Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1403 dotazů:
Obec vlastní budovu (sklad, garáž) asi 50 let stará budova, je to spojené v celku. Nechali jsme udělat pasport objektů(rok 2017) a v tomto roce k 15.3.2018 jsme nechali zapsat do katastru nemovitostí, jelikož jsme zapomněli. Jak to poté mám zaúčtovat, když na katastru už to je zapsáno k 15.3.2018 a nemáme udělaný odhad na majetek. Musíme udělat ted´, jelikož jsme zapomněli. Musíme mít kolaudaci, nebo jenom stačí ověření zjednodušené dokumentace od stavebního úřadu, abych to mohla dát do majetku, bohužel je to k datumu 22.3.2017. Myslím si, že nám to kontrolorky napadnou, že jsme to už měli dát do majetku dříve. Prosím o radu jak máme postupovat a jak zúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec dostala investiční dotaci z OPŽP na pořízení štěpkovače, kontejnerů. Zatím účtuji o výdajích a chtěla jsem se ujistit jestli to účtuji správně, abychom pak neměli problémy při kontrole dotací. Poradíte mi prosím jestli to máme správně zaúčtované jako investice jelikož to účtuji poprvé.
účtovala jsem takto:
1: jedna firma nám vyřizuje všechno a to propagaci (brožury ,letáky) včetně zpracování dotace, výběrového řízení atd.
dvě faktury od nich za letáky brožury 042/321 , 321/231 5169 3722 označení dotace UZ Ná Z 85%investice ,231 5169 3722 Ná Z 15%náš podíl
ale bylo mi řečeno že spíše by to měl být na položce 5166 než 5169. co je správně?
2:faktura za nákup štěpkovače 042/321 321/231 6122 3722 označení dotace UZ Ná Z 85%investice, 231 6122 3722 Ná Z 15% náš podíl
pak se jedná o zařazení do majetku 022/042 ale jak to udělat s těmi fakturami za propagaci, zpracování žádosti výběrového řízení
3: faktura za nákup polyethylenových kontejnerů na 112 893,- skládá se: 5 ks kontejneru. 67 639,- a 4 ks kontejneru 45 254,- tak jsem účtovala 558/321, 028/088 67 639,- 028/88 45 254,- jelikož každý stojí jinak
321/231 5137 3722 označení dotace UZ Ná Z 85%investice 231 5137 3722 Ná Z 15% náš podíl.
Je to takhle správně?
Pak na závěr jestli bych se ještě mohla zeptat jak se bude účtovat o jejím příjmů 231 označení dotace/403?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017 jsme dostali dotaci z MŽP na pořízení kontejnerů a štěpkovače. Jednalo se o investiční i neinvestiční dotaci. V roce 2017 byly výdaje na pořízení, které jsem zaúčtovala. V lednu 2018 mi paní co nám dotaci vyřizovala poslala podklady pro označení čerpání dotace a já je rozpočítala a označila ÚZ, nástrojem a zdrojem. V roce 2018 podala žádost o platbu, která přišla teď v červnu. Bohužel v této žádosti uvedla jiné částky pro označení investic a neinvestic. Takže mi to teď nebude sedět ve fince o cca 5700,- Kč. Na investicích mám označeno méně a neinvesticích více. Vůbec nevím co mám dělat. Když jsem kontaktovala paní, která dotaci vyřizovala, tak mi řekla, že jednu částku z investic přesunula na investice. Takže v lednu mi zaslala špatné podklady ze kterých jsem to počítala. Zároveň jsem si při tom přišla na chybu, kdy jsem zjistila, že jsem celou dotaci dala na účet 403 místo abych to dala i do výnosů. Můžete mi prosím poradit jak z toho ven, jeli to vůbec možné. Už několik dní nespím.
Posílám celý postup účtování:
přijatá faktura ve výši 963 475,- Kč
042/321 826744,6
042/321 68970
558/321 67760
028/088 67760
549 0,4 zaokrouhlení
úhrada faktury
321/231 6122,3639 826744,6
321/231 6122,3639 68970
321/231 5137,3639 67760
321/231 5169,3639 0,4
zařazení do majetku
042/389 111405 fa, která došla po zařazení do majetku
022/042 938 149,6
022/042 68970
úhrada zálohy projektové dokumentace ve výši 119 790,- Kč
321/231 6122,3639 77646,-
321/231 6122,3639 33759,-
321/231 5169,3639 8385,-
přijatá faktura za projektovou dokumentaci ve výši 119790,- Kč
389/321 111405,-
518/321 8385,-
označení dotace UZ,Na,Zd
231 6122,3639 -826744,6
231 6122,3639 -68970
231 5137,3639 -67760
231 6122,3639 15974 106 5 837520,6
231 5137,3639 15011 106 5 63 328,4
231 6122,3639 58 193,6
231 5137,3639 4432,-
Dohadná položka
388/403 900 849,-
zde jsem udělala chybu a nedala část dotace do výnosů
Majetek zařazen do majetku 30.11.2017
Ve Fin mám v roce 2017 označeno
231 6122,3639 106,5,15011 63328,4
231 5137,3639,106,5,15974 837520,6
Ve finančním vyúčtování podané firmou, která dotace vyřizovala:
IV 843 252,75
NV 57 596,-
Celkové náklady projektu 1 083 264,60 Kč
Z toho investice 1 007 119,60 Kč a neinvestice ve výši 76 145,- Kč
Poměr IV a NV v procentech jsem spočítala 93% IV a 7% NV podle toho jsem rozdělila náklady. Prokazované způsobilé výdaje pro dotaci ve výši 1059822,06 Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych prosím poradit ohledně účtování dotace na výstavbu hasičské zbrojnice. Přišla nám registrace akce od GŘ MVČR. Nevím, zda už mám na základě tohoto účtovat na podrozvahu. Dále prosím o informaci pokud s tím máte nějaké zkušenosti, zda se bude účtovat s účelovým znakem (nevím, kde ho vezmu). Zatím jsme nikdy takovou dotaci neměli a špatně se mně dostává k informacím. Veškeré dostupné materiály posílám emailem. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit s dotací z SZIF, Dohodu o poskytuní dotace máme podepsanou 14.5.2018. Jedná se o podporu provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje - Název projektu : Pořízení malotraktoru s lesní nádstavbou. (do obecního lesa)
Celkové výdaje projektu 668 633,-
Náš podíl 50% 334 317,-
Přiznaná dotace 334 316,-
Příspěvek EU 64% 213 962,-
Příspěvek NZ 36% 120354,-
Zatím jsem účtovala jen 942/999 ve výši 334 316,- Kč
Tedˇjsem prováděla platbu faktury za malotraktor ve výši 668 633,-
Prosím o postup správného zaúčtování a následně postup po vypořádání dotace a jejím přijmu na náš účet.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou jsme zjistili že již v roce 2000 byl odsouhlasen a vytvořen územní plán, ale nějakým záhadným způsobem nebyl zařazen do majetku. Zjistila jsem to již dříve, ale protože vytváříme úplně nový tak jsem si myslela, že zařadím již ten nový, ale protože ten proces trvá neskutečně dlouho a ještě trvat bude, bylo mi doporučeno dopsat ten původní do majetku. Dopočetla jsem oprávky do 31.12.2011 ( v odpis. plánu máme dobu používání 20 let)
406/079, pak jsem dopočetla odpisy do 31.3.2018 (čtvrtletní odpisy)
551/079 ale nevím když zaúčtuji 019/041 proti čemu budu účtovat 041 MD, jestli to bude přes účet 408? Prosím o kontrolu zaúčtování, popřípadě o opravu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V nové ulici pokračuje výstavba veřejného osvětlení. Před třemi roky se vystavělo 7 sloupů VO (asi půl ulice) a letos se budou stavět další 4 nové sloupy VO. Před třemi roky se zařadilo do majetku a účtovalo na 021. Chtěla bych se zeptat jestli letošní výstavbu mám v majetku zařadit samostatně pod nové inv. číslo nebo přidat k výstavbě 1. části ulice před třemi roky jako technické zhodnocení-rozšíření stavby?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na Váš názor ohledně herních prvků zabudovaných v zemi do betonových patek. Obec nakoupila již v minulých letech postupně nějaké herní prvky, které jsou umístěny na volném prostranství (není oplocené hřiště). Na některé prvky jsme získali investiční dotaci.Jednotlivé prvky jsem zaúčtovala jako malé stavbičky bez ohledu na cenu (dle Vašich odpovědí z dřívějších dotazů). Vše prošlo i kontrolním orgánem. Nyní asi po dvou letech mi bylo řečeno, že mám zaúčtováno špatně, že jednotlivé herní prvky nejsou stavbou (i když jsou zabudované do betonových patek) a že mám přeúčtovat na 028 a 022 podle pořizovacích cen.
Chtěla bych znát Váš názor, zda opravdu nejde o stavbu. Jestli je nějaký nový zákon? Zda bych vůbec mohla přeúčtovat některé prvky nyní asi po dvou letech z 021 na 028 a 022, když již probíhají odpisy, popř. jak. Může se vůbec pořizovat z investiční dotace drobný dlouhodobý majetek (028). A jak mám účtovat případné další nakoupené herní prvky. Zda na 021 bez ohledu na cenu nebo na 028 a 022 podle pořiz.cen.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla v roce 2015 zateplení budovy mateřské školy, v jejíž části jsou i obecní byty. Po dokončení akce byla navýšena cena budovy o toto TZ na účtu 021 v roce 2015. Nyní v květnu 2018 rozhodlo zastupitelstvo že nájemníci bytů uhradí příspěvky na zateplení bytů tj. polovinu nákladů na neuznatelné položky dotace a vícepráce tj.164.720,87 Kč. Jak prosím zaúčtovat? Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec sepsala smlouvu o finančním plnění na pořízení Územní studie s fyz.osobou (dále investor). Předmětem smlouvy je, že investor má zájem na zpracování Územní studie, která bude detailněji prověřovat určité území vymezené Územním plánem.
ÚS se bude zpracovávat pro určitá p.č. Předmětem plnění je závazek obce zajistit vypracování ÚS a závazek investora uhradit níže uvedenou výši nákladů spojenou s pořízením této ÚS. Celkové náklady známé ke dni podpisu smlouvy jsou ve výši 186 160,- Kč a skládají se z nákladů pořizovatele (zástupce obce) 70 000,- Kč, zpracovatele ÚS 104 060,- Kč a zpracovatele Změny ÚP 12 100,- Kč. Investor částku 186 160,- Kč již uhradil, tato částka bude nadále rozdělena a poukázáná (viz rozdělení výše).
Prosím o radu, na jaké účty o této situaci účtovat. Bude tato ÚS
majetkem obce a kam ji zaúčtovat (v jaké výši). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala nové veřejné osvětlení v místní části na místě stávajícího. Původní VO se vyřadí. Financováno bude z rozpočtu obce. Předávací protokol nového VO je ze dne 16.5.2018. Prosím o kontrolu zaúčtování:
Vyřazení původního VO k 16.5. v pořizovací ceně 081/021, odpisy máme čtvrtletní - tak zaúčtuji odpisy za 4 a 5/2018. Zůstatková cena původního VO bude součástí nákladů na nové VO - 042/081.
Jelikož fakturu za nové VO ještě nemám, zaúčtuji dohadu 081/389 v předpokládané výši dle smlouvy. Na 042 mám již částku za projekt. K 16.5. také zařadím do majetku ve výši celkových nákladů (projekt, ZC původního VO, dohada) 021/042. Kategorizace 21.12.92. Odpisovat nové VO budu od června 2018 - 551/081.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V listopadu 2017 obec pořídila a zařadila do užívání digitální povodňový plán. Cena cca 122 tis. Kč, z toho dotace cca 70 tis. Kč bude poskytnuta v roce 2018.
Odpisy od prosince 2017.
V dubnu 2018 jsme obdrželi fakturu ve výši 4.000 Kč za manažerské řízení projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu"-což jsou nezpůsobilé výdaje projektu.
Jak mám zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou bylo zjištěno, že mi vůbec nesedí účet 403 na inventurní soupis transferů. Mám tam hodně málo peněz a tato chyba se táhne už víc jak 10 let. Nevím jak to opravit. Jedná se cca o 34 mil. Auditorka říkala, nějak přes opravu minulých období, ale vážně nevím.
A dále zda by bylo možné popsat podrobně účtování prodeje pozemků.
Od zveřejnění prodeje, schválení, předání smlouvy na katastr, zaplacení peněz, přijetí o zaplombování a přijetí o vkladu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole majetku PO jsme zjistili, že PO vede v účetnictví majetek ve výši cca 2 mil. na účtu 022 (vstupní cena vyšší jak 40 tis. Kč). Jedná se o konvektomaty, nerezové stoly, pánve, škrabka na brambory, které sice ještě používá (více jak 12 let), ale tento majetek nikdy neodepisovala, pouze ho má vedený na 022. Jak postupovat při vyřazení majetku, jedná se o majetek, který se bude během cca 5 let vyřazovat a bude se pořizovat místo něho nový. Měl by se tento nový majetek brát jako oprava? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pořídilo mobilní klece na kola do škol. Na jejich pořízení získalo dar. Po zařazení do majetku města jsme začali movitý majetek odpisovat a rozpouštět transfer (dar) do výnosů (403/672). Nyní rozhodlo zastupitelstvo o bezúplatném převodu klecí do majetku škol, příspěvkových organizací města. Nemůžeme nikde dohledat, co s nerozpuštěným transferem. Má se při vyřazení majetku doúčtovat jeho rozpuštění? Jedná se o 3 klece za 270 tis. Kč, dar byl 50 tis. Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková