Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 365 dotazů:

  • podrozvaha - věcné břemeno
    26. 04. 2012

    Je nutné účtovat smlouvu o zřízení věcného břemene na podrozvahu? A pokud ano, tak na jaký účet, kdy a v jaké částce? Při auditu mi řekli, že bych to tam měla mít, ale jistí si nebyli.
    Například: mám smlouvu s firmou Telefónica na zřízení věcného břemene, datum podpisu z jejich strany 13.1., od nás 6.2., náhrada 2077,00 Kč (bez DPH). Asi jsem teda měla účtovat 6.2., částka 2492,40 (s DPH) - jsme plátci DPH, na účet 933???/999. A kdy odúčtovat z podrozvahy - v okamžiku, kdy vystavuji fakturu nebo dle DUZP?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha 962
    19. 04. 2012

    Dobrý den, na základě Vaší rady ohledně leasingu jsem na konci roku zaúčtovala podmíněný závazek z leasingu zápisem 962/999. v inventrurních soupisech mi potom kz účtu 962 vychází s minusem,kontrola říkala, že to mám "asi" na špatné straně a místě.
    2) od roku 2006 máme na účtu 945 v podrozvaze zaúčtovanou zástavu pozemků vúči SFŽP ve výši 12 500 000,- kč, nyní se kontrole nelíbí účet, na kterém to je, můžete mi poradi, kam tedy dát správně?? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výpůjčka majetku
    16. 04. 2012

    Smlouva o výpůjčce a podrozvaha
    Obec na základě Smlouvy o výpůjčce zapůjčila občanům na dobu pěti let kompostéry, které vede na majetkovém účtu. Po uplynutí této doby přejdou kompostéry do vlastnictví občanů.
    Eviduje se tento majetek (kompostéry) zapůjčený občanům ještě na podrozvaze? Pokud ANO, tak na jaký podrozvahový účet? Na podobné dotazy jste již v minulosti odpovídala, ale vzhledem k tomu, že legislativa se nyní mění „ze dne na den“, tak nevím, zda odpovědi jsou ještě aktuální (např. dotaz z 18.4.2010).


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek TJ Sokol
    28. 03. 2012

    Jedná se o příspěvek na činnost TJ Sokol Vyúčtování bude do konce roku 2012.
    Předpis: 373 MD/345 D
    úhrada: 345/231 3419 5229
    na konci roku při vyúčtování: 572MD/373D.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Projektová dokumentace a podrozvaha
    08. 03. 2012

    V roce 2005 byla zhotovena PD na rekonstrukci budovy. Rekonstrukce nebyla provedena, ani se zatím neplánuje, ale není ZO rozhodnuto, že se nebude provádět ani v budoucnu. PD jsem proto převedla na podrozvahu: 903/999. Prosím o radu, zda ji tam mohu nechat. Dle kontroly bych ji měla převést na účet 042 a tam ji nechat do doby, kdy bude rozhodnuto, že se rekonstrukce nebude provádět vůbec.
    Jakým zápisem ji případně zaúčtuji? 042/406 nebo 408 a z podrozvahy: 999/903 nebo -903/-999?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z kraje
    04. 02. 2012

    Dobrý den, včera jsem si poznačila dotaz ohledně účtování dotace z kraje,dnes jsem si chtěla účtování zkontrolovat a uvedený dotaz jsem nenašla,proto prosím o správné účtování: neinv.účelový transfer ve výši 68000Kč od kraje na opravu a renovaci veřejného osvětlení v obci.
    Jaké je prosím vás správné účtování v r.2011, k 31.12.2011 a při vypořádání letos?
    Mockrát děkuji,že jste a pomáháte nám!}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek PO a podrozvaha
    01. 02. 2012

    Mám dotaz jak dostanu (zaúčtuji) majetek PO na podrozvahu?
    Doposud obec (chybně) tam její majetek nevedla. Majetek PO byl předán před lety a jinde v účetnictví obce veden není.... A co všechno tam mám vést - budovy jsou ve výpůjčce, pozemky PO nemá a zbytek majetku je její, tak stačí jen budovy?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha PO a majetek
    27. 01. 2012

    Na základě zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovatel předal PO k hospodaření majetek-stavební parcely (svěřený majetek) a dále zřizovatel předal ze svého majetku PO svěřený movitý majetek-dlouhodobý hmotný a drobný dlohodobý majetek. Z majetku byl zapůjčen na dobu neurčitou. Prosím o radu který majetek se eviduje v podrozvaze ??? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha - dotace
    19. 01. 2012

    Obec podala žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu ŽP na regionální biokoridor.
    V žádosti je uvedeno, že podpora z ERDP/FS bude ve výši 15 395 tis. Kč a z národních veřejných výdajů 769 tis. Kč, obec nebude platit nic. Ze SFŽP máme zatím pouze akceptaci žádosti. Mám účtovat na podrozvahu? Pokud ano, na tyto účty:
    943 0200 MD 15 395 000,-
    943 0201 MD 769 000,-
    999 0943 D 16 164 000,-


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek-oprava na investici
    18. 01. 2012

    Hezký den, naše město v letech 2010-2011 zateplovalo budovy škol.
    Na tyto, dle nás opravy dostalo v roce 2011 dotace od SF 85% a 5% od SFŽP. Máme následující problém. Jelikož benefil za nás vyřizovala firma, město žilo v domění, že jde o neinvestiční akci. V roce 2010 nebylo o dotacích nikterak účtováno (podrozvaha,dohadné položky). Teď, když ke konci roku začali dotace přicházet na účet, z plateb jsem s hrůzou zjistila, že jde o investiční akci. Faktury, které jsou za letošní rok samozřejmě přeúčtuji i s nástroji a zdroji na akce. Ráda bych však opravila i rok minulý. Chápu, že do rozpočtu roku 2010 nemůžu, postačí proúčtovat MD 042+ a 408 MD -. Potřebuji dostat do majetku a investic. Letos bude zařazeno, kolaudace proběhla. U faktur z roku 2010 bych pouze doplnila UZ, nástroje a zdroje a přiložila doklad z roku 2011 o opravě. Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ochranné oděvy pro hasiče - podrozvaha.
    17. 01. 2012

    V podrozvaze na účtu 902 má obec hasičské uniformy převedené v roce 2008 a 2009 na základě Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR v celkové hodnotě 100 200,38 Kč.

    11 x kalhoty ochr.oděvu v jednotkové ceně 2558,50 Kč
    11 x blůza ochr.oděvu " 3441,48 Kč
    12 x boty zásahové " 2850,05 Kč

    Mohu tyto uniformy i nadále nechat na podrozvaze nebo by se měly spíše převést na majetkový účet 028? A pokud bych na 028 převáděla, tak jen blůzy (jsou nad 3000,-) nebo vše?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace zádržné a podrozvaha
    16. 01. 2012

    Prosím o radu, jak zaúčtovat předpis zádržného za SFŽP /stavba kanalizace/.
    Na PE mi zůstala k 3.12.2011 pohledávka k prostředkům EU - dotace od ÚP. Jedná se o krátkodobou nebo dlouhodobou pohledávku? Plnění bude až v lednu 2012.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpis pohledávek
    13. 01. 2012

    Omlouvám se, ale stále nevím jistě, jak je to s odpisy pohledávek. Kdy mohu odepsat pohledávky do podrozvahy? Musím k tomu mít souhlas rady či zstupitelstva? A kdy mohu zrušit pohledávky i z podrozvahy a lze to jen se souhlasem orgánů obce? A je rozdíl, zda se jedná o pohledávky na účtu 311 a 315? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • OP K 315 A PODROZVAHA
    11. 01. 2012

    CHCEME PŘEÚČTOVAT DO PODROZVAHY POPLATKY ZA KO OD ROKU 2001-2009, ZÁPISEM 557/315, 943/999? (Doporučeno na jednom školení z důvodu tvoření OP od 1.1.2012). }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF-účtování
    11. 01. 2012

    Chtěla bych si ověřit správnost účtování SZIF, popřípadě poprosit o radu, co změnit.
    V květnu 2010 sepsala obec dohodu se SZIF o poskytnutní neinvestiční dotace, dle které máme obdržet v průběhu 2 let 3 976 955,-Kč, což by mělo být 90% nákladů na provedení opravy památkově chráněného objektu. Opravy započaly v roce 2010. V prosinci 2010 proběhlo první vyúčtování, kdy jsme na SZIF předložily Fa ve výši 1 789 901,-Kč a bylo nám v té době známo, že pokud nebudou shledány závany obdržíme 1 536 381,-, které jsme také v únoru 2011 dostaly. (ponížení o DPH a spoluúčast obce)
    V prosinci 2010 jsem účtovala na podrozvahu MD943/999 přiznanou dotaci ve výši 3 976 955,-Kč, dále pak na 388MD/673D 1 536 381,-Kč. Obdrženou dotaci pak v únoru 2011 MD231/374. Do konce roku 2011 byla akce ukončena a v prosinci jsme uhradili poslední FA. K dalšímu (konečnému)vyúčtování dojde do konce ledna 2012. Do účetnictví 12/2011 jsem si dala předpoklad přijetí dotace v r.2012 388MD/673 ve výši 2 440 574,-Kč (rozdíl 3 976 955 - 1 536 381). Poraďte mi prosím, zda je to dobře a jak by mělo vypadat konečné vyúčtování. (účty 374,388)}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu