Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:

  • Odpis staveb
    29. 03. 2012

    K 1.3.2012 nám byl bezúplatně převeden majetek - pozemky a stavby od Pozemkového fondu. Myslím, že bych u staveb měla postupovat podle bodu 6.3 ČÚS 708, ale v inventurním seznamu majetku, který nám PF předal je ve sloupci odpisy i oprávky 0, tak nevím, z čeho mám vycházet a co mám převzít. Dále ve smlouvě o převodu je uvedena hodnota majetku 100.000,--, v inventurním soupisu je však pořizovací cena po sečtení u všech staveb a pozemků 100.278,--. Nevím, jestli do majetku mám zařadit cenu jednotlivých majetků dle inventurního soupisu přiloženého ke smlouvě, či mám nějak zaokrouhlovat, abych se trefila na těch 100.000,--Kč.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO
    28. 03. 2012

    Prosím o radu k výpočtu DPPO za rok 2011. Několikrát jsem pročetla Váš materiál 2010 DPPO výklad pro obce a postupovala jsem přesně podle něho, avšak mám problém. Jsme obec s rozšířenou působností, zisk za rok 2011 máme 7,655 mil. Kč, celkové výnosy 100,775 mil. Kč, celkové náklady 93,119 mil. Kč. Podle Vaší metodiky mám za to, že výnosy, které nejsou předmětem daně z příjmů jsou: dotace (sk. 67), daňové výnosy (sk. 63), místní poplatky (účet 606), správní poplatky (účet 605), výnosy z pokut (účet 642), úroky z vkladů na běžných účtech (část účtu 662), celkem jde o částku 83,025 mil. Kč. Za náklady vztahující se k těmto výnosům (k výnosům, které nejsou předmětem daně) považuji sk. 57 ve výši 14,362 mil. Kč.
    Základ daně jsem určila takto:
    zisk + daňově neúčinné náklady - daňově neúčinné výnosy,
    což je 7,655 mil. Kč + 14,362 mil. Kč - 83,025 mil. Kč = -61,008 mil. Kč.
    Vychází mi záporný základ daně a navíc v takto obrovské výši. Dříve, když se DPPO počítala podle položek FIN, vždy nám vycházela daňová povinnost. Za rok 2010 nám vyšla také daňová povinnost, ale to bylo díky odlišnému účtování průtokových dotací přes náklady, místo současného účtování přes zálohy.
    Nejsem si jistá, zda má logika při určování základu daně je správná a zda nedělám někde chybu. Nesetkala jste se s obdobným problémem u jiných obcí a nenapadá Vás, co bych měla změnit, případně co zahrnout do nákladů, které by zvyšovaly základ daně? Ne že bych usilovala o vyčíslení kladné daně z příjmů, ale uvedený výsledek se mi nezdá správný. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení majetku
    23. 03. 2012

    Na vybudování kanalizace jsme dle rozhodnutí ze SFŽP v 2009 dostali příslib dotace z SFŽP a FS. Již dokončená kanalizace obdržela v měsíci březnu 2012 kolaudační souhlas. Ke dni souhlasu bohužel nemáme všechny faktury od zhotovitele (ale možná dokážeme odhadnout jejich výši), faktury od správce stavby (některé obdržíme až v roce 2013, ale výši známe) a to hlavní je, že doposud ještě není smlouva se SFŽP na dotaci. Pořád není známa výše podpor, protože se dolaďují uznatelné a neuznatelné výdaje. Výši hodnoty zařazovaného majetku dokáži snad odhadnou přes 042/389 u nevyfakturovaných nákladů. Ale v žádném případě nevím hodnotu na 403. Ani odhadem. Mohu majetek zařadit až v době, kdy mi bude tato skutečnost známá? Tudíž budu i odepisovat majetek později. Nebo jednorázově při pozdějším zařazení dopočítám zpětně odpisy za měsíce, kdy měl byt majetek odepisovát, ale nebyl? Pokud musím majetek zařadit již v měsíci březnu, tak jak postupovat.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek na investici - odpisy
    21. 03. 2012

    Obec postavila v roce 2008 kanalizaci. Na tuto akci jsme dostali dotaci, kterou mám vedenou na 403 a tento SU mám rozdělený analytikou podle jednotlivých staveb. Zastupitelstvo rozhodlo, že když se někdo bude chtít dodatečně napojit na kanalizaci, uhradí příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Zaúčtuji 231 /403 a navýším analitiku stavby nebo to má být samostatně? O tento příspěvek mám nyní navýšit částku dotace na kartě majetku? Jedná se mi o odpisy.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod majetku DSO
    20. 03. 2012

    Protože se s kolegyněmi rozcházíme v názorech na odpisy k majetku. mám tento dotaz. Máme smlouvu o převodu majetku, kanalizace a vodovod na zájmové sdružení obcí VaK, podepsanou 5.3.2012. Máme směrnici na odpisy, které provádíme čtvrtletně. Nevím, jestli mám provést před vyřazením majetku odpisy za měsíce leden a únor a majetek vyřadit v zůstatkové ceně nebo odpisy neprovádět.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daňové odpisy u obcí
    15. 03. 2012

    Musí obce odpisovat majetek daňově nebo musí jen účetně? Pokud ano, daň. odpisy se musí provádět měsíčně nebo ročně? Předpokládám, že o daňových odpisech se nijak neúčtuje, jen se evidují v odpisovém plánu na kartách majetku a poprvé se uplatní v ročním zúčtování daně z příjmů práv. osob za r. 2012. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení nedokončeného majetku a odpisy
    14. 03. 2012

    Audit z KÚ za rok 2011 dopadl tak, že mně napadl vysokou hodnotu nedokončeného majetku, ačkoli se používá (že k tomu nemám předávací dokumenty, protože se jedná o hodně dinosauří minulost, není prý podstatné a asi je to pravda). jelikož to musím tedy nějakým způsobem napravit(a nejlépe bude, když ten způsob bude správný), začala jsem pídit po předmětných dokladech, které by pomohly stanovit odpisy.
    Potřebuji poradit v následujících dvou situacích, které by měly nastat:
    a/ pokud se nějaký věrohodný dokument, který by nedokončenou stavbu tzv. "obílil", najde, tedy budu vědět, kdy se mělo nekončené dílo zařadit na majetkový účet, měla bych zřejmě dopočítat odpis za příslušné roky, ale na kterých účtech mám o něm účtovat?
    b/ nenajdu nic, pak tedy bych měla zaúčtovat na majetkové účty na základě čeho? Mělo by to být nějaké rozhodnutí zastupitelsta obce, případně rozhodnutí starosty a majetek bych měla zařadit do odpisů v letošním roce?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stavba technického dvora
    14. 03. 2012

    máme již několit let založené s.r.o. s vkladem města 100%.
    Nyní bude zastupitelstvo města schvalovat záměr výstavby technického dvora. Financování stavby samotné bude řešeno formou úvěru. Banky poskytnou úvěr jak městu, tak s.r.o. za stejných podmínek. Nyní je před zastupitelstvem otázka a rozhodnutí zda má být investorem stavby město a potom areál pronajmout, nebo má být investorem přímo s.r.o. Já jsem názoru, aby bylo investorem přímo s.r.o. a veškěré investice i náklady procházely jeho účetnictvím a měly vliv na hospodářský výsledek společnosti. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zřizovatel a odpisy u PO
    08. 03. 2012

    Obracím se na Vás s prosbou o radu, a to kterým zákonem se mají řídit PO zřiz. obcí při účtování odpisů a tvorbě investičního fondu v r. 2012. Našim zřízeným PO na odpisy nepřispíváme a PO se řídí § 66, odst.8 vyhlášky, nekryté odpisy účtují 416/648. Novelou zák.250/2000 Sb.došlo ke změně v § 31 u tvorby IF, a to fond je tvořen peněžními prostředky ve výši odpisů. Znamenalo by to,že naše PO by o odpisech a tvorbě IF v průběhu roku neměly účtovat, ale až k 31.12., nebo se budou řídit zák. o účetnictví a průběžně o odpisech a tvorbě IF budou účtovat, i když fond nebude krytý? Chci je ještě zeptat, zda PO by při účtování časového rozlišení invest. transferu (403/672) mohly tuto účetní operaci zaúčtovat až k 31.12. a to z důvodu věrnějšího vyjádření účetních informací v průběhu roku.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení nedok. maj.
    07. 03. 2012

    Dobrý den,mám teď po novém roce zmatek v majetku, PAP pro nás zatím neplatí, přesto si nevím rady.
    1.na 042 máme majetek(propojení vodovodu s vedlejší obcí)a jelikož je to spíše jejich majetek, tak nám veškeré uhrazené výdaje na stavbu v letech 2010a 2011 tato obec uhradila - účtovala jsem přes 348/403 (takže se mi 042 rovná 403). Teď začali s výstavbou a došlo k dohodě, že budou celou stavbu investovat sami. Mám vše schválené a podepsaný předávací protokol. Jak zaúčtovat vyřazení? Jako zmařenou investici 547/042 nebo jako dar jiné org.543? A účet 403/401? Nebo přes oprávky, ale majetek není odepisován, když ještě nebyl zařazen.
    2. Je změna účtování v roce 2012 při zařazení majetku? Z ledna máme kolaudaci vodovodu, zčásti dotovaný. Zde stačí jen 042/021 (022)+vypořádání 346/388 a 374/346-na 403 už mám? Nebo je to také jinak
    3.Má zařízení-technologie vodojemu svou vlastní kategorii zařazení, nebo jej mám spojit s budovou vodárny a dát vše jako stavbu?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pozemky
    06. 03. 2012

    1) V roce 2009 jsme prodali pozemky. Vše bylo proúčtováno(vyřazeno,daň z nemovitosti atd.), ale později jsme zjistili, že tyto pozemky byly dotčeny restitučním nárokem. Řešil to právník a nyní se rozhodlo, že peníze musíme vrátit na základě dohody o narovnání. Já teď nevím, jak mám postupovat při účtování té platby, kterou musíme zaplatit?

    2)Ve směrnici máme, že odpisy budeme účtovat jednou ročně je to tak správně nebo mám dělat měsíční odpisy?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • skládka
    05. 03. 2012

    Chtěla bych se zeptat na účtování odpisů u rekultivace skládky. Rekultivace skládky proběhla v roce 2005 a byla zkolaudována jako terénní úpravy (4 etapy: 1et. urovnání, 2 et. zavážka, 3-4 et. terénní úpravy). Část finančních prostředků jsme obdrželi ze SFŽP jako investiční dotaci, část jsme hradili my. Pozemky na kterých se nacházela skládka, jsou soukromé, účtujeme tedy na účtě 029. V současné době je tam trvalý travní porost. Oprávky jsou zaúčtovány takto:
    MD 406 x D 089 a invest. dotace MD 403 x D 401.
    Odpisy : MD 551 x D 089 a invest. dotace MD 403 x D 672.
    V majetku je skládka zařazena: kategorizace 242089, odpisová sk. 6, doba odpisování 50 let (zbývá nám 30 let), rovnoměrný způsob, odpisy do 1 Kč.
    Bylo mi řečeno metodikem, že bychom měli postupovat při odpisování podle výkonového způsobu, ale nevím, jestli tyto údaje dokážu najít (skládka byla za minulého režimu, spravovaly ji technické služby, ne obvod, tudíž chybí dokumentace). Prosím, napište, jestli mohu ponechat účtování, případně poopravit, nebo celé změnit. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení nehmotného majetku
    28. 02. 2012

    Potřebovala bych poradit se zařazením nehmot.maj.,který jsme pořídili z investiční dotace,jedná se o software v hodnotě 300 tis., ten jsme zařadili na ú.013 a 10 licencí v celkové částce 298 tis.,které jsme zařadili jednotlivě na ú.018. Nyní mám problém s rozpouštěním investič.dotace(527 tis.),která se váže na odpisy,protože maj.zařaz.na ú.018 se neodepisuje. Napadlo mě,že bych těch 10 licencí zařadila na jednu kartu na ú.013 v celkové částce 298 tis. Myslíte,že by to šlo takto vyřešit?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořízení úvěrovou smlouvou automobil - spěchá prosím!
    22. 02. 2012

    V roce 2011 jsme pořídili auto pro místní správu.
    Na faktuře ze dne 7.12.2011 o koupi auta je celková částka 119 000Kč
    Z této částky jsme zaplatili 11 900Kč jako zálohu (byla v hotovosti zaplacená) a účtovala jsem takto:
    052/231 pol.6123 §6171

    Zbývá částka 107 100Kč, která se bude splácet formou úvěrových splátek (1/měsíčně po dobu 36 měsíců) bez pojištění – splátka je čistě úmor+úrok.
    Účtovat plátky budu takto?
    562/231 pol.6123 §6171

    Na účet 022 jsem nezařadila, protože si myslím, když ho nemáme ještě splacený, takže nemůže být v majetku obce (ale máme smlouvu v celkové výši o koupi auta) Takže kdybych měla zařadit na 022 tak musím udělat odpisy a z které částky? z 119 000Kč?
    A taky jsem asi udělala chybu, když jsem nezapsala Fakturu, byla v prosinci 2011 vystavená a já už mám udělanou uzávěrku, odeslané výkazy a vypočitané odpisy a jsem v roce 2012.
    Prosím jak mám zaúčtovat opravný doklad (pokud měla být nějak zapsaná FA a zařazené auto na 022 a kdy odpisy?)

    (pokud to ničím nepůjde opravit, tak mi asi nic jiného nezbyde a musím to zaúčtovat v roce 2011 a znova vypočítat odpisy, udělat uzávěrku) ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazování majetku v r. 2012
    21. 02. 2012

    Posílám doplnění k dotazu z 20.2.. Hodnoty k datu prodeje účet 021 4 365 505,- účet 081 9 096,- účet 403 707,-. Čtvrtletní odpisy jsou 13 644,-. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu