Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 365 dotazů:

  • Pořízení PD pro jinou organizaci
    04. 03. 2014

    Zastupitelstvo rozhodlo, že obec zaplatí pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci Sokolovny. Majitelem Sokolovny je Tělocvičná jednota Sokol. Uvažuji správně, když si myslím, že toto nebude pořízení našeho majetku, tudíž nebudu účtovat na pol. 6121 a na účet 042? Mohla bych postupovat jako při poskytnutí investičního příspěvku a zaúčtovat ODPA 3419, pol. 6322 nebo 6329? a účet 572? Bude nějaký rozdíl v zaúčtování výdaje, kdybychom celou částku poukázali TJ Sokol a případem, když bychom proplatili fakturu přímo dodavateli projektové dokumentace? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha - úvěr
    03. 03. 2014

    Prosím o Váš názor na podrozvahu a poskytnutý úvěr. Naše obec podepsala smlouvu o úvěru. Celkovou částku úvěru jsem zaúčtovala na podrozvahu a postupně odúčtovávám v částkách čerpání dle úhrad jednotlivých faktur. Čerpání úvěru se v účetnictví zobrazuje na účtě 451. Součet účtu 451 + podrozvaha = celkem poskytnutý úvěr dle smlouvy. Má význam evidovat úvěr na podrozvaze, nestačilo by jen čerpání na 451?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
    03. 03. 2014

    Jak správně a na jaké účty zaúčtovat poskytnutí finančního příspěvku Místní akční skupině (obec je jejím členem) na určitý projekt. Mezi MAS a obcí byla podepsána dohoda o poskytnutí finančního příspěvku. Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek o.s. a tělovýchově
    28. 02. 2014

    Mám prosím dotaz k účtování příspěvku - 5 tisíc Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením o.s. - na pol. 5229? x 373 a při vyúčtování 373 x 572 a příspěvek 50 tis. místním sportovcům stejně nebo s jinou položkou.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Dotace DSO na předfinancování akce a vlastní podíl
    26. 02. 2014

    Účtování investice. Faktura od Mikroregionu na 49.160,- je na akci "naučná stezka kostely Osoblažska". Budu účtovat položku 6349, ale nevím jaký paragraf a oproti čemu. Časem budou za kostelem lavičky apod. Až dostane Mikroregion od kraje dotace, tak nám část z 49.160,- vrátí.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva SZIF
    05. 02. 2014

    Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování.
    V prosinci jenom podepsaná dohoda o poskytnutí dotace SZIF.
    Do závěrky 12/13 zaúčtováno: 943 999/999 943 a 388/403 901
    u všech účtů č. org.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha
    04. 02. 2014

    Dobrý den, mám dvě prosby ohledně podrozvahy:
    1. zastupitelstvo schválilo poskytnutí investičního příspěvku ČRS a dne 19.12.2013 byla podepsána smlouva. Jakým způsobem musím ještě zaúčtovat v roce 2013 a jak správně účtovat v roce 2014?
    2. v podrozvaze jsem na účtu 982 měla zaúčtovánu zástavní smlouvu, kdy město ručilo svému s.r.o. za půjčku od SFŽP. V roce 2013 město poskytlo s.r.o. půjčku za účelem splacení půjčky od SFŽP. Půjčka SFŽP je splacena (máme doklad od SFŽP), ale zástava na lesích není dosud odblokována, protože SFŽP argumentuje, že lesy odblokuje až po závěrečném vyhodnocení. Zastavené lesy jsme v roce 2013 ponechali na odděleném AÚ, ale v podrozvaze bych skutečnost zástavy již dále neevidovala. Je to tak dobře?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Pronájem kopírky - podrozvaha
    29. 01. 2014

    Máme uzavřenu " Smlouvu o pronájmu kopírovacího stroje" Jedná se o kopírku + paušál na 2.000 stran černobílých výtisků a 900 stran barevných výtisků (tolik papíru nám měsíčně dodají) . Smlouva je uzavřena na 4 roky ( 84 splátek ) a po ukončení smlouvy bude kopírka nabídnuta k prodeji za 1.000,- Kč. Měsíčně nám vystavují fakturu na částku 4.597, Kč a 2 x do roka provedou vyúčtování a výtisky nad limit zaplatíme zvlášť. Myslím si, že zařadím na účet 974 a nevím jestli v ceně ročního nájmu nebo nájmu za celou dobu smlouvy (4roky). Prosím o kontrolu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ocenění lesních porostů - chyba na 903
    27. 01. 2014

    Dovolím se zeptat na nápravu chyby v ocenění lesních pozemků. Dohledala jsem, že v roce 2009 byly oceněny lesní pozemky částkou 120 Kč za m2, od té doby nebyla provedena změna. Na podrozvaze , na účtu 0903 je tedy obrovská chyba v ocenění(120-57 kč/m2). Jedná se o cca 10 mil. Kč , o které jsou lesní porosty celkem nadhodnoceny. Znalecký posudek nebyl nikdy vypracován. Mám tuto chybu opravit a jak mám tuto chybu komentovat v příloze ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • EKOKOM - výpůjčka podrozvaha
    21. 01. 2014

    Od EKO-KOMU máme kontejnery ve výpůjčce. Cena byla EKO-KOMEM stanovena. V dotazech je podobný případ z účtem 951/999. Jen se chci zeptat jaký je nejvhodnější účet v podrozvaze. Názory se různí může být i 903/999 ? ja mam 999/966 Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFŽP- co ke konci roku, jak značit
    20. 01. 2014

    Dobrý den, mám dva dotazi k dotacím od SFŽP.
    1) Dotace na zeteplení ZŠ
    Dosud jsem účtovala takto: dle příslibu o poskyt. dotace ve výši příslibu 943/999 (SFŽP 5% a FS 85). Neuznatelné výdaje 231 40 bez NZUZ, jen 3113 6121 orj 804 k akci, uznatelné zatím nemáme, žádnou dotaci jsme zatím neobrželi, pokud to tedy chápu správně nebudu ani účtovat ke konci roku o žádné dohadě? Obrželi jsme však rozhodnutí o poskyt. dotace (ze SFŽP a FS) a smlouvu ze SFŽP k akci zateplení ZŠ. V rozhodnutí byl uveden UZ 15835 (FS), fond UZ nenapsal zvolila bych tedy 90877. Dále bylo v podmínkách dotace napsáno "Příjemce dotace je povinnen vést analitické účty, příp. kódy s jednoznačnou vazbou ke konkrét. projektu ..." v rozhodnutí bylo napsáno "vést analitickou evidenci s vazbou na akci" - výdaje označuji ORJ, to mám skutečně ještě vést odděleně u všech účtů nějakou AU? Nedovedu si to představit např. u ZBÚ který účtuji 231 40. Dále bych potřebovala poradit - v rozhodnutí byla upravena výše dotace (rozdíl oproti původnímu registračnímu listu) - je nezbytné upravit i výši dotace na podrozvaze dle rozhodnutí, příp. jakým zápisem?
    2. Dotace na protipovodň. opatření
    Dosud jsem účtovala takto: dle příslibu o poskyt. dotace ve výši příslibu 943/999 (SFŽP 5% a FS 85%). Neuznatelné výdaje 231 40 bez NZUZ, jen 2125 6121 orj 804 k akci, uznatelné 231 545 (NZ) 15825 (UZ podíl MŽP= předfinancování EU) odpa 5212 pol. 6121 ORJ 0803 (85 %), 231 541 (NZ) 90877 (UZ podíl SFŽP ) odpa 5212 pol. 6121 ORJ 803 (5 %), 231 541 (NZ vlastní) bez UZ odpa 5212, pol. 6121 ORJ 803. Smlouvu ani dotaci jsme zatím neobdželi, tedy bych neměla účtovat ke konci roku o dohadě?
    Děkuji

    S pozdravem

    Petra Blažková
    Obec Horní Třešňovec}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Svěřený majetek -podrozvaha 903
    15. 01. 2014

    Je prosím povinností vést svěřený majetek vlastní PO na podrozvaze (účet 903) u obce? Dosud to auditoři po nás nevyžadovali a ve směrnici k podrozvaze máme psané, že na účtu 903 se povede jen obecní vodovod - majetek svěřený k hospodaření Sdružení vodovodu. Ten vedeme v pořizovací ceně i když ho Sdružení odepisuje, tak cenu neupravujeme . Pokud je povinností svěřený majetek PO vést, můžu ho ještě k 31.12.2013 na 903 naúčtovat dle inventur PO (účty 028 a 902) , nebo mám počkat a naúčtovat to až v roce 2014 se změnou směrnice?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Krátkodobý úvěr ČS
    15. 01. 2014

    V měsíci prosinci byla podepsaná smlouva na poskytnutí krátkodobého úvěru ČS na výpise z ČS (výpis z úvěrového účtu) základní údaje účtu sjednaná výše úvěru 6 mil,vyčerpaná částka úvěru 0,- Kč, zbývající částka k čerpání 0,- Kč, počáteční a konečný zůstatek 0,- Kč. V rozpise výpisu pouze splátka poplatku + - 9,50 Kč.
    Prosím o radu jak správně zaúčtovat. Účtovala bych jen na podrozvahu 949 a 999 a bankovní poplatek plusem a mínusem.
    Není mi jasné, zda mám účtovat o 281.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace OP ŽP
    14. 01. 2014

    Dobrý den, v roce 2013 jsme měli schválené čtyři dotace z operačního programu ŽP. Na dvě již máme smlouvy o poskytnutí dotace jak z FS, tak z SFŽP. Jedna investiční akce je již ukončena a zkolaudována, ale není v roce 2013 vyúčtována, takže máme ve výdajích uhrazené faktury a zařazeno v majetku. Od kdy se bude rozpouštět dotace do výnosů? Již za prosinec nebo až v lednu, až začneme zhodnocení odepisovat? Ve výdajové části rozpočtu mám označeny výdaje spojené s dotací NZ a UZ ve výši uznatelných výdajů dle smlouvy o dotaci. Nevím jestli nám všechny tyto výdaje uznají jako uznatelné, ale myslím si, že teď s tím nic jiného nevymyslím. Na tuto dotaci udělám dohadu ve výši dotace ze smlouvy? Finanční prostředky dostaneme nejdříve v dubnu 2014.
    U druhé dotace je to vše vyšperkované tím, že nemáme uhrazenu v roce 2013 pozastávku ve výši cca 620 tis. a zateplení není zkolaudováno, tudíž není zařazeno. V roce 2013 jsem ve výdajích označila NZ a UZ čerpání dotace z FS, dotace z SFŽP a naši spoluúčast ve výši dle smlouvy o dotaci, nechala jsem nedočerpanou položku neuznatelných výdajů. Zdálo se mi to nejméně komplikované. Dohadu udělám na celou dotaci z FS a SFŽP, ale zařadím majetek, až v lednu nebo v únoru, tudíž nemám kde rozpouštět dotaci, jako v prvním případě. Je má dedukce správná?
    Ve třetím případě nemáme ještě smlouvu na dotaci z ERDF, máme jen rozhodnutí o poskytnutí dotaci ze SFŽP. Výdaje byly uhrazeny v roce 2013.Vůbec nevím, jak v tomto případě správně postupovat s označením NZ a UZ, když nevím, kolik peněz nám dají. Mám žádost o dotaci, z které jsem si spočítala procenta a poměry dotací a způsobilých a nezpůsobilých výdajů, ale to je jen můj odhad. Můžu dle mého odhadu označit výdaje NZ a UZ? Dohadu bych u této dotace měla asi také proúčtovat dle mého odhadu? Vůbec nevím jak z toho ven.
    Na čtvrtou dotaci také nemáme smlouvu o dotaci, máme pouze rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP, ale výdaje této dotace jsme v roce 2013 nehradili, tady asi stačí jen vše dát do podrozvahy dle žádosti o dotaci? Nevím, jestli jsem vše popsala srozumitelně, ale už jsem z toho nešťastná, mohla by jste mi poradit. Děkuji moc a přeji krásný den! }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neuhrazené nájemné za rok 2013
    10. 01. 2014

    Neuhrazené nájemné za rok 2013 mohu odepsat z předpisu za nájemné rok 2013 ( 311 MD x 603 D? Nebo mi na SU 311 musí tato částka "zbýt"...?? Vím, že takto odepíšu nájemné za byty, které byly neobsazené a tím pádem volné, ale pokud mi dluží nájemné nájemník, tak tak zřejmě nemohu postupovat. Bude zaevidováno potom jak? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu