Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 365 dotazů:

  • Podrozvaha - věcná břemena
    09. 01. 2014

    Dobrý den paní inženýrko, prosím o sdělení, zda mám účtovat v podrozvaze o věcných břemenech, kde je oprávněný např. ČEZ Distribuce a.s.nebo jiní.
    Pokud ano, tak na jaký účet.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • programové vybavení
    16. 12. 2013

    Hasiči si koupily nový program v hodnotě 2960,-Kč
    zaúčtovala jsem 518/231, 5512/5172 a do majetku dám na podrozvahu na 902
    nejsem si jista zda je to správně.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek od SMO na ROZVOJ MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
    02. 12. 2013

    Dobrý den,
    potřebovala bych si ověřit účtování příspěvku od SMO na "ROZVOJ MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“ , jedná se o příspěvek pouze na mzdové náklady, ročně cca 500 tisíc až do roku 2015.
    *podrozvaha celý příspěvek:943/999
    *přijetí části příspěvku:231-pol.2324/472, a odúčtování z podorozvahy 999/943
    *k 31.12.2013 proúčtování :388/672
    *po přijetí vech záloh v roce 2015 :472/348, 348/388, popř.úprava účtu 672.
    * u přijetí dotace budu používat N 33 a Z 5 bez UZ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek předaný zřizovací listinou příspěvkové organizaci
    27. 11. 2013

    Město v roce 2006 svěřilo na základě ZL (zřizovací listiny) dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek příspěvkové organizaci - PO, (kromě pozemků, ty zůstaly městu). Město hodnotu majetku zaúčtovalo do podrozvahy a PO jej má v rozvaze. Během let si PO pořídilo další majetek a tím se jim navýšila hodnota majetku v rozvaze. S účtem 021 se shodujeme, protože se s ním nehýbe nebo při změně se provede i dodatek ke zřizovací listině a pak zaúčtuje město do podrozvahy a PO shodně do rozvahy. ZL se němění u účtů 018, 022, 032, 028. Co máme správně v podrozvaze zaúčtovat: změny podle rozvahy a inventur PO, abychom měli shodné stavy majetku?, nebo nemáme zaúčtovávat změny podle PO a budou se lišit stavy majetku podrozvaha města a rozvaha PO? Změny dle dodatku ZL provádíme. Jak máme správně postupovat? Měly by PO vést analyticky majetek svěřený zřizovatelem odděleně od majetku nabytého vlastními prostředky a my pak účtovat změny shodně s majetkem svěřeným?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Meziobecní spolupráce, peněžitý připlatek
    27. 11. 2013

    1) jak účtovat finanční příspěvek od Svazu měst a obcí ČR (§, pol.,UZ, N,Z, 672?) který bude poskytován DSO (účtování v DSO) na základě SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
    PŘI REALIZACI PROJEKTU „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“
    Svaz je povinen v rámci vzájemné spolupráce dle čl. II této smlouvy Smluvnímu partnerovi poskytnout finanční příspěvek až do částky ................... Kč, která odpovídá předpokládaným nákladům Smluvního partnera na mzdy zaměstnanců působících v Realizačním týmu. Předpokládané náklady představují maximální výši finančního příspěvku a plně odpovídají rozsahu práce a mzdovými podmínkám stanoveným v odst. 7 přílohy č. 1 ke Smlouvě.....
    5.8 Smluvní partner bere na vědomí, že realizace této Smlouvy je součástí Projektu, který je schválen a spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost......
    Pokud bude potřeba zašlu celou smlouvu.

    U DSO budou mzdové náklady, ty také případně označovat N,Z,UZ?

    2) Dále Vás prosím o radu ohledně peněžitého příplatku mimo základní kapitál - posílení kapitálových zdrojů společnosti (jedná se o smlouvu s SVS). Dle odpovědi pan Nejezchleba ze dne 20.12.2010 jsem zaúčtovala na 069, ale to se teď nelíbilo paní kontrolorce z KÚ při přezkoumání hospodaření s tím, že na účtu 069 to nemá co dělat, že se nejedná o finanční investici, a že to mám někam shodit, ale kam to mi neřekla. Poradíte mi prosím, nebyla jsem schopná nijak oponovat. Napadá mě, že to opravím na účet 408?



    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • podrozvaha
    18. 11. 2013

    Dobrý den, prosím o radu, zda při účtování přijaté půjčky na investici ze SFŽP účtuji stejně jako při záloze na dotaci 388/403?
    Dále jsem bohužel zjistila, že na účtě 999 mám věci, které tam jsou správně a vím co to je, ale také řádky,které nedokážu rozluštit. Můžete mi poradit, ke kterým účtům se 999 váže? Mnohokrát děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dávkovací stanice, bezpečný klíč
    16. 09. 2013

    Od ledna tohoto roku sbírám 042 náklady související s pořízením dávkovací stanice včetně souhlasu s povedením stavebního záměru, příprava elektriky a poplatek za zkušební provoz dávkovací stanice pro úpravu odpadních vod - 3.9.2013 mi přišla poslední faktura na dodání dávkovací stanice včetně dopravy a montáže. Celková hodnota na 042 je nyní 91.955 Kč a já si teď nejsem jistá zda můžu zařadit na ostatní stavby 021 , kategorizace 22.23.21 do odpisové skupiny VI, nebo někam jinam? Ještě prosím o radu kam s bezpečným klíčem - přístup k czech pointu v hodnotě 1312,- Kč včetně balného jestli ho vést v podrozvaze? Prosím poraďte.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SZIF
    17. 06. 2013

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na účtování o dotaci na invest. akci kanalizace a ČOV. V roce 2012 jsme podepsali dohodu o poskytnutí dotace se SZIF, obec si vzala úvěr na přefinancování, účtovala jsem předpis dl. pohl. 951/999, smlouva o dílo 999 01/972. Předpis přijetí dotace: 943/999. V roce 2013 jsme podali žádost o proplacení výdajů. Teď budu účtovat o zařazení do majetku 021/042 dnem nabytí právní moci. Chci se zeptat, kdy účtovat předpis pohledávky 348/672, potom také odúčtování z podrozvahy 999/943? Nebo už jsem o tom měla účtovat? Kontrola bude tento týden, tak pak by mělo být teprve jasné, že nám přiklepnou celou částku, o kterou jsme žádali.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha a PO
    11. 06. 2013

    Ohledně zaúčtování majetku vedeného na podrozvaze na účtu 902, který obec předává mateřské škole. Obec v letošním roce zřídila mateřskou školu a bude ji majetek (dle zřizovací listiny) předávat k hospodaření.
    Je mi jasné, že drobný dlouhodobý hmotný majetek (máme stanovenou hranici od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč) zaúčtuji na účet 903 a školka na 028. Předáváme školce také drobný majetek v cenové relaci od 500,- Kč do 1000,- Kč, který obec vede na podrozvaze na účtu 902. Tento drobný majetek také zaúčtuji na 903 a školka na 902?


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Záruka za řádné provedení díla
    07. 06. 2013

    Máme s firmou smlouvu o dílo, kde je stanovena "Bankovní záruka" za řádné provedení díla. Tuto záruku přebrala za firmu banka, která vystavila doklad na výši záruky s dobou trvání do konce roku 2014 (doba ukončení díla) s tím, že městu bude vyplácet na účet případná plnění na žádost města za neplnění smlouvy ze strany firmy a to až do výše stanovené záruky a až do sjednaného termínu - po tomto termínu záruka zaniká. To znamená - žádné peníze jsme neobdrželi - máme jenom prohlášení od banky s odkazem na uzavřenou smlouvu s firmou.
    Můj dotaz zní: jak zaúčtovat tuto záruku do účetnictví města a jak účtovat připadná plnění od banky.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • OP a podrozvaha
    07. 06. 2013

    Dobrý den,
    Prosím Vás touto cestou o pomoc s účtováním:
    1) Máme pohledávku za panem X za nebytový prostor. Opravná položka (ú. 194) je již ve výši 100%. Na školení bylo řečeno, že pokud dosáhne opravná položka 100 % má se přeúčtovat na podrozvahu. Pohledávka za panem X je nedobytná, ale né nevymahatelná. Nevím tedy zda opravdu přeúčtovat na podrozvahu ? Pokud ano, prosím Vás tedy o zaúčtování případu.
    2) Máme pohledávku za panem Y za spotřebu zemního plynu. Opravná položky (ú. 194) je již ve výši 100%. Pohledávka za panem X je nedobytná a dle mého i nevymahatelná, neboť kvůli chybějícím dokumentům nemůže být zahájen soudní spor. Dle mého názoru toto již patří na podrozvahu a poté, po rozhodnutí rady, by měla být zcela vyřazena. Prosím Vás tedy opět o zaúčtování případu a pokud má dojít k vyřazení tak i zaúčtování vyřazení.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vlastnický podíl a MAS
    06. 05. 2013

    Naše obec se spolupodílí finančně 7 tis. na investiční akci skupiny MAS.Jedná se o zřízení 2 infotabulí v naší obci,jejichž majitelem po dobu 5-ti let bude MAS. Po této době stavba přejde do vlastnictví obce. Vše je ošetřeno na základě písemné partnerské smlouvy. Jak mám zaúčtovat tento vlastnický podíl?Děkuji za pomoc.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o poskytování pečovatelské služby
    29. 04. 2013

    Dobrý den, prosím o radu jak mám zaúčtovat následující:
    naše ZO rozhodlo o tom, že vyčlení ze svého rozpočtu na rok 2013 částku 3000,-- na pečovatelskou službu Oblastní charitě Tišnov na na rok 2014 vyčlení též 3 000,--.

    A ještě prosím o radu, vyřídili jsme dvě dotace na veřejně prospěšné práce,spolufinancování ze SR a evropského sociálního fondu. Obě jsou podepsané v dubnu. Předmětem první je, že zaměstnavatel vytvoří pracovní příležitost uklizeč veřejných prostranství na dobu od 15.4.2013 do 31.10.2013, ta druhá to samé, liší se jen doba od 1.6.2013-31.10.2013. Nevím, zda mám zahrnout obě do rozpočtového opatření za duben 2013? A jinak používám UZ13234 N33 Z5 - u Ev. sociálního fondu
    a u státního rozpočtu UZ13234 N33 Z1 , je to dobře?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFŽP - podrozvaha
    15. 03. 2013

    Dobrý den, navazuji na dotaz, který byl položen viz níže. Stejně jako tazatel (a zároveň jako začátečník) si nejsem jista, kdy mám zaúčtovat na podrozvahu. Našla jsem si staré smlouvy o poskytnutí dotací ze SFŽP a opravdu jejich součástí bylo i rozhodnutí. Nově nám přišlo rozhodnutí o přidělení dotace, jehož součástí není smlouva o poskytnutí dotace, ta bude vyhotovena, až město předloží další dokumenty. Máme proto účtovat na podrozvahu na základě rozhodnutí, nebo až nám bude doručena smlouva o poskytnutí dotace. Předem děkuji za odpověď!


    Dobrý den, prosila bych o upřesnění : Podali jsme žádost o investiční dotaci na SFŽP na zateplení kulturního domu.
    Na podrozvahu zaúčtuji až datem doručení ROZHODNUTÍ ?
    A zda použít (942,943) nebo ( 939,941).


    Použije se účet 942 nebo 943, dle data předpokládaného vypořádání dotace. A správně se na podrozvahu dá, až když budete mít smlouvu se SFŽP, jejíž přílohou často bývá i rozhodnutí z MŽP na podíl EU.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Žádost o dotaci na SFŽP a podrozvaha.
    14. 03. 2013

    Dobrý den, prosila bych o upřesnění : Podali jsme žádost o investiční dotaci na SFŽP na zateplení kulturního domu.
    Na podrozvahu zaúčtuji až datem doručení ROZHODNUTÍ ?
    A zda použít (942,943) nebo ( 939,941).
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu