Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu přefakturace odpovídá celkem 217 dotazů:
Obec je zřizovatelem mateřské školy.MŠ v současné době z prostředků určených na platy od státu hradí kromě pedagogů a provozního personálu také externí mzdovou účetní (služba školám) formou DPP. Dohodu o pracovní činnosti má rovněž s účetním - přičemž v dohodě je uvedeno, že výplatu poskytuje obec (zřizovatel), pro kterou tento účetní rovněž pracuje.
V balíčku provozních prostředků na platy (od státu) zbývají prostředky, které by mohly být na plat účetního použity. Jejich výše je však v průběhu roku proměnlivá a nejistá. Může obec , která na sebe vzala závazek vyplácet účetního za práci pro obec i pro MŠ, čas od času tuto službu mateřince vyfakturovat? MŠ totiž nemá dostatek prostředků, aby uhradila celou mzdu účetního, ale čas od času by na tuto službu mohla přispět cca částkou 2 - 3 tis. Kč.
Nebo máme školce poskytnout nějaké mzdové prostředky v rámci provozního příspěvku a nechat školku, ať poměrnou část mzdy hradí ze státních prostředků?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec spolu se sousední obcí v rámci DSO provádí odkanalizování obcí, pro DSO je zde dotace a půjčka SFŽP + dotace FS. Kromě společné výstavby v rámci smlouvy se SFŽP (účtuje DSO) jsou u obcí i další náklady (projekt, úrok úvěru, náhrady …), které účtuje jako investiční každá obec. Naše obec uhradila v roce 2011 také jednoduchou projektovou dokumentaci celkem fa 334.600,-- (1.400,-Kč za přípojku, zhotovitel neplátce DPH) pro územní souhlas soukromých částí kanalizačních přípojek, občané dokumentaci nebudou hradit, zhotovitel zakreslením doplnil tyto přípojky do projektové dokumentace stavby v naší obci. Účtovala jsem jako investiční náklad související se stavbou proti 042, odlišeno ORG 1 u účtu 231 (na základě úvahy, že přípojky jsou doplněny do projektu a bez nich není projekt kanalizace úplný).
Po nabytí právní moci kolaudace stavby kanalizace v naší obci (v sousední ještě pokračuje) jsem v září t.r. obecní investiční náklady z 042 převedla na 021 i s těmi náklady na projektovou dokumentaci k domovním přípojkám. Někteří občané si už projekt převzali, jiní možná ani nepřevezmou. Navíc teď mám přefakturovat náklady na projekt přípojky k objektu právnické osoby této PO.
Teď mně došlo, že náklady obce na stavbu jsou vlastně nestavební a převedení 042 na 021 je špatně, že převedu zpět 021 na 042 a jako investiční ponechám pouze projekty k přípojkám k obecním objektům. Výbor DSO proto teď rozhodl, že se tyto související náklady obcí převedou na DSO (účtovala bych u obce 401/042, u DSO 042/401) na základě předávacího protokolu se soupisem a kopiemi faktur a u DSO po kolaudaci stavby v sousední obci se veškeré náklady převedou na 021.
Dotazy:
1) Je správně úvaha, že obecní náklady (nejsou to náklady na vybudování kanalizace - ty hradí DSO) převést jako 042 na DSO, který tvoří majetek a bude provozovat kanalizaci?
2) Ponechat na 042 u naší obce projekty na soukromé části přípojek nebo to považovat na neinvestiční výdaj a zápisem 408/042 provést, s těžkým srdcem a obavami z věcí příštích, okomentovanou opravu chyby minulých let?
3) Pokud budeme práv.osobám přefakturovávat náklad na projektovou dokumentaci k jejich přípojce a tento projekt by byl součástí 042, účtovat jako příspěvek na pořízení DM pol. 3122/403?
Omlouvám se za asi dost zmatené dotazy a moc prosím o radu, jste moje velká opora, snažím se vždycky nejprve hledat všude možně, ale teď si nejsem jistá a docela se "bojím" použití účtu 408. Už teď mizerně spím a jsem na všechna kolem sebe protivná. Moc zdravím, děkuji a přeji všechno dobré.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme kulturní areál, kde jsou umístěny i chemické WC.Ty jsou umístěny i jinde po obci. Po celý rok hradí jejich servis obec (cca 5 faktur).Faktury rozúčtuji na příslušné paragrafy. Nyní potřebuji přefakturovat jejich servis nájemci areálu (jsou tedy uvedeny na 5 fa). Mám účtovat jako službu na 311/602 nebo mohu - 518/-321. Udělat vlastně výtah z jednotlivých faktur ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Fyzická osoba způsobí spuštění signalizace. Pro obec je to výdaj, který uhradí. Jedná se mně o zpětnou vazbu, zda úhrada má jít na položku výdajů ze které byla hrazena (co by refundace) nebo zda může jít na příjmovou položku. To stejné je i u pojišťovny. Zda plnění pojišťovny má jít do výdajů nebo příjmů. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat:
1. Jako zřizovatel dvou PO se vedení obce zabývá myšlenkou o účtování obou PO na obci. Může obec zaměstnat tuto účetní a může nechat ve svých nákladech nebo musí přefakturovávat PO?
2. Obec objednala 3 ks knih v hodnotě asi 1 ks 500,- Kč. 1 ks byl pro obecní knihovnu a 2 ks se rozhodl pan starosta darovat ZŠ do školní knihovny. Jak budu účtovat o předaných knihách?
3.Obec objednala opravu hřiště u ZŠ, toto hřiště je ale předáno k hospodaření PO. Oprava hřiště stálá asi 500.000,- Kč může obec nechat ve svých nákladech nebo má být faktura vystavena na PO?
4.Obec získala dotaci na zateplení ZŠ od SFŽP. Akce se uskuteční v příštím roce. K dnešnímu dni mám Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na 5% podíl dotace a registraci akce kde jsou vyčísleny i prostředky EU. Co mám dát do podrozvahy? Jen 5% na které mám rozhodnutí nebo už i peníze EU?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vstupuje vyúčtování benefitů pro zaměstnance do obratu pro DPH? jedná se nám konkrétně např. o přefakturaci telefonní služby .....}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně možnosti odpočtu DPH.
Pan starosta pořídil pro naši příspěvkovou organizaci (školu, resp. jídelnu) telefon s předplaceným kreditem. Faktura je vystavena na obec s tím, že ji pak přefakturujeme. Jedná se o fakturu za kredit + nějakou bránu na možnost internetového volání.
V jakém stavu můžeme provádět přefakturaci. Můžeme si odečíst DPH my a fakturu vystavit v konečné celkové výši stejné jak byla vystavena nám, nebo musíme zatížit DPH k námi fakturované částce a tudíž pro školu bude částka v konečné výši větší? Jsme plátci DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zemědělec znečistil obec při sekání kukuřice. Obec nechala po dohodě se zemědělcem toto uklidit strojním zametačem s tím, že zemědělec to uhradí. Obec obdržela fakturu od firmy která obec zametala, fa uhradí a přefakturuje tuto částku zemědělci, aby nám to zaplatil.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obecní budově má pronajaté místnosti jako ordinaci paní doktorka.
Nyní se měnila okna (stejné rozměry) a paní doktorka nám na ně polovinu přispěje.
Fakturu od dodavatele jsem musela zaplatit celou a paní doktorce část budu přefakturovávat.
Prosím, jaké znění musí mít naše faktura a mám příjem od paní doktorky zaúčtovat jako snížení
našich nákladů - 511/- 321, -321/ - 231 6171 5171 nebo příjem 311/ 649, 231 6171 2324 /311.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je plátcem DPH. Současně jsme majitelem a provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě. Servisní organizace pro nás provádí opravy sítí, výměny vodoměrů apod.
Další firma provádí opravy a repase vodoměrů.
V letošní tuhé zimě mnoha odběratelům, kteří si nezabezpečili vodoměry, tyto zmrzly a poškodily se.
Servisní organizace nám vyfakturovala jejich výměnu bez DPH v režimu PDP. Firma na opravy vodoměrů fakturuje s DPH bez PDP.
Poraďte mi, jak mám přefakturovat odběratelům-plátcům DPH, opravu a výměnu vodoměrů poškozených jejich nedbalostí, jestliže jedna faktura za opravený vodoměr je s DPH a druhá za práce při výměně vodoměru je bez DPH, ale v režimu PDP.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pronajímá bance prostory v budově městského úřadu. Podle smlouvy město bance přefakturovává 40% nákladů na teplo (spotřeba plynu) a 20% nákladů na vodu (vodné, stočné). Může město v tomto případě postupovat podle § 36 odst. 11 a, i když není známa přesná spotřeba banky, nezdaňovat na výstupu?
Podle mně jsou splněny všechny podmínky tj. neuplatňuji odečet, účtuji mimo náklady a výnosy a přijatá částka nebude vyšší než uhrazená.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila, že jsem v loňském roce nezaúčtovala pohledávku - přefakturaci za vyhotovení kupní smlouvy. V loňském roce máme v účetnictví obce tuto fakturu zaplacenou a měla jsem zaúčtovat pohledávku za odběratelem - přefakturaci.
Mám předpis v letošním roce dodatečně zaúčtovat na 311 MD/ 6XX D nebo proto 408? a při zaplacení od odběratele použít položku 2324 nebo 2111? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše DSO dostalo dotaci z ROP od Reg.rady soudržnosti na
projekt Marketing cest. ruchu Kokořínska. Tento projekt je společným projektem DSO a Konferenčního centra AV ČR-zámek Liblice, což je veřejně výzkumná instituce a je uzavřena partnerská smlouva. Jedná se o dotaci investiční /webkamera,film/ i neinvestiční. DSO zřídil podúčet ke svému ZBÚ na financování této akce, všechny fin. operace půjdou přes účetnictví DSO. Dotace bude proplacena na základě uhrazených faktur ve 3 splátkách. V rámci předfinancování celé akce bude DSO i Konfer.centr.AV zasílat finanční prostředky na tento podúčet a až přijde splátka dotace, bude poměrná část přeposlána jak na účet ZBÚ DSO, tak AV. Prosím o radu:
1/ jak zaúčtovat příjmy - předfinanc.projektu od Konfer.centr.AV /DSO bude asi přes pol. 4134 a ú 262/
2/ jak zaúčtovat převod části dotace na účty DSO a Konfer.centr.AV - výdej na podúčtu dotace a příjem na ZBÚ DSO? Mnohokrát děkuji za jakoukoli pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH a pronajímáme část obecního úřadu plátci DPH.
V roce 2011 tvořím dohadnou položku na el.energii ve výši záloh E.ON. MD 502/D 389. DPH se nedáváme na odpočet a dohadnou položku tvořím ve výši včetně DPH. Mohu?
Mohu na konci roku vytvořit dohadnou položku na přefakturaci nájemci MD-502/ MD 388?
Mohu v případě přefakturace MD 311/ D388,602 v roce 2012 při úhradě použít také položku 5154 mínusem?
Nevím si rady, zda mohu kombinovat účet 602 a položku 5154.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nájemné za předmět nájmu je stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 800 tis. Kč bez DPH ročně. Z dohodnuté částky je 500 tis. Kč přímá platba na účet pronajímatele a 300 tis. Kč závazek minimální roční výše oboustranně odsouhlasených investic nájemce do majetku pronajímatele.
Dotaz zní:
1. V jaké výši se zaúčtuje předpis nájemného?
2. V případě částky 300 tis. Kč jedná se o zápočet investice na nájemné a jak jej provést (zaúčtovat)?
3. Jaký doklad od nájemce je zapotřebí k případnému zápočtu investice na nájemné (jedná-li se o zápočet)?
4. Nájemce i pronajímatel jsou plátci DPH, vzniká nárok na odpočet pronajímateli u výše uvedené investice?
Investice bude majetkem pronajímatele, nájemce ji provádí na vlastní náklad (jako závazek ze smlouvy). Prosím, jaký je správný postup pronajímatele?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková