Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu opravné položky odpovídá celkem 338 dotazů:
Dobrý den, prosila bych o radu.
1.Nové zastupitelstvo zjistilo, že s nájemníkem obecního kiosku byla uzavřena smlouva na celý rok, neboť v ni není uvedeno pouze 3 měsíce letní sezony jak bylo myšleno a doměřilo nájemné za rok 2011 ve výši 60 tisíc a zpětně za 3 roky 155.000,-Kč. K platbě zřejmě nedojde a obec upozornila nájemníka že bude podána žaloba na soudní vymáhání pohledávky. Prosím, jak zaúčtovat. Není vedeno v účetnictví, je to teď záležitost října, jak potom postupovat s oprávkami?
2.Trestním příkazem OS má občanka uloženo uhradit obci škodu za poškození památniku. výše škody činila 50.000,-Kč, uhradila 1.000,-Kč, zůstatek je veden na účtu 311. Bude rovněž podána žaloba. Trestní příkaz je ze dne 20.1.2009. Jak prosím oprávkovat?
3. Dlužník stočného - stočné na účtu 311 za rok 2006 - 2010 53.342,-Kč. Jak oprávky?
Prosím o radu, tyto případy chce obce všechny dát k soudnímu vymáhání, v takové výši jak uvádím, u 3. případu zřejmě promlčené roky 2006 a 2007, no nicméně obec chce přistoupit k vymáhání celé částky. Moc děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 se tvořily opravné položky pouze k účtům 311. Nyní jsem dostala na školení informaci, že pro letošní rok platí tvorba opravných položek i pro účty 315. Ráda bych si ověřila správnost této informace.Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uhradila utracení psa po autohavárii dne 10.11.2010 částku 919,-Kč veterináři a dne 30.11.2010 částku 356,-Kč za asanaci. Celkem vznikla pohledávka 1275,-Kč, kterou eviduji na účtu 311.Zjistili jsme vlastníka psa - občana naší obce, který nám však pohledávu do konce roku 2010 neuhradil a neuhradil ji dosud. Ve směrnici máme, že účtujeme opravné položky jednou ročně - k 31.12.
Nevím, jak si s tím správně poradit u tohoto případu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz k inventuře nehmotného majetku, a dokladových inventur pohledávek a závazků. Na doporučení auditorů i tyto inventury provádíme k 30.11.2011. K 31.12.2011 necháváme jen některé účty jako jsou opravné položky, časové rozlišení, rezervy,... . Ve vyhlášce se však o prvotní, rozdílové a dodatečné inventuře mluví jen v souvislosti s inventarizací hmotného mejetku. Nikde v těchto pojmech není zmíněn majetek nehmotný či pohledávky a závazky. Jak tedy budeme nazývat inventuru dokladovou - pohledávek, závazků a inventuru nehmotného majetku provedenou k 30.11.2011? A jak následně rozdílovou a případně dodatečný inventurní soupis pohledávek, závazků, nehmotného majetku? Mockrát děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se o pohledávky na nájemném v bytech, které město již několik let nevlastní.
Pohledávky byly v roce 2005 sice předány právníkovi města k soudnímu vymáhání, je na ně vydán platební rozkaz, bohužel jsou nedobytné vzhledem k osobám, kterých se týkají - nikdo netuší, kde se pohybují, ani soudní exekutor není úspěšný. Prosím o radu – jak převést tyto pohledávky do podrozvahové evidence, když ZM schválilo odpis těchto nedobytných pohledávek a převod do podrozvahové evidence pro případ, že by se dlužníci někdy v budoucnu vzchopili a byli schopni své dluhy splácet. A mám ještě dodatečně doúčtovat opravné položky? (vedla jsem tyto pohledávky špatně na účtu 469, místo 311, proto jsem o nich neúčtovala)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má pohledávku za nájem ve výši 6.770,- Kč účtování 311 0040/603 0300.Opravné položky z min.let ve výši 6.770,- Jsem zaúčtovala vloni 6.770,- 406/194 0040.Letos do května doúčtuji opr.pol ve výši 677,- Kč tj.10% na 556/194 0040. Chceme toto převést do podrozvahy, abychom nemuseli neustále opr.pol účtovat a dopočítávat. Zaúčtuji odpis pohledávky ve výši 6.770,- Kč -331 0040/ -603 0300 na 911 0040/999 0911. A opr.pol. zápisem 194 0048/ 556 0300 7.447,-ve výši opr.pol 2010 6.770,- + opr.pol 2011 ve výši 677.
V roce 2009 jsem zapomněla zaúčtovat program v hodnotě 4.240,- Kč do podrozvahy,účtovala jsem pouze 6171/5172 . Mohu ho letos doúčtovat 901 0018/999 901?Nebo mám použít účet 408?
Obec nechala v roce z dotace vybudovat dětské hřiště. ( prolézačky, houpačky at.d) vše je pevně spojeno se zemí. Účtovala jsem toto na 022 jako soubor movitých věcí. celková hodnota je 263.076,- Kč. Mohu toto přeúčtovat na účet 028 kvůli odpisům?Na každou věc mám extra kartu majetku se samostatným inv.číslem. Myslím, že by bylo lepší to dát pod jedno inv. č. a do poznámky jednotlivé ks rozepsat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve zprávě o přezkumu hospodaření bylo konstatováno chybné účtování opravné položky k pohledávce 540 dnů po lhůtě splatnosti, kterou jsme účtovali k datu 31.12.2010 v celkové výši 20.700,-- Kč na MD 406/D 194. Dle zprávy jsme nepostupovali v souladu s §65 odst. 7 vyhl. č. 410/2009 Sb. Rozumíme tomu tak, že jsme měli dát asi 2/3 hodnoty pohledávky na účet 556 a jen 1/3 (r.2009) na účet 406. Jak ale máme v rámci nápravného opatření opravit v roce 2011?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2010 jsem oprávkovala neuhrazenou pohledávku, účtovala jsem 556/194. V letošním roce byla pohledávka v celé výši zaplacena účtovala jsem 231/311, ale teď nevím jak zaúčtovat výši oprávky? Mám použít účet 643, ale proti jakému 194? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím poradit se zahrádkami.
Obec pronajímá pozemky na zahrádky, účtujeme
6171 2131 231/603.
Jsou sepsány s každým nájemníkem smlouvy.
Měli bychom předepisovat tyto zahrádky 315/603
nebo můžeme stále účtovat rovnou do výnosů?
Nevím kam zařadit, jestli jako soukromoprávní vztah nebo veřejnoprávní a zda dělat opravné položky.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o radu jak zaúčtovat, zrušit, odepsat nebo co s "tím" lze udělat pohledávky za kanalizaci a odvoz komunálního odpadu.
1) Na účtu 311 mám z 1.pololetí roku 2009 pohledávku za kanalizaci (stočné) ve výši 1.050,- Kč. Je to pohledávka za jednou rodinou = 350,- Kč/1 osoba. Z toho ale 1 osoba zemřela na konci roku 2009 (pohledávka nebyla uplaněna v dědickém řízení), 1 osoba zemřela na konci roku 2010 (uplatněno v dědickém řízení, ale zatím nic nepřišlo) a 1 osoba prodala nemovitost a odstěhovala se bůhví kam (trvalý pobyt má ale stále v dané nemovitosti).
2) Na účtu 315 mám z roku 2010 pohledávku za svoz domovního odpadu ve výši 1.000,- Kč. Je to pohledávka za stejnou rodinou jako v bodě 1= 500,- Kč/1 osoba. Z toho 1 osoba zemřela na konci roku 2010 (uplatněno v dědickém řízení, ale zatím nic nepřišlo) a 1 osoba prodala nemovitost a odstěhovala se bůhví kam (trvalý pobyt má ale stále v dané nemovitosti).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko.
Potřebovala bych poradit ohledně pohledávky. K 31.12.2010 jsme evidovali pohledávku za stočné z roku 2008 ve výši 23.000 Kč.Tu jsme evidovali na účtu 311 a k tomu jsme také k 31.12.2010 zaúčtovali opravné položky. Opravné položky k 31.12.2009 jsou na účtu 406, za rok 2010 na účtu 194. V lednu letošního roku nám dlužník zaplatil pouze část dluhu, tzn. 13.000 Kč s tím, že zbývajících 10.000,- Kč je promlčeno. Prosím o radu jak zaúčtovat promlčených 10 000,-Kč a co s opravnými položkami. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 469 mám zůstatek půjčky občanovi, která je splatná až v roce 2020, jednotlivé splátky jsou měsíční a vždy hrazené v termínu. Nevím co k tomuto účtu k 31.12.2010 účtovat. Vztahují se k tomuto opravné nebo dohadné položky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. z roku 2009 mi zůstalo na č. ú. 314 záloha na zveřejnění obce v časopisu ... Dostali jsme v r. 2009 zál fakturu, ale v roce 2010 nepřišlo žádné vyúčtování a časopis už vyšel na začátku roku 2010. Zruším tuto zálohu zápisem 406/314?
2.) Prodej pozemku záměr v r. 2009 mám zaúčtováno - reálná hodnota- 031/406, 311 50/647 v lednu, v únoru platbu za pozemek 231/311 50.
Kupující to měl dát na vklad do katastru a do konce roku tak neučinil. Nemám tudíž odepsaný pozemek, ani reálnou hodnotu. Je to správně, nebo mám ještě nějak účtovat?
3.) Pozemky s věcným břemenm mám odděleny na č. ú. 031 analiticky. Mají být vedeny ještě na podrozvaze a když ano jakým zápisem?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat oprávky k pohledávce ve výši 4000 Kč z února 2010.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím poradit s těmito dotazy:
1. Pohledávka ve výši 40299, splatná 20.7.1996, k 1.1.2010 vytvořeny opravné položky 406/194 ve výši 40299. 25.1.2010 došla částečná úhrada (exekuce) ve výši 30249. Opravná položka se v této výši zruší? Účtování bude 194/406 nebo použiji účet 556?
2. V roce 2010 došlo k pojistné události, škoda byla nahlášena pojišťovně, k výplatě pojistného plnění v roce 2010 nedošlo, úhrada od pojišťovny patrně dojde až v roce 2011. Přesnou výši plnění dosud neznáme. Je třeba zaúčtovat časové rozlišení v roce 2010 388/649 a v roce 2011 311/388? Pokud dojde plnění nižší než odhad, rozdíl zaúčtuji do nákladů 549/388? Děkuji za rady}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková