Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 365 dotazů:
Naše obec má na základě Smlouvy o výpůjče půjčené kontejney na odpad od společnosti EKO-KOM . Při přezkumu hospodaření nám bylo řečeno, že výpůjčené kontejnery bychom měli vést na podrozvaze.Můžete mi poradit jak bude vypadat účetní zápis.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V létě jsme podepsali smlouvu na dotaci na přeshraniční slavnosti. Ve smlouvě je částka v eurech. Obdržíme ji ale v korunách. Při podpisu smlouvy jsem přepočetla částku na koruny podle aktuálního kruzu ČNB a zařadila na podrozvahu. Akce proběhla v roce 2011, je vyúčtovaná, ale ještě nevíme, kolik dostaneme. Je nutné udělat k 31. 12. 2011 přepočet podle kursu ke konci roku? A v téže výši udělat dohady? Dále bych se chtěla zeptat, zda bude nutné účtovat o kurzovém rozdílu (na podrozvaze jsem účtovala v létě tehdy aktuální kurz, k 31. 12. bude výše předpokládané dotace jiná)? Jestli ano tak jak účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zaúčtování dotace ze SFŽP, ERDF. Akce začala v r. 2009 a k 31.12. 2011 máme dotaci v plné výši a zároveň výdaje v plné výši dle rozhodnutí z fondu proplaceny.
Mám zaúčtováno příjem dotace: MD 231 pol4216,4213 UZ/374D, podrozvaha je odúčtována MD992/942, výdaje MD321/231 6121 UZ,N,Z D.
Podle smlouvy bude závěrečné vyhodnocení akce až v roce 2012. Mám tedy k 31.12.2011 zaúčtovat MD 388/403 D celkovou výši dotace a po vypořádání v roce 2012 MD 374/388 D? .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela na bankovní účet neinvestiční dotaci od Zlínského kraje na vybavení pro hasiče o obnovu lesních porostů. Výdaje máme v roce 2011. V oznámení o poskytnutí finančního příspěvku je uvedeno. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se Zlínským krajem za rok 2011. Prosím o kontrolu účtování.
Děkuji.
V roce 2011 budu účtovat
1. Podrozvaha : MD 942 / D 999.942
2. Příjem dotace: MD 231 pol.4122 ÚZ / 374 D
3. K 31.12.2011 Dohadný účet: MD 388/672 D
V roce 2012 budu účtovat
1. MD 346/D 388
2. MD 999.942/D 942
3. MD 374/D 346
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu:DSO podepsala smlouvu o poskytnutí dotace na kult.dědictví obcí ve výši 3 mil Kč.Zaúčtovala jsem 943/999.Letos se nebude dávat ani žádost o průběžnou platbu,tak by podrozvaha zůstala beze změn.Profinancovali jsme aktivity za 0,5mil Kč, tak bych zaúčtovala z toho 90%(což je uznat.výdaj) na 388/672(403).Je to správně?Toto je první dotaz.
Druhý dotaz:Tyto aktivity si obce předfinancovaly částkou 1mil Kč.Zaúčtovala jsem 231(4121,4221)/374. Za faktury se zaplatilo pouze 0,5mil Kč-více se nestihlo udělat.Zbytek peněz zůstane na účtě DSO na faktury v roce 2012.Jak toto zaúčtovat?Odúčtovala bych z 374 10% na 672. Na 374 by mě zůstalo pouze 90%,které bych obcím po obdržení dotace vrátila.Zdá se to ale příliš jednoduché,mám dojem,že něco chybí.Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se zeptala jak je to s majetkem ve výpůjčce, jeho vedením a odpisy. Od firmy ASEKOL jsme dostali do výpůjčky přístřešek na zpětný odběr elektrozařízení - velká ocelová bouda ukotvená kotevními šrouby chemické kotvy. Jeho hodnota je 70 645,00 Kč. Na jakém účtu máme tento majetek zachytit? Bude se takový majetek i odepisovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji opravit zaúčtování ÚP z roku 2010, kdy jsem zaúčtovala předpis a fakturu :
041 MD/321 D
321 MD/231 030 D (ÚZ365,RS3635,6119)
019 MD/041 D
Letos (2011) jsem zjistila, že pořízení ÚP je z neinvestiční dotace, čili loňské zaúčtování neprošlo nákladovým účtem a musím ÚP zařadit na podrozvahu (903 037). Zkusila jsem opravit zápisem :
019 -MD/903 037 MD , ale výkaz Rozvaha mi hlásí "Aktiva nejsou rovna pasivům". Jak mám loňské účtování opravit ? Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu garáží z neznámeho roku v ceně 180 000,-. V roce 2011 proběhlo technické zhodnocení ve výši 7 101 502,- na sběrný dvůr.Zařazeno do úžívání 1.10.2011. Nevím jak udělat dooprávkování , který rok dát jako rok zařazení , nebo dát neznám datum a vypočítá se 40% oprávek. A chtěla jsem poprosit o kontrolu účtování:
Dotace na sběrný dvůr z SFŽP:
předpis:346 101 MD/403 Dal
příjem dotace: 231 1xx 4216 MD/346 101 dal
Faktury:042 200 MD/321 Dal
231 3 xx 3725/6121 Dal / 321 MD
Zařazení 021 600 MD / 042 200 Dal,
Můžu zařadit dva měsíce po kolaudačním rozhodnutí až se začal opravdu dvůr užívat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce provádíme investici na, kterou jsme obdrželi jednak dotaci ze SFŽP, dotaci z EU a současně úročenou půjčku ze SFŽP. Vlastní zdroje jsou financovány z úvěru,dotace jsem dala na podrozvahu 941/999 a 943/999, současně předpis 346/374 vč. NZUZ. Až obdržíme dotace budu účtovat 231/346. Nevím zda půjčku ze SFŽP dát také na podrozvahu a na jaký účet a zda dát předpis jako pohledávku nebo jen účtovat o příjmu půjčky to samé platí i s úvěrem. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zdravím, věcná břemena vedená v podrozvaze,názor KÚ a auditu - ven z podrozvahy, nikde nic nového a ani u Vás jsem nenašla,můžete prosím poradit? Pokud ven, tak tedy vymínusovat?A ještě prosím jeden dotaz-také z auditu-cenné papíry a cena do invent..Aktuální výpisy nedostáváme.Máme CP Sever.vodár.společnosti/hromadná akcie/ a České spořitelny. Asi bude nějaká e-mailová adresa, kde se dá zjistit cena, je možné navést jak a kde?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku stavební dílo v hodnotě 13 mil., které budeme prodávat. Je sepsána smlouva o smlouvě budoucí, na základě které budoucí kupující splácí a bude splácet v letech 2011 – 2017 kupní cenu ve výši celkem 8 mil. ročními splátkami. Po splacení ceny bude sepsána kupní smlouva a dílo bude předáno kupujícímu.
Podle zákona o účetnictví máme majetek určený k prodeji ocenit reálnou hodnotou (§27 odst. 1 písm. h) a podle vyhlášky majetek oceněný reálnou hodnotou neodpisujeme (§66 odst. 7 písm. i).
Protože stavební dílo bylo hrazeno z větší části z dotace, nesmíme hýbat s oceněním díla a nemůžeme jej přecenit reálnou hodnotou. Budeme jej v tomto případě odpisovat, když je to majetek určený k prodeji a vlastně již prodávaný (1. splátka byla již letos uhrazena)?
Budu se těšit na odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město má na spostě pozemků ve svém vlastnictví zřízená věcná břemena. V návaznosti na povinnost věcná břemena evidovat v podrozvaze se ptám, zda účetní hodnota všech těchto pozemků musí být takto v podrozvaze evidována nebo jak to případně funguje v praxi. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak zaúčtovat investiční dotaci ze SFDI na bezbariérové chodníky, když 9.9.2011 byla podepsaná smlouva na 1 538 000,- Kč? Účtuje se předpis na podrozvahu?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 949 vedeme přísně zúčtovatelné tiskopisy-je tento údaj náplní přílohy C.1 ?
Na účtu 941 vedeme očekávané fin.prostředky z EU-je tento údaj náplní přílohy C.2 ?
Na účtu 982 vedeme výše zástavy-je tento údaj náplní přílohy C.5 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má pohledávku za nájem ve výši 6.770,- Kč účtování 311 0040/603 0300.Opravné položky z min.let ve výši 6.770,- Jsem zaúčtovala vloni 6.770,- 406/194 0040.Letos do května doúčtuji opr.pol ve výši 677,- Kč tj.10% na 556/194 0040. Chceme toto převést do podrozvahy, abychom nemuseli neustále opr.pol účtovat a dopočítávat. Zaúčtuji odpis pohledávky ve výši 6.770,- Kč -331 0040/ -603 0300 na 911 0040/999 0911. A opr.pol. zápisem 194 0048/ 556 0300 7.447,-ve výši opr.pol 2010 6.770,- + opr.pol 2011 ve výši 677.
V roce 2009 jsem zapomněla zaúčtovat program v hodnotě 4.240,- Kč do podrozvahy,účtovala jsem pouze 6171/5172 . Mohu ho letos doúčtovat 901 0018/999 901?Nebo mám použít účet 408?
Obec nechala v roce z dotace vybudovat dětské hřiště. ( prolézačky, houpačky at.d) vše je pevně spojeno se zemí. Účtovala jsem toto na 022 jako soubor movitých věcí. celková hodnota je 263.076,- Kč. Mohu toto přeúčtovat na účet 028 kvůli odpisům?Na každou věc mám extra kartu majetku se samostatným inv.číslem. Myslím, že by bylo lepší to dát pod jedno inv. č. a do poznámky jednotlivé ks rozepsat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková