Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:

  • účetní odpisy 2012
    29. 10. 2012

    Naše město dle vyhlášky 410/2009 Sb. ČUS 708 odepisuje svůj dlouhodobý majetek.
    Máme zřízenou hospodářskou činnost, kde sledujeme zvlášť nájmy nebytových prostor a nájmy bytů. S tím souvisí i začlenění části majetku do Hč. Nyní řešíme otázku, zda účetní odpisy související s majetkem Hč účtovat v rozpočtu města, nebo je účtovat do nákladů Hč.
    Při zúčtování odpisů do nákladů Hč se činnost "nájmy nebytových prostor" dostává do záporného hospodářského výsledku. Hospodářký výsledek "nájmy bytů" bude kladný a pokryl by ztrátu z nebytových prostor.
    Je nutné rozdělovat odpisy dle zařazení majetku (rozpočet , Hč), nebo můžeme všechny odpisy zaúčtovat v rozpočtu?
    V případě účtování odpisů do Hč, jaký je zde přesný postup účtování ?
    Jak lze následně převést zůstatek na bankovním účtu Hč do rozpočtu města?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • část pozemku v majetku obce
    26. 10. 2012

    Obec získala do majetku 1/7 budovy bez čp. a 1/7 stavebního pozemku pod ní.
    mám problém, jak evidovat majetek.
    provedla jsem - pozemek výměra 85 m2 oceněn 4250Kč
    vedu na kartě výměru celých 85m2 za cenu 1/7 to je 607Kč
    účtováno 031/404
    budova oceněna 97 620Kč vedu na kartě 1/7 to je 13 946Kč
    účtováno 021/401 a z této ceny budou odpisy.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Technické zhodnocení komunikace
    26. 10. 2012

    V obci jsme opravovali komunikaci. Původní se rozkopala a nová změnila paramatry, přibyly chodníky, obruby a nový povrch. Tu původní komunikaci máme v majetku a odpisujeme. Jak zaúčtuji tuhle novou silnici na kterou musíme udělat pasport? A co s tou původní? Vyřadit z majetku a zařadit novou? Jedná se o technické zhodnocení? Co se všeobecně při úpravě silnice považuje za opravu a co je již TZ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kanalizace - zařazení do majetku
    25. 10. 2012

    Obec má novou tlakovou kanalizaci, která byla zkolaudována v březnu 2012. Celý rok 2011 probíhal zkušební provoz. Jelikož jsem neměla ještě všechny faktury pro zařazení do majetku ještě jsem tak neudělala. Stavbu potřebuji nyní zavést do majetku, ale nevím jestli jsem tak neměla udělat již dříve. Chybějící faktury jsem dostala v květnu 2012. Doposud ale nejsem schopná rozdělit vlastní prostředky a dotační zdroje, jelikož ještě nemáme odsouhlasené poslední vyúčtování na SFŽP, který by nám měl ještě nějakou část dotace poslat a nevím kolik. Tudíž se mi nepodaří na kartu majetku ve správném poměru rozdělit vlastní a dotační zdroje a odpisy tedy nebudou správně. Chtěla jsem se zeptat, kdy bych měla stavbu správně zařadit do majetku a pokud to mělo být již dříve, jak to mohu napravit? Letošní úroky stále účtuji na 042, ale nejsem si jistá jestli od dubna 2012, tj. po kolaudaci neměly být již na 562. Mohu to nyní opravit 562/042? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek a reálná hodnota
    25. 10. 2012

    Obec vybudovala inženýrské sítě k parcelám na stavbu. Plyn budeme ihned po nabytí právní moci kolaudace prodávat plynárnám.
    Teď konkrétně: nabytí právní moci 30.10.2012. K datu 30.10.12 zařadím do majetku 021/042 v pořizovací hodnotě 471 220,- Kč. Záměr prodeje plynovodu byl již vyvěšen v srpnu 2012 (plyn byl ještě ve výstavbě), přecenění reálnou hodnotou nebylo možné provést, nebylo ještě zařazeno do majetku. Prodejní cena je 312 000,- Kč. Můžu hned 31.10.2012 provést přecenění na reálnou hodnotu dle kupní ceny? Účtování 407/021 159220,- Kč. Pak již nebudu provádět odpisy? Po podpisu kupní smlouvy zaúčtuji předpis 311/647 312 tis. Kč, vyřazení 553/021 312 tis. Kč a 564/407 159220,- Kč.
    Je to tak správně?
    Mohl být záměr vyvěšen ještě v době, kdy plyn nebyl zařazen do majetku? Nebo ho po zařazení do majetku máme vyvěsit znovu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • technické zhodnocení na najatém majetku
    24. 10. 2012

    Rádi bychom znali váš názor, jakým způsobem evidovat technické zhodnocení cizího majetku. Město má uzavřenu nájemní smlouvu na objekt mateřské školy, který je dále na základě podnájemní smlouvy pronajímán příspěvkové organizaci města. Město provedlo na najaté nemovitosti technického zhodnocení. Město jaké nájemce nemá souhlas pronajímatele s odepisováním majetku podle zákona o dani z příjmu. Na druhé straně však město neuplatňuje daňové odpisy, a tak by se však město mělo řídit § 28, odst. 1 a 5 zákona o účetnictví, kdy technické zhodnocení najatého majetku provádí nájemce. V současné době máme toto technické zhodnocení evidováno na podrozvaze a neodepisujeme je. Je toto správný postup? Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do r. 2020. Jak postupovat, resp. účtovat o tomto zhodnocení v případě ukončení nájemní smlouvy?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek předaný PO
    23. 10. 2012

    Dovoluji si Vás požádat o radu, která se týká majetku svěřenému do užívání škole. Auditorka nám vytkla, že nemáme vyveden tento majetek na podrozvaze ve spojení s delimitačním protokolem. Žádný takový protokol ale není na obci k dispozici. Můžete mě prosím nasměrovat, kde zjistit, co přesně má delimitační protokol obsahovat a jak následně správně účetně postupovat? V letošním roce došlo ve škole ke změně ředitelky a byla provedena inventarizace. Obec má k dispozici podrobný inventurní soupis majetku školy (PO). Budovu školy včetně pozemku však eviduje na majetkových účtech obec. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nezv- ale změna dotazu - stavba skleníku
    23. 10. 2012

    Prosím o radu, jak zaúčtovat : Obec postavila drobnou stavbu pro zemědělství:
    práce zaměstnance 10 000 Kč
    materiál na základy(cement, písek, tvárnice) 40 000Kč
    montovaný prefabrikát 50 000Kč



    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO-pořízení a převod majetku
    23. 10. 2012

    Dobrý den.
    Chci Vás poprosit o radu při účtování a převodu majetku pořízeného zřizovatelem pro PO ZŠ.
    Budovu a pozemek zřizovatel PO ZŠ pronajal každý za úplatu 1 Kč a movitý majetek (028) převedl – svěřil do správy PO ZŠ k hospodaření .
    Nyní zřizovatel pořizuje do jídelny PO ZŠ konvektomat (022) a hradí veškeré náklady související s pořízením (cca 400 tis.Kč.)
    1.Dotaz: Kdy převedu z 042 na 022 a předám majetek PO ZŠ k hospodaření?
    V den namontování, uvedení do provozu (předávací protokol) a nebo až po uhrazení všech faktur,
    které s pořízením souvisí a nebo až převod tohoto majetku schválí zastupitelstvo?
    2.Dotaz: Je nutné k předání tohoto majetku PO ZŠ dělat dodatek ke ZL a schvalovat jej v zastupitelstvu?
    (V ZL je uvedeno:Zřizovatel předává PO k hospodaření majetek, který PO ke dni účinnosti této ZL vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřízov. do správy k vlastnímu hospodářskému využití.
    Rozsah majetku se : zvyšuje o majetek, který byl touto PO nabyt na základě zmocnění uvedéného v čl.VI.ZL do vlast.zřizov, a to k okamžiku jeho nabytí.)
    3.Dotaz: PO ZŠ začne tento majetek odepisovat dle zařazení v listopadu nebo prosinci, takže by měla předložit ke schválení zastupitelstvu ( nebo stačí starostovi ?) odpisový plán a městys by jí měl poslat fin.částku na odpisy do konce roku dle odpis.plánu?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opět veřejné osvětlení
    22. 10. 2012

    Faktura s názvem "dodávka a montáž osvětlení přechodu pro chodce" Je to napojené na naše stávající osvětlení VO. Jsme malinká dědina a tak VO v evidenci pouze jedno... je možné přidat ke stávajícímu VO a jak ale potom s odpisy nebo vést jako samostatnou stavbu /cena cca 91 tis. Kč/. Jsou to 2 světla. A ještě jedno TZ... budova úřadu...provedu TZ - bude tedy současně provedeno prodloužení odpisování? Máme nastavené odpisy dle vyhlášky s 5% zůstatku.Jinak upravená délka odpisů není.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy staré auto
    16. 10. 2012

    Zda jsem zařadila správně nákup Multikáry z roku 1981,kterou jsme koupili letos od soukromníka za 130 tisíc a program mě již nepustí na kvalifikovaný odhad doby používání cca 8 let,proto jsem ji zařadila do 2. odpsiové skupiny s dobou používání 8 let. Moc děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Používání vlastního mobilu
    16. 10. 2012

    Při dílčím auditu jsme byli upozorněni na chybějící směrnici o používání vlastního telefonu ke služebním účelům. Pan starosta dostává měsíčně příspěvek, který schválilo zastupitelstvo ovšem bez kalkulace. Prosím o radu jak by měla taková směrnice vypadat. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářská činnost - odpisy
    16. 10. 2012

    Dobrý den,
    právě jsme tu měli kontrolu z kraje a zjistila jsem, že nevím vůbec nic. Vedeme hospodářskou činnost - provozujeme lázně a kontrolorka se divila, že hospodářská činnost není v rozpočtu - ve vaší nové knize jsem si našla odpověď, že podnikatelská činnost se sleduje mimo rozpočet, byla jsem si jista, ale neuměla jsem hned argumentovat.
    Další požadavek od kontroly byl ten, že musíme mít samostatnou směrnici o hospodářské činnsti, sice mám přílohu ke směrnici o oběhu účetních dokladů ohledně účtování HČ, ale pokusím se něco vytvořit.
    Teď teprve přicházím k dotazu, budova lázní je v majetku obce a odpisy budovy jsem zaúčtovala do nákladů hospodářské činnosti. Patří sem nebo má být v nákladech hlavní činnosti?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatný převod pozemků a budovy
    15. 10. 2012

    Dobrý den, prosím o radu. 1) Převádíme na jinou obec pozemky a budovy. Budovy odpisujeme ročně. Pokud byl majetek převeden k 25.9.2012 mám dopočítat odpisy k tomuto datu nebo mají být zohledněny pouze oprávky k 31.12.2011.Dotace na budovu nebyla. Jaké bude účtování?
    2)FRB - vratka přeplatku. Částku mám na účtu 469, jaký bude protiúčet. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podpisy
    15. 10. 2012

    Patříme mezi větší obce, takže máme stále BÚ, příjmový a výdajový účet. Pravidelně provádíme regulace příjmů a dotace výdajů a k těmto operacím vytváříme pouze účetní doklad. Koncem měsíce předáváme starostovi města k podpisu - schválil. Přezkoumání hospodaření postrádá u těchto účetních operací příkazce operace atd. Jak to zde zařídit, abychom stále neobtěžovali starostu?
    Stejný problém máme u příjmového účtu. Je přece logické, že vystavíme fakturu na základě smlouvy apod., proč příkazce atd.? Jak máme uvedený postup dodržovat u příjmu dotací, daní apod. S podpisy stále válčíme. Stačilo by vytvořil doklad, kdy jednou za měsíc dáme přílohou ke všem účetním případům toho měsíce, že byla provedena průběžná řídící kontrola, kde se podepíše pracovník pověřený kontrolou, účetní a správce rozpočtu?
    Moc děkuji za informaci.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu