Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu opravné položky odpovídá celkem 340 dotazů:

  • oprávkování pohledávek
    14. 01. 2011

    Prosím o radu jak zaúčtovat oprávky k pohledávce ve výši 4000 Kč z února 2010.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky, časové rozlišení
    12. 01. 2011

    Dobrý den, prosím poradit s těmito dotazy:
    1. Pohledávka ve výši 40299, splatná 20.7.1996, k 1.1.2010 vytvořeny opravné položky 406/194 ve výši 40299. 25.1.2010 došla částečná úhrada (exekuce) ve výši 30249. Opravná položka se v této výši zruší? Účtování bude 194/406 nebo použiji účet 556?
    2. V roce 2010 došlo k pojistné události, škoda byla nahlášena pojišťovně, k výplatě pojistného plnění v roce 2010 nedošlo, úhrada od pojišťovny patrně dojde až v roce 2011. Přesnou výši plnění dosud neznáme. Je třeba zaúčtovat časové rozlišení v roce 2010 388/649 a v roce 2011 311/388? Pokud dojde plnění nižší než odhad, rozdíl zaúčtuji do nákladů 549/388? Děkuji za rady}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky ke smluvním pokutám
    12. 01. 2011

    Jak máme správně postupovat při tvorbě opravných položek ke smluvním pokutám. Smluvní pokuty vypočítává právník vždy k 31. 12. a pokuty se pravidelně mění v souvislosti s délkou vymáhání pohledávky. Ve smluvních pokutách nelze udržet kontinuitu na předchozí období, tzn. že nebudeme moci udržet návaznost ani v opravných položkách a postupem času vznikne naprostý chaos. Chceme se zeptat jak co nejjednodušeji postupovat popřípadě, zda nemůžeme použít interní předpis na to, že ke smluvním pokutám se nebudou dělat opravné položky. Jinak v zásadě je nám princip opravných položek k pohledávkám jasný.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pohledávky
    10. 01. 2011

    Při vymáhání místního poplatku jsou vyměřeny náklady řízení exekučním příkazem 200 Kč. Při inventruách jsem si nejistá, zda je správně použit účet 377. Také nevím jestli se tato pohledávka odpisuje. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odepsané pohledávky
    07. 01. 2011

    V r. 2009 jsme do podrozvahy na účet 911 odepsali část pohledávek z let 2004-2007, nyní se ukázalo, že jsou nedobytné a proto je chceme z podrozvahy dostat pryč ? Rovněž bychom potřebovali z účtu 311 odepsat nedobytné pohledávky z r. 2008+2009. Jakým způsobem zaúčtovat tyto operace ? Budou mít tyto úč. případy nějaký dopad na opravné položky ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • opravná položka
    06. 01. 2011

    od roku 2002 máme pohledávku, kterou dlužník začal nepravidelně v roce 2009 splácet. k 31.12.2010 činí dlužná částka 29037,-Kč.
    opravnou pol. zaúčtuji 406 29037,- / 194 29037,-
    pokud v lednu zaplatí 1000,- Kč, snížím pohledávku 231 1000,- / 311 1000,-Kč a nevím zda zároveň při platbě, nebo v kterém období budu účtovat snížení opravné položky 194 1000,- / 556 1000,-Kč.
    Pokud budu účtovat v r. 2011 na účtu 556, nebylo by vhodné nyní také zaúčtovat opravnou pol. na tento účet a ne na 406.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpis pohledávky
    05. 01. 2011

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat na tvorbu opravných položek k pohledávkám.

    Účet 315 používám na školné a stravné předepsané dle školského zákona.
    Musím u tohot účtu tvořit opravné položky k pohledávkám?

    V metodice jsem zatím četla tuto povinnost pouze u účtu 311.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky k pohledávkám a plátkový kalendář
    04. 01. 2011

    Dobrý den,
    eviduji více pohledávek vzniklých v různých obdobích u jednoho dlužníka. První z nich vyúčtování služeb byla splatná k 31.8.2009. Další vznikaly postupně:
    nájemné a záloha na služty za 10/2009, za 11/2009, za 12/2009, za 01/2010. Dále pak vodné-stočné splatné 30.6.2010.
    Na všechny tyto pohledávky byl sjednán dne 5.2.2010 jeden splátkový kalendář. Splátky jsou však tak nízké, že k úplnému zaplacení dojde řádově za 5 roků. Navíc v měsících 09 a 10/2010 dlužník neplatitl a požádál o změnu v tom smyslu, že splátky opět obnoví od 11/2010. V 11/2010 a 12/2010 opět řádně platil.
    Dotazy:
    1. Budou se tvořit opravné položky nebo jsou pohledávky na základě sjednaného spl. kalendáře ve splatnosti? Na semináři krajského úřadu mi bylo řečeno, že splátkový kalendář neposunuje splatnost pohledávek a opravné položky se musí tvořit.
    2. Pokud se budou tvořit opr. položky, za pohledávku z roku 2009 se první opravná položka zaúčtuje na účet 406?
    Děkuji mnohokrát za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky,stavby
    29. 12. 2010

    1) Opravné položky.

    Dobrý den,
    v letošním roce jsme vystavili fakturu ve výši 105 040,- Kč se splatností 26.5.2010. Tato faktura byla uhrazena 19.11.2010. Jde mi o to, jestli dobře rozumím tomu, že pokud byla faktura uhrazena po splatnosti během roku, už se o opravných položkách neúčtuje a nebo k 31.12. se účtují opravné položky celkem od data splatnosti?

    2) Dluh na nájemném

    Další dotaz mám ohledně dluhu na nájemném.
    Nájemce nám dluží na nájemném vždy od 1.1. : za r.2004 1 725,- Kč, r.2005 11 455,- Kč,
    r.2006 11 333,- Kč, r.2007 11 393,- Kč, r.2008 11 186,50 Kč, r.2009 6 770,- Kč,
    r.2010 5 429,-Kč.
    V letošním roce uhradil část dluhu na nájemném za r.2004 : 5.5.2010 101,- Kč,
    21.7.2010 391,- Kč, 15.12.2010 326,- Kč ( celkem 818,- Kč ).
    Budeme účtovat opravnou položku od r.2004 ? a úroky z prodlení ? Pokud ano, prosím o příklad na účtování.

    3) Stavba

    V majetku vedeme stavbu ( bytový dům). Nyní probíhají stavební úpravy této stavby na Spolkový dům – 1.etapa. Z původního plánu , že se bude bourat střecha a příčky, bylo nakonec rozhodnuto a schváleno, že se musí zbourat i obvodové zdi ( špatný stav).Takže z celé stavby zůstaly jen obvodové zdi základů. Jde mi o to, jestli odepsat z majetku hodnotu stavby, kterou vedeme v účetnictví, anebo se hodnota stavby zvýší ? S ukončením rekonstrukce se počítá v 4/2011.
    Na toto nám schválili dotaci z FROMu.









    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky k pohledávkám
    29. 12. 2010

    Po povodni byl poskytnut úvěr podnikateli (od DEZY). Smlouva zní:
    1) Dlužník je povinen splatit obci poskytnutý úvěr v plné výši nejpozději do 10 let od výplaty částky úvěru. (tj. do 15.4.2012)
    2) Úvěr bude od šestého roku úvěrového vztahu počínaje 15.4.2008 umořován 5 stejnými ročními splátkami. Následující splátky budou splatné vždy k datu následujícího roku.
    3) Úroky (1% p.a.) jsou splatné ke dni každé splátky a budou s ní hrazeny společně.

    Pan podnikatel se snaží částečně platit, ale tak všelijak (splátky posílá několikrát do roka a v dost malé výši). Celkem jeho splátky pokryly tak rok 2008.

    Dotaz: musím na jednotlivé roční splátky tvořit opravné položky nebo začnu "tvořit" až v roce 2012 po celkové splatnosti pohledávky?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Leasing,předpl.nájemné,dl.půjčka,opr.položky
    22. 11. 2010

    Dobrý den
    mám několik dotazů:
    1.V roce 2009 jsme pořídili traktor na Leasing, PC jsem zaúčtovala 971/999, splátky/ na 60 měsíců/ dle splátkového kalendáře jsem účtovala 420/231+314, Převod.můstkem k 1.1.2010 se mi PC dostala na 903/999 a splátky účtuji 518/231+314. Je to tak správně a mám ke konci roku jěště něco někam zaúčtovat?
    2.Máme předplacené nájemné z nebyt.prostoru zaplacené v roce 2009 ve výši 85000 Kč, účtovala jsem v roce 2009 315/215 a 231/955. Převod. můstkem se mi částka 85000 Kč převedla na 455 D.
    Nájemné je předplaceno až do roku 2018. Jak je to třeba zaúčtovat ke konci roku 2010.
    3.Poskytli jsme půjčku podnikateli v roce 2007. Od té doby splácí měsíčně 1960,- Kč, v roce 2009 jsem splátku účtovala 231/274. Nesplacená zůstatek mám v roce 2010 na 462 MD. Jak zaúčtovat letošní splátky, které může zaplatit až 31.12.2010 a jak postupovat pokud nezaplatí v roce 2010 nic.
    4.Vystavila jsem fakturu v roce 2009, která byla splatná 3.12.2009. V přev.můstku ji mám na 311.
    Opravné položky od 3.12.2009 do 26.8.2010 tzn 3x 90 dnů jsem účtovala 556/194. Opravné položky budu tvořit v roce 2011. Mám jěště něco zaúčtovat k 31.12.2010?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neoprávněně vyplacená soc.dávka
    08. 11. 2010

    Zajímá mě, jestli neoprávněně vyplacená soc.dávka patří na ú.315 nebo 377 a zda by bylo dobré účtovat o opravné položce; je již dobře 3roky stará, bylo to předáno k soudu, ale dlužník neplatí.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • OP zaúčtování a zrušení
    06. 11. 2010

    Rozpouštění opravných položek k pohledávkám
    Na Vašich školeních jste se zmiňovali o tom, že opravné položky k pohledávkám je možné tvořit pouze k rozvahovému dni (dala jsem si to do vnitřní směrnice). Ale teď jsem si nemohla nevšimnout, že některé pohledávky, ke kterým jsem vytvořila k 1.1.2010 opravnou položku, už jsou zaplacené. Nejsem si teď jista, zda je správné tyto opravné položky rušit v průběhu roku. Přijde mi totiž logičtější, že i o zrušení opravných položek by se účtovalo jen k rozvahovému dni (něco se sice zaplatí, ale na druhou stranu zase začne dlužit a je to takové "učesanější" pravidlo). K tomuto dilematu mě přivedl fakt, že já sice zruším opravné položky z důvodu zaplacení, ale na druhé straně budu mít hromadu dluhů, na které opravné položky budu tvořit až k 31.12. Je možné si dát do směrnice, že o opravných položkách (tvorbě i rušení) bude účtováno jen k rozvahovému dni? Něco na způsob účtování o zásobách způsobem "B"?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vodovodní přípojky určené k prodeji; opravné položky; transf
    04. 11. 2010

    Dobrý den,

    předem se omlouvám, že Vás trochu zahltím dotazy, ale jelikož účtuji pro více obcí, tak toho mám požehnaně. Pokud bude nutné si za dotazy navíc připlatit, tak se tomu nebráním.

    1. Vodovodní přípojky určené k prodeji
    ZO se usneslo na tom, že bude vyhotovena projektová dokumentace na 66 vodovodních přípojek včetně získání stavebního povolení s tím, že občané si ji od obce mohou zakoupit nebo prostřednictvím obce požádat i o výstavbu přípojky stavební firmou u příležitosti stavby hlavního vodovodního řadu (předpokládá se, že většina si udělá část prací svépomocí).

    Předpokládá se, že projektovou dokumentaci nebo postavenou přípojku, či PD a stavební práce... budeme občanům fakturovat.

    Teď mám zrovna na stole fakturu za PD na 66 přípojek a nejsem si jista, jak postupovat. Mám to vše považovat za nákup a následně prodej zboží, nebo účtovat přípojky jako pořízení stavby? Obec zatím není plátcem DPH a neradi bychom se kvůli takovému "jednorázovému" plnění jimi stali. Takže zatím účtuji PD na 042, ale fakticky se mi účet 131 zdá lepší. Nebo existuje ještě nějaká třetí cesta? Stavba bude realizována na přelomu roků 2010 / 2011.

    2. Rozpouštění opravných položek k pohledávkám
    Na Vašich školeních jste se zmiňovali o tom, že opravné položky k pohledávkám je možné tvořit pouze k rozvahovému dni (dala jsem si to do vnitřní směrnice). Ale teď jsem si nemohla nevšimnout, že některé pohledávky, ke kterým jsem vytvořila k 1.1.2010 opravnou položku, už jsou zaplacené. Nejsem si teď jista, zda je správné tyto opravné položky rušit v průběhu roku. Přijde mi totiž logičtější, že i o zrušení opravných položek by se účtovalo jen k rozvahovému dni (něco se sice zaplatí, ale na druhou stranu zase začně dlužit a je to takové "učesanější" pravidlo). K tomuto dilematu mě přivedl fakt, že já sice zruším opravné položky z důvodu zaplacení, ale na druhé straně budu mít hromadu dluhů, na které opravné položky budu tvořit až k 31.12. Je možné si dát do směrnice, že o opravných položkách (tvorbě i rušení) bude účtováno jen k rozvahovému dni? Něco na způsob účtování o zásobách způsobem "B"?

    3. Transfery mezi obcemi a DSO v rámci předfinancování akce dotované z EU
    Toto je asi nejsložitější dotaz, který se však týká velkého množství obcí. A co hůře, každý svazek to řeší různě a já bych Vám byla velice zavázána, kdybyste v tomto směru mohla vydat jednotnou metodiku, kterou bychom se mohli společně řídit.

    Jde o to, že DSO realizuje projekt na zvelebení svých členských obcí, který bude podpořen ze SZIF. DSO pochopitelně nemá vlastní prostředky, aby tuto akci předfinancovala, a proto byla uzavřena s obcemi smlouva o partnerství, ve které bylo dohodnuto, že členské obce ve stanovené (různé) výši zašlou DSO dotace (investiční nebo neinvestiční). Částečně byly tyto dotace zasílány v roce 2009 a částečně v roce 2010. Nyní, kdy DSO obdrželo dotaci, vrací část (dejme tomu 90 %) těchto dotací zpět obcím. A nyní existuje několik variant, jak to vzájemně účtovat:
    a) Jistý svazek po mě chtěl, abych toto účtovala jako návratnou finanční výpomoc, což je podle mne zcestná myšlenka, protože se vše vracet nebude.
    b) Řešení dotace sem - dotace tam?
    v roce 2009 byly dotace zaplaceny klasicky (pol. 5329 - neinv. nebo 6349 - inv.)
    vratka této dotace cca 90 %
    - předpis pohledávky 348/406
    - platba 231/348
    - co se týče položky, tak bych za obec použila klasickou pol. 4129 (za svazek 5321) u vratky neinvestiční dotace. Jak postupovat když půjde o vrácení investiční dotace?

    V roce 2010 byly dotace zaplaceny
    - předpis závazku 572/349 - neinv.
    (investiční dotaci jsem naštěstí svazku nezasílala, ale v takovém případě by to bylo asi proti 403)
    - zaplacení 349/231
    - co se týče položky, tak jsem použila 5329 (svazek 4129) /investiční 6349-4221/

    A teď její vrácení cca 90 %
    Královéhradecký kraj mi na můj dotaz odpověděl, že vratky dotací ve stejném roce se účtují mínusem tj. kompenzačně. Co se týče použití ostatních účtů kromě 231 se mi informaci získat nepodařilo. Ale když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem zjistila, že postupovat lze různě:
    - předpis pohledávky 348/572; nebo -572/-349; nebo 348/672 ?
    - platba 231/348 nebo -349/-231?
    - s ohledem na stanovisko kraje bych použila stejnou položku jako při placení tj. snížení 5329

    Jak postupovat v případě vracení investiční dotace z roku 2010 ?

    Jaký je prosím nejsprávnější postup?

    Předem Vám děkuji za zodpovězení mých dotazů a doufám, že byly srozumitelné. Bude-li třeba cokoliv doplnit, bez obav volejte 723 367 923

    Hana Böhmová


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky
    04. 10. 2010

    Dobrý den. Od 1.1.2010 jsem začala účtovat o opravných položkách (406/194). Jenže mám tam částku 105,- Kč a od 1.6.2010 další částku 33,- Kč (1/10). Mohla bych si do směrnice o opravných položkách dát limit např. 1.000,- Kč, abych tyto opravné položky nemusela účtovat? Děkuji. Radka Schubertová}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu