Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1333 dotazů:

  • Investice s dotací
    30. 01. 2023

    Dobrý den, můžete nám prosím poradit jak postupovat při dalším účtování dokončené investice s dotací, která není do zařazení do DHM? Jsme DSO vodovody a kanalizace, v roce 2022 jsme zrealizovali investici do hydrogeologického vrtu, na který nám SFŽP poskytl dotaci. Tento průzkumný vrt nebyl po provedení doporučen k dalšímu využití a byla provedena tamponáž - zasypání. Tímto fyzickým krokem nebyly porušeny podmínky dotace, ale z hlediska časového máme povinnost po dobu 5 let vést účetní evidenci. Pořizovací náklady akce máme na SÚ 042, máme zařadit na SÚ 021 a založit inventární kartu vrtu? Případně jak nastavit účetní a daňové odpisy? Moc Vám děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • homogenizace vozovky, dotace kraj
    28. 01. 2023

    Dobrý den, prosím o radu. Obec buduje vodovod a kanalizaci. Obec je plátce DPH pro ekonomickou činnost. Faktury VaK jsou v PDP, na stavbu čerpáme dotace + vlastní zdroje + úvěr. V dotazu se mi jedná o investiční dotaci na homogenizaci vozovky od kraje. Účel je „homogenizace vozovky v souvislosti s novou pokládkou infrastruktury inženýrských sítí (vodovod, splašková kanalizace) do pozemní komunikace“. ÚZ 440. Prosím o kontrolu účtování:
    celková dotace 955/999, postupně snižuji o přijaté zálohy na dotaci 999/955.
    Příjem dotace 231 UZ org 4222/472.
    Mohu účtovat faktury k vodovodu a kanalizaci? FP 042/321, FA v PDP, úhrada 321/231 UZ 2310 6121 a 321/231 UZ 2321 6121. Vlastní zdroje neznačím UZ, pouze org. Nebo je vhodné zvolit jiný paragraf (2212)??
    Dohad k 31.12.2022 388/403 % ze způsobilých výdajů
    Po dokončení 021/042
    Rozpouštění dotace 403/672 ve výši transferového podílu
    Odpisy 551/081
    Po ZVA 346/388; 472/346

    Moc děkuji, snad jsem se moc nezamotala}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace přiznaná zpětně
    26. 01. 2023

    1) V říjnu 2018 jsme rozjeli projekt na 4 roky, na který byla přislíbená dotace. Jelikož jsme ke konci roku neměli Rozhodnutí o poskytnutí dotace /bylo vydáno 13.3.2019/, nevytvořili jsme v roce 2018 na způsobilé výdaje dohad na očekávanou dotaci 388/672 ve výši cca 450 000,- Kč. V roce 2022 jsme obdrželi dotaci v plné výši od počátku projektu. Jak mám postupovat při vyúčtování dotace - částku ve výši 450 000,- Kč účtovat na účet 672 nebo 408?
    2) V roce 2019 jsme provedli technické zhodnocení na budově naší příspěvkové organizace – modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti (PO vede budovu na účtu 021 a provádí odpisy). TZ budovy jsme téhož roku provedli a předali PO včetně dotace od MMR, kterou jsme na akci obdrželi. V roce 2020 jsme dostali od MMR nové rozhodnutí na rozšíření tohoto TZ – modernizace učeben a zajištění bezbariérovosti. Akci jsme provedli a v roce 2022 předali PO včetně dotace, kterou jsme proúčtovali dohadem 388/403 při zařazení majetku. Po obdžení dotace jsem zjistila, že nám byla zpětně proplacena i část TZ z roku 2019 ve výši 615 000,- Kč. Máme tuto dotaci předat PO (pokud ano, od kdy rozpouštět do výnosů – zpětně od přiznání dotace v roce 2020 nebo od obdržení dotace) nebo u nás proúčtovat do výnosů?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zrušení registrace a vrácení pom.části DPH, ocenění majetku
    25. 01. 2023

    Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem k ocenění majetku a zapojení fondu investic po zrušení registrace k DPH. Obrátila se na nás příspěvková organizace - škola, která v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům, s dotazem jak do výkazů zapsat změnu ocenění majetku po vrácení poměrné části uplatněného odpočtu DPH a zapojení fondu investic: "Od ledna 2023 již nejsme plátcem DPH, museli jsme tudíž k 31.12.2022 vrátit poměrnou část DPH z nakoupeného dlouhodobého majetku do školní jídelny za posledních 5 let, cca 60 tis. Kč. Tato částka se připočte k zůstatkovým cenám majetku a navýší se odpisy. Tím pádem ale musíme zaúčtovat jakoby nákup z investičního fondu. Nevíme, jak a kam napsat zdůvodnění čerpání FRIM bez vědomí zřizovatele.".
    Opravdu je nutné posuzovat uplatněné DPH u pořizovaného majetku 5 let zpětně, nestačí předchozích po sobě jdoucích 12 měsíců? Přecenění pak také musí proběhnout i ve skladu zásob potravin školní jídelny, kde předpokládáme dojde k navýšení hodnoty zásob o uplatněný odpočet DPH.
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek předaný příspěvkové organizaci.
    23. 01. 2023

    Dle zřizovací listiny předává Obec jako zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření dlouhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetek k datu 1.1.2023. Od této doby škola začne majetek odpisovat.
    Prosím o kontrolu účtování vyřazení majetkuk 31.12.2022
    1/Budova MŠ -pořizovací cena budovy 021 D
    2/ Odpisy k 31.22 nebo odpisy celkem do 31.12?. MD 081
    3/Nerozpuštěná dotace MD 403
    4/ Zůstatková cena MD 401
    5/ Pořizovací cenu budovy převést na účet 909/ 999.
    6/ Předání okomentuji do Přílohy A.II.3 ?
    Škola naúčtuje účetní případ zrcadlově?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vklad majetku vodárnám, výměna za akcie
    20. 01. 2023

    Postavili jsme vodovod, proběhl převod vodárnám. Pořizovací cena vodovodu byla 1.367.425,07 Kč. Odpisy jsou 43.320,00 Kč, zůstatková cena je tedy 1.324.105,07 Kč.

    Majetek byl oceněn na 774.000,00 Kč a dostali jsme 774 akcií s jmenovitou hodnotou 1.000 Kč.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer od jakého data odpisovat?
    19. 01. 2023

    Přislíbení a předpis dotace 22.8.2022 na mobilní pódium, dotace zaplacena obci 8.9.2022 ve výši 206.000Kč .Investiční dotace účtována na 403.

    Přijatá faktura ve výši 258.378Kč účtována 042/321 dne 12.dubna. Aktivace majetku 12.4.2022 (022/042) , tedy odpisy za rok 2022 spočteny od května do prosince/2022, za dobu 8 měsíců .
    Doba životnosti podia 20 let.

    Jakým datumem se má zařadit transfer ve výši 206tisíc ke kartě majetku a od jakého data transfer časově rozpouštět? Transfer bude kopírovat kartu majetku na 022 a má se dopočítat zpětně od května 2022, ikdyž transfer byl přijat na účet až 8.9.2022?
    Předpokládám, že transfer se bude rozpouštět po dobu 20let, tedy životnosti majetku, ale v tomto případě se nekryje datum pořízení majetku a datum přijetí transferu. (Zároven u majetku necháváme 5% zbytkovou hodnotu, aby nedošlo k úplnému odpisu).
    Děkuji za návod, jakým datumem se zařazuje transfer a od jakého data jej začít rozpouštět.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace cyklostezka - spolupráce
    18. 01. 2023

    Vážená paní Schneiderová,

    obracím se na Vás s dotazem ohledně účtování dotace SFDI na cyklostezku. Jedná se zejména o to, že jsme z dotace pořídili cyklostezku, kterou se domluvili zastupitelé z naší i sousední obce, že jim část stezky převedeme.
    Cyklostezku / v celkových nákladech 13 269 012,99Kč / z dotace jsme budovali již v roce 2021 a ukončena byla v březnu 2022. Dotaci jsme obdrželi v roce 2021. V prosinci 2022 nám sousední obec zaslala částku spolufinancování 788 881,50 vlastních zdrojů a dále zastupitelé vytvořili v prosinci dopis o převodu části majetku z dotace sousední obci, na jejíž pozemku byla stezka vybudována. V příloze přikládám smlouvu se SFDI, dále dopis se zastupiteli a smlouvu o spolupráci.
    Nevím, jak s tím účetně naložit. Nevím jak zaúčtovat příjem peněz od sousední obce a dále jak jim z majetku převést jejich podíl.
    V majetku jsem v březnu 22 převedla z 042 na 021. Nevím, také zda nebude problém s udržitelností dotace, z důvodu převodu na jinou obec. Moc prosím, zda byste mně poradila, jak z této situace ven.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o budoucí smlouvě o zříz. služebnosti x stavba
    18. 01. 2023

    V 07/2022 jsem na základě kolaudace zavedla do majetku stavbu Cyklostezka Kč 16 mil.. Na stavbu jsme dostali dotaci ze SFDI. Od 08/2022 tedy dotaci rozpouštím a účtuju měsíční odpis. Dnes jsem zjistila, že v době pořizování majetku existovala Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která se vztahuje k pořízené cyklostezce. Za služebnost zaplatíme v letošním roce (asi 3/2023) 300.000 Kč (cena uvedena v právě připravované Smlouvě o zřízení služebnosti). Zjistila jsem, že mimo jednorázové náhrady za služebnost Kč 300 tis. budeme dále platit služby právníka a správní poplatek v ceně Kč 4 tis. Protože jsem o věcném břemeni nedostala info, ke dni zařazení nemám vytvořenou dohadu. Přemýšlím, jak provést opravu. Je možné k 31.12.2022 zaúčtovat takto? Dodatečně doúčtuju dohadu VB Kč 304 tis. 042/389, zároveň zvýším pořizovací cenu stavby cyklostezka 021/042, vypočítám a doúčtuju rozdíl odpisů (i rozpuštění dotace) 551/081, 403/672 . Vše opravím na kartě majetku. V letošním roce výdaj na zřízení VB bude čerpán stejně jako při pořizování cyklostezky, tj. odpa 2219, pol. 6121.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Projektová dokumentace a odpisy
    13. 01. 2023

    Pořídili jsme PD na kanalizaci, na tuto projektovou dokumentaci jsme dostali dotaci. Projekt máme, mám na 042. Dotaci vyúčtovanou také, mám na 403. Toto vše proběhlo již v roce 2020. Čeká se na vypsání titulu.
    Tak a teď, co s tím? Nemá se PD nějak odepisovat a co s tou dotací. Myslela jsem počkat až bude kanalizace hotová, zařadím do majetku a pak teprve budu odepisovat. Ale vypadá to na běh na dlouho trať, bůh ví, jestli se to vůbec bude dělat. Díky za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zbytková hodnota majetku
    12. 01. 2023

    Dobrý den, převzala jsem účetnictví obce. Majetek byl veden pouze v excelu. Nyní ho zadávám do programu. Chci se zeptat co se lze se zbytkovou hodnotou majetku. Lze nyní nějak odepsat? Nebo musím ponechat na kartách. To samé u účtu 403 je někde zbytek. Jde o 5%.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dílčí kolaudace
    08. 01. 2023

    Máme nový lékařský dům, v 1.patře jsou praktičtí lékaři, v druhém by měl být zubař. Kolaudace proběhla v 5/2022, lékařky se nastěhovaly v 6/2022. Kolaudace druhého podlaží ještě neproběhla, počítáme 2/2023, ale prozatím ještě nemáme ani zubaře. Jak se zavedením do majetku?
    Na 1.patro máme dotaci z OPŽP na regulaci tepla, která byla vyplacena již 12/2021. Mám zařadit 1.patro na kartu majetku a 2.patro až po její kolaudaci zvlášť na novou kartu nebo doplnit na původní kartu jako TZ budovy a navýšit cenu? Další náklady na 1. a 2. patro nebudou, ale máme tu jednu spornou fakturu na 1.patro, které se pan starosta brání a nechce ji proplatit, je ve výši cca 20 tis. Kč. Mám jí vedenou na 042, souvisí s kolaudací . Jak s ní mám naložit ? Nevím, zda se bude stornovat nebo se časem.
    Ve dvoře je vjezd a parkování, mám dát společně na kartu také jako součást budovy nebo na novou kartu majetku jako vjezd a chodník?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozdělení nákladů a výnosů mezi hl. a hosp. činnost
    05. 01. 2023

    Dobrý večer, dostala jsem na starosti vytvoření směrnice na přesné rozdělení nákladů a výnosů do hlavní a hospodářské činnosti. Nikdy jsem směrnici nezpracovávala, a tak nevím, jak na to. Chtěla jsem Vás požádat o radu, kde vzor takovéto směrnice najít. Hledala jsem na internetu, ale nic jsem nenašla. A nebo aspoň pár rad, jak správně takovou směrnici sestavit. Jsme svaz vodovodů.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Neinvestiční dotace - silnice
    04. 01. 2023

    1)mám dotaz ohledně dotace, kterou jsme obdrželi od MMR na ,,obnovu místní komunikace,,. Četla jsem zde dotazy, zda nechat na neinvestici či správně by bylo TZ a zažádat o změnu účelu dotace na investiční. Bohužel změna nepřichází v úvahu, tedy nevím zda to nechat na 518/321 a příjmové položce 4116/672, ale pak si nevím rady, zda to tedy takhle v pořádku nechat nebo co s tím a jak to pak zadat do majetku? Závěrečné vyhodnocení již také proběhlo v minulém měsíci.
    2) Prosím ještě o radu k akci s dotaci na POLDR, která probíhala v roce 2020-2021 a byla ukončena ve 12/2021, ale bohužel mi tato informace nedoputovala a chci se poradit jestli když mám příjem dotace již v 12/2021 374/403 a 388/672. Nevím zda je správně, že se vrátím do 1/2022 v majetku, tam zadám projekt a odpisy nechám přepočítat programem k 12/22, protože já tuto akci ukončenou nemám.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výstavba MŠ + zařízení
    03. 01. 2023

    Postavili jsme novou MŠ, součástí bylo i vybavení nábytkem a spotřebiči. Jakým způsobem předat majetek (nábytek a spotřebiče) PO (základní a mateřské škole). Je tam majetek nad 40.000,- Kč, mohu to bezúplatně převést jako DHM?, majetek nad 3000,- do 40.000,- jako DDHM a dále je tam majetek do 1.500,-, ale s dobou použitelnosti delší než rok např. židličky v herně, hrací prvky. Máme směrnici, kde evidujeme majetek od hodnoty 1.500,-. Co s majetkem, který tuto hodnotu nemá. Jak to prosím udělat účetně? Nyní mám vše na účtu 042. Je možno zaúčtovat DHM 022/042 a následně při bezúplatném předání škole 401/022, DDHM 558/042 a 028/088 při převodu 088/028 s tím, že obec i škola to povede na samostatné analytice, jejíž stav si na konci roku vždy odsouhlasíme? Mám majetek do 1.500,- dát do nákladů a nijak dále již neevidovat nebo stejně jako majetek v rozmezí 1.500,- - 3.000,- dát do nákladů a vést na účtu 902.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu