Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu opravné položky odpovídá celkem 340 dotazů:
Dobrý den, chteli bychom se zeptat zda se opravné položky musí tvořit nebo pouze mohou. Má výše opravné položky vliv na dlužnou částku od nájemců?Dále bychom se potřebovali zeptat kterých položek se opravné položky týkají. Myslíme si, že 2131,2132,3111,3112 a 3113. Můžou se opravné položky dopočítat až nakonci roku? Nyní mi jedno město tvrdilo, že to tak na radu auditora budou dělat. Dovatel našeho SW chtěl při otevírání roku u poplatků pouze vědět co účtujeme na účet 315. Tak opravné položky dal pouze na položky příjmů od FÚ, které jsme nepředepisovali.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jaký účet se nyní používá u úhrad za energie a služby, které se vyúčtovávají nájemníkům na základě tzv. "přeprodeje". V r. 2009 se používal ú. 316 a nyní zřejmě ú.311, ale k pohledávek na něm účtovaných by se měly účtovat opravné položky.Byla by možnost používat ú. 377, s tím, že do směrnic si dáme, že u pohledávek účtovaných na tomto účtu organizace nebude tvořit opravné položky?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pohledávku u nájmů z bytů, na které máme exekuční příkaz, zaúčtuji 406/19x, nebo převedu do podrozvahy? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak mám účtovat opravné položky k pohledávkám z nájmu bytových a nebytových prostor k 31.12.2009, když máme uzavřenou mandátní smlouvu s námi zřízenou s.r.o (správce) k zajištění výkonu správy nemovitostí (obstarávání správy, zajištění provozu, oprav, zajištění pronájmů, uzavírání smluv a vybírání plateb).
Měsíčně účtujeme dle podkladů správce 100 % předpis. Správce odvádí na náš účet 85 % nájemného (sníženého o půjčky z FRB a o odvod příspěvku do fondu oprav). Dochází tedy k nesouladu mezi předpisy (100%) a platbami (85%).
Zbytek skutečně inkasovaného nájemného odvede správce na náš účet nejpozději do dvou následujících měsíců.
Předpokládám, že i ostatní opravné položky z pohledávek k 31.12.2009 budu účtovat 406MD/19xD
(Jak budu účtovat, až bude loňská pohledávka uhrazena?) }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den,
prosíme o radu, na jaký účet správně zaúčtovat tyto případy :
1. předpis - náhrada nákladů výkonu rozhodnutí provedeného náhradním výkonem - demolice stavby ohrožující okolí byla uhrazena městem a tuto částku je nám povinnen zaplatit vlastník nemovitosti (rozhodnutí vydal náš stavební úřad)
2. předpis - odtah autovraku, který byl na komunikaci města a jeho vlastník jej neodstranil i přes výzvy, odtah město zaplatilo dodavatelské firmě a ihned město vystavilo fakturu ve stejné výši na vlastníka autovraku
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Předpis "hřbitovních poplatků" se účtuje na účet 311 nebo 315?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
nájemci hrobových míst platí nájem za pozemek pod hrobovým zařízením na období 1.1.2009 - 31.12.2013.
Nájem za toto období byl splatný 31.12.2009. Pokud jsem dobře pochopila tak nájem který byl zaplacen do 31.12.2009 musím v roce 2010 a následujích letech časově rozlišit zápisem 406/603 - každý rok částku odpovídající danému roku?
Potřebuji však poradit s časovým rozlišením nájmu za výše uvedené období, který byl uhrazen až v roce 2010. Pohledávka je vedena na účtu 315 převodovým můstkem převedena na účet 311. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím vyjasnit postup odepisování pohledávek.
1 dlužník má 2 pohledávky za nájemným:
1. pohledávka ve výši 25982,- byla splatná 16.5.2001, máme platební rozkaz, dlužník nemá majetek, účet v bance - tj. odepíšeme k 31.12.2009 -315/-215+evidence na podrozvaze.
2. pohledávka ve výši 12000,-- byla splatná 12.9.2000, opět máme platební rozkaz od soudu atd. Uvažovala jsem o zaúčtování opravných položek k 1.1.2010, po zaúčtování opravných položek v celkové výši dluhu opět odepsat celou pohledávku na podrozvahu+odúčtování opravné položky v celkové výši pohledávky - nevím, zda je tento postup správný. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 zaúčtován předpis pohledávek 315/215 (místní poplatky, sankce). Předpis stále zůstane na účtu 315, i když pohledávka nebyla uhrazena do 1 roku? Nepřevádí se na účet 469? Opravné položky se netvoří, jak zaúčtovat odpis pohledávky v roce 2010?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení, opravné položky k pohledávkám - máme pohledávky starší více i jak 5 let , (tvz.nedobytné) máme je zavedeny na podrozvahové účty, jak se budou tyto účtovat v roce 2010 a jak se budou účtuvat na opravné položky. když se má na opravných položkách účtovat za každých 90 dní po splatnosti na účet 199 proti nákladům ? Co jsou to podmíněné pohledávky -jaké druhy pohledávek sem patří? Patří sem i nájmy bytů a nebyt.prostor, pozemků, lesů?
Nevím jak to chápat, na školení nám byl řečeno, že by tady měly být smlouvy platné pro daný rok do doby splatnosti a pak toto přeúčtovat do rozvahy?
Jak účtovat v hospodářské činnosti nedobytnou pohledávku nájem NP, která se účtovala 602 02 D proti 31102 MD, zavedení do podrozvahové evidence v roce 2009? odpis pohledávky - zavedení do podrozvahové evidence v hlavní činnosti se bude v roce 2009 účtovat 315 xx mínus MD, 215 10 -D a na podrozvahu 999xx 97x xx?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková