Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:
V evidenci majetku máme několik případů, kdy byl majetek již plně odepsán. Na kartě je vedena pouze zůstatková hodnota pro vyřazení ve výši 5 %. Majetek je schopný dalšího užívání nechceme vyřazovat (budova) jaký je správný postup?
Máme hodnotu 5 % rozdělit ještě např. na dalších 20 let a pokračovat v odpisování.
Jak u příspěvkové organizace, která již plně majetek odepsala např. automobil a přesto ho dále užívá. Do odpisového plánu si uvedla, že používá i plně odepsaný majetek. Je tento postup správný, nemělo by se provést např. nové ocenění na cenu jakou např. auto v současné době má a stanovit odpisy na dobu předpokládaného dalšího užívání.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Došla nám faktura za pořízení klavíru koncertního křídla Scholze v ceně 74900,- Kč. Nástroj bude umístěn v jedné z místností našeho zámku,která je využívaná jako obřadní místnost při svatbách, koncertní sál nebo výstavní síň apod.
Řeším dilema, jak zaúčtovat tento nástroj do majetku? Dle Vaší knihy "Majetek" bych klavír jako hudební nástroj dala na 032 a neodepisovala jej. Na účet 022 mi to jaksi "pocitově" nesedí a ani nevím jak zatřídit pro odpisy. Je moje úvaha správná?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec v roce 2012 založila dvě příspěvkové organizace. Obě mají kladný hospodářský výsledek. Sportoviště má kromě transferů od obce příjmy z pronájmu a technické služby příjmy za sekání či úklid soukromým subjektům.
Jak máme sestavit přiznání k DPPO? Zaplatíme z těchto příjmů daň?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v minulém roce jsme účtovali účetní odpisy čtvrtletně, je pravda, že letos 2013 se musí již účtovat měsíčně ?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se o staré auto Multicar v účetní hodnotě 76.570,00 Kč, které se prodalo za 25.555,00 Kč.
Účtovala jsem:
- částku 51.015 na 407/022
- kupní cenu 25.555 na 311/646 a na 553/022.
- dále částku 51.015 na účty: 564/407.
a nakonec částku 45.952/dooprávkování z roku 2011 ve výši 30.628 +15.324 odpisy z roku 2012/ na účty: 082/022.
A právě o tuhle částku 45.952,00 mně nesedí účet 022 v rozvaze se součtem majetku na účtu 022.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím Vás musím uvádět v inventarizaci jak proběhla inventura u každého účtu,zda fyzická a nebo dokladová?např018 dokladová,028 fyzická...
V roce 2012 jsem účtovala účetní odpisy budov na 551,oprávky
také podléhají inventarizaci?Kde se o nich zmiňuji,pouze v příloze uzávěrky?Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsem zařadila do majetku "Cyklostezku", ale bohužel ještě v letošním roce došla faktura, se kterou jsme "nepočítali" za vyhodnocení celé akce a poradenskou činnost. Jak mám postupovat ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účty 403 mám podle jednotlivých akcí rozlišeny AÚ. K 31.12.2011 jsem při rozpouštění dotací snížila každou konkrétní 403 AÚ o jí příslušející rozpuštění, takže každá jednotlivá 403 AÚ má teď nižší hodnotu.Jde to takto nebo se má 403 AÚ ponechávat v původní výši (obdoba 021..) a rozpuštění udělat jen zápisem proti univerzálnímu účtu, např. 403 500? Pokud ano, šlo by ještě před odpisy 2012 opravit tak, aby 403 AÚ měly původní hodnoty (403 500/403 AÚ )? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, že jsem k 31.12.2011 při účtování odpisů-dooprávkování, neudělala jeden zápis, a to na MD 403/DAL 401. Jednalo se v našem případě o částečné rozpuštění obdržené dotace (asi 25.000,-), kterou jsme získali na výstavbu ubytovacího zařízení ve výši 536 000,-Kč. Majetek byl zařazen do užívaní již v roce 2007 a ke konci r. 2011 dooprávkování stavby bylo provedeno, ale u dotace ne. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventurou jsme zjistili, že nemáme v evidenci majetku automobil Volkswagen r.v. 2003, který je určen pro náš SDH. Našla jsem smlouvu o bezuplatnem převodu z roku 2008. Nevím jakou cenou máme ocenit a jak zauctovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si dva dřívější příspěvky na toto téma a doufám, že jsem pochopila dobře. Účet 551 odpisy se promítne v přiznání na ř. 40 jako všechny ostatní nákladové účty.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se týká technického zhodnocení budovy.....můžete prosím napsat postup? Navýším cenu, upravím nějak délku užívání, čímž se mi prodlouží doba odpisování a změní se mi odpisy... zařazení do majetku-ten provedu bez zastupitelstva,dle směrnice mi starosta sdělí novou délku užívání a odpisy - dám návrh do ZO? ... jaký je prosím správný postup. Nechtěla bych to udělat špatně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem si spočítat daň z příjmu právnických osob a vyplnit do tiskopisu , ale nevím si rady kam přijdou odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551 ? Prosím o radu
nebo o tip, kde hledat nějaký vzor. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda je proti něčemu (proti nějakému zákonu či rozpočtovým pravidlům), když příspěkové organizaci ve zřizovací listině stanovíme jako doplňkovou činnost (ne jako hlavní) - správa bytového a nebytového fondu v majektu obce (uzavírání smluv, výběr nájmu, údržba budov atd.)? Tato PO má v hlavní činnosti údržbu města, VO, zeleně, svoz odpadu a správu pohřebiště atd. Správa bytového fondu je totiž ziskovou činností. Jak majíí být v této situaci uzavírány smlouvy s nájemníky. Může být smluvními partnery PO a podnikatel / občan nebo obec a podnikatel/občan (majetek je ve vlastnictví obce) nebo obec zastoupení PO (na základě najkého právního aktu) a podnikatel/občan. V takovémto případě je příjem za nájem vůbec příjmem PO nebo správně příjmem obce? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, při kontrole rozvahy, že mám stav účtu 403 minusový. A když jsem začala pátrat, tak jsem zjistila, v čem by mohla být chyba. V roce 2002 dostala obec dotaci na výstavbu 18 bytových jednotek, cela stavba byla v hodnotě 21.056.426,- Kč, dotace od SFRB ve výši 7.200.000,- byla zaúčtována do ceny majetku a evidována na ú. 021. Nevím přesně, jak to tehdy vše probíhalo a jaké postupy dělala a mohla dělat účetní, ale nevidím tu dotaci nikde zaúčtovanou. Když v roce 2011 se dělaly oprávky k DHM a investičním transferům zařadila jsem tuto dotaci spolu s ostatníma na kartu majetku a vygenerovala oprávky (a letos i odpisy), a tyto v r. 2011 dala do účetnictví zápisem 401/403. Situace je taková, že účet 403 neobsahuje dotaci ve výši 7.200.000,-Kč, je tam pouze částka 900.000,-Kč (jiná investiční dotace na nákup česlí) na straně D. Když udělám oprávky a pak odpisy, tak částka překročí výši 900.000,- a objeví se v rozvaze s minusem. Další háček je v tom, že k dotaci ve výši 900.000,- Kč se oprávky nedělaly. Nějakým nedopatřením SW to prostě nevygeneroval, a já jsem to přehlídla. Prosím poraďte:
1. jakým zápisem mohu dostat dotaci 7.200.000,-Kč na účet 403 na stranu D? Cenu bytových jednotek mám ponechat v nezměněné výši?
2. jakým zápisem zaúčtovat oprávky, které měly být k 31.12.2011? Šlo by to stejným zápisem 401D/403MD.
3. jestli Vás napadá, že problém může být v něčem jiném, než co myslím já, prosím o Váš názor.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková