Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu opravné položky odpovídá celkem 338 dotazů:
Prosím o sdělení od kdy máme účtovat OP k postoupeným pohledávkám. Pohledávky měly splatnost 28.9.2010. Postupitel OP neúčtoval. Obci byly postoupeny 27.9.2011.
Jedná se o 2,8 mil. Kč.
Dále prosím o radu ohledně změny ÚP č. 5 - nedosáhla částky 60 tis. Kč. Máme zhodnotit ÚP tj. navýšit účet 019?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vloni jsme u některých starých dluhů počítali opravné položky,které jsme zaúčtovali 406/194. Během roku se na nich něco změnilo, co se týká zaplacení. Rádi bychom je letos zrušili zápisem 194/406 a dali bychom tam novou, nově dopočítanou cenu. Je to prosím možné? To samé chceme udělat s 556/194, lze to? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Poplatky z prodlení z nájmu bytů a úroky (např. z pohledávky za poplatek za užívání bytu bez právního důvodu, z platebního rozkazu apod.) – je nutné je každým rokem dopočítat k 31. 12. a zaúčtovat mezi pohledávky města nebo je možné je dopočítat až ke dni úhrady a poté zaúčtovat mezi pohledávky města?
2. Promlčené dluhy, které se stále ještě snažíme vymoci, je nutné účtovat na podrozvahové účty?
K 31. 12. je nutno dopočítat opravné položky k pohledávkám na účtu 311 – nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a příslušenství (poplatky z prodlení, úroky apod.) k těmto pohledávkám.
3. Tvoří se opravné položky ke všem těmto pohledávkám? Tvoří se opravné položky k pohledávkám z nájmu bytů, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení dlužníka? A v jaké výši – z původní výše dluhů (dlužník podle insolvenčního zákona nemusí uhradit celou výši dluhu)?
4. V případě, že uzavřeme s dlužníkem dohodu o splátkách s uznáním dluhu, mají se odúčtovat opravné položky k původnímu dluhu a tvořit případné nové opravné položky k nezaplaceným splátkám z uzavřené dohody o splátkách dluhu? A v případě, že dlužník poruší dohodu a ztratí výhodu splátek, zrušíme opět vytvořené opravné položky k nezaplaceným splátkám a začneme tvořit opravné položky k původnímu dluhu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V majetku (069) máme akcie VAKu v hodnotě 999.000,-- Kč. Můžu k těmto akciím udělat k 31.12.2011 opravnou položku? Pokud ano, tak prosím o radu jak.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na následující :
1) Máme v majetku objekt, který bude s největší pravděpodobností v roce 2012 zbourán. Rádi bychom upravili cenu a proúčtovali přes opravné položky. Nejsem si jista jaký podklad bude nutný k proúčtování.
Myslela jsem si, že by stačil posudek někoho z odboru správy majetku např., v %, nebo bude nutné nechat vypracovat znalecký posudek ? Jak postupovat, pokud bychom tento problém řešili u např. domu s vyšší hodnotou ( nad 5 mil Kč)?
2) V minulosti se stávalo, že majetek byl zařazován na majetkové účty z účtu 042 s ročním či i delším zpožděním (problém na straně odboru rozvoje). V majetkové evidenci je tento majetek zaveden s datumem zaúčtování, který byl odlišný od skutečného datumu užívání. Bude nutné dodatečně tyto datumy opravit z důvodu odepisování?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2010 byl dluh 888,-na účtě 311- opravná položka byla 266,40.
Dluh k 31.12.2011 není zaplacen.
K 31.12.2011 v inventurách na účtě 311 budu mít částku 888,- nebo 621,60?
K 31.12.2011 budu znova z částky 621,60 počítat opravnou položku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Máme smlouvu na pronájem se splatností 150.000,- Kč k 30. 6. a150.000,- k 31.12. K 30. 6.2011 nebylo uhrazeno nic. Pak přišly platby
15.000,- 8/2011
35.000,- 9/2011
25.000,- 10/2011
Vůbec si nevím rady, jak vypočítat a zaúčtovat oprávky-jaké částky a jak je zase (kousek) odepisovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budou se k 1.1.2012 tvořit opravné položkyk pohledávkám na účtu 315 ? Vyšla už novela vyhlášky č.410/2009 Sb.?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve zprávě o výsledku přezkoumání mám napsané: Do směrnic je třeba doplnit ještě oblast týkající se opravných položek k pohledávkám, rezerv a reálné hodnoty.
Interním pokynem mám ošetřenu reálnou hodnotu.
Rezervy účetní rezervy ve smyslu zřízení např. rezervy -fondu, na opravu kanalizace netvoříme, o ničem takové zastupitelstvo nerozhodlo. Volné peněžní prostředky rozpočtujeme na pol 5901. V případě potřeby změníme rozpočtovým opatřením např. na 5171.
Opravné položky k pohledávkám také nemám směrnicí ošetřeny. Za jedenáct let , co jsem na úřadě, jsme nikdy neevidovali takovou pohledávku, na kterou bychom museli tvořit opravnou položku. Eviduji pouze jednu pohledávku na účtu 315(za odpad) a tam se prozatím opravné položky k pohledávkám netvoří. Mám tedy povinnost nějak ošetřit rezervy a pohledávky směrnicí?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V dlouhodobém nehmotném majetku máme několik různých projektů a územní plán, na které jsme dostali investiční dotaci. Bohužel většinu projektů nezrealizujeme, protože obci zamítli dotaci na výstavbu. Můžu takový projekt vyřadit z majetku nebo ho musím vést na nedokončeném majetku. Jak mám zařadit a odpisovat územní plán, když je veden na DNM.
Děkuji za odpověď }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se s Vámi poradila ohledně vyřazovaného majetku. Obec má na účtu 042 evidovaný majetek, který by se měl vyřadit. Jedná se o různé projekty (z dřívějších let), které nebyly dále uskutečňovány a s největší pravděpodobností k tomu již nedojde.Vyřazení majetku bude zápisem 553/042 nebo 401/042? A co když byla na pořízení projektu dotace? A ještě jedna věc, na účtu 019 má obec zařazený rovněž projekt na stavbu domů, která byla již realizována a s další se nepočítá. Lze tento projekt také vyřadit? Poslední věc je projekt v celkové hodnotě cca 4.000.000, z dotace bylo hrazeno 3.000.000,- a projekt byl realizován v r. 2005. Účtování bude také zápisem 553/019 nebo 401/019a 403/019? Rozhodnout může starosta obce (nemáme radu) a bude se nadále majet vyřazený evidovat v podrozvaze, či nikoliv. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu,ačkoli na toto téma zde bylo odpovídáno již několikrát.
V roce 2010 zastupitelstvo rozhodlo o záměru provést rekonstrukci a modernizaci budovy OÚ a byly vypracované projekty v častce 205 tis. V roce 2011měla být podána žádost o dotaci,ale po podrobné finanční analýze se zjistilo,že nejsme schopni tuto akci ufinancovat(cca 15mil.Kč) a tudíž nebudeme o dotaci ani žádat. Projekty jsou nadále platné,akce je zatím zastavena a budou se hledat další způsoby financování. Mohu nechat částku 205tis. na účtu 042,když není jisté, kdy se akce uskuteční a zda vůbec?
Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, jak vyřešit následující.
1. Na účtě 021 máme zatím samostatně vedený projekt na výstavbu cyklostezek- 375.300,-
(vím že to nemůže být) a obdrželi jsme na něj investiční dotaci, kterou jsem převedla na 403.
Proběhla první etapa výstavby cyklostezek – jedna část cyklostezky za 1.110.132,- účet 021,
u této části je veden i sloup veřejného osvětlení,
a druhá část cyklostezky za 985.000,- účet 021. Stavba proběhla v jednom roce a cyklostezky na sebe zatím nenavazují, vedu je pod dvěma inventárními čísly. V následujících letech budou
prováděny výstavby dalších částí cyklostezek.
Co mám udělat s projektem - poměrnou částí rozpočítat k dosud vystavěným cyklostezkám i když bude projekt sloužit k výstavbě i dalších částí cyklostezek.
Můžeme vést každou postavenou cyklostezku zvlášt, nebo raději vést pod jedním inventárním číslem a v příštích letech navyšovat jedno inventární číslo. Jak postupovat při kategorizaci?
2. Ještě prosím- na účtě 042 máme vedenou projektovou dokumentaci na výstavbu kanalizace,
Na tu jsme také obdrželi investiční dotaci (v roce 2005), kterou jsem převedla na 403. Výstavba kanalizace bude snad prováděna v některých následujících letech. Jak mám naložit s investiční dotací na 403, mohu ji tam ponechat, jestli se bude stavba realizovat, nebo ji musím ze 403 odepsat, protože 403 se musí celá rozepsat na karty dl. majetku?
3. Prosím ještě – na účtě 021 máme již dříve vedený pomník padlých z 1. a 2. sv. války – částka 27.000,- a 5.000,- - to ponechám na 021.
Jestliže oceníme křížek 1,- Kč - vedeme ho jako kulturní předmět na 032.
Rada obce chce zavést do účetnictví toto: stojí křížek, který není obce a ani pozemek na kterém stojí .Z toho křížku někdo ukradl sochu, obec tu sochu dala zhotovit novou za 20.992,-
Křížek i socha byly i vysvěceny. - sochu bych vedla na 032 v částce 20.992,-.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak je to s dooprávkováním majetku určeného k prodeji nebo již spláceného, bude nějaký nový majetkový účet 03x nebo jiné rozdělení? Je to již dořešeno, nebo se to bude ještě v lednu předělávat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžeme si u opravných položek k pohledávkám stanovit hranici významnosti, od které budeme o OP účtovat?
Ve směrnici ji máme pro rok 2010 stanovenou, ale nyní si nejsem jista, zda to tak může být.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková