Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu odpisy odpovídá celkem 1400 dotazů:
účtuji DSO:
Budova kompostárny podléhá zápisu do katastru nemovitostí.
Návrh na vklad byl podán zač. roku 2012. Dočetla jsem se, že odpisy by měly být účtovány ode dne podání návrhu na vklad. A nyní se ptám. Kompostárna je v provozu, mám již všechny faktury. Mohu budovu zařadit do majetku již v 12/2011? Nebo až na základě podání návrhu na vklad?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zařadit v kategorizace CZ-CPA a na kolik let docházkový systém v hodnotě 170tis.vedený na úč.013 a různé softwary vedené na účtě 013 a dále, jak zařadit regulační plán městské památkové rezervace v hodnotě 773 tis.vedený na úč.019 a lesní hospodářské osnovy vedené na úč.019?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle Vašeho vzorového odpisového plánu jsem upravila dobu použitelnosti některých budov a staveb. "Kvalifikaci" nemám, ale myslím si, že pokud u nás stojí škola 120 let a upravila jsem dobu používání na 150 let, nevidím důvod, proč by takovou dobu používání nemohl mít KD, MŠ a ostatní stavby postavené v 60. a 70. letech min. století. Církevním stavbám - kostelu a kapličce v majetku obce jsem přiřadila 200 let. Po včerejším školení v Olomouci však opět váhám, zda jsem udělala dobře. Když nechám vše dle vyhlášky -tedy používání budov 80 let, budou odpisy tzn. náklady vysoké, když upravím používání, budou nižší. Co je pro malou obec výhodnější? Dokážeme si delší používání vůbec obhájit?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pronajímá kotelny příspěvkové organizaci. Kotelny jsou umístěny jednak v domech, které patří městu a jednak v domech, které městu nepatří. Město příspěvkové organizaci fakturuje nájemné kotelen, které před rokem 2012 stanovilo dle účetních odpisů pro podnikatele.
1) Prosím o vysvětlení jak odepisovat tyto kotelny.
2) Musí město změnit systém výpočtu nájemného ( dle odpisů, které bude provádět město) nebo může pokračovat ve stávajícím způsobu výpočtu nájemného?
3) Může město do výši nájemného kotelen zahrnout i svou vlastní režii?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na následující :
1) Máme v majetku objekt, který bude s největší pravděpodobností v roce 2012 zbourán. Rádi bychom upravili cenu a proúčtovali přes opravné položky. Nejsem si jista jaký podklad bude nutný k proúčtování.
Myslela jsem si, že by stačil posudek někoho z odboru správy majetku např., v %, nebo bude nutné nechat vypracovat znalecký posudek ? Jak postupovat, pokud bychom tento problém řešili u např. domu s vyšší hodnotou ( nad 5 mil Kč)?
2) V minulosti se stávalo, že majetek byl zařazován na majetkové účty z účtu 042 s ročním či i delším zpožděním (problém na straně odboru rozvoje). V majetkové evidenci je tento majetek zaveden s datumem zaúčtování, který byl odlišný od skutečného datumu užívání. Bude nutné dodatečně tyto datumy opravit z důvodu odepisování?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení jak budu účtovat investiční dotaci.
V r.2010 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutní podpory na splufinancování projektu -Výstavba a rekonstrukce přivaděče
pitné vody- ve výši 4 509 262.- Kč.
Já jsem zaúčtovala v r. 2010 943/999
r.2011- vyfakturováná celá akce. Akce byla zkolaudovaná.
Já zaúčtovala 021/042,
Po zaplacení faktur - uznatelné výdaje dne
01.12.2011 jsme dostali Avizo pro příjemce podpory
2977994,09 -dotace z Fondu solidaity EU (UZ 15825)
175176,11 - dotace ze SFŽP(UZ 90877)
já účtovala 388/403
Po připsání na účet jsem
zaúčtovala 231/388 s UZ i NZ.protože se nejedná o zálohu ale o přidělenou dotaci na základě proplacených faktur.
Zároveň jsem přidělenou dotaci odúčtovala 999/943
Máme ještě tři faktury, které nejsou zaplaceny budou v roce
2012 a též přijde avizo na určitou částku, kterou přesně nevím.
A teď nevím jestli mám dobře 403, protože tam jsem účtovala pouze skutečnost v r. 2011, takže mám 388 nulovou.Když jsem zaváděla vodovod do investic, tak je tam
také pouze dotace ,která přišla v r. 2011 a tak nevím zda to nebude mít vliv na odpisy a jestli jsem se zavedením majetku neměla počkat až do roku 2012.
Tak nevím jestli jsem to dost dobře popsala, jsem z toho trochu zmatená.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. na 021 máme evidovánu "stavbu" - veřejné prostrantví v hodnotě do 15 tis., částka byla stanovena součtem všech veřejných prostranství v obci (cca 11 částí) při přepisu majetku do programu z papírových inventárních knih. Dle mého názoru se však nejedná o stavbu. Pozemky uvedené ve veřejném prostranství jsou evidovány i na 031.
Jakým zápisem vyřadím? Na základě podnětu z fyzické inventarizace? Lze ještě v 12/2011?
2. Dále je na stavbách evidována dokumentace k inženýrským sítím. Mohu tuto částku rozkouskovat (dle faktury) na jednotlivé sítě, které jsou v majetku? také přes inventurní komisi, nebo lze bez?
3. na 021 je několik druhů majetku v hodnotě kolem 5 tis. korun - studny, ploty... jejich technické zhodnocení se neplánuje, proto jejich cena zůstane zřejmě neměnná až do vyřazení. Lze nastavit zůstatkovou cenu ve výši pořizovací (historické) ceny? - nebude potom tento nízko hodnocený majetek odpisován? přiznám se, že odpisování se mi pořád nedostalo pod kůži - plavu v tom jak ryba v potoce...
4. ještě máme v majetku evidovánu novou komunikaci z r. 2008, na kterou byl poskytnut investiční příspěvek ze SZIF. komunikace zařazena do majetku na základě rozhodnutí o povolení užívání stavby 11/2008, dotace přišla 04/2009. v účetnictví ji však dosud na účtu 403 nemám.... stačí doúčtovat 401MD/403D?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu ve věci odepisování skládky komunálních odpadů
Město Světlá n.S. vlastní skládku technického a komunálního odpadu, pro odepisování skládky je zvolen výkonový způsob odepisování. Skládka byla projektována na tři etapy pro objem 85 000 m3, 57 500 m3 a 57 000 m3. V současné době je I. etapa skládky již zavezena a od roku 2007 je v provozu II. etapa skládky. V rámci II. etapy je využívána část staveb I. etapy - příjezdová komunikace, vodovodní přípojka, zatrubnění potoka, drenáže, filtrační jímka, oplocení, apod. Bylo by tedy možné odepisovat výkonově pouze vlastní těleso skládky II. etapy s tím, že I. etapa je již zavezena tedy je odepsána a u souvisejících objektů výše uvedených bychom stanovili zjednodušený způsob odepisování se stanovením doby životnosti např. 30 let ( předpoklad zavezení všech třech etap) ?
Prosím též o radu, zda hodnotu skládky I. etapy, již zavezené, máme stále vést v evidenci majetku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dlouhodobý majetek byl zřizovatelem – městem, předán zřizovací listinou k hospodaření příspěvkovým organizacím, které majetek odepisují. Technické zhodnocení na majetku, které se mnohdy pořizuje částečně z prostředků dotace, zajišťuje také zřizovatel a předává příspěvkové organizaci v celkové hodnotě. Příspěvkové organizaci se nepředává oficiálně informace o poskytovateli dotace a o výši dotace, aby se dotace rozpouštěla v souvislosti s odpisy. Je tento postup správný a nebo musí zřizovatel předávat i doklady k dotaci, aby ji příspěvková organizace rozpouštěla?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Dobrý den, mám dotaz ohledně dooprávkování. Budova OÚ, rok pořízení 1903, doba používání 150 let, tedy stáří 108 let a zbývá ještě 42 let používání. Cena v účetnictví je 1 448 580,00. Protože jsme malá obec, nebudeme kupovat SW program na majetek a já budu odpisy účtovat ručně v excelu a nejsem si jista, zda počítám správně.
Tedy 1 448 580 : 150 (doba používání celková) = 9657,20 roční odpis x doba užívání 108 let = 1 042 977,60 - to je tedy částka, kterou naúčtuji na 406/081? A platí tento výpočet všeobecně pro všechna dooprávkování?
2. A pak mám dotaz na evidovaný SW? Máme v účetnictví vedený SW Front Page z roku 2006 a Informace KN v roce 2002. Chtěli bychom ho vyřadit. Vyřadíme tedy 406/013?
3. Zapoměla jsem v loňské inventuře odúčtovat na účtě 374 01 - Přijaté zálohy na dotace - vratka dotace na volby 2009 částku 8 923,50. Prosím poraďte jak ji zaúčtovat v letošním roce? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obce provedla tech.zhodnocení sociálního zařízení s dotací v klubu sportu a kultury, který má ve správě příspěvková organizace. Technické zhodnocení jsem zavedla na účet 021 v listopadu 2011. V prosinci bychom ho měli převést PO. Výše dotace známe, ale peníze jsme do konce roku nedostali. Prosím jak zaúčtovat a co s dooprávkováním a odpisy? Budovu odepisuje PO.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím pod jaká čísla klasifikace zařadit:
1)projekt splaškové kanalizace (zatím nerealizovaný z r.2006 ale využitelný), v majetku je pod 021/500 nebo kam ho převést?
2)geometrický plán za 68.000,- z r.2008
3) zavlažovací systém pod fotbalovým hřištěm
4)železniční vlečka(není v provozu, ale v evidenci musí zůstat)
5)požární vodní nádrž
Ještě prosím poradit
- majetek prodaný v r.2010, jedna část nebyla vyřazena.
Lze dodatečně v r.2011 vyřadit 553 nebo 408 ?
- Lze dělat jen jedny inventurní soupisy(jakoby nedělat rozdílovou inveturu)? Na začátku vytisneme pro potřeby inventurních komisí seznamy, oni zkontrolují, dají připomínky, podle kterých doplním, přesunu nebo zruším majetek a vytisknu inventurní soupisy se všemi náležitostmi a podpisy.
Lze to tak udělat a nějak ošetřit ve směrnici?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Loni jsme zakoupili budovu od fyzické osoby za cenu nižší, než je její tržní hodnota. Stáří budovy odhaduji na 80 let, podrobnosti nejsou známy. Použiji také dooprávkování ve výši 40%, když znám datum zařazení a cenu pořízení?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaměstnanec minulý týden havaroval s osobním autem, které máme v majetku.
1) musíme k 31.12. zaúčtovat dohadné položky aktivní (v roce 2012 bude plnění od pojišťovny)
2) měly bychom účtovat i o dohadných položkách pasivních (oprava auta)
3) měly bychom vytvořit opravnou položku k tomuto majetku. Podle čeho ji mám určit? Podle tržní hodnoty? V případě prodeje, se tato nehoda projeví na ceně.
4) k 31.12. by jsme měli dooprávkovat a v roce 2012 bude odpis zastaven po dobu nepoužitelnosti auta?
Prosím o radu, zda-li máme ještě něco k 31.12. v tomto případě proúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v naší obci byla provedena výstavba II. etapy kanalizace. Dne 16.12.2012 jsme dostali Kolaudační souhlas. Na tuto akci jsme dostali dotaci ze SFŽP, datum vyúčtování je max. do 31.8.2012. V roce 2012 budeme ještě hradit, dle smlouvy uzavřené v roce 2010, fakturu za stavební dozor - ta bude rozdělena na dvě části - ve výši prostavěnosti díla a části po vydání kolaudačního souhlasu. Dále v roce 2012 budeme hradit zbývající poplatek za vyřízení dotace agentuře - faktura přijde po úplném ukončení administrace žádosti o dotaci. Nevím, zda mám zařadit tyto faktury k ceně pořizovaného majetku, když tyto faktury budou vystaveny až v roce 2012. Jedná se o částku asi 154.000,-Kč. Přiřadila bych je do majetku k 16.12.2011 přes dohady 042/389. Výše pořizovací ceny majetku bude mít vliv na odpisy a tím i na vodné a stočné. V příštím roce nás budou také čekat platby za věcná břemena. Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková