Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu přefakturace odpovídá celkem 217 dotazů:
V roce 2009 jsme začali dělat kanalizační přípojky, poněvadž jsem předpokládala, že je to pro občany a tudíž nebude v našem majetku, zaúčtovala jsem je do služeb.( 1 faktura)Letos jsme obdrželi další 2 faktury na další přípojky, po dohodě, jsem je zavedla na účet 042.
Jak dostanu fakturu z roku 2009 na účet 042, abych to celé mohla zavést do majetku?
Dále jsme se dohodli, že přípojky zavedeme do majetku průměrnou cenou z faktur (ceny jsou velice rozdílné) a v roce 2011 budeme občanům prodávat za symbolickou částku (musí se ještě ZO dohodnout v jaké výši).
Budeme účtovat od občanů jako příspěvek na investici?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nemohu nikde zjistit jak správně účtovat náklady (ne naše), které jsou nám fakturovány naší PO. Jedná se o fakturaci úhrady poloviny jízdného dojíždějícím žákům do jiné obce a částečná přefakturace mzdy uklízečky. Je zaměstnaná u PO, ale uklízí i pro obec. Tyto výdaje v minulosti odsouhlasilo zastupitelstvo. Moje předchůdkyně je účtovala 3113/5331 - což audit vytkl. Můžete mi poradit par., položku i syntetický účet? Děkuji předem a zdravím.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v budově radnice máme nájemce a přefakturováváme jim energie a služby. Faktury vydané účtujeme 311/602 a 343; DPH uplatňujeme u přijatých faktur od dodavatelů energiií,připojujeme opravný zápis MD 502 a 343. Máme tedy stejnou daň na výstupu i na vstupu, vlastní daňová povinnost je pak 0. Kontrola doporučuje jiné účtování než N a V, prý zbytečně nadhodnocujeme N a V. Co je tedy lepší, kompenzace nákladů?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o radu, jak postupovat při vyřízení pojistné události na majetku obce, který je v užívání PO. Obec je plátcem pojištění. PO zajistí odstranění škody na vlastní náklady. Jakým způsobem lze pojistné plnění, které přijde na účet obce, převést na PO?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, prosím o radu. Máme bytový dům, kde budu přeprodávat teplo. Firma dodávající teplo, zaslala v roce 2009 zálohovou fa, kterou jsem zaúčtovala: 314 10/231 10 3612 5152 - 151601,24 Kč. V prosinci zaslali daňový doklad na spotřebu roku 2009 - 43520,00 Kč - zaúčt. 410 00D/314 10 D minusem. V červnu 2010 zaslali daňový doklad na spotřebu r. 2010 - 67622,72 Kč -zaúčt. ???
Nájemníci platí zálohy - předpis 311/324 - 121200,00 Kč, úhrada 231 10 3612 2111/311 - 121200,00 Kč. Na zálohách zaplaceno více o 10057,28 Kč. Prosím o radu jak zaúčt. předpis a úhradu vyúčtování? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Mám 2 dotazy, které spolu nesouvisí...
1. Rekonstruujeme náměstí (chodníky, komunikace...) a nakoupili jsem lavičky, koše... Předpokládám, že lavičky, vázy a koše nebudou součástí investice, ale dám na podrozvahu, protože ani nedosahují 3 000 Kč. Je to tak správně??
2. Jsme město a máme založené s r.o.(v podstatě technické služby), kde má město 100% podíl.
Nyní jsme koupili budovu za 2,5 mil, kam se má s r.o. přestěhovat (kanceláře, stroje, dílny...) a ještě dalších 5 mil do ní máme investovat, aby byla budova provozuschopná.
Vidina pana starosty je taková, že investici do budovy bude platit s r.o.(bude ovšem v majetku města) a nebude tudíž městu platit nájem.
Je to vůbec takto možné udělat??
Přemýšlím, že pokud těch 5 mil bude skutečně zhodnocení majetku=INVESTICE, nelze uplatnit DPH u s .r.o. z faktur, ale mělo by se odepisovat.
Kdo pak bude odepisovat?? Nebo je jiná možnost, jak to s .r.o. "předat" , ale ne prodat???
V kladném případě - na co si dát pozor ve smlouvě??
No je to celé nějaké zamotané....
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v červnu 2010 bude inkasovat ČEZ Prodej, s.r.o. z našeho účtu Kč 977 032,-- Kč včetně DPH za odběr el.en. v období od 1. 6. 2009 za 19 %, období do 30. 4. 2010 za 20 %.
Jedná se o budovu, kterou jsme pronajali nájemci, plátci DPH. Tyto výdaje v nezměněné ceně nájemci přefakturujeme v souladu s nájemní smlouvou.
1) můžeme uplatnit daň jak na vstupu z došlé faktury, tak na výstupu z vydané faktury?
2) námi vydaná faktura bude již v celkové sazbě DPH 20%, protože DUZP bude v červnu?
Děkujeme.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
nevím přesně jak správně zaúčtovat mimořádnou odměnu ředitelce školy, jejíž výše byla schválena zastupitelstvem. Dále jsme obdrželi fakturu, kde nám škola účtuje úhradu poloviny odměny za úklid školy. Můžete mi poradit na jakou položku to přijde?
Dle auditora by to nemělo být na 5331.
Děkuji za radu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jak účtovat přefakturaci občerstvení při Dětském dnu mikroregionu.Jedná se o občerstvení, které poskytneme dětem z celého mikroregionu /budeme mít různé účtenky/, které máme potom jednou částkou přefakturovat Mikroregionu.A DPH na vstupu a výstupu se asi neřeší?!Děkuji moc za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu a názor k následujícímu. Obec má ve svých dvou místních částech zřízeny veřejné telefonní stanice - umístěné v rodinném domě. Tel. poplatek, včetně internetu u jedné veř. tel. stanice, hradí obec O2 na základě obdržené faktury, obec (již cca 15 let) následně - čtvrtletně vystaví příslušným majitelům RD fakturu k úhradě poplatku. Uhrazený poplatek se účtoval a nadále účtuje do příjmů, nyní i se záznamovou pol. pro sledování obratu DPH.
Je možné účtovat úhradu poplatku jako ponížení výdajů, je nutné v tomto případě sledování obratu DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město provádí různé druhy přefakturace nákladů, např.telefony pro lékaře na zdravotním středisku, které pronajímáme, dále vodné,stočné, ostraha objektu pro s.r.o., kde je naše město 100% vlastník. Jedná se mě o účtování - do konce r. 2009 jsme účtovali tyto náklady mínusem z výdajů, ale nevím, zda v letošním roce by se tyto přefakturace neměly účtovat do příjmů /myslím tím rozpočtovou skladbu/. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 byla provedena přefakturace mateřské školce za uhlí. Předpis byl 315 40/215 10 samotné účtování bylo 231 30 par. 3111 pol. 5155 D, proti 315/40 MD. Toto proběhlo inventůrou. Letos se paní starostka rozhodla fakturu stornovat. Můžete mi prosím poradit jak stornování přesně zaúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu na jakou položku mám proúčtovat úhradu za přefakturaci podílu na nákladech vynaložených na zajištění provozování veřejného pohřebiště obcím, které pohřbívají na městském hřbitově za r.2009. S těmito obcemi jsou uzavřeny smlouvy. Fakturu jsem vystavila s DPH, předpis 315/602,343. Daň na vstupu jsme neuplatnili. Můžu použít pol.4121 nebo 2111. Dá se pol.4121 použít i když fakturujeme s DPH. Je správný účet 315 nebo 311. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do konce r.2009 byla ŠJ společně se ZŠ naší příspěvkovou organizací.
Od letošního ledna se pronajímá souk.firmě, která mám poslala fakturu na věcné náklady za vydané obědy. Fakturu zaslala na všechny žáky i s jiných obcí, které k nám nepatří. Fakturu jsem celou uhradila s tím, že na konci škol.roku se vyčíslí částky a rozešlou na jednotlivé OÚ plus k tomu 5000,-- Kč za každého dojíždějícího žáka/rok vyuky v naší škole. Prosím jak v tomto případě účtovat? Od 12/09 jsme plátci DPH, bude se to týkat nějak i daně? Děkuji moc za radu!}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
měli bychom tři dotazy k DPH ÚSC.
1. V roce 2009 jsme zaplatili projektovou dokumentaci s 19% sazbou DPH, nyní (v roce 2010) , ji přefakturováváme jinému subjektu s 20% sazbou DPH. Je toto v pořádku??
2. Nájemní smlouvou, u které je použit postup dle §56 odst. 4 ZDPH, pronajímáme s.r.o. naše lesní hospodářství (pozemky, rybníky, lesy, budovy). Můžeme si uplatnit nárok na odpočet DPH při výstavbě nové budovy (lesovny), která bude po kolaudaci také zahrnuta do pronajímaného majetku, pokud bude sloužit jako sídlo nájemce (s.r.o.) ???? V budově budou zřízeny kanceláře, parkoviště pro zaměstnance, kotelna, byt pro správce objektu, zasedací místnost apod.
Děkujeme}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková