Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu opravné položky odpovídá celkem 338 dotazů:
Pro nedobytnost jsme odepsali pohledávky za poplatky za komunální odpad za roky 2005 - 2009 v částce 435 000 Kč. Hledala jsem po bývalé účetní odkdy byly opravné položky tvořeny a zjistila jsem, že až poprvé v roce 2013 a to pouze za aktuální období, ale dluhy tu máme od roku 2005, momentálně je účet 315 ve výši 2 000 000 Kč a ročně nám narůstají dluhy zhruba o 300 000 Kč, takže opravné položky jsou ročně kolem 340 000 Kč. Co s tím ted, když úplně vyřadím pohledávky 557 MD/315 D. Nemůžu zároveň zrušit OP (192 MD/556D), když tvorba OP za roky před rokem 2013 nebyla účtovaná. OP dle kalkulačky MF by již byly ve výši 100% a to by mi vznikl v rozvaze mínusový zůstatek na účte 556 (- 435 000 Kč ). Mám zaúčtovat zpětně tvorbu opravných položek, které, když teď zpětně z programu vyfiltruji od roku 2005 k 30.9. 2017 , tak mi pc vytvoří předpis 406MD/192 D ve výši 1 152 199 Kč. Můžu takto zpětně tvořit opravné položky? Přijde nám ted přezkum hospodaření a potřebuji mít výkazy správně a opravdu si nejsem jistá, zda ted dávám ještě takto staré opravné položky do účetnictví, co když to program nepočítá úplně dobře, když od roku 2013 už účtovány byly, nejsem si jistá co s tím, aby pak nebylo něco duplicitně :( ... }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 112 – materiál na skladě máme pohlednice z roku 1991 v souhrnné výši 5 251,50 Kč ( 2334 ks á 2,25 Kč). Při přezkumu soukromým auditorem nám bylo řečeno, že máme vést k tomuto účtu opravné položky, jinak zkreslujeme účetní závěrku a bude nám to zapsáno do chyb a nedostatků. Jak prosím eventuelně vypočítat opravné položky k zásobám a je možnost upravit si nějakou směrnicí hladinu významnosti k tomuto druhu majetku? Pohledy jsou sice staré, ale čas od času si nějaký soukromý sběratel pohled koupí anebo je darujeme při besedách o obci. Úbytek máme tak 50 ks pohlednic ročně, což se auditorovi nelíbí – prý je máme na 50 let. Co s tím?
Druhý dotaz: Jelikož se konec roku pomalu chýlí ke svému konci, obracím se na Vás s dotazem, který jsme spolu již řešily. Auditor mi dal do chyb a nedostatků v Závěrečné zprávě, že jsem účtovala došlou fakturu v roce 2017, vztahující se k roku 2016, a z které jsem si chtěla uplatnit DPH přes účet 385 – příjmy příštích období. (Účtování 518/321 – základ daně, 385/321 –výše DPH). Odepsala jste mi, že tento účet je vhodný a auditor posléze Závěrečnou zprávu přepracoval. Zajímalo by mne, jak tedy o tomto účetním případu účtovat, aby to bylo správně. Auditor po mě chce, abych účtovala v roce 2016 jen 518/383 v základu daně a v roce 2017 MD 383 základ daně a 343 – daň/D 321. Tento způsob mi ale také nepřipadá správný, jelikož se v inventuře neobjeví závazek vůči dodavateli, což mi může být následně vytknuto. Ale zase když si to auditor přeje? Anebo jak nejsprávněji by bylo účtovat? V každém případě si asi udělám směrnici, ve které si zvolím postup účtování. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada obce letos v lednu schválila nájem a poplatek z hrobových a urnových míst. Nájem z hrobu je stanoven 7,-Kč/m2/rok a 30,-Kč/m2/rok za služby (sečení, voda, atd.). Nájem z urnových míst /kolumbária/ je stanoven 60,-Kč/m2/rok a to jen nájem - bez služeb. Vybíráme na deset let, ale zaúčtovávám hrobová místa 311/602 předpis a platbu 231 parg 3632 pol. 2111/311 a urnová místa 311/603 a příjem 231 par. 3632 pol. 2139. Chtěla bych vědět, zda tento příjem se počítá do obratu pro DPH? A pak bych se chtěla zeptat zda provádět na každý rok opravné položky po dobu těch desti let nebo nechat tak jak to mám zaúčtované letos a žádné opravné položky neprovádět. Dle směrnice se časově nerozlišují částky do 5.000,-Kč. (Nevím jak veliké změny pro obec jsou v DPH od 1.7.2017). Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nemá vyhlášku na poplatek ze psů, majitel psů (který nemá v obci TP), byl policií zatčen a 2 jeho psi zůstali v nemovitosti opuštění (nemovitost na území obce), soused slíbil, že se o ně postará, ale obec mu musí koupit pro psi žrádlo, útulky jsou plné a obec nemá žádný kotec, kde by mohli zatím přebývat, proto starosta to uznal jako nejjednodušší cestu, koupili se jim obyčejné granule, nevím jak často se ještě budou kupovat, než se věc prošetří a majitel se vrátí...jak účtovat nákup granulí, myslela jsem si na nějaké ostatní nákupy 549/231 pol. 5179 § 3639 (nebo 6171)? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dobropis již v minulosti /rok 2013/ za reklamované zboží, ale pravděpodobně úhradu neobdržíme, neboť již běží soudní řízení a celá kauza bude pravděpodobně na delší dobu.
Jak prosím odúčtovat 321, kterou stále inventujeme a nadřízený orgán mi toto vytkl, že dodavatelský účet nemá mít ke konci roku záporný zůstatek. Navíc bychom potřebovali předmětnou fakturu založit a tzv. "zabalíkovat". Provedu ještě zavedení pohledávky do podrozvahy 905/909 a v tuto chvíli mě napadlo, že by měly běžet i opravné položky ...
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec eviduje dva přeplatky dle vyúčt.faktur za dodávku plynu a el.energie ve výši 8611,- spl.10.3.16 a 22 321,- spl.05.05.16,zaúčtované mínusem na 321, dle požadavku kraje přeúčtuji na 377/321 s datem 04/17. Dále vytvořím opr.pol. 556/199 za kaž.90dní po splat., tady nevím, jak s datumy, můžu zahrnout OP roku 2016 teď do 04/17 a OP 2017 k 31.12.17 při inventuře? Jde o to, že obec nikdy toto neřešila a nemá vytvořenou směrnici ohledně opr.pol.k pohledávkám. Můžu vytvořit směrnici např.k1.1.16, nebo musí schvalovat zastupitelstvo? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občan dluží dlouhodobě za stočné, konkrétně od rok u 2011. Dlužné částky byly opakovaně upomínány, několikrát občan podepsal splátkový kalendář, ale nikdy splácet ani nezačal. Konzultovali jsme s právničkou, která ověřila, že se jedná o dlužníka, na kterého je podáno několik trestních oznámení v řádu milionů korun a že nemá smysl podávat další trestní oznámení, protože soud by byly jen další náklady. Snažili jsme se tedy o vyřešení mimosoudně, bohužel bez úspěchu. Nyní došlo k tomu, že občanovi byl dům prodán v exekuci, občan se odstěhoval a je tedy jasné, že naše pohledávky nebudou splaceny. Za celou dobu jsem netvořila opravné položky. Poslední pohledávka je z poloviny roku 2016. Jedná se celkem řádově o desetitisíce korun. Jak bychom měli postupovat, aby se celá věc uzavřela a byla v souladu se zákony? Je možné nyní navrhnout zastupitelstvu odepsání dluhu? Prosím případně i o návrh účtování. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město poskytlo smlouvou o zápůjčce občanovi peněžitou pomoc se stanovením splátek, pokuty a penále. Občan samozřejmě nesplácí a jelikož je nemajetný, víme jak to dopadne. Pohledávku evidujeme na účtu 462. Lze k takovéto pohledávce tvořit opravnou položku? Máme dopočítat i stanovenou pokutu a penále (případně k jakému datu)? ZaM zatím nerozhodovalo o postupu, jak s pohledávkou naložit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vykáže územní samosprávný celek pohledávku za nevybranou účetní jednotkou z titulu porušení rozpočtové kázně dle § 22 zák. č. 250/2000 Sb. (nejedná se o dobrovolné vrácení dotace na základě výzvy dle § 22 odst. 6) na účtu 344 nebo 315? Problém je v tom, že k účtu 344 se netvoří opravné položky. Stejný problém je u pohledávky z titulu porušení rozpočtové kázně za vybranou účetní jednotkou (např. příspěvkovou organizací) - bude vykázána na účtu 348 nebo 315?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Na účtu 314 mám přeplatek vyúčtovaných záloh EPK. EPK přeplatky nevrátila.Na EPK byl podán návrh na insolvenční řízení. Mám tuto pohledávku nechat na účtu 314 nebo přeúčtovat na 469? A vytvořit opravné položky 556/194?
2. Naše obec zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení za celkem asi 15 organizací a následně jsme každé organizaci přeúčtovali poměrnou část nákladů. Jedná se o obce a PO. Jak mám prosím účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 došlo k řádnému vyúčtování záloh za energie jednou nejmenovanou obecně prospěšnou společností, které byly následně zmrazeny účty. Následně došlo k zjištění chybného odečtu a byla nám vystavena faktura na přeplatek splatnost v 4/2016. Do dnešního dne není uhrazeno protože společnost je v insolvenci. O přeplatku jsem účtovala -502/-321. Asi bych měla tvořit opravnou položku, ale nevím jak to dostat na 311.Nebo to mohu nechat na 321 a zinventarizovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jestli se tvoří opravné položky u poplatku z prodlení, úroků z prodlení a sankčních poplatků.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dali jsme do pronájmu část MŠ, kde sídlí soukromá firma a ke konci roku byly vyčísleny úroky z nezaplaceného nájmu za rok 2016. Poradíte mi, jak tyto úroky z prodlení ke konci roku předepsat a jak zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 jsme v rámci Svazu obcí regionu Třeboňsko pořídili cvičební prvky v částce 88.879,- a to 26.664,- jako náš podíl a 62.215,- podíl Sortu. Zaúčtováno bylo
572/349 a 349/231 jako členský příspěvek v částce 26.664,- .
pak bylo zařazeno na 021/081 v částce 88.879,-
a pak je zaúčtováno mínusem 081 a předáno na účet 163 opravné položky ke stavbám..............................
Minulý audit mě upozornil že účet 163 musí být inventarizován,(to jsem teprve zjistila, že je to v účetnictví, ale já vůbec bohužel nechápu proč to tak je zaúčtované, neúčtovala jsem to.
Co vím, že stavba má být zatím vedená na podrozvaze a 5letech nám majetek Sort předá a pak se zaúčtuje na 021.(už jsme tak v roce 2011 pořizovali mobiliář a letos jsme ho teprve zařadili)
-špatně zaúčtováno v roce 2014:
021/081 88.879,-
/-081 88.879,-
/163 88.879,-
odpisy 551 03/081 06 1112,-
v roce 2015
odpisy 551 03/081 06 4.445,-
A jak teď prosím odúčtuji ty odpisy které byly provedeny a neměly být a majetek který byl zařazen a neměl být...
Můžu zaúčtovat k 31.12.2016
193/556 88.879,-
081/021 VC 88.879,-
401/081 ZC 83.322
a teď odpisy za rok 2016 udělám jen mínusem 551/081 - 4.445,-
Může to tak být, nebo to mám špatně............?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování opravných položek k pohledávkám . V roce 2013 se uzavřela smlouva o půjčce TJ Sokol ve výši 700 tis. + 60 tis. úrok splatná do 10 měsíců v pěti splátkách po 152 tis:
V lednu 2016 se podal návrh na vydání platebního rozkazu pro nezaplacení.V listopadu 2016 přišel rozsudek od soudu, že žalovaný je povinen zaplatit 700 tis. s 8,05% úrokem z prodlení ročně od 1.8.2014 do zaplacení + 60.tis + náklady na řízení 35 tis.
úrok ze 152.000,- Kč od 1.4.2014 do 30.4.2014 činí celkem 1.005,70 Kč
úrok ze 304.000,- Kč od 1.5.2014 do 31.5.2014 činí celkem 2.078,44 Kč
úrok ze 456.000,- Kč od 1.6.2014 do 30.6.2014 činí celkem 3.017,10 Kč
úrok ze 608.000,- Kč od 1.7.2014 do 31.7.2014 činí celkem 4.156,89 Kč
úrok ze 700.000,- Kč od 1.8.2014 do 31.12.2016 činí celkem 136.320,68 Kč
tj. úroky celkem dle rozsudku k 31.12.2016 činí částku 146.578,81 Kč.
Půjčku eviduji na účtu 316 a Opravné položky k 31.12.2014 na částku 760 tis. spočítáno kalkulačkou MV ( zaúčtováno 556/193). Prosím o radu jak postupovat dále.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková