Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 365 dotazů:

  • Podrozvaha
    06. 03. 2013

    Dle Vaší knihy "Účetní reforma a ÚSC 2010" - str.281, kde se hovoří o podr. účtech v souvislosti s nájemným. Jsme malá obec a naše nájmy, ať už z pozemků, tak i z nebyt. prostor jsou tak 100 - 200 tis. Když jsem si Váš výklad přečetla, pochopila jsem, že naší obci se to až tak netýká. Zvláště, jak uvádíte, že se zde pracuje jen " s uzavřenými významnými smlouvami". Nemáme ani obec.byty, ani nájemné v milionech Kč. Sml. jsou na dobu neurčitou a předpisy jsou dány do rozvahy. Proto se domnívám o nevýznamnosti. Vyjádřete se, prosím, k dané problematice.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH, SFŽP dotace
    27. 02. 2013

    Dobrý den, prosím moc o pomoc při zaúčtování tohoto případu:
    V roce 2011 jsme začali budovat kanalizaci v naší obci.
    Obdrželi jsme dotaci :
    Celá částka dotace zaúčtována: MD 993 999/ D 999 943
    - Fond soudružnosti - účtovala jsem během roku UZ 54515825 pol 4216/ 472 . Na konci roku 388/403
    - SFŽP dotace – účtovala jsem během roku UZ 54190877 pol. 4213/472. Na konci roku 388/403
    - Půjčka SFŽP – účtováno UZ 90877 pol. 8123/452

    Od 1. 1. 2013 jsme se stali plátci DPH . Udělali jsme přepočet rok zpětně a požádali o vrácení DPH.nám vrátí v březnu určitou částku.
    Prosím o radu jak zaúčtovat příjem DPH, který se týká minulého období. Nevím také jak tuto částku dát do rozpočtu. (par. pol.)
    Jakmile jsme se stali plátci DPH, SFŽP nám vyčíslil vratku dotace:
    - dotace fondu soudružnosti
    - dotace SFŽP
    - půjčka SFŽP
    Prosím o zprávu jak zaúčtovat tyto vratky a zda dát tyto částky do rozpočtu. (jaký par. a pol.)
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pozemky - věcná břemena
    04. 02. 2013

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat na Váš názor na evidenci pozemků ve vlastnictví obce, na kterých jsou v Katastru nemovitostí vedena věcná břemena. Mají se účtovat na podrozvahový účet nebo analyticky rozlišovat přímo v rozvaze? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha
    25. 01. 2013

    Na účtu 951 vedeme majetek, který město užívá na základě smlouvy o výpůjčce, jedná se o kontejnery na odpad v hodnotě 92.576,50 (PC kontejnerů) a hodnotu pronajatých nebytových prostor na základě nájemní smlouvy, kde je město nájemcem v hodotě 50.000,- Kč (ocenění nebytových prostor).
    Je účet 951 správný?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SFŽP; manko; zpětvzetí z KN
    23. 01. 2013

    1. Od r. 2009 máme slíbenou ze SFŽP dotaci "Zelená stuha", kterou jsme vyhráli ve Vesnici roku 2009. Měla být ve výši 400 tis., zaúčtovala jsem dle auditorek na podrozvahu. Pak nám řekli, že máme v r. 2012 zrealizovat výdaje, že nám pošlou smlouvu a dotaci po realizaci akce. Akci jsme tudíž v listopadu 2012 zrealizovali a na začátku prosince přišla smlouva s příslibem dotace ve výši 100%, kdy 90% bude uhrazeno ještě v roce 2012 a zbývajících 10% v roce 2013 po vyúčtování akce. Dopadlo to tak, že nám do dnešního dne nic neposlali, takže já mám v roce 2012 výdaje na akci a dotace mi přijde nejspíš až letos. Jak mám zaúčtovat smlouvu, co mi přišla od SFŽP v prosinci?

    2. Manko. Vedeme HČ (hospůdku) a vykradli nás, ukradli zboží v hodnotě cca 6 tis. Vůbec nevíme, jestli nám pojišťovna něco zaplatí a nevím, jak toto manko zaúčtovat. Asi nějak odepsat ze zásob?

    3. Prodali jsme pozemky. Dne 22. 11. vezl kupec vklad na KN, pozemky zaplatil při podpisu smlouvy. Dne 31. 12. proběhlo zpětvzetí vkladu z KN kvůli chybám ve smlouvě. Peníze mám ve výnosech, pozemky odepsané z majetku k datu podání návrhu na vklad. Jak mám nyní postupovat? Vrátit zpět pozemky do majetku a z výnosů přijatou platbu přeúčtovat do přijatých záloh nebo časově rozlišit? Prosím o radu a postup zaúčtování.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování dotace
    22. 01. 2013

    Dobrý den,
    vím, že o tomto tématu toho bylo již napsáno spoustu, ale přesto prosím o odpověď.
    V roce 2012 jsme podepsali dohodu se SZIF na výši dotace ve výši 664791, což je 75% nákladů.
    Z toho 531832 Spol Eu a 132959 Nár. zdroje.
    Zaúčtovala jsem: 97210/99545 664791.
    Nevím, zda by správně nemělo být: 975/999..531832 a 973/999... 132959.
    2/ Celkové náklady na investici však byly nižší, takže výše dotace se sníží o 41798,- Kč.
    opravila jsem 975/999.. -12671 a 973/999.. -29127

    Dále jsem zaúčtovala na dohad. účet 388/403 622993,- Kč
    Nejsem si jista zda mám správně
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • podrozvahové účty
    18. 01. 2013

    Na podrozvahovém účtu podmíněných aktiv 951 mám zaúčtovaná věcná břemena. ČEZ je nám již uhradil, ale paní z SKÚ při kontrole tvrdí, že je zde mám dále vést. To se mi nezdá, protože tento účet není žádná evidence věcných břemen, ale jen kontrola, zda jsou dle smlouvy uhrazena. Možná se špatně vyjadřuji. Myslím, že zde mám mít pouze "pohledávky" podle smlouvy o zřízení věcného břemene.
    Děkuji za odpověď a dále mám dotaz zda máme uhrazené dotazy a stahování dokumentů na tento rok? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace, odpisy
    17. 01. 2013

    Dobrý den, prosím o radu:
    1/ jak zaúčtovat dohadu k náledujícímu případu:
    Obdrželi jsme dotaci od KÚ ze Stř. fondu rozvoje CR
    dotace byla poskytnuta v říjnu 2012 s dokončením do
    12 měsíců v výši max. 73 tis. Byla v 10/12 zaslána záloha v plné výši dotace, čerpáno bylo v r. 2012 18 tis. zbývající částka bude čerpána v r. 2013.
    Dotaci jsem zaúčtovala 231MD/374D podrozvaha je odúčtována.
    2/ prosím ještě o kontrolu při zaúčtování odpisů - rozpuštění dotace majetek pořízený do r. 2011 z dotace
    účtuji 403MD/401D a nově pořízený v r. 2012 403MD/672D?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery - zpětvzetí žádosti o platbu
    17. 01. 2013

    prosím o posouzení účtování - investiční akce
    rok 2010: žádost o platbu 1 201 tis 346/403
    další uznatelné náklady (nejsou obsaženy v žádosti) 4 943 tis 388/403
    rok 2011: uznatelné náklady 11 717 tis 388/403
    podrozvaha (4 943 + 11 717) 943/999
    rok 2012: zpětvzetí žádosti o platbu 1 201 tis -346/-408 (?) + podrozvaha 1 201 tis 943/999
    rok 2013: nová žádost o platbu 346/388 + vyjmutí z podrozvahy -943/-999.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery s vypořádáním příští rok
    16. 01. 2013

    Dobrý den,
    1. Ve smlouvě o poskytnutí příspěvku (pol.5222) máme, že vyúčtování za r. 2012 bude do 31.1.2013. Nevím jak účtovat.

    2. Někteří již vyúčtování dali v prosinci, tak to můžu účtovat
    jako vyúčtování běžného roku do 31.12.2012 ?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Beúplatně předaná PD a podrozvaha
    13. 01. 2013

    Od Pozemkového úřadu nám byla bezúplatně převedena projektová dokumentace na polní cesty v hodnotě Kč 63.427,-. Starosta řekl, že v takovém nákladu obec tyto cesty nikdy budovat nebude. Takže na 042 nebudu dávat. Auditorky mi řekly, abych ji dala alespoň do podrozvahy. Můžete mi poradit kam? 903? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • provozní dotace z EU
    13. 01. 2013

    V roce 2012 jsme obdrželi zálohu ve výši 30% na provozní dotaci z EU 85% a SR 15%. Tím je projekt předfinancován-jak mám prosím účtovat nevyčerpanou část?
    přijetí dotace(zálohy) mám 4122/472 a odúčtování z podrozvahy , skutečné náklady r.2012 mám účtovat 388/672?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    08. 01. 2013

    Mám dva dotazy:
    První:V říjnu 2012 jsme podepsali smlouvu na dotaci se SZIF.Účtovala jsem na podrozvahu 942800/999942.
    Dotaci obdržíme ex-post v červenci 2013.Náklady na akci jsme měli již v roce 2012 a tak jsem je účtovala s N,Z,UZ.
    Jejich výše byla 15840,- Kč.Někde jsem vyčetla, že bych měla do roku 2012 zaúčtovat výnosy ve výši nákladů tj. v částce 15840,- Kč a tento výnos pak v roce 2013 odúčtovat. Je tomu skutečně tak? Pokud ano, jak výnosy zaúčtovat?
    Druhý: daň z příjmů za obec r.2012 zaúčtuji:
    591300/341300, 341300/632300 ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • čerpací účet
    10. 12. 2012

    Prosím o kontrolu účtování čerpacího účtu - investiční dotace na výměnu oken , jsme plátci DPH, neuplatňujeme nárok na odpočet, jedná se o PDP , UNICREDIT, nemáme extra účet 241.
    Dotace celkem s DPH 860.386,80 Kč
    bez DPH 716.989,--, DPH 143.397,80 Kč, UZ 17927

    1. podrozvaha 942/999 860.386,80 Kč (dotaci dostaneme i na základ i na DPH)

    2. předpis faktury
    042 0000 org. 2202 MD 716.989,-- základ
    321 0010 k.010 - jedná se o 20 % DPH
    org. 2202 D 716.989,-- Kč
    042 0000 org. 2202 MD 143.397,80 Kč
    343 0035 k.010 2202 D 143.397,80 Kč

    3. úhrada faktury
    321 0010 k.010 org. 2202 MD 716.989,-- základ
    231 8000 3613 6121 17927 2202 D716.989,-- Kč
    343 0035 k.010 org. 2202 MD 143.397,80 Kč
    231 80000 3613 6121 17927 2202 D 143.397,80 Kč

    4. příjem DPH na BÚ
    231 0010 8901 org. 2202 MD 143.397,80 Kč
    343 0035 k.010 org. 2202 D 143.397,80 Kč

    5. příjem dotace
    231 80000 4226 17927 2202 MD 860.386,80 Kč
    374 0140 2202 D 860.386,80
    999/942 vyřaz. z podrozvahy 860.386,80


    6. odvod DPH na FÚ
    343 0035 k.010 org. 2202 MD 143.397,80 Kč
    231 0010 8901 2202 D 143.397,80 Kč


    7. 388/403 dohada 860.386,80 Kč


    8. zruš. dohady po vypořádání v násl. období
    346/388 860.386,80
    374/346 860.386,80 Kč



    Vypořádání bude provedeno do 31.5.2013
    Děkuji za kontrolu - analytiky účtu 343, kódy u 343 a 321?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z RRR
    05. 12. 2012

    Dobrý den.
    V roce 2010 jsem dle smlouvy zadala předpis celkové částky dotace cca 75 mil. na podrozv.účet 943. Teprve nyní jsem se jako účetní dozvěděla, že v průběhu stavby už v roce 2011 se díky vícepracem změnila i celková částka nároku na dotaci vč. rozdělení na inv. a neivn. Předpis opravím až nyní v uzávěrce. Mám obavy ze sankcí a co se s tím dá udělat? Akce má být ukončena v letošním roce. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu