Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 360 dotazů:
Odcizená hotovost roce 2009 byla na základě usnesení odepsána a dána na podrozvahový účet 971.V roce 2010 si nejsem jistá zda má být na účtu 911 - odepsané pohledávky či na účtu 925 nebo 926.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 3.1.2010 jste upozorňovala na novoroční směrnice, jednalo se o RF časové rozlišení, RF časové rozlišení P3 a RF podrozvaha. Tyto směrnice jsem si vytiskla. Nyní bych je potřebovala upravovat, ale nemohu je ve směrnicich najít. Jak mám postupovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec odkoupila dům s pozemky od fyzické osoby, která měla dům zadlužený. Kupní smlouvou byla stanovena celková cena 450.000,- Kč. Bylo zřízeno věcné břemeno 100.000,- Kč - možnost bydlení -o tuto částku byla snížena částka k vyplacení. Konečná částka 350.000,- se dále snižuje o obcí uhrazené pohledávky za původního majitele 30.395,-Kč a na konečnou částku 319.605,- Kč je stanoven splátkový kalendář, na měsíční částky 5.000,-Kč proplácené v hotovosti.
Mám zaúčtováno MD 042 450.000,-/D 359 350.000,-
a D 469 100.000,-
Úhrada dluhu za 459/231.6171.6121 Kč 30.395,-
stejným zápisem 5.000,- splátky měsíční.
Prosím o radu, jak zaúčtovat věcné břemeno, a kontrolu provedených zápisů.
Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o informaci k textové části Přílohy č.5 = A.2. - Informace podle §7 odst.4 zákona. Zde se uvádí jen vyjímečné změny volby syntetického účtu (jak uvádíte v příkladech v dokumentech ke stažení) nebo se zde musí uvést i všechny změny SÚ v rámci převodového můstku? Např.:
1) r.2009 účet 901 = 10tis. = přev.můstek 5tis. účet 401, 5tis. účet 403
2) r.2009 účet 315 = 6tis. = přev.můstek 3tis. účet 311, 3tis. účet 315
3) r.2009 účet 277 = přev.můstek účet 469
4) r.2009 účet 272 = přev.můstek účet 452
5) r.2009 podrozvaha účet 97x = přev.můstek účet 902, 903, 951, 932, 982 atd.
atd. ....
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den,
prosím o odpověď na následující dotaz - naše obec věcná břemena na podrozvahových účtech dosud nevedla, musím nyní zavést do podrozvahy věcná břemena např. i 10 let stará, která byla tehdy uhrazena jednorázově?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaz ohledně zastaveného majetku. Dříve jsme evidovali odděleně na analytice zastavený majetek - účetní hodnotu zastaveného majetku. Jak máme postupovat letos? Jedná se o zástavní právo vůči státu u akcí, které byly realizovány s dotací. Jak (kde) zachytíme účetní hodnotu zastaveného majetku? A eviduje se nějak také skutečná hodnota zástavy, tedy vlastně částka dotace, která je zástavním právem zajištěna? Zástava spočívá v povinnosti 20 let neprodat majetek (byty) vystravěné se státní dotací. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Doposud jsme pokutové bloky, lovecké a rybářské lístky, tiskopisy k evidenci vozidel (ceniny- odbor dopravy) účtovali na podrozavahové účty.
Lze všechny výše uvedené považovat za přísně zúčtované tiskopisy a tím je účtovat na podrozvahu na účtech 949 nebo 951? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda nebude chyba, pokud účetní jednotka,která má uzavřenu leasingovou smlouvu, nebude na podrozvahovém účtu 961 účtovat a na podrozvahovém účtu 962 bude účtovat celkovou výši neuhrazených splátek z leasingové smlouvy. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 jsem vedla na podrozvaze 97x 00/999 7x
věcné břemeno (obec povinná). V rámci převodového můstku se mi to převedlo na 986 0000/999 0986, ale na kraji na účet 986 MD nemohli data nahrát. Z vašich dotazů jsem zjistila opravu (změnu stran) takto 999 0986/986 0000 a takhle jsem to opravila v rámci počátečních stavů. Ale teď jsem z účetní diskuse zjistila, že se v rámci převodového můstku nesmí strana MD a DAL měnit. Co s tím? Pokud bych to vracela na 986/999v poč. stavech, tak na kraji mi to automat nenahraje (jedině s mínusem), a potom bych jedině mohla opravným účetním dokladem opravit strany MD a DAL až v rámci roku. Musím to opravovat, nebo to můžu v rámci poč. stavů nechat tak, jak to mám?Děkuji za odpověd}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla by jste mi poradit s podrozvahou?
Mám v ruce Rozhodnutí v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků SFŽP, kde nám poskytnou dotaci ve výši 5% z celkových nákladů. Dalších 85% nákladů dostaneme z fondu/zatím nevím z jakého/, zbytek hradíme z vlastních zdrojů. Jak se bude účtovat podrozvaha u těchto případů.
A další dotaci na jinou investiční akci dostaneme z ROP ve výši 85%, zbytek zase budeme hradit z vlastních zdrojů. Budu účtovat 999/942 ?
A ještě jedna otázka, jak se to dělá s podrozvahou u průběžného financování z ROP.Např.INV akce je rozdělena do IV.etap, I.etapu zaplatíme dodavateli a budeme žádat ROP, aby nám zpětně proplatila I.etapu ve výši 85%. Takto se to bude dělat i u ostatních zbývajících etap. Vždy když nám zpětně proplatí jednotlivé etapy,tak my tyto peněžní prostředky které nám zašlou budeme používat k částečnéhu uhrazení dalších etap.
Děkuji za kladné vyřízení}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na základě smluv o výpůjčce máme frézu, sekačku, kontejnery od EKO-KOMU, program v knihovně. a dále máme pozemky státu, na kterých hospodaříme.
Dala jsem to na podrozvahu na účet 951.
Mám to dobře zařazené?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při pečlivé kontrole pozemků s katastrálním úřadem jsem zjistila, že v roce 2006 nebyl při prodeji odepsán pozemek z majetku v částce 413,-Kč. Nyní nevím jak udělat opravu. 401/031?.
Na upozornění auditu mi bylo sděleno, že mám převést studny v částce 2000 z podrozvahy do majetku. Vedla jsem je na 971 20/999 20. Takže teď zaúčtuji 999 20/971 20 a 021/401?
A poslední dotaz. V podrozvaze jsem vedla podíl v TS na 971 30/999 30. Nyní nevím na jaký podrozvahový účet podíl TS zařadit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, v jaké ceně vést na podrozvahovém účtu věcné břemeno, zda v ceně bez DPH (jsme plátci a DPH jsme odvedli) nebo v ceně vč. DPH. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jaký podrozvahový účet bych měla zařadit majetek, který na základě sml. o výpůjčce užívá jiná organizace a dále pak majetek, který je pronajat jinému uživateli (zde se konkrétně jedná o skládku-nájemcem je obch. spol. města, kanalizaci+vodovody-JVS, zimní stadion-nájemcem je obch. spol. města ) – lze zvolit v obou případech účet 903 + AU?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat na podrozvahu uzavřenou smlouvu o věcném břemenu mezi obcí a E.ON. Pozemek je obce, břemeno platí E.ON. V odpovědi na dotaz ze zne 10.2.2010 - Věcné břemeno máte uvedeno 986 MD/999 D a ve směrnici k podrozvaze je to obráceně 999 MD/986 D. Prosím, co je správně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková