Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1463 dotazů:
Dobrý den,
právě jsme tu měli kontrolu z kraje a zjistila jsem, že nevím vůbec nic. Vedeme hospodářskou činnost - provozujeme lázně a kontrolorka se divila, že hospodářská činnost není v rozpočtu - ve vaší nové knize jsem si našla odpověď, že podnikatelská činnost se sleduje mimo rozpočet, byla jsem si jista, ale neuměla jsem hned argumentovat.
Další požadavek od kontroly byl ten, že musíme mít samostatnou směrnici o hospodářské činnsti, sice mám přílohu ke směrnici o oběhu účetních dokladů ohledně účtování HČ, ale pokusím se něco vytvořit.
Teď teprve přicházím k dotazu, budova lázní je v majetku obce a odpisy budovy jsem zaúčtovala do nákladů hospodářské činnosti. Patří sem nebo má být v nákladech hlavní činnosti?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. 1) Převádíme na jinou obec pozemky a budovy. Budovy odpisujeme ročně. Pokud byl majetek převeden k 25.9.2012 mám dopočítat odpisy k tomuto datu nebo mají být zohledněny pouze oprávky k 31.12.2011.Dotace na budovu nebyla. Jaké bude účtování?
2)FRB - vratka přeplatku. Částku mám na účtu 469, jaký bude protiúčet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Patříme mezi větší obce, takže máme stále BÚ, příjmový a výdajový účet. Pravidelně provádíme regulace příjmů a dotace výdajů a k těmto operacím vytváříme pouze účetní doklad. Koncem měsíce předáváme starostovi města k podpisu - schválil. Přezkoumání hospodaření postrádá u těchto účetních operací příkazce operace atd. Jak to zde zařídit, abychom stále neobtěžovali starostu?
Stejný problém máme u příjmového účtu. Je přece logické, že vystavíme fakturu na základě smlouvy apod., proč příkazce atd.? Jak máme uvedený postup dodržovat u příjmu dotací, daní apod. S podpisy stále válčíme. Stačilo by vytvořil doklad, kdy jednou za měsíc dáme přílohou ke všem účetním případům toho měsíce, že byla provedena průběžná řídící kontrola, kde se podepíše pracovník pověřený kontrolou, účetní a správce rozpočtu?
Moc děkuji za informaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda může zřizovatel nařídit zastavení tvorby FKSP své příspěvkové organizaci. Jde o zdravotní zařízení, které je financované z proplácených výkonů zdravotních pojišťoven. Zřizovatel pouze posílá příspěvek na odpisy, a to ještě ne v plné výši. Příspěvková organizace byla doteď soběstačná , ale v současné době se dostala do problémů z důvodu zpožděných úhrad od pojišťoven a z důvodu klesající obložnosti. Zřizovatel nařídil hledání úspor v nákladech - a povinný odvod ve výši 1 % do fondu kulturních a sociálních potřeb je v situaci, kdy scházejí prostředky na léky, mzdy atd. " mírný luxus". Je tedy nějaká možnost v souladu se zákony zastavit popř. přerušit tvorbu tohoto fondu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě jednou k LHP. LHP budeme zařazovat na účet 019. Faktury jsem platila z účtu hospodářské činnosti.
Dotace máme na účtu hlavní činnosti. Mohu takto účtovat nebo mám prostředky z hlavní činnosti převést do HOČ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, postavili jsme sběrný dvůr. Vím, že o jeho zařazení do majetku toho je na stránkách mnoho a čerpám z těchto informací. Přesto mám ale dotaz. Součástí sběrného dvora jsou i kontejnery. Nějak nevím jak je zařadit, neboť jejich cena se pohybuje někdy i pod hranici 40 tis. Kč. To je ale problém, neboť jsme dostali dotaci jako investiční. Mohu dát kontejnery do majetku jako soubor? Jak potom ale řešit jejich odpisy a popř. vyřazení? Jak si obhájit před kontrolou zařazení do investic? Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz týkající se neuhrazených pohledávek za komunální odpad 2005-2007. Starosta chce odpustit tyto pohledávky občanovi,který je ve špatné finanční situaci + došlo k úmrtí dítěte. Pokud budu mít rozhodnutí od zastupitelstva, lze to takovým způsobem udělat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při podrobné inventarizaci účtu 019, kde evidujeme převážně studie a projekty, jsme narazili na několik problémů. Prvním z nich je projekt na vestavbu sálu do Kulturního domu ve výši 184 tis. Vestavba byla realizována v roce 1999 ještě v době, kdy nemovitost byla v majetku města. V roce 2009 byla předána příspěvkového organizaci k hospodaření, bohužel bez zmíněného projektu na 184 tis. Jak se tohoto projektu z účtu 019 zbavit? Můžeme ho „dopředat“? Projekt byl podkladem pro vydání stavebního povolení na vestavbu.
Druhým je projekt na přístavbu gymnázia ve výši 330 tis. z roku 2000. Gymnázium máme na 021, od roku 2012 měsíčně odpisujeme. Projekt byl podkladem pro vydání stavebního povolení, tj. měl být součástí celé přístavby, ale není. Je nějaká cesta jak tam nyní projekt dostat? Napadá mě jen cestou technického zhodnocení zvýšit vstupní cenu, ale jiný nápad nemám.
Staré studie z roku 1994-2000, kdy na základě některých byly stavby realizovány a na základě některých ne. Můžu u nich použít vyřazení z důvodu morálního zastarání jak píšete ve své knize Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací ze str. 141 a jak se to technicky provede?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec zaplatila vymalování obecního bytu, paragraf 3612, položka 5171. Starosta rozhodl, že nájemník se bude částečně podílet na úhradě vymalování tohoto bytu. Jak mám zaúčtovat tyto peníze, které nájemník dodatečně uhradí? Prosím o sdělení účtu, paragrafu a položky.
Dále prosím o informaci, jak postupovat při ztrátě paragonu za nákup několika knih do obecní knihovny. Na jednotlivých knihách je od prodejce napsána cena ( rukou ). Lze sepsat čestné prohlášení o ztrátě paragonu?
Jestli ano, co by mělo toto prohlášení obsahovat?
Velmi Vám děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše DSO obdržela investiční dotaci na Modernizaci budov sloužících jako technické zázemí obcí. Jednotlivé obce vložily na účet DSO svoji investiční část. Po skončení akce chceme převést majetek obcím, a to včetně podílů investiční dotace.
příjem inv. podílů 672/231 pol. 4221
příjem dotace 403/231 pol. 4222
faktury 042/231 6409/6121
Je to tak správně a jak přeúčtovat převod obcím? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke dni 3.10. jsme vyřazovali autobusovou čekárnu /důvod opotřebení/. PC byla 3.548,-, odpisy 3.371,-, zůstatková cena 177,- Kč. Vyřazení likvidací bych tedy účtovala zápisem 551/021 v ceně 177,- Kč? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela darem od Státního zdravotního ústavu, přísp. org. Praha, osobní vozidlo Fiat Ducato rok výroby 1992. V darovací smlouvě není uvedena žádná hodnota daru. Dotázala jsem se SZÚ jaká byla pořizovací cena , odpisy a zařazení. Pořiz. cena - 661 573,- Kč, odpisy účetní - ano - zůstatková hodnota 0,- Kč, daňové odpisy -ne. Zařazení vozidla SKP 34.10.2. Při přihlášení vozidla obec uhradí STK, emise v částce 1 000,-, ekologickou daň Kč 10 000,- Kč. Zatím účtuji 518/231 10 5512 5169.V jaké hodnotě mám vozidlo nabrat do majetku na účet 022, když je plně odepsáno.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko, prosím o zodpovězení 2 dotazů, týkajících se kanalizace.
1. Při výběrovém řízení na zhotovitele kanalizace poslaly 2 firmy finanční jistotu na účet obce. Účtovala bych takto:
příjem jistoty 231 010 8113/ 378
vrácení jistoty 378/ 231 010 8114
s vrácením jistoty musím ale ještě navíc poslat částku, která se rovná vyčíslení úroků za dobu, co byla jistota uložena na našem účtu. Částku mi vyčíslí banka, já si jen nejsem jistá, jak mám zaúčtovat tento náš výdaj (jedná se o 42,- a 152,- Kč)
2. Obec bude vybírat dar od občanů na veřejnou část přípojek , které dotace nekryje, bude sepsána darovací smlouva, zaúčtování jsem si v dotazech odkontrolovala. Mám ale tento problém - na dar se nepředepisuje pohledávka - někteří občané ale nebudou moci zaplatit celý příspěvek najednou, budou splácet (v několika případech po měsíčních splátkách minimálně rok). Jak si mohu v účetnictví vést evidenci o jejich splácení ? Nebo si toto mám vést ručně mimo?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zřizovatel zateplil v roce 2009 budovu ZŠ (základní školy), kterou má ve správě příspěvková organizace města ZŠ. Na tuto akci získal dotaci. V rozvaze na SU 021 má příspěvková organizace vedenu budovu ZŠ vč. tohoto technického zhodnocení a provádí měsíční rovnoměrné odpisy. Chci se zeptat, zda-li je možné na ZŠ převést i dotaci na zateplení ZŠ na účet SU 403, aby od 1.1.2013 mohla příspěvková organizace rozpouštět transfery do výnosů z dotace na zateplení ZŠ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: obec dostala od majitele pozemku smlouvu o převodu majetku - kanalizační řád v hodnotě 1 Kč.
Mám nechat zpracovat znalecký posudek nebo bude stačit od ZO ocenění RH, abych mohla vzít tento majetek do účetnictví za cenu, která je obvyklá na trhu nebo mám zaúčtovat pouze 1 Kč a tím navýším majetek o tuto pouhou korunu? Moc se Vám omlouvám, pokud jsem se dostatečně nevyjádřila a děkuji za Váš čas a pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková