Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:
V rozpočtu máme schválený závazný ukazatel - příspěvek na provoz PO ZŠ par. 3113, pol. tř. 5. Při rozpisu rozpočtu stanový starosta (dopisem) PO podmínky čerpání příspěvku - závazné ukazatele - kde je mimo jiné určeno, kolik můžou čerpat na opravy, kolik na energie, na odpisy...výše vychází z finančního plánu PO. 1) můžeme toto PO stanovit a je to v kompetenci starosty? Dále je stanoveno, že prostředky jiného druhu nákladů můžou čerpat pouze s předběžným souhlasem zřizovatele. 2) může tyto přesuny povolit starosta? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účet přišla obci částka cca 181 tis., začala jsem shánět o co se jedná a obdržela jsem tyto doklady: 1.Kupní smlouvu , kde obec je prodávající a SVS kupující
prodloužení vodovodu a kanal.(k novým domům)\Kup.cena stanovena odhadcem 674 tis.-povolení k užívání z r. 2011 vydané na Obec. Současně 2.Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál ve výši vkladu 493 tis. a 3.Dohodu o započtení pohledávek se zbytkem 181tis, který bude vyplacen obci..Zastupitelstvo vše schválilo-peníze došly..Vodovod s kanalizací nebyl nikdy v evidenci, vše k 1.10.15 prodané, započtené (pravděpod.sdruž.prostředky na výstavbu). Prosím o radu jak dát vše účetně do pořádku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke dni 17.8. jsme podepsali smlouvu o upsání akcií proti vkladu vodovodu a kanalizace. Účtovala jsem ve výši zůstatkové ceny k 31.12.2014 (máme roční odpisy) 043/368. Ke dni 6.10. došlo k podepsání smlouvy o předání nemovitého majetku. K tomuto dni tedy vyřazuji majetek a proúčtuji proti 368.
Nejsem si jistá, zda k tomu datu ještě doúčtuji odpisy za 1-10/2015. Změní se mi tím vlastně hodnota upsaných akcií (ZC - doúčtovaný odpis). Můžu v tuto chvíli tedy opravit/ponížit hodnotu na 043/368? Ke dni účtování úpisu jsem nevěděla, ke kterému dni se přesně majetek předá.
Dále si nejsem jistá dnem, kdy zaúčtuji 069/043 - ke dni, kdy nám fyzicky přinesou akcie?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město je zřizovatelem PO a při veřejnosprávní kontrole zjistilo, že v loňském roce PO zakoupila investiční majetek za 90 tis.Kč, který však zaúčtovala na účet 028 a do nákladů. Pomiňme otázku porušení rozpočtové kázně. Jak v letošním roce napravit účtování? Zaúčtovat 022/028 a dooprávkovat. Ale co s neoprávněně účtovanými náklady a zkresleným hospodářským výsledkem?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz č. 1. V roce 2012 na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (obec oprávněná) obec zaplatila zálohu 46.800,00 Kč. Bylo bývalou účetní zaúčtováno na 018/078 a jednalo se o součást kanalizace.
V roce 2014 obec žádala o dotaci na zřízení výtlaku na ČOV. Dotaci mohl získat jen 100% vlastník kanalizace. Obec vlastnila asi jen třetinu ostatní vlastnila společnost VAK. Obec odprodala svou část kanalizace společnosti VAK, projektovou dokumentaci, kterou zaplatila obec dala společnosti VAK jako příspěvek na výtlak. Na věcné břemeno se tenkrát zapomnělo.
Dnes jsme zjistili, že platba za věcné břemeno byla jen záloha a doúčtování zaplatila společnost VAK.
Obec uzavřela v září 2015 smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o zřízení věcného břemene a postoupila VB společnosti VAK včetně úhrady zálohy na VB 46.800,-- Kč - bezúplatně.
Prosím o radu jak správně zaúčtovat, aby se částka 46.800,-- dostala z majetku. Nejsem si jista, že bylo v roce 2012 správně zaúčtováno.
Dotaz č. 2.
Prosím o koncept nebo předpis (jako příklad) investiční dotace třeba 2.000.000,-- Kč z životního prostředí. Příjem dotace, uskutečnění akce a vyúčtování v jednom roce. Dotace FS 85 %,
dotace SFŽP 5 %, vlastní zdroje 10 %.
Jedná se mi o účetní zápisy od příjmu dotace až po zařazení do majetku, odpisy a rozpouštění dotace.
Rozpočtové položky, UZ, zdroje a ostatní bych věděla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provedla rekonstrukci komunikace - došlo k úplnému zrušení - odbagrování původní, nové podloží. Vím, že ZC staré cesty přiradím k PC nové cesty. Akorát jak postupovat co se týká letošního odpisu staré cesty - zda naúčtovat klasicky do nákladů 551/081, nebo vůbec neprovádět letošní odpisy a celou ZC přiradit k nové PC? Celá tato transakce se týká 09/15. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZŠ, která je příspěvkovou organizací města pořídila v roce 1995 skleník a vedla jej na SÚ 022 a zároveň jej odpisovala a zcela odepsala. V roce 2002 jim bylo vytknuto, že skleník je stavbou a že o něm nemohou účtovat, protože v té době příspěvkové organizace města vedly pouze movitý majetek. Na základě žádosti ZŠ byl tedy majetek zaveden na městě na účtu 021. V současné době se přišlo na to, že škola v roce 2002 skleník nevyvedla a účtuje o něm dále. Vzhledem k tomu, že současné ZL už evidenci staveb připouštějí, chceme vyvést tento skleník z evidence města. Co však s tím, že na městě ještě není tento skleník odepsaný? Dle sdělení naší účetní bychom museli jednorázově odepsat znovu. Což mi připadá zcela nelogické, když už jednou byl majetek odepsaný. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování dotace od MMR . Vyplacení ex ante.
Zápis na podrozvahu 915/999 ve výši dotace 398 000,- kč při obdržení registrace akce (podpisy obou stran) - červen 2015.
Po výběrovém řízení a obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace úprava zápisu na podrozvaze ( dotace snížena o cca 6000,- ) - srpen 2015 -915/-999 -6000,-
Výstavba hřiště a podpis převzetí hotového hřiště - srpen 2015 = předpis 042/321, současně i převod do majetku 022/042. ( K hřišti není kolaudace, převzetí 25.8. stvrzeno podpisy) .
Neproplacená faktura se zaslala na MMR, po její kontrole bude vyplacena dotace a my fakturu proplatíme .
Přijatou dotaci budu účtovat jako zálohu ( v září 2015 ? ) 231 UZ 17928 org22 4216 / 347 UZ 17928 org22
proplacení faktury : 231 UZ 17928 org22 6121 ve výši dotace
231 UZ ne org22 6121 ve výši vlastních nákladů - v září 2015. (orgem mám označené všechny účty týkající se celé akce + UZ označené navíc účty týkající se dotace )
Mám ještě v srpnu něco účtovat - dohad nebo předpis ?
Odpisy budou od září, vyúčtování stihnu ještě letos, ale z MMR dlouho nechodí žádná odezva a pak nevím, kdy mám brát vyúčtování ( vypořádání) dotace účetně ukončené. Na účtu zálohy mám ještě dotaci z loňska, ke které jsem dělala vyúčtování v únoru letošního roku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V srpnu obec prodala pozemek - návrh na vklad 31.8. K tomuto datu jsem předepsala 311/647 a vyřadila 554/031. Nyní v polovině září přišlo z KÚ přerušení řízení a výzva k doplnění. Mám opět v září vrátit pozemek do majetku obce a přijatou platbu za pozemek na zálohu 324?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se prosím zeptat na následující: v roce 2014 jsem v programu pc Majetek vedla např. budova OÚ pod jedním invent. číslem a když se dělala za x let plynofikace, dávalo se to zvlášť pod další invent. číslo, když se pak dělala nová okna jiná tak další invent. číslo....jak to mám převést na rok 2015 a upravit zbytkovou hodnotu a vypočítat odpisy na rok 2015? Sloučit to pod jedno číslo inventární asi už teď nemůžu, byť je do jedna budova jako celek...protože se to každé jinak odpisovalo a má to svou pořiz.hodnotu...... Asi to budu muset převést tak jak to je, každé zvlášť? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když jsme při inventuře našli starou hasičskou zbrojnici, kapličku a požární nádrž a nemáme je v majetku. Na zařazení potřebuji jejich hodnotu, ale nikde k nim záznamy nemám, může cenu určit starostka se zastupiteli? Abych nemusela platit odhadce? A jak je to dále s odpisy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám dodána nová rozhlasová ústředna, zesilovač, mikrofon, reproskříňka, vyměněn 1 reproduktor a 10 jich bylo přidáno. Celková cena na faktuře je 44.853,49 Kč.
"Staré" zařízení vedu na 022 v hodnotě cca 90.000,-- Kč, přičemž odpisy jsou naplánovány do r. 2041.
Teď nevím, jak zaúčtovat.
Vzala bych to jako výměnu nové za "staré", takže bych cenu nenavyšovala, pouze bych udělala poznámku na kartě majetku o přidání 10 ks reproduktorů - cenu však nelze zcela zjistit, neboť se jedná o položku ve faktuře: montáž ústředny a reproduktorů dohromady.
"Stará" ústředna bude nabídnuta fotbalovému klubu ... Jak z toho ven ?
Návrh na účtování:
549/321 a 231 3341 5137/321 anebo pol. 5171 ???
Nebo celé zařadit jako technické zhodnocení (celková cena je vyšší než 40 tis. )a začít odepisovat ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obecním pozemku se nachází Pomník obětem 1. světové války, přičemž v majetku obce není evidovaný. Studiem místních kronik jsem zjistila, že byl vybudován a slavnostně odhalen 19.7. 1926, přičemž cena památníku je 10.000,-- Kč.
Jakým způsobem ho vzít do majetku ? Viděla bych to na účet 021/401, kat. 12.73.51. Stanovit dobu odpisování na 100 let, letos zařadit a udělat najednou odpisy za 89 let, tj. 8.900,-- Kč. Lze to takto provést ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 obec realizovala stavební dílo na snížení objemové aktivity radonu v obecním vodovodu. Na akci jsme měli přislíbenou dotaci z ministerstva financí (100%). V srpnu 2014 bylo dílo předáno a uvedeno do provozu. Faktura byla splatná až po obdržení dotace a předpis fa jsem účtovala přes 042. Zaúčtovala jsem dohadu na dotaci 388/403 ve výši 963461,70Kč. Stavbu jsem zařadila do majetku 021/042 - 963461,70 Kč, začala odpisovat 551/081 -12044,- Kč a zároveň rozpouštět dotaci 403/672 - 12043,72 Kč. Nyní (6/2015) přišlo rozhodnutí o přidělení dotace, ale neinvestiční dotace. A teď 6/2015 jsem udělala opravy: zrušila jsem odpisy z r.2014 -551/-081 - 12044,-Kč a rozpuštění dotace -403/-672 - 12043,72 Kč (nevýznamné částky) a vyřadila stavbu 408/021 - 963461,70 Kč (významná částka). Rok 2015 - obdobně jako za r. 2014 jsem zrušila odpisy -551/-081 a rozpuštění dotace -403/-672 a opravila dotaci zápisem 403/408 ve výši 963461,70 Kč. Opravu popíšu v Příloze - A.3. Nevím, jestli to tak může být. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistili jsme, že jsme vlastníky stavby. Jedná se o transformátor. Toto jsme zjistili v souvislosti, když ČEZ měl zájem o odkoupení nemovitosti tj. v dubnu 2015. ( do té doby jsme se domnívali, že trafostanice je majetek ČEZU. 29.4.2015 ČEZ objednal a nechal vypracovat znalecký posudek, kde nemovitost - trafostanice byla oceněna na 120 000,- Kč.
Zveřejnili jsem záměr prodat a nyní budeme schvalovat kupní smlouvu.
(Kupní cena bude zaplacena do 30dnů od doručení vyrozumění o tom, že KÚ provedl vklad vlastnického práva.)
Chtěla bych se zeptat jak, a kdy zaúčtovat nalezenou nemovitost?
Zda odepisovat do doby prodeje nebo neodepisovat? ( odpisy děláme ročně, na RH nepřeceňujeme - máme směrnici)
Děkuji.
Já bych účtovala takto:
v dubnu zařazení do majetku v částce 120 000,-- Kč. 021/401
uzavření smlouvy o prodeji: 120 000,-- 311//646
inkaso příjmu za prodej: 120 000,-- 231/311
návrh na vklad: 120 000,-- 553/021
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková