Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu přefakturace odpovídá celkem 222 dotazů:
Město koupilo vysavač, který bude využívat i naše přísp. organizace. Město se s p.o. se domluvili, že p.o. přispěje polovinu ceny vysavače. Město vystaví fakturu p.o. na příspěvek na provoz vysavače ve výši 3000 Kč. Jak toto zaúčtovat. Pokud by to byla přefakturace 1/2 vysavače(účet 558, pol.5137), tak budou vlastníci i oni? nebo to nazveme příspěvek na provoz vysavače, ale náklady na provoz máme jen sáčky za 150Kč. Prosím jak nejlépe vystavit fakturu z pohledu daní. (DPH jsme neuplatnili).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímá ČOV Vodosu a elektroměr je registrován na Obec. V minulých letech byly zálohy na energie velice malé a tak je hradila Obec. V minulém roce byl zahájen zkušební provoz ČOV a na obec přišlo vyúčtování-doplatek v částce 81793,- Z toho spotřeba elektřiny 70 374,17, DPH 14 778,58 přijaté zálohy -2776,81 DPH -583,19. Na jednání OZ s firmou Vodos bylo dohodnuto, že Obec přefakturuje vyúčtování el. Energie firmě Vodos. Můj dotaz zní: Lze použít postup, že Obec si uplatní z přijaté faktury DPH, doplatek uhradí a následně přefakturuje spotřebu el. Energie ve stejné výši Vodosu s tím, že DPH ve stejném období odvede? Prosím o kompletní zaúčtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH. Mám fakturu na opravu kamerového systému obce, fakturu bych si běžně nechala vystavit vč. DPH (nemáme k této činnosti žádné příjmy, nepoužila bych PDP). Ale budeme přeúčtovávat stavební firmě, která závadu při jiné činnosti zavinila. Mám si nechat fakturu vystavit v režimu PDP a stavební firmě zase vystavit fakturu v režimu PDP? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím opět pomoc s DPH.
Došla nám faktura na celkovou částku 798,-Kč včetně DPH za mob. telefony za období prosinec 2015. Z této částky je 467,-Kč náklad obce a 331,-Kč jsou SIM karty k čerpadlům ( ZD 273,-Kč a DPH 58,-Kč) , které přeúčtováváme provozovateli kanalizace.
Nyní máme problém, že faktura se týká roku 2015, ale vystavena je 8.1.2016 a DUZP je na faktuře také až 8.1.2016. Musím tedy náklady a výnosy dostat do roku 2015, ale DPH si uplatníme a odvedeme až v lednu 2016. Ve směrnici o čas.rozlišení máme, že tyto platby časově nerozlišujeme, ale kvůli DPH budeme asi muset.
Zatím jsem k 31.12.2015 zaúčtovala:
518 MD /383 D částka 798,-Kč
385 MD /-518 MD částka 273,-Kč (jen ve výši základu daně?? SIM karty, Fa vystavím v lednu 2016)
V lednu 2016 bych měla zaúčtovat:
383 MD částka 467,- Kč a 383 ??? ZD 331,-Kč ZJ 240 a 343 0035 ZJ 240 daň 58,-Kč MD /321 D částka 798,-Kč
Vystavenou fakturu: 311 MD částka 331,-Kč /385??? ZD 273,-Kč ZJ 201 a 343 0025 ZJ 201 daň 58,-Kč
Uvažuji správně, nebo jsem „mimo mísu“ ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro firmu A, plátce DPH, jiná firma B, plátce DPH vyfakturovala stavební práce v režimu PDP. Nyní nám tyto práce firma A přefakturovává. Musí být přefakturace také v režimu PDP? Jsme též plátci DPH. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavřelo v roce 2014 s firmou D-energy s.r.o. Rychnov nad Kněžnou smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na dobu 10 let .Město je vlastníkem budov - Gymnázium a Nemocnice, s nimiž byly uzavřeny smlouvy, kde veškeré náklady na energii hradí uživatel. Jedná se mi o to, zda mám tyto náklady fakturovat s DPH, když jsme si neuplatnili DPH na vstupu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci se buduje nová kanalizace.Investorem a také příjemcem dotace je DSO. Podíl obce poukazujeme jako investiční příspěvek dobrovolnému svazku.
Teď ten problém. Firma, která buduje, by nestihla v termínu všechny terénní úpravy. Aby vše proběhlo včas, dohodla se obec s firmou, že dětské hřiště uvede do původního stavu vlastními prostředky -tj.materiál, zeleň, práci placených řemeslníků a hlavně práci pracovníků zaměstnávaných za příspěvek od ÚP na veřejně prospěšné práce, kteří by v tu dobu měli vykonávat práci pro obec.
Firma vše vyčíslené uhradí.
Jakým způsobem tuto úhradu lze provést?
Obec nemá živnost na žádnou hospodářskou činnost. Uvažovalo se, že se udělají kopie účtenek a faktur a celková částka se vyfakturuje jako přefakturace nákladů (zaúčtuje MD -5xx /D -231). Pokud to vůbec lze.
Ale jak to provést s prací našich pracovníků VPP?
Prosíme o radu. Jedná se o částku asi 40.000,-. (...nebo vyfakturovat v té výši zapůjčení obecního traktůrku, např....?)
Byl návrh, aby částku vyfakturoval místní živnostník, ale jak potom provést a zaúčtovat transakci od něho na obec?
Snad jsem vylíčila trochu srozumitelně...}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budu vystavovat fa na přeúčtování poloviny paliv ,příjem se zaúčtuje na pol. 2324? Dále prosím kam se dává nákup dálniční známky? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec rekonstruuje z dotace od ROP Střední Čechy část průjezdové komunikace. V rámci rekonstrukce je nutné provést u některých občanů úpravy příjezdů k jejich nemovitostem. Stavební firma toto provede, jde o soukromé pozemky lidí, takže samozřejmě nepůjde z dotace, lidé si to sami zaplatí, ale obec se jim usnesením zastupitelstva rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 30% nákladů. Stavební firma chce vystavit celkovou fakturu obci a obec pak bude jednotlivým lidem vystavovat faktury ponížené o příspěvek obce. Jak se bude účtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od letošního roku vybíráme od občanů poplatek za provoz systému shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Účtujeme na položku 1337, DPH na vstupu neuplatňujeme. Od 1.6.2015 máme uzavřenou smlouvu s našimi zřízenými příspěvkovými organizacemi o využití systému pro nakládání s komunálním odpadem, tzn. že budeme zprostředkovávat vývoz kom.odpadu příspěvkovým organizacím (školám). Budeme jim vystavovat fakturu. Jak to bude s DPH na vstupu a na výstupu? Asi to pro nás již při fakturaci nebude místní poplatek, ale služba? Na jakou položku účtovat? Je možno účtovat přes systém přefakturace bez DPH? Došlá faktura 377/321 platba 321/231.3722.5169, vydaná faktura 311 / 377 platba 231.3722.5169???? Nebo položka 2111 a uplatnit DPH na výstupu????? Od dodavatelské firmy bude s největší pravděpodobností chodit jedna společná faktura.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město (plátci DPH) uzavřelo smlouvu o dílo s firmou, která pro nás udělá znalecký posudek na jeden objekt za 60.000+DPH. K této smlouvě uzavřelo město další smlouvu o úhradě závazku s majitelem tohoto objektu, že nám uhradí částku za znalecký posudek.
Je možné si nárokovat DPH z došlé faktury za znalecký posudek, i když nejde o naší ekonomickou činnost, a poté vystavit majiteli objektu fakturu opět na 100.000+DPH a z té odvést DPH finančáku? A majitel objektu by si poté mohl DPH také nárokovat. I když to by byly dva nároky na jednu službu - to podle mě nejde. Tudíž by nám měl majitel objektu podle mě zaplatit sumu cca 121.000 a daň mu nikde rozepisovat nebudeme a žádný nárok mít nebude a my také ne.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Železnice osvětluje z našeho veř.osvětlení zastávku. Máme smlouvu, že jim 1x ročně vyfakturujeme spotřebu (98 MWh) dle ročního vyúčtování. Dělám to tak, že vypočítám cenu za 1 MWh (celková částka včetně DPH, které nijak neuplatňuji ani neodvádím) a touto částkou vynásobím nasmlouvané MWh. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně fakturace. Město je plátce DPH. Vydáváme svůj měsíčník. Společnost Geoprint za jeho tisk fakturuje, město z prodeje měsíčníku DPH odvádí a z fakturace za tisk nárokuje. Od dubna 2015 uzavřelo město smlouvu s krajským úřadem o vkladu přílohy kraje do měsíčníku města. Společnost Geoprint ve fakturaci městu vyčíslí náklady za měsíčník a za tisk přílohy (1000Kč + 15% DPH). Za vkladání přílohy do měsíčníku má město smluvně dohodnutou sumu (500Kč+ 21%DPH).
Jak postupovat při přefakturaci krajskému úřadu (fakturovat za tisk s daní či bez daně a pokud ano, jak naložit s dvěma sazbami daně?).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 01.03.2015 bude naše obec plátce DPH. Pokud budu přefakturovávat energie s DUZP 28.02.2015 (za období srpen 2014 až únor 2015), ale fakturu obdržím až v březnu, musím již faktury odběratelům vystavit s DPH nebo bez DPH s tím, že jsme ještě nebyli plátci DPH? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám opět několik dotazů:
1. Na části obecního pozemku, který je veden jako ostatní plocha-ostat.komunikace se udělalo na podzim 2014 parkoviště-náklady mám zatím na 042 (aktivaci mzdových nákladů bych nechtěla dělat, dělali to naši zaměstnanci), nevím, zda můžu zařadit do majetku, když nebylo stavební povolení na základě např.rozhodnutí pana starosty (hodnota Kč 48.742)
2. účet 469 mám zde vedeny 2 pohledávky, které se mi jeví, že tam nepatří, ale zatím mi to nikdo, nevytknul(už loni se mi to tam nelíbilo,ale nestihla jsem opravit):
- pohledávku za Union bankou v likvidaci, na tuto pohledávku jsou již vytvořeny OP 100%-předpokládám, že by mělo být spíš na 377
- potom zde mám pohledávku na základě uznání dluhu z 23.4.2011 částku 112.800 s tím, že dluh bude uhrazen do jednoho roku od podpisu, polovina z toho do 31.10.2011, OP máme vytvořeny také ve výši 100%-předpokládám, že by mělo být také na 377
Mám to opravovat nebo již nechat tak ?
3. Jsme plátci DPH, pořizovali jsme starší auto, které nebylo předáno v pořádku a museli jsme zaplatit při dovozu auta v hotovosti opravu cca 7tis.zaúčtovala jsem naMD 501 +D343/D261 231 0300 6171 5909 (proběhlo v prosinci), ale bylo domluveno, že můžeme přefakturovat –firma je plátce DPH (uplatnili jsme si odpočet a přefakturovala jsem také daňovým dokladem s DPH-nevím, zda jsem mohla udělat takto, jinak si raději odpočet neuplatňuji, i když využíváme i pro hospodářskou činnost,)zaúčtovala jsem naMD311/D602+343–fakturu nám uhradili až v lednu 2015, jelikož se mi na konci roku nevyrušilo na 6171 5909-mám dotaz, zda můžu nechat na této položce nebo zaúčtovat na 6171 5139 a nechat celé takto zaúčtováno
4. S městem máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednání přestupků-faktura je na příspěvek na úhradu za výkon přenesené působnosti … zaúčtováno na MD572/D 349 je takto v pořádku ?
5. V průběhu roku účtuji dobropisy na 321 na D -, můžu nechat na konci roku takto( mám i neuhrazené faktury tzn. zůstatek mi stejně vychází na straně D), nebo mám nezaplacené dobropisy na konci roku přeúčtovat na 378 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková