovat položku 6121. Prosím o pomoc jak vše opravit a účtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, protože jsme se stali plátci DPH, budeme si v prvním daňovém přiznání žádat o odpočet. Nevím, jak mám postupovat při zaúčtování tohoto nároku. V našem případě půjde o uplatnění u majetku, který je již zařazen koncem loňského roku do majetku na 021 a o uplatnění u majetku, který se buduje a je zaúčtován na účtu 042.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 31.12.2019 jsme zařadili do majetku sochu jako kulturní předmět ve výši 437.585 Kč (na účet 032), byla nám poskytnuta dotace od Nadace ČEZ ve výši 400.000,- Kč (účet 403). V tomto případě ale nebude z důvodu neodpisování majetku (účet 032) rozpouštěn transfer. Je to tak správně nebo měla být socha zařazena na účet 021 a odepisovat majetek včetně rozpouštění transferu? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková