Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:
Obec uzavřela s firmou kupní smlouvu na část inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, dovolila jsem si první stranu poslat scanem na Váš mail. Poradíte mi, jak zaúčtovat, když skutečná cena je řádově "úplně někde jinde". }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2015 jsme zařadili inženýrské sítě - plynovod. V říjnu 2016 nám přišla faktura za projektovou dokumentaci ve výši 32.000 Kč (dodatečně zjištění náklady - dodavatel nám zapomněl fakturu vystavit v roce 2015). Jak tuto fakturu letos zaúčtovat? Dle mého bych účtovala 551/321???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rádi bychom se touto cestou dotázali na praxi ohledně zálohových plnění. Je možné v případě poskytnuté dotace z rozpočtu města (VP smlouva) odeslat letos peníze o.p.s. na budoucí plnění s tím, že k realizaci akce dojde až v roce následujícím? Je možné toto uvést do VP smlouvy a vyúčtování dotace vč. kontroly věcné správnosti (dodání zboží/služeb) tak nastavit např. na 31.3. následujícího roku? Ještě prosíme o radu na postup při odúčtování majetku, u kterého jsme zjistili, že je v účetnictví zařazen dvakrát. Jedná se o majetek, který byl zařazen v minulém účetních období a jeho částka převyšuje 260 tis. Kč. Bude se jednat o opravy předcházejících účetních období?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec kupuje pozemky a budovu prodejny od Jednoty. V kupní smlouvě jsou specifikované ceny jednotlivých pozemků i samotné budovy, což je super.
Kupní smlouva je podepsaná 30.9. Kupní cena byla z našeho účtu zaplacena 3.10. ( zápis 042/231 3613 6121 u budovy, 3639 6310 u pozemků) - nebo musí být účtováno přes zálohu, když byla zaplacená celá kupní cena?
Návrh na vklad bude dán nyní v říjnu. ...... Datum návrhu na vklad bude datum zavedení do majetku 021/042 a 031/042 ?
Odepisuji čtvrtletně a zrovna se to ve čtvrtletí láme .... Pokud zavedu budovu do majetku v říjnu začnu budovu odpisovat od listopadu. Nákup je od Jednoty (není to vybraná účetní jednotka) , kolaudace domu byla v roce 1985, takže je to 31 let stará budova, ale zachovalá a funkční . Tzn. - že z pořizovací ceny (kupní) nastavím odpisy na 80 let ( máme ve směrnici budovy =80 let) a začnu odpisovat bez jakýchkoliv oprávek a podobně ???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 dostala obec od MŠMT investiční dotaci na přístavbu ZŠ a MŠ ve výši 15 mil. Kč. Tato dotace byla určena jednak na provedení stavby a jednak na vybavení tříd a kuchyně (interaktivní tabule, sporáky, pračka se sušičkou, …) Celkové náklady jsou ve výši cca 24 mil. Kč, rozdíl hradí obec z vlastních úspor. Kromě stavby nové budovy (a veškerými se stavbou souvisejícími náklady) je do akce zahrnuto také vybavení nové třídy nábytkem, šaten pro děti i učitele, vybavení nové kuchyně, pořízení zahradního domku na školní zahradu, zahradní úpravy, pískoviště, nový SW a HW pro školní jídelnu a doprava hotových jídel pro žáky po dobu, kdy nemohla fungovat školní kuchyň. Vše jsem průběžně účtovala na účet 042. Proběhla kolaudace a já potřebuji přístavbu zařadit do majetku a vše potom předat škole.
V nové zřizovací listině ZŠ a MŠ, kterou schválilo zastupitelstvo, je uvedeno, že nově pořízený majetek bude ve vlastnictví obce, ale předán škole do hospodaření a škola ho bude odpisovat. Není mi jasné, jak to vyřešit účetně, jestli vůbec lze předat tímto způsobem stavbu pořízenou z dotace (posílali jsme dotaz na MŠMT, ale zatím nemáme odpověď), a jak to bude s rozpouštěním dotace. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím informaci, jak zaúčtovat platbu za veřejnou sbírku. Byli jsme zařazeni do soutěže Strom roku 2016, sbírali jsme podpisy na podpisové archy. Teď musíme zakoupit registrační čísla k jednotlivým archům a celková cena je 4800,- Kč. Nemám žádný doklad a je zde napsáno, že v listopadu dostaneme "potvrzení o finančním daru" (do veřejné sbírky). Peníze máme zaslat dle e-mailu (objednávka registračních čísel jednotlivých archů) na dané č. účtu. Co potřebuji za doklad, aby bylo vše správně a peníze bych mohla odeslat? (Čím to doložím - objednávkou registračních kódů)? Také v této souvislosti proběhla výstava. na které bylo vybráno dobrovolné vstupné 473,- Jak mám tento příjem zaúčtovat? ( na veřejnou zeleň, nebo kulturu?) }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město koupilo kupní smlouvou od právnické osoby ČOV za 1,- Kč. ČOV zatím do zápisu v KN vedeme na 042. Můžeme ponechat cenu pořízení za 1,- Kč v majetku nebo musíme při převodu do staveb přecenit? Je možné v tom druhém případě použít cenu podobné ČOV? Jaký účetní zápis v tomto případě použít?
Jak postupovat a účtovat v případě nalezení majetku, který není v majetkové evidenci a je majetkem obce? V některých případech má město k dospozici znalecký posudek, ale několik let starý nebo použít opět cenu podobného majetku? V mnoha případech nemá žádnou informaci o hodnotě.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu letošního roku požádala naše obec Středočeský kraj o poskytnutí dotace na vybavení informačního centra novou výpočetní technikou. Předpokládané náklady byly 80.000,-. O žádosti jsem nijak neúčtovala.
V únoru letošního roku jsme nakoupili výpočetní techniku v hodnotě 65.646,- Kč. Moje zaúčtování (uvědomuji si, že chybné) bylo 028/088 64.646.- a 558/321, 321/231 odpa 2343 pol. 5137 64.646,- Kč. Mám opravit 028/042 a následně 042/022? U SU 231 opravím položku na 6125.
V červenci 2016 přišla Smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 64.000,- Kč, přičemž podíl na pořízení VT = 80% dotace a 20% vlastní náklady. Dotace přišla v srpnu a příjem jsem zaúčtovala 231/346 UZ 804 pol. 4222. Nyní tedy musím proúčtovat vyúčtování dotace. Může být takto 346/403 ve výši 52 516,80 a vrátit zbytek dotace tj. 11.483,20 Kč 346/231 UZ 804 pol. 4222 -11.483,20 Kč MD???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme 100 000 Kč dotaci od kraje na nákup hasičského vozidla. Automobil stál 255 000Kč, Automobil jsem zařadila do majetku v hodnotě 255 000, ale nyní nevím zdali k tomu zapsat transfer ve výši 100 000Kč. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Během letošních prázdnin obec provedla rekonstrukci školní kuchyně v naší příspěvkové organizaci PO ZŠ a MŠ. Dodatkem ke zřizovací listině, kterou bude zastupitelstvo nyní schvalovat, navýšíme hodnotu budovy provedené rekonstrukce. Odpisy provádí PO. Nevim si rady jakou hodnotu mám uvést do dodatku zřizovací listiny. Obdržela jsem fakturu od zhotovitelské firmy, která je v režimu přenesené daňové povinnosti. Ostatní faktury, které jsem hradila k této akci /projekt, poplatky/ byly uvedeny s DPH.
Nárok na odpočet DPH v tomto případě nemáme. Jak mám účtovat takovou fakturu, abych uvedla správnou hodnotu provedené rekonstrukce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu s celkovým zaúčtováním dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. V 8/16 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR. Zaúčtovala jsem na 915/999 ve výši 1 000 000,- s org (tento org budu používat při veškerém účtování k této akci). Název akce (projektu) je ,,Oprava komunikace v obci........,,. Kolaudační souhlas s užíváním je ze dne 19.8.2016. Neproplacenou fakturu za opravu jsme zaslali na MMR, tam ji zkontrolují, potom vyplatí dotaci na účet ČNB a my fa následně proplatíme (2 339 693,62). Jak mám účtovat o přijaté dotaci? Na rozhodnutí o poskytnutí dotace je informace - doplnit účtování účelovým znakem tj. pro běžné (neinvestiční) prostředky je UZ 17027, pro kapitálové (investiční)prostředky UZ 17928. Jaký UZ použít?
Jak dále zaúčtovat následné proplacení fa-na jaké účty (fa pravděpodobně rozdělit na část ve výši dotace s UZ a na část vlastních nákladů bez UZ). Prosím o radu, co a kam se bude v rámci dotace ještě účtovat (na tuto akci byly ještě další náklady placené obcí). Nikdy jsme žádnou dotaci neobdrželi, nemám s účtováním o dotacích zkušenosti.
Dále prosím o doplňující odpověď k našemu dotazu ze dne 20.6.2016 Dětské hřiště, kde jsme zakoupili prvky, které jsou pevně zabudované. Dle Vaší odpovědi je třeba vést tyto drobné stavby pevně zabudované jako drobné stavby na 021. Jednotl. stavbičky nepřekročily Kč 40 000,-, dohromady cena staveb je 112 200,-. Jak to bude v tomto případě zařazení drobných staveb na 021 s odpisy.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí obec striktně dodržovat odpisy majetku? Např. automobil má odpisy dané na 4 roky. Může obec stanovit, že bude vozidlo odpisovat déle než tyto 4 roky, když víme, že nám auto vydrží 8-10 let?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci roku 2014 jsme chybně účtovali nákup světelného řetězu na účet 518 v ceně cca 55 tis.Kč. Řetěz je používán jako venkovní vánoční výzdoba. V letošním roce chceme napravit chybu a řetěz zavést do majetku. Máme zavést do majetku přes účet 401 za RPC. Nebo zavést v pořizovací ceně a dopočítat a doúčtovat oprávky ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz týkající se zavedení majetku do užívání. Ve smlouvě o zajištění stravování se soukromou firmou je mimo jiné uvedeno, že poskytovatel stravování se zavazuje na svůj náklad pořídit technologická zařízení a dovybavení stravovacích provozů ve výši pořizovací ceny Investice 2.799.752 Kč. Uvedená investice zůstala ve vlastnictví soukromé firmy, která ji odpisovala. Dle smlouvy po uplynutí sjednané doby (což je teď v srpnu 2016) přejde vlastnické právo k investici na město a to formou kupní smlouvy ve výši 1000 Kč + zákonná sazba DPH.
Dle vyjádření firmy mají majetek plně odepsán (je tam jak drobný tak i investiční majetek) a mají nulovou zůstatkovou cenu. V jakých cenám majetek zařadit, když ho koupíme za 1000 Kč + DPH, ale ve skutečnosti má jinou hodnotu? Soubor ani nezvažuji, jsou to různé položky - pánev, chladnička, stoly apod. Jak to bude s odpisy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně hospodářské činnosti. V současné době žádnou neevidujeme, i když provozujeme činnosti a budovy, které by zřejmě měli být takto odděleně evidovány. Ve své praxi jsem se s postupem zavádění a evidence hospodářské činnosti nesetkal, proto bych se rád zeptal na několik dotazů:
1. Je někde striktně uvedeno, kterých činností se hospodářská činnost týká?
2. Jakým způsobem hospodářskou činnost zřídit?
3. Jak správně sestavit rozpočet v případě hospodářské činnosti?
4. Je možné zřídit hospodářskou činnost i u činností o kterých víme, že jsou ztrátové? Jakým způsobem tyto činnosti dotovat?
5. Jak je to v případě hospodářské činnosti s DPH?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková