Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:

  • daň z příjmu obce
    29. 01. 2013

    Prosíme o radu, zda účet 664 přecenění na reálnou hodnotu vstupuje do ZD pro daň z příjmu obce? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpuštění 403
    28. 01. 2013

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho se rozpouští účet 403. V programu se mi nastavilo rozpouštění dle zařazení majetku. Třeba u budovy 80 let.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatné předání majetku
    28. 01. 2013

    V pátek 25.1.2013 mi byl předán protokol o předání a převzetí díla na účelové polní komunikace ve výši cca 6,1 mil. Kč / bezúplatné předání/. Pan starosta tento protokol podepsal dne 20.12.2012, takže přijetí tohoto majetku nebylo odsouhlaseno ZO, které proběhlo 19.12.2012. Mám tento majetek ještě proúčtovat do roku 2012 / a na jaké účty/ nebo počkat na schválení o přijetí majetku ZO?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nezařazený dokončený majetek
    27. 01. 2013

    Dobrý den,bohužel jsem zjistila, že máme na účtu 042 kuželnu v hodnotě 743 550 Kč, která byla dokončena k 30.9.2011!
    Na akci jsme dostali dotaci ze SZIF (přišla letos v lednu) - investiční 254.207,56 Kč z EU + 63.551,88 Kč z nár.zdrojů a neinvestiční 13.272,44 Kč z EU + 3.318,12 Kč z nár.zdrojů. A tady je první problém. Předpis dotace máme v roce 2011 s jiným rozložením na účty 403 a 672 (314.010,- / 20.340,- Kč).
    Druhý je ten, že nemáme zařazeno v majetku a tudíž neodpisujeme.
    Dá se to vůbec nějak zachránit? Přeúčtovat rozdíl mezi účty 403 a 672? Zařadit majetek k 31.12.2012 jako nález inventurní komise, vypočítat ručně dooprávkování a rozpuštění transferu a zaúčtovat také k 31.12.? Půjde zadat do programu EMA Gordic? Mělo by být okomentováno v příloze?.. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy
    25. 01. 2013

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat na odpisy majetku: rozumím tomu dobře, že u DNM na ú. 018 se odpisy nedělají, pouze na ú. 019? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO
    24. 01. 2013

    Dobrý den.
    V roce 2012 bych měla zaúčtovat předpis DPPO.
    Vyplňuji proto předběžně Daňové přiznání, abych se něčeho dopočítala.
    ř.10 VH před zdaněním -35,700.000,-
    ř.40 náklady (celkově dle výsledovky) 46,100.000,-
    ř.100 výnosy(z daní,672,662,605,606) 5,280.000,-
    ř.200 základ daně 5,420.000,-.

    Přijde mi to špatně vzhledem k tomu, že 41,000.000,-nákladů je účet 553. Prodávali jsme totiž bývalý vojenský areál za 4,000.000,- , ale vyřazovali jsme v účetní hodnotě těch 41,000.000.

    Prosím Vás moc o radu, jak správně vyplnit kolonky v daňovém přiznání, aby výsledek byl pravdivý.
    Jsme malá obec, nerada bych se dostala do zbytečných složitostí.
    Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ještě odpisy PO
    24. 01. 2013

    zřizovatel nedal PO v roce 2012 fin. prostředky na odpisy, PO vykazuje ztrátu, která je v plné výši odpisů zaúčtovaných na účtu 551 + - .
    Lze toto nějak řešit?

    V jednom dokumentu uvádíte:
    Zřizovatel nekryje příspěvkem odpisy vůbec a nenařizuje odvod z odpisů.
    V této variantě není potřeba nic řešit, PO nemůže výsledkově řešit nenaplněný investiční fond v celé výši dle §66 odst. 8 (je potřeba na toto ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. PO upozornit) a tím nedojde k VH finančně nekrytému.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • VYúčtování elektřiny
    23. 01. 2013

    Dobrý den, prosím o radu, zda mám dobře zaúčtováno. Jedná se o fakturu za el., která byla vystavena v lednu a je za období k 31.12.2012. Na zálohách jsme zaplatili 100, vyúčtování k 31.12. je na 90 (příklad), je správně
    v roce 2012
    314/231 100
    502/383 90

    v roce 2013
    231 (pol.2324)/314 10
    383/314 90

    Nejsem si tím vůbec jistá, zda jsem tento postup pochopila správně.

    A ještě jsem se dočetla v dotazech, že byste odpisy v DPPO za obec vůbec neuplatňovala?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO-ODPISY
    23. 01. 2013

    PŘÍSP. ORGANIZACE ODPISUJE BUDOVU (ZŘIZOVATEL OBEC). OD 1.1.2013 PO ÚČTUJE ODPISY ROVNOMĚRNÝM ODPISEM (ZŘIZOVATEL KRYJE ODPISY PŘÍSPĚVKEM):
    551/081 76 339,- KČ (zúčtování odpisů do nákladů ročně) , 401/416 76 339,- KČ (tvorba inv. fondu z odpisů), 403/672 29 805,- KČ (zaúčtování transferového podílu - v roce 2010 TZ budovy).
    VZNIKNE KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, KTERÝ NENÍ KRYTÝ FIN. PROSTŘEDKY.
    LZE ŘEŠIT TUTO SITUACI NAVÝŠENÍM ROZPOČTU PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ? A JAK PŘÍPADNĚ NAZVAT TENTO NÁKLADOVÝ ÚČET?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení nemovitosti
    22. 01. 2013

    Koupili jsme nemovitost i s pozemkem v roce 2011 se záměrem, že nemovitost se zbourá. Na konci roku 2011 se nemovitost zbourala, ale já jsem ji zapomněla vyřadit z evidence (účetně i majetkově). Zařazena byla až ve 12/2011, tudíž tam v roce 2011 neproběhlo žádné dooprávkování. Pozemek mám evidovaný zvlášť. V letošním roce na základě nařízení starosty jsem nemovitost vyřadila, ale software mi spočítal odpisy u této budovy (ne plán, ale odpisy k zaúčtování, máme roční odpisy). A samozřejmě mám i nějakou zůstatkovou cenu. Ta podle mě bude vstupovat na 042 jako součást vybudování kanalizace, komunikace atd. pro novou bytovou výstavbu - chtěli jsme získat lepší prostor pro příjezd k budoucím RD) - investice. Nevím. Nevím, co s odpisy. Normálně zaúčtovat? Shrnutí - nemovitost, zařazená 12/2011, ve stejném měsíci zdemolovaná, v roce 2011 žádné dooprávkování, opomenuta vyřadit, součást budování kanalizace atd. pro budoucí RD (nestaví obec, budou stavět zájemci sami). Co s tím v letošním roce, prosím? Hodnota nemovitosti 92.370,- Kč, odpisy r. 2012 87.781,50 Kč, ZC 4.618,50 Kč. Nějak jsem se do toho zamotala, ale nevím, kudy ven. Děkuju za radu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO - odpisy
    18. 01. 2013

    Dobrý den, sestavuji daňové přiznání a lámu si hlavu s odpisy na účtu 551. Na řádku č. 40 mám všechny náklady včetně odpisů. Nemá se tento účet v DP vyloučit na řádku č.150? V tomto případě bychom se dostali do daňové zráty. Jak zaúčtovat daňovou ztrátu? Předem děkuji za odpověď.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nedokončený majetek
    18. 01. 2013

    Dobrý den, při kontrole 042 jsem zjistila z minulých let zaúčtovanou projektovou dokumentaci na volnočasové centrum kč 242000,-. V r.2011 jsme místo toho
    vybudovali několik hřišt v hodnotě 2mil. Majetek byl pořízen s pomocí dotací a byl již v r.2011 zařazen a dotace vyúčtovány. Prosím o radu, zda mám poměrem navýšit majetek o 242000,- a tím i odpisy, nebo 242000 raději odepsat jako neuskutečněnou. Popř., jak vše zaúčtovat. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek pro PO na odpisy a jejich odvod
    17. 01. 2013

    Jak zaúčtovat příjem odvodu z odpisů od naší příspěvkové organizace. Jaké bude účtování u nás a jaké u PO?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od mikroregionu s vlastní dotací
    17. 01. 2013

    Svazek obcí požádal krajský úřad o invetiční dotaci na konkrétní majetek pro jednotlivé obce,které sdružuje.A dále požádal i jednotlivé obce o dotaci. V našem případě to byl štěpkovač. Takže pořizovací cena byla 212 080 Kč, příspěvek kraje činil 100 126 Kč, příspěvek našeho města 63 684 a příspěvek mikroregionu 48 270. Mikroregion si štěpkovač v listopadu zavedl do majetku, ale hned v prosinci nám ho daroval, což znamená, že neproběhly žádné odpisy ani se nezaúčtovala část dotace do výnosů...
    V podstatě si město samo sobě poslalo investiční příspěvek..
    Mám zatím připravené toto účtování, tak prosím o kontrolu, popřípadě mi napište správné....
    022 MD 212 280
    401 D 48 470
    403 D 163 810 }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace, odpisy
    17. 01. 2013

    Dobrý den, prosím o radu:
    1/ jak zaúčtovat dohadu k náledujícímu případu:
    Obdrželi jsme dotaci od KÚ ze Stř. fondu rozvoje CR
    dotace byla poskytnuta v říjnu 2012 s dokončením do
    12 měsíců v výši max. 73 tis. Byla v 10/12 zaslána záloha v plné výši dotace, čerpáno bylo v r. 2012 18 tis. zbývající částka bude čerpána v r. 2013.
    Dotaci jsem zaúčtovala 231MD/374D podrozvaha je odúčtována.
    2/ prosím ještě o kontrolu při zaúčtování odpisů - rozpuštění dotace majetek pořízený do r. 2011 z dotace
    účtuji 403MD/401D a nově pořízený v r. 2012 403MD/672D?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu