Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu přefakturace odpovídá celkem 217 dotazů:

  • Přefakturace
    22. 11. 2011

    Prosím o pomoc při účtování přefakturace vodného nájemníkovi.

    Jsme plátci DPH od 3/2011 a chtěla bych použít u bytu přefakturaci dle §36 odst.11.

    Mám ale jeden problém - loni jsme ještě plátci nebyli a já jsem na konci roku naúčtovala na dohadné položky do nákladů a výnosů přijatou zálohu, tak to teď bude asi problém – asi nepůjde použít přefakturace …??

    Moc prosím, jestli můžete poradit, co s tím – nevím, jak bych zrušila dohadné položky – asi to bude muset jít do nákladů a výnosů a DPH…

    Záloha přijatá 2010: 231/324 700,-Kč
    Doh. položky 2010: 502/602 388/389 700,-Kč


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace bytovému družstvu za tříděný odpad
    15. 11. 2011

    Prosím o pomoc při účtování platby za použití kontejnerů na tříděný odpad bytovému družstvu. Předpis VF mám na 311/649.
    Nemělo by to být mínusem na náklad, protože v Rozpočtu na rok 2011 je s odpadem počítáno?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • obraty pro DPH
    02. 11. 2011

    Obec uzavřela smlouvu o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí- smlouva o budoucí smlouvě pro výstavbu 11 rodinných domů schválené územním plánem obce. Jedná se o novou zástavbu rod. domů. Zaúčtováno v inventuře na účet 042.
    Obec uhradila podíl na nákladech v částce 12,500,- Kč na 1 RD x 11 rod. domů.
    V letošním roce bude obec přefakturovávat náklady na 1 RD v částce 12.500,- Kč jednotlivým kupujícím za pozemek.
    Přefakturace v r. 2011: 042 mínus pohledávky za občany/311 a úhrada 231/pol. 2324/311 D
    Vstupuje tento případ do obratu pro DPH. Nejsme plátci DPH.
    Obec vlastní akcie České spořitelny, za kalendářní rok jsou vypláceny dividendy od ČS par. 6310, pol. 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend, vstupuje tento případ do obratu pro DPH.
    Vratky přeplatků záloh za odběr elektřiny a plynu pol. 2324 zda vstupuje do obratu pro DPH.
    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohadné účty
    24. 10. 2011

    Měla bych dotaz,zda naše PO správně využívá dohadného účtu.
    Máme společnou budovu a dělíme se napůl o teplo a el.en.
    Zálohy na el.en.platí obec MD 314/D 231(pol.5154,par.6171) a MD 502/D 389. V listopadu b.r. přijde fa s vyúčtováním, účtuji předpis MD 389 (zálohy)a MD 502(doplatek)/D 321(celá spotř.) a úhrada MD 321(celá spotř.)/D 314(zálohy) a D 231 (doplatek).
    Celkovou spotřebu vydělím dvěma a polovinu přefakturuji naší PO.
    Účtuji předpis MD 311 a MD mínusem 502, úhradu D 311 a D mínusem 231 pol. 5154,par 6171
    D plusem 231 pol.5154,par.3111
    D mínusem 231 pol.5154,par.3111

    Naše příspěvková organizace si během roku účtuje na dohadné položky( účet 389). Chtěla jsem se zeptat, zda se musíme na konci roku sejít ve vyúčtování. Já mám ve fakturaci a v účetnictví skutečnou částku za spotřebu el.en. PO a ta mi nesouhlasí na výsledovku PO. Měli by mít na konci roku ve výsledovce stejnou hodnotu, jakou mám já ve fakturaci a v účetnictví? Dle mého názoru se na dohadné položky účtuje o něčem, na co nemám fakturu. Ale když jim v listopadu vystavím fakturu, neměli by dohadné položky odúčtovat a zaúčtovat skutečnou hodnotu? Tak bychom se alespoň v jednom měsíci sešli na mojí fakturaci. Můžou si v prosinci opět zaúčtovat na dohadnou položku pro následují rok? Musí mít směrnici o účtování na dohadné položky?

    Rovněž to máme s teplem. Asi 3x do roka objednáváme LTO. Hned,jak mi přijde faktura, přefakturuji polovinu PO. Já účtuji předpis fa MD 502 D 321. Úhradu MD 321 D 231 popl.5159,par.6171 a pol.5159,par 3111. Pak vystavím fa na předfakturaci tepla PO a účtuji předpis MD 311 a MD -502, úhradu D 311 a - 231 (pol.5159,par.3111). I zde si PO účtuje na dohadné položky (účet 389) a ani v jednom měsíci se nesejdeme s mou fakturací.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přefakturace a DPH
    17. 10. 2011

    Dobrý den, není mi pořád jasná přefakturace a DPH
    1. Obec (plátce) nakoupila sazenice do lesa od plátce. Uplatnili jsme DPH . Část sazenic jsme přeprodali jiné obci(plátci) jako základ + DPH, které jsme odvedli. Je to tak správně?
    2. občan porušil vodovod, opravu zajistila obec, uplatnili jsme DPH. Jak budu občanovi fakturovat? To samé jako došlá FA-jako základ + daň, které odvedu?
    3. občan svou vinou rozbil vodoměr, obec zajistila výměnu. Opravu vodoměru zajistila firma(plátce), montáž pracovník obce na dohodu o PP. Jak vystavím doklad občanovi? u opravy je to základ +DPH?, jak s montáží (pracovník je placen na hodinu), mám za jeho práci k fakturaci připočítat a odvést DPH? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyúčtování
    06. 10. 2011

    Dobrý den, vím, že už jste poslala hodně dotazů, ale me stále nesedí účet 324. Vybíráme od nájemníků v nebyt.prostorách zálohy na el.energii na účet 311/324 a úhrada 311/231.
    Mám udělaný i dohadný účet 502/389 a zálohy dodavateli platím 231/314.Vyúčtování dohad,účtu a účtu 314 i chápu, ale ten účet 324 moc nechápu, asi nejsem tak šikovná tak Vás prosím o radu. Myslím, že na rozvaze budu mít buď na účtě 311 nebo 324 zústatek. Máme před auditem tak bych to mohla ještě zkusit opravit, moooc Vám děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • NÁJEM - §36 odst. 11
    06. 10. 2011

    1. V nájemních smlouvách máme rozdělení úhrad za nájem a služby. Ve smlouvě máme ke službám mimo, vodu, elektřinu a plyn uveden také úklid společných prostor. Na vše uplatňujeme postup uvedený v §36 odst. 11 zákona o DPH. Můžeme mít mimo evidenci DPH i ten úklid společných prostor?
    2. V souvislosti s tímto dotazem v případě ukončení nájmu vyfakturujeme nájemci služby spojené s vyklizením bytu. V současné době si u faktur za tyto práce neprovádíme odpočet DPH, účtujeme na průběžných položkách a ve stejné výši ( nebo nižší) fakturujeme nájemci bez DPH. Máme to ve správném režimu? Jak se postupuje v případě, kdy nám faktruruje neplátce DPH, můžeme také fakturovat bez DPH?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zálohy a dohady
    14. 09. 2011

    Prosím o odsouhlasení mého názoru, zda jej chápu dobře. Obec hradí zálohy na el. energii ve výši 79 tis. Kč. Z toho je 43 tis. Kč určeno k přefakturaci (přeprodeji), 36tis. Kč je vlastní spotřeba. Dohadná položka bude zaúčtována 502 MD/389 D jen ve výši 36 tis. Kč. Je to tak správně, zbývající částku mám na účtu 324 D. Takže kontrola účet 314 MD 79 tis. Kč, účet 389 D částka 36 tis. Kč a účet 324 částka 43 tis. Kč. Může to takto být zaúčtováno, jedná se mi hlavně o zaúčtování dohadného účtu.
    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zálohy voda
    08. 09. 2011

    Dobrý den, prosím o radu ohledně vyúčtování zálohy za vodu. Jedná se o zálohy za vodné z pronajatých prostor. OÚ platí zálohy firmě a nájemník OÚ.
    Během roku účtují měsíční zálohy OÚ platí: MD 314/D 231 par.5151
    nájemce platí OÚ : D 314 částka plusem a D par. 5151 částka mínusem
    Přijde FA za období od 8.2010 do 7.2011
    Skutečná spotřeba vody: 3888 Kč
    Zaplacené zálohy: 3600 Kč
    Doplatek: 288 Kč
    Zaplacené zálohy v roce 2010 - 1500 Kč
    Zaplacené zálohy v roce 2011 – 2100 Kč
    Tak a teď prosím o tu radu. Hlavně jsem v roce 2010 neudělala vypořádání hladného účtu!
    Děkuji moc za rady, zálohy jsou pro mne problém ! :o(
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace
    07. 09. 2011

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaký je správný postup účtování! V loňském roce jsme pořídili auto na svoz odpadů. Jako obec si vyvážíme sklo,papír,plast sami. Letos pro občany vyvážíme stavební suť, fakturu za suť, kterou nám pošle skládka zaplatíme a přeúčtuji ve stejné výši a zaúčtuji pohonné hmoty...S tímto autem nesmíme 5 let vydělávat z důvodu dotace.Nevím jestli je správný účet 649 Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace spotřeby plynu
    27. 06. 2011

    Naše obec hradí zálohy na plyn v NS a po celkovém vyúčtování celou spotřebu plynu přefakturuje nájemci. Nejsme plátci DPH.

    Zálohy (25 tis. v roce 2010 a 25 tis. v roce 2011)jsem účtovala:
    314 / 231 a 502 / 389 ....

    Vyúčtování (spotřeba 20 tis., přeplatek 30 tis.) jsem zaúčtovala následovně:
    -502 a 389 / 321 (přepl. a záloha / spotřeba)
    321 / 314 (zúčt. zálohy k závazku)
    - 321 / - 231 3613 5153 (vratka přeplatku)

    Nyní celou spotřebu potřebuji vyfakturovat nájemci a nevím si s tím rady. Pokud zaúčtuji předpis -502 a 311 na MD, dostanu se na 502 do mínusu! Úhradu od nájemce bych zaúčtovala 231 pol. 2324 / 231 pol. 5354 a 311, přičemž pol. 2324 bych účtovala ve výši záloh 2010 a na 5153 bych zaúčtovala 5 tis. (rozdíl mezi zálohou a spotřebou). Tím by byla 5153 znulována.

    Dotazy: Je tento postup zaúčtování správný? Můžu se dostat na 502 do mínusu? Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPP pohledávka za nájemníky
    13. 06. 2011

    Odměna domovníkovi je vyplácena na základě DPP.
    Nevím jak účtovat předpis, odměnu a daň.
    Předpis odměny 521/331,342
    Výplata odměny (pohledávka za nájemníky) 311/231
    Daň srážková (také pohledávka za nájemníky)311/231

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava nebo rekonstrukce - přefakturace přísp. organizaci
    07. 06. 2011

    Obec vypsala výzvu více zájemcům k předložení nabídky na dodání díla Rekonstrukce sociálního zařízení základní školy.Předmětem díla je vybourání stávajících zděných příček, které nesahají do stropu a jejich nahrazení novými příčkami. Ty budou vyzděny na stejném míště jako původní příčky, avšak až do stropu. Jedny dveře budou přemístěny do jiné zdi. To je zásadní změna. Dále budou provedeny nové obklady, dlažby, nová vodoinstalace a osazeny nové zařizovací předměty, avšak vše výměnou za staré.
    Obec bude přefakturovávat příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace základní škola však, vzhledem k tomu, že má budovu školy pouze ve výpůjčce, může hradit z rezervního fondu pouze opravy, nikoliv investice. Je možné část akce, a to vybourání a vyzdění nových příček a dveří posoudit jako rekonstrukci a druhou část akce, a to nové obklady, dlažby, nová vodoinstalace a nové zařizovací předměny umístěné na původním místě, za opravu? A část akce "OPRAVA" potom přefakturovat příspěvkové organizaci základní škola? Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přefakturace geometrického plánu
    03. 06. 2011

    Prosím o radu, která se týká přefakturace GP. Obec prodala pozemek, který byl rozdělen geom.plánem. S kupujícím se obec domluvila, že polovinu z ceny za vyhotovení GP, mu přefakturuje. Prosím jak zaúčtovat tuto vydanou fakturu? Mohu si ponížit náklad za došlou fa? Tzn. obec přijala fakturu za vyhotovení GP-MD 518, od-pa 1019, pol.5169-Kč 5184,00, následně přefakturace 1/2 kupujícímu - Kč 2 592,00, MD -518, od-pa 1019, pol.5169???? Jsme plátci DPH, dle naší poradkyně si můžeme uplatnit odpočet, tudíž i vydanou fakturu máme vystavit s DPH. Je to tak správně???
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přijatá záloha na plyn
    07. 04. 2011

    4x za rok jsem přijala zálohu na plyn od kadeřnictví, které je u nás v pronájmu.
    Zálohu na plyn (hotově)jsem zaúčtovala MD 261 par.6171 pol.5153 a Dal 324.
    Prosím o radu co s tím udělat letos. Jak zálohu z účtu 324 odúčtovat? Jak přijat doplatek?
    Mám vystavit fakturu (přeúčtování spotřeby plynu za období 2010-2011) předpis MD 311 Dal 602 a úhradu faktury MD324/ Dal311-záloha , doplatek
    MD 231 40 par.6171 pol.2111 Dal 311 ?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu