Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:
Dobrý den, odepisovali jsme v minulosti sporák. Před skončením doby odepisování jsem nezohlednila úpravu odpisového plánu (neprodloužila jsem dobu odepisování).Došlo k jeho plnému odepsání. Stále ho používáme a vedeme v majetku. Při kontrole mi bylo řečeno, že odepsaný majetek nesmí v organizaci figurovat - jak fyzicky, tak účetně. Nesmíme na něm provádět žádné opravy, dokupovat k němu náhradní díly. Je tedy opravdu jediná možnost, že před koncem doby odepisování provedeme její úpravu třeba o dalších 5 let? Opravdu nesmí jinak v organizaci figurovat? Děkuji pěkně.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nechala udělat víceúčelové hřiště za 1 200tis., poradíte mi prosím jak se zaúčtováním do majetku, do které odpisové skupiny patří a ještě na toto hřiště dostala od firmy/s.r.o./ dar ve výši 500tis. Jak se postupuje v tomto případě se zaúčtováním a s odpisy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převzala jsem účetnictví na jedné obci a potřebuji se poradit ohledně Územního plánu. Obec měla v majetku dle inventur - nejstarší inventuru jsem našla z roku 2003 - na účtu 019 - Územní plán v hodnotě 21 675,00 Kč. V roce 2011 - asi kvůli odpisům přeúčtovali Územní plán na účet 018, kde je dosud.
Pátrala jsem a zjistila jsem. Dle vyjádření architekta pořizovali nový územní plán v roce 2001 v hodnotě 139 650,00 Kč. Faktury jsou bohužel skartované, dohledatelné jsou jenom k té částce 21 675,00 Kč. V roce 2009 dělali změnu za 4 600,00 Kč (ta je zaúčtována jako aktualizace na účtu 518) a v roce 2017 dělali dle sdělení architekta úpravu ÚP v hodnotě 72 600,00 Kč.
Územní plán by se měl evidovat na účtu 019, poradíte mi, jak postupovat?
V e-mailu info@obecuctuje.cz přikládám nějaké svoje účtování, ale nevím, zda-li by to mohlo být správné.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu týkající se územního plánu. Máme (již z dřívějších let na účtu 012 evidované územní plány a ty se zde odpisují. Územní plány by se ale zřejmě měly evidovat na účtu 019. Jak nyní postupovat, abychom evidenci územních plánů napravili? Nebyla někdy v minulosti povolená evidence územních plánů na účtu 012 a následně nastala změna výkladu na 019? Bylo by nutné i zde převádět? Jde mi i o to, jak naložit s již vypočtenými odpisy (které u 019 by nebyly vypočítávány)? Zda přes 408 navrátit zpět tak, aby hodnota 019 byla v původní pořizovací ceně? Předem Vám velmi děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Notářský zápisem byla (s právním účinkem 18.2.2019) na obec převedena jiná stavba bez č.p.(konfiskace - vyvlastnění?).
Zařazeno na 021 pouze odhadní cenou starosty 50 tis.
V srpnu (znaleckým posudkem)byla stavba oceněna na výslednou cenu 45.780,-, Stavba stojí na pozemku, který není obce. Nyní tuto stavbu obec prodává majiteli pozemku pod stavbou. Majitel dal dobrozdání, že za dobu užívání ho stály opravy této stavby 35 tis.Kč.
Majitel byl přesvědčen, že stavba byla zakoupena s pozemkem.
Obec stavbu bude prodávat za dohodnutou cenu 10 tis.Kč.
Prosím o radu jak celý případ zaúčtovat tj. od nabytí po prodej.
Odpisy děláme ročně, stavba je určitě víc jak 80 let stará. Máme změnit cenu zařazené stavby? Musíme připočítat DPH? Jsme plátci DPH pouze pro hospodářskou činnost(pohostinství). Prodej stavby pol. 3112 §3639? Moc Vás prosím o co nejpodrobnější zaúčtování.
Nemusíme dělat ocenění stavby v místě obvyklém? Snad jsem to popsala srozumitelně, jsem z toho docela na nervy:-(, nevím si s tím vůbec rady.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přistavovali jsme základní školu, ( Halu na cvičení, školní jídelnu a 3 učebny). Na přístavbu jsme získali 2 dotace, jednu z MF a druhou z KÚ SK a ta umožňovala investiční výdaje použít v položkách na 6xxx, takže část jsme dali na stavbu pol. 6121 a část na gastro vybavení pol.6122 . Stavba bude v majetku obce a gastro vybavení potřebujeme předat škole do správy a s tím si nevím rady jak to udělat účetně. Zařadila bych do našeho majetku 022/042 a hned bych vyřadila 403/022. Ve škole by pak přijali 022/403 a odpisovali 551/081 a odpis transferu 403/672, takže na vybavení pořízené z dotace by jsme škole nemuseli dávat na odpisy, protože by odepisovali dotaci proti výnosům.Můžete mi prosím poradit jak to má správně být? Zdravím a děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme obdrželi 2 investiční dotace k vypořádání na rekonstrukci budovy - kulturní památky. Jednalo se o první fázi, kdy se zachraňuje část budovy, aby nespadla. V plánu je, že by se v horizontu několika let postupně spravovala. Teď konkrétně mi jde o účet 403 a rozpouštění dotace. Stavba byla firmou v 11/2019 dokončena, ale kolaudovat nic nebudeme, to až za pár let až bude připravena k provozu. Mám tedy k 31.12.2019 udělat dohady 388/403 a v příštím roce ke dni vypořádání 403/348 a 374/348. Na kartu tohoto majetku pouze napsat poznámku o I. fázi realizace, která zůstává na 042 do úplného dokončení, s cenou tohoto majetku nebudu hýbat a rozpouštět dotace začnu až se stavba za pár let dokončí a zkolauduje nebo mám zařadit TZ stavby k datu dokončení stavebních prací a dotaci začít rozpouštět?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec bude kupovat traktor, který byl již několik let používaný, nebude nový. Na nákup bude prý sepsána kupní smlouva.
Budu potřebovat aby bylo ve smlouvě napsáno jak je traktor starý,
a jaké na něj byly již u předchozí firmy provedeny odpisy?
Můžete mě, prosím, poradit jak budu pořízení traktoru účtovat a jak zařadím do majetku i ty jejich odpisy a správné stáří traktoru?
Bude prý stát asi 250.000,- Kč.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec před několika roky dělala velkou rekonstrukci ŠJ. Technologická část kuchyně v hodnotě asi 1900 000 Kč byla naúčtována jako soubor movitých věcí-účet 022 (např.prac.stoly, kotel,konvektomat,pec,robot,regály,škrabky....jedná se asi o 75 položek). Vše je zavedeno do majetku obce v této jediné částce a vše se celkem odepisuje.Nyní dochází k tomu, že je potřeba některé věci vyřadit a zakoupit nové. Jak mám nyní spočíst odpisy u těchto vyřazených věcí. Co s tím? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vybudovali jsme cyklostezku, na kterou jsem zatím obdrželi část inv. dotace. O zbytek dotace teď žádáme. Kromě toho jsem koupili několik pozemků, které souvisí s cyklostezkou a naše manažerka žádá ve zbytku inv,.dotace i o část, ze které by se měli uhradit() pozemky výše uvedené. Vzhledem k tomu, že se pozemky neodepisují tak nevím, jak s 403 xxxx popř. naložit, pokud nám opravdu dotaci i na pozemky přiklepnou. Prosím vás o radu a předem děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nastala ta situace po pěti letech a bohužel přecenění na RH pořád máme (viz. níže dotaz z roku 2014). Nedokážu se v těch číslech po pěti letech vyznat a potřebovala bych prosím poradit.
Poskytnutá záloha (účet 052 u obce a účet 455 u mikror.) je 1412870,- Kč a současně kupní cena v kupní smlouvě teď z listopadu.
PC vozidla je 2935664,- Kč, ZC 1009124,- Kč, oprávky 1926540,- Kč, inv.dotace 1513816,86 Kč, celkem rozpuštěno 993516,93 Kč, zbývá 520299,93 Kč.
Jak prosím postupovat u mikroregionu, zaúčtovala bych:
082/407 1922540,00 Kč (oprávky)
407/022 1522794,00 Kč (PC-KC)
036/022 1412870,00 Kč (KC)
to vše ke dni schválení a provedení zápisu u mikroregionu.
311/646 1412870,00 Kč (předpis KC k podpisu kupní smlouvy)
455/311 1412870,00 Kč (zúčt.přijaté zálohy)
554/036 1412870,00 Kč (vyřazení)
a dále nevím, kdybych zaúčtovala účet 564 bude v mínusu oproti účtu 407, protože ZC je nižší než KC a tím pádem poskyt.záloha.
Použije se účet 664 ?
Prosím o dopsání postupu. A ještě k tomu dotaz - jaký to bude mít vliv na daň z příjmu u mikror.?
U obce postup snad zvládnu - zúčtuji zálohu a přes pořízení zavedu do majetku.
Velice děkuji za odpověď.
Dotaz z roku 2014:
V roce 2013 poskytla obec část příspěvku mikroregionu na nákup zametacího stroje (hodnota stroje cca 2 800 000,-). Příspěvek byl prozatím ve výši 469 000,- podle smlouvy s dodavatelem. Zbytek bude až v r.2014.Na tento projekt bude v r.2014 poskytnuta dotace ze SFŽP (5% SFŽP, 85 % FS, 10% DSO). Zbývající část do 10% vlastního podílu poskytne letos obec. V r.2013 bylo zaúčtováno 572/231 2212 6349 - obec (nemělo se vyúčtovávat, proto rovnou do nákladů), 231 pol. 4221/403 - mikroregion příjem invest.transferu. V roce 2014 však obec bude (což jsem netušila) podepisovat Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na uvedený stroj, kde bude uvedeno mj.: "Finanční prostředky poskytnuté Městysem ......... Svazku obcí Mikroregionu ...... k úhradě a krytí části nákladů, jež tento je povinen hradit z vlastních strojů, budou vyrovnány mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím jako záloha na kupní cenu. Touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní se Svazek obcí Mikroregionu .... jako budoucí prodávající zavazuje nejpozději do 6ti měsíců poté, co uplyne doba udržitelnosti dle podmínek OPŽP stanovených pro poskytnutou dotaci dle smlouvy č. ………….. (o poskytnutí dotace) uzavřít s budoucím kupujícím Městysem ...... kupní smlouvu, kterou Svazek Mikroregionu ..... jako prodávající převede Městysi ......... zametací stroj popsaný v čl. I. této smlouvy o budoucí smlouvě kupní do jeho výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu ……………….. (ve výši poskytnuté zálohy)." Dotazy: 1) Jak v r.2014 opraví obec poskytnutý inv.příspěvek z účtu 572 na účet poskytnuté zálohy (jaký účet záloh ? - bude se inventarizovat až do doby převedení stroje tj.více jak 5 let?) 2) Jak po 5ti letech zúčtuje obec zálohu, zaúčtuje kupní cenu a zavede stroj do svého majetku? Musí pokračovat v nastaveném odepisování po svazku? 3) Jak v r.2014 opraví mikroregion přijatý inv.příspěvek z účtu 403 na účet přijaté zálohy na investici? 4) Jak po 5ti letech zúčtuje mikroregion přijatou zálohu na pořízení investice vůči Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a jak vyřadí z majetku? Pravděpodobně se použije účet 408, který se objeví v závěrce a bude se muset zdůvodňovat oprava účtování. Je nejhorší, když se pořád něco opravuje.
Je vážně až neuvěřitelné, jaké jsou možné variace dotací ve vazbě na DSO. I když upřímně řeknu, že toto je docela zajímavý nápad, lepší než "vracení vlastní 403".
Opravy a postupy:
1. Oprava 052 MD / 408 D, ano 052 se pak bude inventarizovat 5 let, 408 ano – zdůvodnění v příloze UZ za rok 2014.
2. Kupní cena předpis: 042 MD / 321 D, zúčtování zálohy 321 MD / 052 D, zařazení do majetku po pořízení 022/042, nebudete pokračovat v odpisování, ale zahájíte odpisy jako u majetku pořízeného ne nového (zvolí se kratší doba odpisování) a odpisování se zahájí z kupní ceny (tj. vlastně jen z těch 10%).
3. Oprava u DSO 403 MD / 455 D
4. DSO předpis pohledávky z kupní ceny: 311 MD/ 646 D, zúčtování zálohy 455 MD /311 D, vyřazení majetku: 553 MD/ 082 D, 082 MD/ 021 D a zrušení 403 k prodeji z podílu EU a SFŽP 403 MD/ 672 D (to ve výši zůstatku 403 k datu vyřazení, případně ještě přecenění na RH, ale to bych radši řešila až po těch 5 letech, protože pořád doufám, že se do té doby RH k majetku určenému k prodeji v účetnictví zruší.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
SDH bude pořizovat v celkové výši 936.596,-automobil, dostaneme na pořízení dvě investiční dotace. Dotaci od min. vnitra na 450.000,- zde UZ 14984 a od kraje 300.000,-, zde bude UZ 93.Prosím o kontrolu účtování. Nyní mám u 450 tis.jen rozh.-915/999, u 300 tis.mám veřejnpr.sml.a rovnou nám přišly peníze - 231 10 4222/374 02, UZ 93 (tedy nedávám už na podrozvahu?). Auto i vyúčtování proběhne letos,tedy nebudu dohadovat.Tedy až přijde ještě těch 450 tis. odúčtuji 999/915 a zaúčtuji na 231 10 4216/374 03, poté budu výdaje účtovat na 042/321 a 231 10 6123 5512 u 450.tis UZ 14984+org a u 350 tis. UZ 93+org. a zbytek našich výdajů jen org. Jakmile bude auto pořízeno, zařadím 022/042 v celkové výši a 374 02/403 - 350.tis a 374 03 - 450 tis., a na kartu majetku zapíši dotaci a od dalšího měsíce se budou rozpouštět odpisy 403/672 sami.Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme darem bezplatně pomník, zřízený v roce 2004 pro uložení ostatků padlých v r.1866. Tak nevím jeli to památka nebo stavba. Ocenění 50.000,-. Když zařadím na 021 tak nevím jak s odpisy, když jsme získali bezplatně.
A dále jsme získali z dědictví hrobku v ocenění 10.000,-, tak nevím jestli to bude stejný postup, tedy 021/401 a zapsat do karty a odepisovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec přechází na nový účetní SW, modul majetku bude funkční od 10/2019. Při tom jsme narazili na majetek, který předchozí paní účetní vedla jako "majetek mimo účetnictví". Existuje k němu inventurní soupis s podpisy inv.komise, "jen" nemají přiřazený Su/Au. Cenou a charakterem některé patří na podrozvahu, některé 028 a máme i studie, které patří na 041, protože jde o studie, ke kterým se budou projekty ještě realizovat. Můžeme v souvislosti s přechodem na nový SW tento majetek navést do účetnictví k 1.10. nebo je třeba, aby toto prošlo zápisem inventarizační komise jako nález? Jde o 4 studie v ceně od 3400,- do 60500,-. Vzhledem k tomu, že jde o majetek z minulých let, jakým účetním zápisem zaúčtovat na 041? Je možné mínus 518? A potom máme 1 případ, kdy ke studii už akce proběhla, tudíž kartu potřebujeme vyřadit. Mám stejnou otázku, zda "stačí" v souvislosti se změnou SW nebo musí přes inv. komisi? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nám dotaz ohledně kompletního účtování dotace(příjmů i výdajů) na přístavbu jídelny. Prozatím máme jen registraci akce(viz mail), ale neofiko víme, že nám vše schválili a máme tak v tom režimu fungovat. Zatím tedy jsou výdaje, které už začaly běžet v roce
2017 - kde mám jednu fakturu 518/321 10 5169 3113,
2018- fa mám na právní sl.a vyprac.studie - 042/321 a 231 5169 3113(zde nevím jestli když mám 042 tak můžu mít 5169?),
2019 - fa na stav.práce ,dozor, koordinátor 042/321 a 231 6121 3113 a poslední faktura musí být proplacena v prosinci 2019. A teď nevím jestli mám vše účtovat na 042/321 a 231 10 6121 3113+UZ(ale to zatím nevím)?.
Potřebuji tedy poradit jak účtovat,ten rok 2019 můžu ještě opravit. Prvotně nevím ,když účtuji na 042 jestli tam vždy musí být 6121 nebo tam může být 5169 a další....? A další věc je, že pravděpodobně nám to budou krátit, protože se práce, nebo resp. faktury nestihnou všechny proplatit? A jak účtovat pak příjem, protože evidentně nám to proplatí až v příštím roce, a zatím nemám ani ve fince či podrozvaze?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková