Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:
potřebuji přeřadit el. boiler nakoupený 2009 zaúčtovaný na 028 na součást stavby účet 021. Zaúčtuji 028/088 a 021/401? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vyplňuji DPPO a mám z toho zamotanou hlavu. Chtěla bych do nákladů uplatnit odpisy z obecních domů, ze kterých vybíráme nájem z bytů. PC mi spočítal pouze účetní odpisy, které jsem následně zaúčtovala. Dočetla jsem se, že do DPPO mám uplatnit daňové odpisy, které se liší od účetních odpisů. PC nedokáže daňové odpisy spočítat. Mohu je nějak spočítat ručně, a jestli ano, tak jak? Týká se to třech domů, na všechny byla poskytnuta dotace. Pokud tyto daňové odpisy spočítám, je třeba je také nějak zaúčtovat, a jestli ano, tak jak? Nebo tyto daňové odpisy slouží pouze jako údaj pro DPPO, a tudíž se nikam neúčtují? Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodloužení vodovodního řádu v obci, zařadím:
021 0502 MD / 042 0003 D částka 302 165,- Kč
ale zajímá mě toto.
Poslední částky z této akce mám z 5/2011. Nevěděla jsem, že již je dokončeno. Až nyní k 31.12.2012 přeúčtovávám na 021. Neměly by se v tomto případě dotvořit nějaké odpisy? Případně, že Ano, prosím jak?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zateplovali jsme školu z inv.dotace SFŽP.Přijetí dotace jsem zaúčtovala dle N,Z,ÚZ - 231/472 (dlouhodobá záloha proto, protože má být vyhodnocení akce do 31.12.2013
- 27.9.2012 byl vystaven předávací protokol, během měsíce října ještě docházeli faktury v řádech mil.Kč na stavební práce i na ostatní činnosti zahrnující do TZ budovy, z toho jedna fa byla uhrazena až v prosinci 2012.
S jakým datem jsem měla zařadit TZ - v září nebo až po obdržení poslední faktury?
- S tím vlastně souvisí i zaúčtování dohady na transfer 388/403 - ke kterému datu zaúčtovat?
V měsíci listopadu jsem teprve obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaúčtovala na podrozvahu 943/999 - tato dotace přišla ale v měsíci prosinci s novým Rozhodnutím a i v jiné výši(na základě žádosti o platbu). Mám upravit i na podrozvaze?
Odpisy i rozpouštění dotace začnu účtovat od následujícího měsíce ode dne zařazení do majetku.
Předpis pohledávky za poskyt.účtuji až dnem odeslání výúčtování (vyhodnocení) akce, tedy až v roce 2013. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2012 jsme provedli prodloužení vodovodu za 240 tis., dostali jsme fakturu se zněním: prodloužení vodovodu 240tis., mínus 20tis. zádržné, doplatek k úhradě 220tis. Kč.
Uvažovala jsem, že zaúčtuji platbu celou na 042/321 240tis., převedu zádržné 20tis. z 321 na 459.
Až bude po kolaudaci v r. 2013 jasné, že firmě bude náležet celé zádržné, pak budu z vlastní iniciativy (nebo po výzvě??) doplácet zádržné 20tis. účtem 459/231. Fakturu na zádržné bych předpokládám dostat neměla.
Na majetkové účty bych prodloužení vodovodu zaúčtovala ne k datu kolaudace, ale až bude jasné, kolik za stavbu zaplatím.
Doufám, že to píšu srozumitelně, ještě jsem zádržné neměla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den mám na vás dotaz. V žádosti o dotaci SZIF máme Kód: 001 Obnova místních komunikaci (fa 460 000,-Kč)
003 Rozšíření veřejného osvětlení (fa je na částku 400000,-Kč)
004 čekárna - 80 000,-obecní mobiliář-komplet-110 000,
005 Parkové úpravy-rekultivace 180 000,-
006 zpevněná plocha pod kontejnery 70 000,-
007 Projektové dokumentace 20 000,-
008 technická dokumentace 80 000,-
účtuji vše na pol. 6121 paragr. dle rozp.skladby......při zařazování do majetku projektovou dokumentaci i tech.dokumentaci rozpočítám dle počtu zařazených akcí do majetku nebo rozpočítávám %? vezmu celou částku akce, z toho vím kolik je rozhlas,VO atd, udělám % a tím rozhodím ty projekty
v roce 2012 je část akcí dokončena....používá se.... tedy zařadím do majetku ovšem peníze ze Szifu dostaneme až v březnu ...jde mi o odpisy...takže k 31.12.12. zaúčtuji pohledávku
MD 346/ D 403 ?? (žádost o proplacení podána 20.12.2012) velice děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak opravit chybné zařazení majetku na účet 021 a následně i odpisů (jedná se o čerpací stanici -není stavba, pouze zařízení, patří na účet 022)
v loni jsem účtovala 406/081
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den vyřazuji LHP 2003-2012
PC je 75660,- odpisy 75353,- a zůstatková cena 307,-Kč
Vyřazení jsem zaúčtovala
55100/07900 - 307,- a 07900/01900 75660,-.
Je toto zaúčtování správné?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se týká platby za KO. Platba byla splatná k 30.6.2012, je tedy nyní již více než 90 po splatnosti, ovšem máme sjednaný splátkový kalendář s poplatníky,kteří dlužnou částku postupně hradí.
Účtovat tedy v případě postupné úhrady na základě splátkového kalendáře k zůstatku na 311 oprávky?
Dále máme případ kdy účtujeme 042/378 - 378/311/021/042 - jedná se případ, kdy nájemce provedl opravu na prodejně v obci a tuto částku jsme mu neuhradili, ale odepisujeme ji každoročně podílem z celkové částky. Navyšujeme tak každoročně hodnotu prodejny na účtě 021, a snižuje se nám výše na účtu 311. Uvažuji správně, když oprávku v tomto případě k účtu 311 oprávku netvořím? Jedná se vlastně o zápočet - náklady na opravu prodejny oproti prominutému nájemnému.
Děkujeme za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 2012 zjistilo, že je vlastníkem dosud neevidované stavby – trubní kanál splaškových vod v délce 100 m. Tento kanál byl postaven v akci „Z“ kolem roku 1965. Na základě znaleckého posudku byl majetek oceněn 100 tis. Kč a zařazen do evidence zápisem MD 021/D 401.
Program nám spočítal odpisy od následujícího měsíce po zařazení a tyto odpisy byly zaúčtovány 551/081. Neměly by se správně odpisy zaúčtovat ve výši 40% na MD 406/081 D a zbytek pak měsíčně 551/081?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den, potřebuji poradit ohledně územního plánu, který byl dokončen v roce 2010, ale stále není zaveden do majetku a je na účtu 041..
Jakým způsobem jej zaúčtovat, Stačí 019/041?
A jak to bude s odpisy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2011 jsem dooprávkovala a zvolila zjednodušený způsob odpisování a teď mám přejít na rovnoměrný způsob odpisování - ale nevím jak mám přejít. To mám jen změnit v kartách majetku způsob odepisování majetku ze zjednodušeného na rovnoměrný způsob odpisování a SW majetku se o to postará? A to mám udělat teď k 31.12.2012 na kartách majetku? A zvolila jsem si roční odpis, takže se vždy odpisy vypočítají k 31.12.xxx daného roku? Majetek, který jsme pořídili v roce 2012 tj. oplocení dětského hřiště na SU 021, dětské hřiště prvky na SU 021 a automobil na úvěr – mám dooprávkovat? Nebo začít rovnou odpisovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v r. 2011 požádalo SFŽP o investiční dotaci na nákup 2 analyzátorů jako vybavení monitorovací stanice znečištění ovzduší. Tato žádost byla v r. 2011 SFŽP pouze akceptována s tím, že nám dotace bude přiznána až po realizaci výběrového řízení a nákupu těchto analyzátorů. Nákup byl realizován v r. 2011 z vlastních zdrojů města v částce 1.280.000 Kč na položku 6122 a analyzátory byly zavedeny každý samostatně do majetku - DHM (každý analyzátor má své inv. číslo). V prosinci r. 2012 byla na monitorovací stanici (vedena v majetku jako stavba), ve které jsou umístěny analyzátory, nainstalována pamětní deska v hodnotě 666 Kč, kterou jsme zaplatili z vlastních zdrojů (položka 5139). Ve Vaší knize píšete (str. 35), že pamětní desky by měly být součástí stavby. V tomto případě ale není splněna podmínka pro techn. zhodnocení stavby, kde by částka směla být nad 40 tis., proto jsme desku zavedli do majetku jako OPE do 3 tis. SFŽP i tuto pamětní desku začlenil do investiční dotace, kterou jsme přijali v prosinci 2012. Jak máme tedy tuto pamětní desku evidovat?
V souvislosti s tím řešíme také problém co s odpisy trasferových podílů u obou analyzátorů, které byly původně vedeny jako majetek z vlastních zdrojů a byly účtovány pouze „normální“ odpisy. Máme zpětně doúčtovat i odpisy poměrné části dotace k datu zařazení majetku do užívání, tj. k roku 2011 nebo toto stačí účtovat od data přijetí transferu? Pokud máme doúčtovat zpětně, tak na jaké účty?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci Od KÚ na vybavení JSDH . Koupily se 2 hasičské komplety ( ks za 14 000,-) . Máme docela velkou jednotku JSDH a její vybavení ( zásahové obleky , boty ( ks á 5000,- ) , přilby atd) vedeme v majetku na 028. Nemáme to ze směrnice vyloučené, většinou to je pořizované z dotace a tam je podmínka vlastnictví 3 let, tak se to může alespoň prokázat.
Můžu u pořízení těchto zásahových obleků a bot používat pol. 5137 , účet 558 a následně 028/088 ? Nebo musí být položka 5134 ? To by poté byl účet 501 a 028/088 ?
2. Obec koupila budovu (sklad) za 1000,- kč , na které již dříve udělala TZ za 0,5 mil. kč ( s dotací) . TZ má své IČ a odepisuje se . Jak by se nejlépe postupovalo při zařazení do majetku tohto nákupu? Založit nové IČ budovy v hodnotě 1000,- kč , a neodepisovat , nebo IČ tech. zhodnocení o 1000,- kč povýšit ? Asi mi to za poslední čtvrtlení rozhodí odpisy . Používáme program Keo .
Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako zřizovatel jsme provedli technické zhodnocení budovy svěřené naší příspěvkové organizaci. Ve zřizovací listině PO je odstavec, kde je uvedeno, že pokud investiční činnost financuje zřizovatel, promítne zhodnocení svěřeného majetku do dodatku ZL. Tím se nám předání TZ pozdrží, dodatek musí být příslušně schválen - předpokládáme předání k 1.3.2013. Zatím vedeme TZ v majetku my jako zřizovatel a odpisujeme ho. Chtěli bychom se zeptat, zda může PO po předání TZ navýšit hodnotu svěřené budovy a prodloužit dobu její životnosti k datu předání, tj. k 1.3.? Nebo to lze jen v rámci inventur k 1.1. určitého roku? Jde nám o to, že má PO již schválený příspěvek na odpisy na př. rok a případná změna by byla u nás problém, bylo by lepší prodloužit životnost budovy a odpisy tím rozmělnit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková