Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:

  • TZ budovy nájemcem
    28. 01. 2016

    Obec v roce 2014 koupila na úvěr budovu s prodejnou a uzavřela nájemní smlouvu s provozovatelem prodejny. Ten v roce 2015 provedl na své náklady stavební úpravy, TZ má ve svém účetnictví a také provádí jeho odpisy. Myslím, že bych měla vést toto TZ na podrozvaze, můžete mi poradit se zaúčtováním? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • chybně odepsaný majetek
    28. 01. 2016

    V roce 2008 jsme darovací smlouvou MO ČR dostali vojenský areál.
    V roce 2012 se ho konečně podařilo za zlomkovou cenu prodat. Celý areál byl na jednom inventárním čísle (počítalo se s prodejem obratem). Při vyřazování se ale vyřadilo celé inv.číslo, tedy i s majetkem, který nám zůstal. Armáda neodepisovala, takže ceny byly v původní pořizovací, počátek užívání neznáme.
    Jedná se o 4 stavby bez čp. : 650.000,-, 797.000,- 2.135.000,- 397.000,- a ještě nějaké oplocení a komunikace...
    Zaúčtuji: 021 / 401 (nebo -553 ?) v těch cenách pořizovacích k 1.1.2015 (nebo už musím až k 31.12.2015 ?) ;
    406 / 081 oprávky 40% ;
    551 (nebo 408 ?) / 081 zvlášť každé inv.číslo -odpisy za roky 2012,2013,2014 (2015)?
    Možná však všechno jinak, prosím o radu... Pročítala jsem staré dotazy, snad u některých účtů hraje roli hladina významnosti (jestli se uvažuje u jednotlivých budov nebo celkem...)
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek k prodeji
    27. 01. 2016

    Ráda bych si ověřila zda postupuji správně při ocenění RH u majetku určenému k podeji. Zastupitelstvo na konci roku 2015 rozhodlo o prodeji budovy za 280 tis.Kč. Budovu vedeme v hodnotě 6o tis. Kč, oprávky k 11 měsíci byly 20578 Kč. Prodejní cena 280 tis. Kč. Postupovala jsem takto 081/407 20578 Kč,(280-60) 220 tis Kč 021/407 , 036/021 280 tis.Kč, nevím jak s odpisy za 12/2015. Zastupitelstvo rozhodlo 2.12.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    26. 01. 2016

    1) V roce 2015 jsme sepsali smlouvu na zateplení budovy ze SFŽP.
    zaúčtovala jsem 388/403
    V listopadu jsme poslali vyúčtování zaúčtovala jsem 346/388.
    V prosinci jsme dostali dotaci na účet - zaúčtováno 231/346. Technické zhodnocení jsem dala již na kartu majetku i s dotací.
    Je toto účtování konečné, nebo bych měla ještě udělat zápis 403/672 ?

    Ne, 403/672 určitě ne, dotace se rozpouští proti odpisům - tj. až zaúčtujete odpisy 551/081 tak ve výši transferového podílu 403/672 - dotace se bude rozpouštět tak dlouho, jak se bude majetek odpisovat. Takže např. odpis bude 1 tis. Kč, dotace byla 80%, rozpuštění bude ve výši 800 zápisem 403/672.

    2) Dotace od kraje - investiční - zahrnuje technické zhodnocení jedné stavby ale i stavbu samotnou (sušák na hadice)
    v r. 2015 jsme sepsali smlouvu - 388/403
    Dotaci jsme dostali celou 200 000,- ale ukončení bude až koncem roku 2016. Tudíž technické zhodnocení, ani stavba samotná nejsou dokončeny. Jak zaúčtovat příjem dotace? a musí se ještě udělat nějaký zápis před koncem roku?
    Dotaci (403)ještě nemohu dát na karty majetku, stavba tam ještě ani není, je rozestavěná.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • doúčtování majetku
    25. 01. 2016

    V účetnictví nám staré dětské hřiště za 14.769,- Kč, ale v inventarizaci za 15.000,- Kč což je správně. Prosím o radu jak na účet 021 doúčtovat 231,- Kč, aby mi to sedělo na obou stranách. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace - opravy (navazující dotaz)
    20. 01. 2016

    vracím se k dotazu z 15.1.2016.
    Dle Vaší odpovědi jsem do majetku zařadila datem nabytí účinnosti předběžného užívání tj. 6.1.2014 celou hodnotu 042.
    V soft.firmě mi dopočítali odpisy i rozpuštění transferu za rok 2014
    Odpisy budovy měly být 247.092 (já v roce 2014 účtovala jen 23.616)
    Do opravy doúčtování odpisů za 2014 bych dala rozdíl tj. 223.476,-
    Rozpuštění transferu mělo být v 2014 117.095,77.
    Mohu doúčtovat odpisy 551/081 a transfer 403/672 ?
    Rok 2015 by měl být již v odpisech i transferech správně.
    V účetnictví bych ještě zaúčtovala 021/042 a 388/403 s tím, že bych vše popsala v příloze.
    Poslední dotaz - jak dlouho se má čekat od podání závěrečné zprávy než se zúčtuje záloha pokud žádný papír o uznání dotace nepřijde? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nezařazená 042
    19. 01. 2016

    Na účtu 042 jsem dohledala nezařazený majetek. Jedná se o projektovou dokumentaci a přípravné práce z roku 2009 ke stavbě, která byla realizována 2011. Já jsem nastoupila zrovna v roce 2011 a dokončenou stavbu zařadila v nákladech vzniklých 2011 a podle faktur 2009, které byly uznatelné pro dotaci. Neuznatelné náklady na 042 mi "záhadně zůstaly utajeny". Nicméně, projektová dokumentace byla i částečně přepracována, projekt byl přerušen a některé přípravné práce nepoužity, těžko to však někdo nyní rozliší.
    Jedná se ale o 280 tis. Mám částku přiřadit ke stavbě a co pak dál s odpisy? Bojím se do karty zasahovat. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava transfery
    18. 01. 2016

    Mám chybně zaúčtované odpisy. V roce 2003 naše obec pořídila splaškovou kanalizaci za 37.851.164,40Kč. Dotace činila 11.089.669,00Kč. Při rozpouštění dotace mi chybí zaúčtovaná částka 1.774.483,00Kč. Mám opravovat 403/401 nebo 403/408. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 042 z minulých let
    16. 01. 2016

    Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu: inventaritací účtu 042, zjišťuji, že od let 2006 do 2009 má obec nepřevedeno, tj. nevloženo na 021 majetek, který se účtoval přes 901. Je možné majetek uvedený na 042 převést na příslušný účet majetku (a opravit již fungující majetek a jeho kartu) a jak? Pokusím se uvést příklad: v r. 2006 FA za rozšíření (TZ) veř.osvětlení 128tis.MD 042/12 D 321, MD 211 D 901, úhrada MD 321 D 231/3631/6121. a tím to končí. v r. 2010 se stavy účtu 901 převedly na účet 401. V evidenci majetku obce je odepisováno VO v nižší částce. V r.2010 je proveden hromadný zápis např. doooprávkování a oceňovací rozdíly na účet 406, nemám žádné podklady (nevím o který majetek se jedná) a vůbec nevím jak narovnat 021. Jde o to, že na kartách majetku 021má obec i tento majetek který mi na účtě 042 zbývá z min. let, ale v jiných cenách a tz., že se i jinak odepisuje. Inventury fyzicky provedeny a odkontrolovány, majetek je skutečně používán. Na účtu 042 je tento majetek v celkové hodnotě 700tis. Děkuji za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace
    15. 01. 2016

    V roce 2013 a 2014 jsme obdrželi investiční dotaci na zateplení a rekonstrukci školy(cca 8 mil). Celou dotaci mám na 472, nemám ale udělanou dohadnou položku k 403.Na stavbu máme zatím jen předběžné vyúčtování a celé je na 042. jak opravit dostat správně na 403 z 472. Žádné peníze už nepřijdou. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nezaúčtovaný majetek z roku 2013
    15. 01. 2016

    V roce 2013 podal nájemce výpověď z nájmu restaurace. Nájemce ale měl v té době dluh vůči obci celkem cca 169tis Kč. Zároveň ale nakoupil do restaurace zařízení za svoje peníze. Vedení obce se tedy s nájemcem domluvila, že od něho majetek odkoupí ve výši jeho dluhů. Zápis v účetnictví byl ale proveden proti 501 a majetek nebyl zaveden do evidence. Jak mohu toto nyní, při prováděných inventurách za rok 2015 napravit a majetek, u kterého znám i jeho ceny, zavést dodatečně do účetnictví? Děkuji za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod investorské činnosti
    15. 01. 2016

    Dobrý den, obec vlastní budovu hasičky,nájemní smlouvou ji pronajala SDH.Byla provedena rekonstrukce budovy, smlouvou o převodu investorské činnosti převedla obec -veřejnopráv.smlouva se staveb.úřadem-veškerá práva ke staveb.pracem na SDH.Rekonstr.byla financována: obec uhradila přes 1.3 mil.Kč na fakturách sama ze svého účtu,800 tis.formou invest.příspěvku poslala hasičům jako vlastní zdroje k dotaci, kterou obdrželi. Ti obdrželi dotaci od JMK 200 tisíc,MŠMT 1.400.000 a SZIF 443.221,-Kč.Dle podmínek rozhodnutí dot.MŠMT uzavřelo Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska-příjemce dotace-dílčí dohodu se SDH Luleč, dle níž budou provádět odpisy,stanov.skup.5,1.rok odpis.sazba 1,4%,další roky 3,4%.Majetek je stanoveno, že musí zahrnout do majetku SDH a uvádět v jejich inventarizaci. Po mnoha dotazech našeho vedení během roku,zda naše budova hasičky byla zkolaudov. mi bylo sděleno, že asi ne, že neví. Až nyní 17.12.2015 jsem se písem.formou k mému dotazu od starosty SDH dozvěděla, že již v prosinci ale roku 2014 zdárně kolaudace proběhla. Potřebuji poradit: k 31.12.2015 má obec vedenou hasičku v majetku, provádíme odpisy 1x ročně.Zatím byly odpisy udělány k 31.12.2014.K 31.12.2015 mám investice do hasičky 1.300 000 vedeny na účt.042 nevěděla jsem o kolaudaci, tudíž není převedeno k 31.12.2014 na stavbu jak mělo být.Až nyní v prosinci rovněž jsem zjistila vše o dotacích,smlouvách,které jsem si vyžádala od hasičů, abych věděla vůbec o co jde.Jak postupovat nyní prosím? Převést smlouvou sepsanou obcí a SDH účetně celou budovu hasičky v zůstatkové hodnotě hasičky k odpisům a do majetku?Musí schválit zastupitelstvo?Naštěstí odpisy mají být od 1.1.2015 ročně, takže nyní v prosinci první rok z těch dotací. Je nutno odpisovat z hodnoty celé budovy dle mého názoru, přece nebudu odpisovat já z pořiz.ceny a části investic a hasiči jen dotace, takže jejich účetní by si ji měla zavést do účet. dle zůstat.ceny kterou jí sdělím +investic celkových na rekonstrukci našich a SDH a začít odpisovat. Špatně je rovněž, že mám vedeno na 042 ještě celý rok 2015 investice na hasičku, já ovšem nevěděla o kolaudaci. Poraďte prosím jak toto zdárně a správně provést. Hasiči to neřeší, přestože to mají jasně napsáno ve své smlouvě. Možná uvažuji úplně špatně. Moc děkuji .}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úplatný převod plynového zařízení
    14. 01. 2016

    V roce 2015 jsme budovali technickou infrastrukturu pro 3 rodinné domy v nové lokalitě. Plynovod v hodnotě 108 534 Kč, který byl zkolaudován v září 2015 (převedla jsem k datu kolaudace z 042 na 021), jsme na základě kupní smlouvy prodali v polovině prosince společnosti RWE za cenu 320 045 Kč (264 500 Kč + DPH 21% ve výši 55 545 Kč). Rozdíl mezi účetní hodnotou a prodejní cenou je 211 511 Kč. Ve směrnici k aplikaci reálné hodnoty máme stanoveno 260 tis. Kč. Ještě nikdy jsme nepřeceňovali reálnou hodnotou, žádný podobný případ zatím nenastal. Předpokládám, že to nebude ani v tomto případě. V listopadu při podpisu smlouvy účtuji 311/646 + 343 (jsme plátci DPH), v prosinci při úhradě na náš účet účtuji 231 3633 3112. Prosím o kontrolu, jestli je takhle v pořádku, a o radu, jak vyřadit z 021 a jak zaúčtovat rozdíl v ceně. Jsme plátci DPH, nárok na odpočet, předpokládám, mohu uplatnit v přiznání za 4Q 2015? Předem Vám děkuji za Váš čas.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení do majetku - zateplení školky
    14. 01. 2016

    V roce 2014 jsme zateplovali Mateřskou školu, stavební práce byly dokončeny, bylo mi řečeno, že kolaudace v tomto případě nebude. Starosta mi podepsal zařazení do majetku 31.12.2014. Dnes zjistili, že bylo vydáno stavební povolení, tudíž se požádalo o kolaudaci, která bude s datem někdy v únoru 2016. Já mám zařazeno k 31.12.2014 takto: 021/042. Odepisujeme ročně, takže zatím žádné odpisy nebyly, rok 2015 ještě nemám uzavřený. Jak mám toto napravit? Mám nechat zaúčtované zařazení majetku? Opravit jen na kartě, aby se odpisy za rok 2015 neprovedly? Na investici máme dotaci ze SFŽP a Fondu soudržnosti.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rekonstrukce PO
    13. 01. 2016

    V roce 2015 jsme rekonstruovali školu, tedy naši PO, která má budovu školy svěřenou k hospodaření a obec ji má pouze na podrozvaze. Na tuto rekonstrukce jsme obdrželi dotaci od SFŽP. V prosince 2015 jsme rekonstrukci dokončili a budovu převedli do majetku 021/042 (ne do programu majetek), protože zároveň k datu 31.12.2015 převedeme toto TZ škole 403,401/021. Na účtu 403 bude výše dotace. PO nabere na účty 021/403,401 a navýší hodnotu bodovy a od ledna začne odepisovat již z navýšené částky, včetně dotace. Pro odepisování jsme zvolili způsob účtování, při kterém účtujeme 551/081 - celková částka odpisu, 401/416 - ve výši rozdílu mezi celkovou částkou odpisu a poměrem dotace a 403/672 ve výši poměru dotace. Obec posílá PO částku na odpisy ve formě příspěvku, zde by to tedy bylo ve výši rozdílu, a před koncem roku zastupitelstvo schvaluje vratku částky odpisů zpět na účet zřizovatele, likviditu si řídí zřizovatel. Je tento postup správný? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu