Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1403 dotazů:

  • Majetek - Multicara
    03. 10. 2018

    Pořídily jsme jako obec Multicaru (starší vůz) za cenu 155.000,-, kterou jsme uhradili 16.2.18. Bohužel do majetku jsem ji zanesla až k 31.8. Můžete mi poradit jak je to z odpisy ( jednorázový od února až doteď), jak účtovat odpisy teď v daném měsíci září. A prosím zda by jste mi pro kontrolu napsaly i účtování celého nákupu.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zavedení garáže do majetku
    01. 10. 2018

    Zjistili jsme , že od roku 2012 máme na LV garáž, která nebyla evidovaná v majetku obce. Nechali jsme udělat znalecký posudek . Garáž stojí na pozemku obce, který již máme léta v majetku oceněný . Ve znaleckém posudku máme vyčísleno: cena stavby garáže činí 63.059,- Kč, cena pozemku pod garáží 6.163,- Kč. Zjištěná cena garáže s pozemkem, stavbou a příslušenstvím dle LV je 69.220,- Kč.
    Zaúčtovala bych znalecký posudek ve výši 3.025,- Kč-předpis 042/321 a platbu 321/3639-6121, pak bych ho zavedla do majetku 021/042. Garáž bych zavedla do majetku v hodnotě bez pozemku tedy 63.059,- Kč 021/401. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na knihu
    29. 09. 2018

    Dobrý den, v nedávné době jsme obdrželi dotaci a dar na knihy, avšak nevím, zda toto bude snižovat pořizovací cenu zásob (tedy knih) či zda se o tom účtuje jako o výnosu. Můžete mi s tím prosím poradit? Nejsem si jistá, zda se v případě zásob chováme jako při účtování dotace na majetek (tedy PC je snižována o dotaci) či zda má být zaúčtováno pouze do výnosů a pořizovací cenu knih tím nijak nesnižujeme.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zaúčtování majetku a PO
    26. 09. 2018

    Obec nechala zhotovit novou el. přípojku na obecní hřiště v ceně 30 000,- Kč. Přípojka vede po obecním pozemku. Mám zaúčtovat do majetku jako stavbu?
    Na PE vedu majetek PO, který pořídila z příspěvku obce nebo získala bezúplatným převodem od zřizovatele. Při auditu mi sdělili, že v inventurách k 31.12.2018 se bude vést vešketý majetek PO-tedy i majetek, který pořídila z dotací, vl.činností nebo darem. Mám si k 31.12.2018 zařadit do PE veškerý majetek PO?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Demolice budovy
    25. 09. 2018

    Obracím se na Vás ve věci žádosti o radu ohledně účtování investiční dotace z programu MMR - podpora revitalizace území, demolice budov. Součástí žádosti o dotaci byl závazek obce do 3 let na místě po zdemolovaném objektu vybudovat park (projekt následného využití). Na což existuje také usnesení ZO.
    Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi v listopadu 2017, realizace měla být provedena do 31. 12. 2017, ZVA do 30. 6. 2018 /rozhodnutí posílám v samostatném emailu/.
    Ve skutečnosti byly práce (demolice) ukončeny 27. 10. 2017 (zápis o předání stavby), s tím, že na park máme ještě další cca 3 roky.
    Dotace byla investiční, účtovala jsem vše, vč. prací v souvislosti s demolicí na účet 042, kam jsem také zaúčtovala ZC budovy. Předpokládala jsem, že projekt bude ukončen až za 3 roky vybudováním parku, a poté dotaci začnu rozpouštět. K 31. 12. 2017 jsem vytvořila dohadnou položku (388/403 0600) ve výši dotace. ZVA bylo odesláno v červnu 2018.
    Dnes jsem ale zjistila, že cílem nebylo vybudování parku, ale demolice budovy, tzn., že projekt již byl ukončen v říjnu 2017. Jak mám tedy svou chybu opravit?
    Musím tedy demolici k 1. 9. 2018 zařadit do majetku, opravit loňský rok, tj. spočítat odpisy a rozpustit dotaci za listopad a prosinec 2017 a odepsat majetek a rozpustit dotaci i za letošní rok.
    Mám však problém s tím, jak mám demolici zařadit do majetku? Protože pokud byla cílem pouze demolice, měla být celá dotace NINV. Pokud dotace byla investiční, musím tedy majetek zařadit jako TZ pozemku a vést to na jaké účtu??? Jaká by byla životnost?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery pro PO
    10. 09. 2018

    Provádíme akci v rámci projektu IIROP, kdy příjemce je město a realizace je prováděna v příspěvkové organizaci ZŠ s názvem Modernizace učeben základní školy.

    Transfer je částečně investiční a částečně neinvestiční.
    Ukončení realizace předání do užívání na základě protokolu 17.8.2018.
    V podmínkách je uvedena udržitelnost projektu pět let.
    Škola má předaný majetek k hospodaření - budovy a pozemky. Ostatní majetek je ve vlastnictví školy.

    Oslovila jsem s níže uvedeným dotazem dva auditory a každý má odlišný názor na evidenci majetku.
    Můj dotaz zní:
    Ponechat majetek v evidenci zřizovatele a velký majetek odpisovat a rozpouštět dotaci a po udržitelnosti předat k hospodaření příspěvkové organizaci a malý majetek do vlastnictví ( jedná se o technické zhodnocení budov, samostatný dlouhodobý majetek a i drobný dlouhodobý majetek)?
    První názor byl vše ponechat v majetku města, včetně samostatného odpisování TH budovy a po pěti letech předat příspěvkové organizace k hospodaření a malý majetek do vlastnictví, druhý názor, že technické zhodnocení se automaticky stává součástí svěřeného majetku, tudíž se musí předat k hospodaření a ostatní ponechat v majetku zřizovatele a převést až po pěti letech.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na oprava špejcharu (sýpky)
    10. 09. 2018

    Prosím o pomoc se zaúčtováním dotace na opravu špejcharu. Dle vyjádření Národního památkového ústavu se jedná o významnou historickou stavbu, která ale není zapsaná jako kulturní památka.
    V 10/2017 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva zemědělství, Program 129660 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Výše dotace 700 000 Kč, vlastní zdroje min. 755 107 Kč, realizace projektu 9/2018. Jde o investiční dotaci - UZ 29500. Peníze jsme zatím neobdrželi, pouze jsem zaúčtovala na podrozvahu 915/999. Nyní probíhají stavební práce. Termín ukončení prací 9/2018. Prosím o radu jak zaúčtovat jak příjem, tak výdej dotace, včetně paragrafu. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Tvorba prostředků na obnovu kanalizace
    05. 09. 2018

    V roce 2010 jsme vybudovali kanalizaci z prostředků dotace EU a od roku 2012 ji plně provozujeme. V podmínkách dotace je tvořit prostředky na obnovu.
    Prostředky na obnovu tvoříme z odpisů a oprav. Tyto částky vykazujeme v různých výkazech pro ministerstva, ale nemáme je vedeny v účetnictví na samostatném účtu, jen v excelovské tabulce. Prostředky nemusí být vedeny na samostatném bankovním účtu.
    Za dobu provozu je: tvorba prostředků = odpisy celkem 1,037 mil. Kč, čerpání prostředků = opravy celkem 0,320 mil. Kč.
    Dotaz: na jaké účty (asi podrozvahové) a jak bych si mohla tyto prostředky zaúčtovat, abych o nich měla přehled i v účetnictví.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převzetí majetku od spolku
    03. 09. 2018

    Nemůžete si pamatovat jak jsme spolu řešily bezúročnou půjčku , kterou naše obec poskytla spolku. Ten za ní pořídil Stezku italského přátelství a když mu zaplatili slíbenou dotaci, částku obci vrátil. Je to cca 5 let co akce proběhla.

    Nyní ZO rozhodlo na žádost spolku převzít bezúplatně Stezku do svého majetku. Spolek odpisy nedělal. Za jakou cenu máme do majetku zavést? Částka pořízení byla před 5 lety 1470000,-. Jde o soubor majetku - lavičky, zpevněné plochy, informační panely, hráz rybníka , zábradlí, zpevněný svah u kostela.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFDI
    29. 06. 2018

    Dobrý den, v loňském roce jsme obdrželi dotaci na investici do autobusových zálivů od SFDI. Stavba byla provedena na konci roku 2017 a bylo požádáno o uvolnění fin. prostředků na proplacení faktur. Faktury již byly uhrazeny z rozpočtu obce. Dotace ze SFDI dorazila na podúčet před koncem roku a nebyla převedena na jiný účet. Z tohoto důvodu jsme v lednu 2018 peníze museli vrátit jako nevyčerpanou dotaci. V dubnu byla sepsána nová smlouva se SFDI a na tutéž akci jsme obdrželi dotaci znovu ( jedná se o 1.164.000,-). Stavba ještě není zkolaudována a není v majetku. Jak zaúčtovat transfer, když stavba není v majetku a nelze od následujícího měsíce spolu s odpisy rozpouštět transfer? Lze použít dohadný účet a příjem dotace zaúčtovat 231 xx UZ 91628 pol. 4213/346 a 346/388? Po kolaudaci a zavedení do majetku odúčtovat dohad 388/403?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • výstavba kabin svépomocí
    29. 06. 2018

    Jak účtovat výstavbu kabin. Jedná se o obecní majetek, který sportovci budují svépomocí ale já mám pouze účty na různé materiály. V rozpočtu máme schválenou výstavbu kabin na 3419 6121 a já nevím zda písky, beton, štěrk, maltu a pod. můžu účtovat na rozpracovanou výrobu 042/321, 321/231 10 3419 6121 nebo budu účtovat na 5139 a pak přeúčtuji celkově? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od VÚJ
    28. 06. 2018

    Chci poprosit o radu ohledně daru od VÚJ. V roce 2013 jsme poskytli jako město investiční příspěvek kraji na vybudování dopravního terminálu. Tento příspěvek kraj zaúčtoval jako transfer do karet majetku a rozpouštěl ho s odpisy. V červnu nám kraj tento terminál daroval včetně nerozpuštěného transferu od města. Převezmu tento nerozpuštěný transfer na účty MD401/DAL403, zadám do karet a budu i tento transfer rozpouštět s odpisy? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace ze Státního zeměd.intervenč.fondu
    28. 06. 2018

    Nevím si rady se zaúčtováním dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu - Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje - nákup lesní techniky. Ve smlouvě vůbec není uvedeno, na který paragraf či UZ má být účtováno, zda-li budu účtovat na národní zdroje a zdroje z EU. Máme pouze uvedeno:
    Celkové výdaje projektu: 286.770 Kč, Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 237.000 Kč, Celková výše přiznané dotace: 118.500 Kč, Příspěvek EU: 75.840 Kč (64 %), Příspěvek z národních zdrojů: 42.660 Kč (36 %). V této chvíli mám pouze zaúčtováno 118.500 Kč na podrozvaze. Dotace nám zatím připsána na účet nebyla, nyní budu účtovat nákup lesní techniky. Prosím vás o radu, jak mám zaúčtovat příjem dotace a nákup techniky. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rybník - dotace MZe
    26. 06. 2018

    Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZe na revitalizaci rybníka - částka celkem 778 000,-Kč, z toho neinvestiční ÚZ 29025 částka 351 301,- Kč, k tomu vlastní neinv. zdroje 88 164,89 Kč a investiční ÚZ 29996 částka 426 699,-Kč, k tomu vlastní inv. zdroje 106 675,- Kč. Uhradili jsme fakturu, která je na inv. i neinvestiční výdaje ve výši 972 840,-Kč. S rozdělením faktury problém nemám..
    Dílo je dokončeno, předávací protokol k datu 31.5.2018. Podali jsme žádost o proplacení faktury, dotaci dostaneme tedy až po zařazení do majetku. Nyní přemýšlím, na jaké všechny účty musím to celé zaúčtovat k datu zařazení do majetku (31.5.2018).
    Rybník máme historicky v majetku na účtu 021 v hodnotě 256 864,-Kč a provádíme odpisy. Budeme ještě platit za administraci žádosti, závěrečné vyhodnocení 23 000,-Kč. Investiční část bude tedy jako technické zhodnocení stávající stavby a neinvestiční na 511 s pol. 5171? ÚZ k nákladům mohu doplnit teprve tehdy, až dotace přijde na účet? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Růz.dotace volby, křížky, povodňová opatření, znak, vlajka
    26. 06. 2018

    1. Obdrželi jsme doplatek dotace za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v říjnu 2017, účtování dle Stř.kraje 231 0100 6402 2222 ÚZ 9807/ 346, moje otázka – musí se tento příjem rozp. opatřením narozpočtovat?
    2. Pořídili jsme za 15 000 grafický návrh obecní vlajky a znaku, na podzim bude schvalováno v PS, účtovala jsem jako 558/ 321, 018 /078, úhrada faktury 321/ 231 0100 6171 5179. Je to takto správně? Pravděpodobně v příštím roce pořídíme obyčejnější vlajku, tu bych dala jako DDHM, znak (cena do 35 000,- Kč), bude umístěn na budově, takže bych účtovala jako podlimitní TZ a pak ručně vyšívanou vlajku (cenu odhadujeme 75 000,- kč), kterou bych vedla v účetnictví jako kulturní předmět?
    3. Vandalem nám byla pokácena máj, jejím pádem byl poškozen obecní majetek- sloup veřejného osvětlení. Pojišťovna nám zaslala vyjádření, s tím, že nám bude poskytnuto plnění. Účtovala bych – předpis ke dni datu oznámení od pojišťovny 377 / 649, příjem 231 0100 3631 2322/ 377. Mohu takto účtovat, i když možná v letošním roce nedojde k opravě tohoto sloupu veřejného osvětlení? Nehrozí nebezpeční pádu, a s tím také souvisí - v letošním roce bude ČEZ ukládat rozvod nadzemního NN po obci do země, při této příležitosti bude obec pokládat do stejného výkopu kabely na nové veřejné osvětlení a nový rozhlas. Takto to bude připraveno a ve výhledu cca 5 let se vybuduje nové veřejné osvětlení , rozhlas spíše i za více let, toto bude jen pro rozhlas příprava, kdyby letos nový rozhlas vybudovaný v rámci výstražného a varovného systému protipovodňových opatření, přestal fungovat. Jak tyto přípravy prosím účtovat? Jako nové akce - stavby? Nebo jako technická zhodnocení? Položení kabelů, včetně práce by mělo být dohromady přes 650 000,- Kč. A může být na 042 pořízeno a nedokončeno i několik let?
    4. Letos dokončujeme „protipovodňová opatření v obci“, součástí je výstražný, varovný systém a rozhlas. Digitální plán budu účtovat jako DNM – 041, po zařazení 019/041, mohu ostatní – řídící pracoviště, reproduktory, srážková stanice, měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu dát vše, jako soubor na jednu inventarizační položku – účtování 042, po zařazení 022/ 042? V loňském roce jsme měli výdaje, dohad jsem dělala v částce 22 575,- kč. O dotaci budeme žádat na 2 části, nejprve budeme žádat o dotaci na dlouhodobý hmotný majetek, faktury jsou již uhrazeny, majetek bude zařazen. Kdy prosím účtovat předpis přijetí dotace? Když odešleme podklady,nebo až když dostaneme od poskytovatele /SZIF/ informaci o proplacení dotace ? Kdy je správně o tom účtovat? Současně odúčtuji z podrozvahy 955 / 999. Proplaceno by nám mělo být 70% z uhrazené částky za DHM. Digitální plán (DNM ) bude předán až v průběhu září, o dotaci bude žádáno až v té druhé fázi. Celou akci máme investiční. Při účtování používám ještě ORG.
    5. Obdrželi jsme dotaci poskyt. - Minist. Zem na obnovu kulturních památek, opravovali jsme v obci křížky. Financování Ex post. Při přijetí rozhodnutí na poskyt. dotace jsem účtovala 955 /999 955. Faktury jsem účtovala jsem jako opravu 511 / 321, 321 / 3326 5171 ÚZ 29027. Budeme zasílat vyúčtování na (MZ) a žádat o proplacení dotace, prosím opět, ve kterém okamžiku o těchto skutečnostech účtovat? Při poslání vyúčtování (zpracované závěrečné zprávy) a nebo až k datu nějakého vyjádření – schválení závěrečné zprávy? Účtování bude 346 ORG/ 672 ORG, příjem peněz 4116 ORG / 346 ORG.
    Děkuji moc za jakoukoliv opravu, připomínku, doplnění


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu