Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1462 dotazů:

  • Dotace SFŽP
    02. 12. 2013

    Dobrý den, obec realizovala v září nový bezdrátový rozhlas v rámci protipovoďňového opatření (dotace EU, SFŽP), dotace je investiční.
    1 .Zápis o předání díla je z 30.9.2013. Mám zařadit do majetku 30.9. nebo až 1.10.2013 (program mi to umožňuje) ? - odpisy děláme jednou ročně. Do majetku zařadím jedním inventárním číslem s názvem „Bezdrátový rozhlas s příslušenstvím“ (obsahuje rozhlasovou ústřednu, venkovní reproduktory, srážkoměr, přijímač IZS) ? Faktura na dodávku díla je na 1.048.901,- Kč.
    2. Dotaci jsme dostali v listopadu ( 991.995,30 Kč) – z ní hradíme 90 % uznatelných nákladů ze dvou faktur z roku 2013 (ve výši 970.395,30 Kč) a z roku 2012 (21.600,- Kč). Takže letos budu mít v příjmech s UZ 991.995,30 Kč a ve výdajích pouze 970.395,30? Výdaje z loňského roku mohu označit UZ pouze na papírové faktuře?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • bezúplatný převod majetku
    28. 11. 2013

    Dobrý den,
    v listopadu jsem obdržela smlouvu o bezúplatném převodu osvětlovací stanice od Hasičského záchranného sboru.
    Pořizovací cena byla 56 758,-Kč, způsob odepisování rovnoměrný, zůstatková cena k 31.8.2013 je 11 458,43.
    Můžete mi poradit se zaúčtováním a zařazením do majetku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy kanalizace splašková
    26. 11. 2013

    Naše obec dostavěla kanalizaci splaškovou.
    Chci se zeptat, zda je správné zařazení kanalizace do účt. odp. skupiny 22.23.11 s dobou životnosti 50 let, odp. skup. 40, způsob odp. rovnoměrný.
    Prosím o radu, zda přečerpávací stanice, která je součástí kanalizace, ale pan starosta ji chce mít pod jiným inv. číslem se zařazuje stejným způsobem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nezařazený majetek
    22. 11. 2013

    Obec zjistila, že nená v účetní evidenci část vodovodu. Jedná se o uložené potrubí na vodu. Na tento vodovod jsou napojeni jednotliví odběratelé vody. Obec za odebranou vodu platí společnosti a zároveň účtuje jednotlivým odběratelům spotřebu vody. Vodovod je dosti poruchový a tak ho musíme opravovat. Nyní má otázka, jak zařadit tento vodovod do majetku obce, když k tomu není vůbec žádná dokumentace, jen víme, že jsou v zemi trubky, jak s odpisy.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace, oprava účtování roku 2012
    21. 11. 2013

    V roce 2012 jsme z FROMu KÚ SčK získali dotaci na opravu chodníku (výzva na to byla vypsaná, a to na opravu, nikoliv na výstavbu chodníku nového). O dotaci však za nás paní zastupitelka SčK zažádala chybně jako o investiční (žádost pro nás zpracovávala). Já jsem při účtování dotace zaúčtovala vše do nákladů jako opravu (tak zní i text faktury a v majetku už tento chodník mám, i příjem části dotace je na položce 4122, ÚZ 807) a skutečnosti, že jde o dotaci investiční jsem si ve smlouvě bohužel nevšimla. Při kontrole vypořádání dotace ze strany KÚ nám bylo vytknuto, že jsme neúčtovali v souladu se smlouvou, která je jako investiční. Nyní po nás chce paní zastupitelka, abychom vše opravili v účetnictví roku 2012. Tím pádem se mi ale "hnou" všechny výkazy (FIN, Rozvaha, Výsledovka, Hospodářský výsledek), konečné stavy roku 2012, takže i počáteční stavy roku 2013, majetek, tím pádem odpisy, atd. Dle zákona o účetnictví lze otvírat uzavřený rok ve výjimečných případech, ale vůbec si nejsem jistá, jestli jde i o tento případ. Poraďte mi prosím, zda s tím jde ještě něco dělat, samozřejmě nám hrozí, že přijdeme o doplatek dotace (v krajním případě i o dotaci celou..). Nelze nějak provést opravu v roce letošním? Samozřejmě ÚZ a položku rozpočtu už letos neopravím.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava vstupní ceny DHM
    20. 11. 2013

    Dobrý den, prosím o radu, kontrolou zůstatku na účtě 042 jsem zjistila, že předešlá účetní nezahrnula do vstupní ceny majetku veškeré doklady. Jedná se o faktury z roku 2006, 2007 a 2008, celková částka je 67 235,00 Kč.
    Mám tyto faktury naúčtovat jako daňově neúčinný náklad a nebo dodatečně povýšit vstupní cenu majetku? A co odpisy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej majetku mikroregionem městu
    19. 11. 2013

    Mikroregion je vlastníkem majetku o němž bylo účtováno následujícně:
    022xx PS MD 310, 403xx PS D 300, dooprávkování 406/082 130, rozpuštění transf. 403/401 120, RH 407/022 140. Nyní má dojít k prodeji vybrané účetní jednotce. Můžete mi prosím popsat, pro kontrolu, postup zaúčtování. Je i při prodeji důležité komu se prodává? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravný daňový doklad - vliv na DPPO
    19. 11. 2013

    Na účtu 321 jsem vedla od r.2011 částečně neuhrazené faktury za stavební práce, které jsou zahrnuty v pořizovací ceně stavby, t.j. na účtu 021 a v evidenci majetku. Nyní jsme obdrželi od dodavatele opravný daňový doklad, který jsem zaúčtovala na 551 - DAL a 321 - MD. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o částku přesahující 9 mil. Kč, dostanu se na konci roku u účtu 551 na červenou částku přesahující 7,5 mil. Kč. Na účtu 021 ani v evidenci majetku jsem žádné změny ceny neúčtovala. Je to tak v pořádku? Jak se nám tato skutečnost promítne v DPPO?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní odpisy-stavba-TZ
    14. 11. 2013

    V obci máme sokolovnu, která byla postavena v r.1928 – vlastník TJ Sokol.
    V roce 1998 TJ Sokol daroval ideální třetinu obci – darovací smlouva - zapsáno v KN. V účetnictví ji vedenou nemáme-účtovala bych 021xx/401 s dopočítáním odpisů do konce r. 2008 a zůstatkovou hodnotu 5% .Na budovy máme odpisový plán 80 let – rovnoměrné odpisování - takže 1/3 sokolovny, kterou vlastníme, by měla být v r.2008 odepsaná.
    Také začínám s podvoj.účetnictvím pro TJ Sokol-nezisková organizace - a byla bych moc ráda kdyby jste mi poradila.Týká se to také sokolovny.
    V roce 2011 TJ Sokol obdržel dotaci na rekonstrukci sokolovny – byla provedena výměna obložení stěn,podlahy ( napadené plísní ),vchodových dveří a další opravy. Dále bylo provedeno zateplení stropu a výměna naftového topení za tepelné čerpadlo. Byly zakoupeny stoly a židle.
    Jak se bude účtovat o 2/3 sokolovny TJ Sokol – odpisy, dotace ,opravy, TZ když by vlastně sokolovna měla být v r.2008 odepsaná se zůstatkem 5% ze vstupní ceny ? Jak je to s technickým zhodnocením odepsané stavby a účetními odpisy ?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na odpisy
    14. 11. 2013

    Příspěvková organizace provádí technické zhodnocení na svěřené budově (vedené v účetnictví v 0,- Kč) v plánované výši 5 mil Kč. Financování bude uskutečněno částečně investiční dotací ze státního rozpočtu 3, mil Kč a částečně investiční dotací od zřizovatele 1,3 mil Kč. Je správné účtování:
    - na straně zřizovatele 401/347 a 347/231 pol. 6351 ve výši 1,3 mil Kč
    - na straně PO předpis dotace ze SR 348/403 celkem 3 mil Kč,-, inkaso 241/348, tvorba investičního fondu 401/416 3 mil Kč, předpis dotace od zřizovatele 348/401 1,3 mil, tvorba fondu 401/416 1,3 mil, došlá fa za TZ 042/321 5 mil, čerpání investičního fondu 416/401 5 mil, odpisy roční 551/081 62 tis Kč, rozpuštění podílu invest. transferu 403/672 36,7 tis Kč?
    Prosím, jak postupovat při rozpočtování příspěvku od zřizovatele? Pokud poskytne zřizovatel příspěvek na odpisy, bude PO v zisku, pokud jenom rozdílem nebude v zisku, ale investiční fond nebude kryt finančními prostředky.
    Prosím ještě o radu:
    Účtování rozpouštění transferového podílu u ÚSC u majetku pořízeného před 1.1.2012 dobíhá účtováním 403/401 nebo se účtuje 403/672?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Lavice z dotace - potřeba dostat na 022
    13. 11. 2013

    V roce 2012 jsem zaúčtovala lavice na materiál. Ale jsou z dotace a měly jít do majetku. Takže dle kontroly je tam musím dát letos.
    V roce 2013 je tedy zaúčtuji na 022 MD a mám to dát proti 406?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvky příspěvkové organizaci
    12. 11. 2013

    Dobrý den, v rozpočtu máme příspěvek pro naši školu 3113 pol.5331 v celé výši. Jenže nějaká část nebyla jen na provoz , ale i na investice, odpisy, příspěvek na mzdu účetní a pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku z roku 2012. Prosila bych o radu, na jaké položky mám rozpočet změnit rozp.opatřením a následně finance přeúčtovat. A o tu částku zhoršeného hosp.výsledku by , dle mého, měl být původně schválený rozpočet navýšený?! Chápu to dobře? Děkuji moc za radu!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Směrnice a akcie za vodovod
    11. 11. 2013

    1. Prosím, je povinné mít směrnici ke schvalování účetní závěrky a směrnici o infotocích k dlouhodobému majetku ?
    2. Obec postavila vodovodní řad a převedla jej na VAK. Hodnota převáděného vodovodu se nerovná ceně akcií, které byly obci za vodovod upsány, neboť hodnota vodovodu již byla při převodu snížena o odpisy. Po obdržení dopisu k oznámením, že VAK navýšil základní kapitál, jsem zaúčtovala 069/043. Vím, že by tento případ měl být zaúčtován k datu upsání do obchodního rejstříku, ale toto již proběhlo před několika měsíci a ani jsem v OR nenašla přesné datum této "akce". Zaúčtovala jsem tedy ke dni obdržení dopisu s oznámením. Je to dobře ? Dále mi "vrtá hlavou", že skutečná nominální hodnota akcií, kterou obec vlastní, bude jiná, vyšší, než hodnota na účtu 069. Jak mám, prosím, toto stručně vysvětlit v komentáři k inventuře ? A ještě si nejsem jista, zda v majetkovém PC modulu mám akcie zadat ve skutečné nominální hodnotě, která je na nich uvedena, nebo v té nižší hodnotě , kterou vedeme na účtě 069 ? Moc Vám děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stavba určená k prodeji - reálná hodnota
    11. 11. 2013

    ČEZ nás požádal o odkoupení trafostanice - zjistili jsme, že ji nemáme v inventuře. Po vzájemné dohodě jsme nechali ocenit stavební a technologickou část trafostanice s tím, že za cenu podle znaleckého posudku ji ČEZ koupí. Protože ve směrnici máme znalecký posudek jako RH a záměr prodeje je stále v platnosti, zaúčtovala jsem cenu z posudku 021/407 . (Brala jsem to, jako by cena stavby a odpisy byly doposud v účetnictví nulové a teď je to stavba určená k prodeji oceněná RH, která se do doby prodeje odepisovat nebude. Proto jsem neúčtovala trafostanici jako nalezenou, tj. D 401).
    Je to správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Doba odpisování
    11. 11. 2013

    V roce 1998 obec začala stavět 3 bytové domy po 6-ti jednotkách - celkem 18 bytových jednotek s pomocí dotace od státu a příspěvků budoucích vlastníků. S vlastníky je sepsaná smlouva o smlouvě budoucí, kde se jim jednotka převede 20 let po kolaudaci. 20 let musí být jednotky ve vlastnictví obce kvůli dotaci. Vlastníci se nastěhovali v roce 2000 bez kolaudace na předčasné užívání. Do minulého roku probíhal soudní spor se stavební firmou, nakonec došlo k mimosoudnímu vyrovnání. V letošním roce se bj zkolaudovaly a my je musíme zařadit do majetku (do této doby byly na 042 za 47 miliónů). Jak nastavit dobu odepisování, když stavba není nová, je používaná od roku 2000 a my nevíme, jestli se bude muset dodržet lhůta 20 let po kolaudaci, nebo se dostane výjimka a bude se vlastníkům převádět dříve?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu