Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu přefakturace odpovídá celkem 231 dotazů:
Naše obec spolu se sousední obcí v rámci DSO provádí odkanalizování obcí, pro DSO je zde dotace a půjčka SFŽP + dotace FS. Kromě společné výstavby v rámci smlouvy se SFŽP (účtuje DSO) jsou u obcí i další náklady (projekt, úrok úvěru, náhrady …), které účtuje jako investiční každá obec. Naše obec uhradila v roce 2011 také jednoduchou projektovou dokumentaci celkem fa 334.600,-- (1.400,-Kč za přípojku, zhotovitel neplátce DPH) pro územní souhlas soukromých částí kanalizačních přípojek, občané dokumentaci nebudou hradit, zhotovitel zakreslením doplnil tyto přípojky do projektové dokumentace stavby v naší obci. Účtovala jsem jako investiční náklad související se stavbou proti 042, odlišeno ORG 1 u účtu 231 (na základě úvahy, že přípojky jsou doplněny do projektu a bez nich není projekt kanalizace úplný).
Po nabytí právní moci kolaudace stavby kanalizace v naší obci (v sousední ještě pokračuje) jsem v září t.r. obecní investiční náklady z 042 převedla na 021 i s těmi náklady na projektovou dokumentaci k domovním přípojkám. Někteří občané si už projekt převzali, jiní možná ani nepřevezmou. Navíc teď mám přefakturovat náklady na projekt přípojky k objektu právnické osoby této PO.
Teď mně došlo, že náklady obce na stavbu jsou vlastně nestavební a převedení 042 na 021 je špatně, že převedu zpět 021 na 042 a jako investiční ponechám pouze projekty k přípojkám k obecním objektům. Výbor DSO proto teď rozhodl, že se tyto související náklady obcí převedou na DSO (účtovala bych u obce 401/042, u DSO 042/401) na základě předávacího protokolu se soupisem a kopiemi faktur a u DSO po kolaudaci stavby v sousední obci se veškeré náklady převedou na 021.
Dotazy:
1) Je správně úvaha, že obecní náklady (nejsou to náklady na vybudování kanalizace - ty hradí DSO) převést jako 042 na DSO, který tvoří majetek a bude provozovat kanalizaci?
2) Ponechat na 042 u naší obce projekty na soukromé části přípojek nebo to považovat na neinvestiční výdaj a zápisem 408/042 provést, s těžkým srdcem a obavami z věcí příštích, okomentovanou opravu chyby minulých let?
3) Pokud budeme práv.osobám přefakturovávat náklad na projektovou dokumentaci k jejich přípojce a tento projekt by byl součástí 042, účtovat jako příspěvek na pořízení DM pol. 3122/403?
Omlouvám se za asi dost zmatené dotazy a moc prosím o radu, jste moje velká opora, snažím se vždycky nejprve hledat všude možně, ale teď si nejsem jistá a docela se "bojím" použití účtu 408. Už teď mizerně spím a jsem na všechna kolem sebe protivná. Moc zdravím, děkuji a přeji všechno dobré.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme kulturní areál, kde jsou umístěny i chemické WC.Ty jsou umístěny i jinde po obci. Po celý rok hradí jejich servis obec (cca 5 faktur).Faktury rozúčtuji na příslušné paragrafy. Nyní potřebuji přefakturovat jejich servis nájemci areálu (jsou tedy uvedeny na 5 fa). Mám účtovat jako službu na 311/602 nebo mohu - 518/-321. Udělat vlastně výtah z jednotlivých faktur ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Fyzická osoba způsobí spuštění signalizace. Pro obec je to výdaj, který uhradí. Jedná se mně o zpětnou vazbu, zda úhrada má jít na položku výdajů ze které byla hrazena (co by refundace) nebo zda může jít na příjmovou položku. To stejné je i u pojišťovny. Zda plnění pojišťovny má jít do výdajů nebo příjmů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat:
1. Jako zřizovatel dvou PO se vedení obce zabývá myšlenkou o účtování obou PO na obci. Může obec zaměstnat tuto účetní a může nechat ve svých nákladech nebo musí přefakturovávat PO?
2. Obec objednala 3 ks knih v hodnotě asi 1 ks 500,- Kč. 1 ks byl pro obecní knihovnu a 2 ks se rozhodl pan starosta darovat ZŠ do školní knihovny. Jak budu účtovat o předaných knihách?
3.Obec objednala opravu hřiště u ZŠ, toto hřiště je ale předáno k hospodaření PO. Oprava hřiště stálá asi 500.000,- Kč může obec nechat ve svých nákladech nebo má být faktura vystavena na PO?
4.Obec získala dotaci na zateplení ZŠ od SFŽP. Akce se uskuteční v příštím roce. K dnešnímu dni mám Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na 5% podíl dotace a registraci akce kde jsou vyčísleny i prostředky EU. Co mám dát do podrozvahy? Jen 5% na které mám rozhodnutí nebo už i peníze EU?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vstupuje vyúčtování benefitů pro zaměstnance do obratu pro DPH? jedná se nám konkrétně např. o přefakturaci telefonní služby .....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně možnosti odpočtu DPH.
Pan starosta pořídil pro naši příspěvkovou organizaci (školu, resp. jídelnu) telefon s předplaceným kreditem. Faktura je vystavena na obec s tím, že ji pak přefakturujeme. Jedná se o fakturu za kredit + nějakou bránu na možnost internetového volání.
V jakém stavu můžeme provádět přefakturaci. Můžeme si odečíst DPH my a fakturu vystavit v konečné celkové výši stejné jak byla vystavena nám, nebo musíme zatížit DPH k námi fakturované částce a tudíž pro školu bude částka v konečné výši větší? Jsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zemědělec znečistil obec při sekání kukuřice. Obec nechala po dohodě se zemědělcem toto uklidit strojním zametačem s tím, že zemědělec to uhradí. Obec obdržela fakturu od firmy která obec zametala, fa uhradí a přefakturuje tuto částku zemědělci, aby nám to zaplatil.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obecní budově má pronajaté místnosti jako ordinaci paní doktorka.
Nyní se měnila okna (stejné rozměry) a paní doktorka nám na ně polovinu přispěje.
Fakturu od dodavatele jsem musela zaplatit celou a paní doktorce část budu přefakturovávat.
Prosím, jaké znění musí mít naše faktura a mám příjem od paní doktorky zaúčtovat jako snížení
našich nákladů - 511/- 321, -321/ - 231 6171 5171 nebo příjem 311/ 649, 231 6171 2324 /311.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je plátcem DPH. Současně jsme majitelem a provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě. Servisní organizace pro nás provádí opravy sítí, výměny vodoměrů apod.
Další firma provádí opravy a repase vodoměrů.
V letošní tuhé zimě mnoha odběratelům, kteří si nezabezpečili vodoměry, tyto zmrzly a poškodily se.
Servisní organizace nám vyfakturovala jejich výměnu bez DPH v režimu PDP. Firma na opravy vodoměrů fakturuje s DPH bez PDP.
Poraďte mi, jak mám přefakturovat odběratelům-plátcům DPH, opravu a výměnu vodoměrů poškozených jejich nedbalostí, jestliže jedna faktura za opravený vodoměr je s DPH a druhá za práce při výměně vodoměru je bez DPH, ale v režimu PDP.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pronajímá bance prostory v budově městského úřadu. Podle smlouvy město bance přefakturovává 40% nákladů na teplo (spotřeba plynu) a 20% nákladů na vodu (vodné, stočné). Může město v tomto případě postupovat podle § 36 odst. 11 a, i když není známa přesná spotřeba banky, nezdaňovat na výstupu?
Podle mně jsou splněny všechny podmínky tj. neuplatňuji odečet, účtuji mimo náklady a výnosy a přijatá částka nebude vyšší než uhrazená.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila, že jsem v loňském roce nezaúčtovala pohledávku - přefakturaci za vyhotovení kupní smlouvy. V loňském roce máme v účetnictví obce tuto fakturu zaplacenou a měla jsem zaúčtovat pohledávku za odběratelem - přefakturaci.
Mám předpis v letošním roce dodatečně zaúčtovat na 311 MD/ 6XX D nebo proto 408? a při zaplacení od odběratele použít položku 2324 nebo 2111?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše DSO dostalo dotaci z ROP od Reg.rady soudržnosti na
projekt Marketing cest. ruchu Kokořínska. Tento projekt je společným projektem DSO a Konferenčního centra AV ČR-zámek Liblice, což je veřejně výzkumná instituce a je uzavřena partnerská smlouva. Jedná se o dotaci investiční /webkamera,film/ i neinvestiční. DSO zřídil podúčet ke svému ZBÚ na financování této akce, všechny fin. operace půjdou přes účetnictví DSO. Dotace bude proplacena na základě uhrazených faktur ve 3 splátkách. V rámci předfinancování celé akce bude DSO i Konfer.centr.AV zasílat finanční prostředky na tento podúčet a až přijde splátka dotace, bude poměrná část přeposlána jak na účet ZBÚ DSO, tak AV. Prosím o radu:
1/ jak zaúčtovat příjmy - předfinanc.projektu od Konfer.centr.AV /DSO bude asi přes pol. 4134 a ú 262/
2/ jak zaúčtovat převod části dotace na účty DSO a Konfer.centr.AV - výdej na podúčtu dotace a příjem na ZBÚ DSO? Mnohokrát děkuji za jakoukoli pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH a pronajímáme část obecního úřadu plátci DPH.
V roce 2011 tvořím dohadnou položku na el.energii ve výši záloh E.ON. MD 502/D 389. DPH se nedáváme na odpočet a dohadnou položku tvořím ve výši včetně DPH. Mohu?
Mohu na konci roku vytvořit dohadnou položku na přefakturaci nájemci MD-502/ MD 388?
Mohu v případě přefakturace MD 311/ D388,602 v roce 2012 při úhradě použít také položku 5154 mínusem?
Nevím si rady, zda mohu kombinovat účet 602 a položku 5154.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nájemné za předmět nájmu je stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 800 tis. Kč bez DPH ročně. Z dohodnuté částky je 500 tis. Kč přímá platba na účet pronajímatele a 300 tis. Kč závazek minimální roční výše oboustranně odsouhlasených investic nájemce do majetku pronajímatele.
Dotaz zní:
1. V jaké výši se zaúčtuje předpis nájemného?
2. V případě částky 300 tis. Kč jedná se o zápočet investice na nájemné a jak jej provést (zaúčtovat)?
3. Jaký doklad od nájemce je zapotřebí k případnému zápočtu investice na nájemné (jedná-li se o zápočet)?
4. Nájemce i pronajímatel jsou plátci DPH, vzniká nárok na odpočet pronajímateli u výše uvedené investice?
Investice bude majetkem pronajímatele, nájemce ji provádí na vlastní náklad (jako závazek ze smlouvy). Prosím, jaký je správný postup pronajímatele?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování přefakturace vodného nájemníkovi.
Jsme plátci DPH od 3/2011 a chtěla bych použít u bytu přefakturaci dle §36 odst.11.
Mám ale jeden problém - loni jsme ještě plátci nebyli a já jsem na konci roku naúčtovala na dohadné položky do nákladů a výnosů přijatou zálohu, tak to teď bude asi problém – asi nepůjde použít přefakturace …??
Moc prosím, jestli můžete poradit, co s tím – nevím, jak bych zrušila dohadné položky – asi to bude muset jít do nákladů a výnosů a DPH…
Záloha přijatá 2010: 231/324 700,-Kč
Doh. položky 2010: 502/602 388/389 700,-Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková