Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu podrozvaha odpovídá celkem 365 dotazů:

  • ! Dotace SFŽP
    11. 01. 2024

    Obec obdržela v roce 2023 dotace na stavbu vodojemu od SFŽP v celkové hodnotě 11.867.310,- , podíl je 70% investiční dotace, z toho 3,5% paušální neinvestiční dotace , vlastní podíl obce 30%.
    účtuji:
    1/ podrozvaha- rozhodnutí o poskytnutí dotace, dotace bude vyúčtována v roce 2024. 915/999 Kč 11.867.310,-
    2/uhrazené faktury v roce 2023 Kč 9.015.726,55 účtováno 042x6121+UZ,nástroj,zdroj
    3/příjem dotace inv. Kč 6.311.008,59 4116/374
    neiv. 220.885,29 4216/374
    4/odúčtování z podrozvahy Kč 6,531,893,88 999/915
    5/zaúčtování dohad Kč 6.311.008.008,59 388/403 a 220.885.29 388/672
    obec v roce 2023 obdržela a uhradila fa na částku Kč 1.346.271,31 a obdržela ,ale neuhradila fa Kč 728.527,32. Tyto částky se do dohad nezapočítávají?Dohad je vytvořen pouze ve výši přijaté dotace?
    6/náklady akce /projekt/BOZP,administrace žádosti o dotaci atd.tedy takové,které obvykle vstupují do ceny majetku a účtují se 042/6121/se v tomto případě účtují 518/5169 + UZ,nástroj,zdroj a nevstupují do ceny majetku,protože je na ně poskytnuta neivestiční dotace?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace-poskytnutí účelové investiční dotace z kraje
    10. 01. 2024

    Těsně před koncem roku nám byla poskytnuta dotace z kraje jako investiční ,účelová na nákup automobilu pro jednotku SDH. Výše dotace je 400 tis.,vlastní zdroje budou 270 tis.,potřebuji si ujistit jak zaúčtovat příjem dotace,s tím, že platba proběhne až v lednu , závěrečné vyúčtování podléhá k roku 2024.Rovněž prosím o účtování výdajů v rozpočtové skladbě při platbě faktury-400 000-z dotace ,270 0000-obecní zdroj.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Dotace MZE
    03. 01. 2024

    Obec obdržela Rozhodnutí o dotaci na rekonstrukci a odbahnění vodní nádrže
    ve výši 4 438 016,-od Ministerstva zemědělství z programu 129 390(podprogram 129 393) .Peníze nám posílají na účet ČNB podle vystavených faktur v roce 2023-2024 .Třeba částku 715 163 ,96 Kč, kde 300 923,96 je investice a 414 240,-neinvestice. Jsme malá obec s 56 obyvateli a nemáme s takovou dotací zkušenosti -prosím o radu jak postupovat krok za krokem, zaúčtovat na podrozvahu? V jaké výši ?Jak zaúčtovat každý příjem dotace? Nejsme plátci DPH. Moc děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Projektová dokumentace
    07. 12. 2023

    Dobrý den, z POV Olomouckého kraje jsme obdrželi dotaci 300 tis. Kč na projektovou dokumentaci - Chodník. Do 20.12.2023 budeme posílat na kraj závěrečné vyhodnocení. Prosím o kontrolu účtování. Nejsem si úplně jistá, hlavně účtem 403. Děkuji.
    K datu podpisu smlouvy : 951/999
    Připsání dotace na účet: 231 42 pol. 4222 (ÚZ 444)/374
    Odúčtování podrozvaha: 999/951
    Čerpání dotace, platba faktury: 042/321
    321/ 231(2219/6121) ÚZ 444 výše dotace
    321/231(2219/6121) zbytek fa
    Dohada ve výši dotace: 388/403
    348/388
    374/348
    Vše účtováno pod samostatným orgem.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotaz Dohoda o realizaci managementových opatření s AOPK Č
    04. 12. 2023

    Dobrý den,

    obec uzavřela s AOPK dohodu o realizaci managementových opatření .

    Prosím o kontrolu účtování, zda jsem to správně zaúčtovala:
    ošetření stromů , 518/321, 321/ 231 §3745 pol.5169 org.3745.

    Příspěvek od AOPK 231 §3745 pol.2329 /346, 346/672 .
    Chtěla jsem poslat smlouvu, ale bohužel nevím kde jí zde vložit.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod majetku PO
    20. 11. 2023

    Prosím o radu jak zaúčtovat svěření majetku naší PO (školce). Na přístavbu MŠ obec získala v r. 2018 dotaci. Nyní skončila udržitelnost projektu a obec chce převést majetek na školku, který bude mít ve svém účetnictví a odepisovat. Předpokládám, že převod majetku musí být schválen zastupitelstvem. Ošetřuje nějak zákon o účetnictví časové uskutečnění převodu či je to čistě na účetní jednotce (mám tím na mysli, zda je nutné udělat převod bezprostředně po uplynutí udržitelnosti dotace nebo lze až s časovým odstupem?) Jedná se o přístavbu samotnou, o několik položek 022 majetku, dále položky na 028 a 902. Na přístavbě samotné je rozpouštěn transfer. Budu tedy účtovat následně?
    1. budova: MD 081 (výše oprávek); 403 (výši nerozpuštěného transferu) a 401 (zbytek)/ D 021 (v PC)
    2. samos. mov. věci: MD 401/ D022 v ZC + oprávky MD 082/ D 022
    3. DDHM: MD 088/D 028
    4. podrozvaha: MD 999/ D 902
    Obec by provedla odpisy ještě za měsíc předání a PO by začala odepisovat a rozpouštět transfer až v měsíci následujícím, čímž by se zaručila návaznost. Uvažuji dobře?
    5. Po převodu na podrozvahu MD 909/ D 999 v PC v rámci svěřeného majetku (skutečnost, že svěřený majetek je evidován v podrozvaze v pořizovací ceně máme ošetřeno ve směrnici). Je nutné evidovat v majetku v podrozvaze všechny položky jednotlivě či stačí kumulativně za každou účetní kategorii?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fotovoltaiky, přeplatek plyn
    17. 10. 2023

    Obec plánuje výstavbu fotovoltaických elektráren na obecních budovách (obecní úřad a hasičská zbrojnice+byt+prodejna v nájmu), z kterých se bude napájet veřejné osvětlení a další obecní budovy. Obec není plátcem DPH. Nyní máme zažádáno o dotaci a čekáme na její schválení. Fotovoltaiky se budou stavět asi až v roce 2024. Zatím mám zaúčtován podíl oprávněných nákladů za připojení elektráren společnosti ČEZ 9.450, - Kč: 042/231 3639 6121. Nyní nám přišla faktura za administraci žádosti o dotaci (od společnosti, která za nás podávala žádost o dotaci) na 36.300, - Kč, a ještě přijde jedna faktura za přípravu projektů a podkladů k žádosti o dotaci. Jak tyto dvě faktury zaúčtovat, když s největší pravděpodobností budou tyto náklady uznatelné z dotace? Ale ještě neznám podmínky dotace a UZ. Jak dále účtovat příjem dotace a výstavbu elektráren, které budou až v roce 2024?
    Dále se chci zeptat, jak zaúčtovat dvě opravné faktury za minulé roky za plyn? Jedná se u obou případů o přeplatek za plyn z roků 2020-2021 a 2021-2022. Jak příjem přeplatků zaúčtovat?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis daru/dotace z rozpočtu obce
    10. 10. 2023

    Dobrý den, prosím o informaci, kdy zařadit do účetnictví předpis schváleného daru/dotace z rozpočtu obce, které byly schváleny usnesením zastupitelstva obce. Mám si dát dary/dotace do předpisu hned usnesením nebo až předanou podepsanou smlouvou z obou stran? Jsem účetní a současně správce rozpočtu. Jde mi o to, pokud by nějaká smlouva nebyla vyplacena v daném roce schválení, zda by to bylo porušení rozpočtové kázně.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace EFEKT III
    27. 09. 2023

    Dobrý den Ivo, prosím o pomoc našla jsem v souvislosti s připsanou platbou na účtu ČNB Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nic méně na obci už k tomu nejsou žádné další podklady, jako třeba podmínky nějaké účtování nebo cosi, čeho by se dalo chytnout... Můžete mi prosím pomoc s účtováním jak na vstupu tak výstupu Rozhodnutí posílám na Váš email.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nádoby na tříděný odpad
    19. 09. 2023

    Město podalo žádost o dotaci na nádoby na tříděný odpad pro občany. Město nádoby bude mít 5 let v evidenci i přesto, že je okamžitě po dodání předáme občanům města, a po 5ti letech je vyřadíme z účetnictví a zůstanou již občanům. Dotace je celá neinvestiční, a proto město popelnice zařadí na p.5137 § 3725 ÚZ 15016 Ná 106 Zd 5. Smlouva na popelnice MEVA-TEC zní na 3 045 570,-uznatelný náklad , ISES zní na 213 565,- , OTIDEA CZ - uveřejnění zakázky za 1 996,50. ISES je uznatelný náklad a jestli to budu vést na p.5137. tak zároveň bych měla asi účtovat 028/088 Nevím, zda toto mohu použít rovnou při fakturaci od ISESU, když nám 1.část popelnic dodají nejpozději do 30.10.2023, a tu 2.část by nám měli dodat nejpozději do 28.1.2024. Veškeré podklady jsem si dovolila zaslat na Vás e-mail, aby jste měla k dispozici veškeré podklady které mám. V jednom dotazu jsem také našla, že když to předáme občanům, tak to bylo vedeno na podrozvaze 902/999. Při doručení Rozhodnutí jsem to zařadil do podrozvahy 915 24 ORG 24/999 24 ORG 24 ve výši dotace 2 775 407,25 Kč. Kdy by se mělo udělat také ZVA. Moc prosím o celkové zaúčtování, které se týká této akce od A až do Z. Nevím zda mám správně UZ Ná, Zdr. Když by přišla dotace, tak zaúčtuji na 231 p.4116 /374 ÚZ, Zd. Ná. Děkuji moc, protože jsem již z těch dotací které neustále řeším úplně tauf:(. Ještě jednou děkuji za pomoc.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nový server
    23. 06. 2023

    Dobrý den,
    1)obec koupila nový server za cca 200 000 Kč. Na faktuře mám server, software a práci. Rozdělila bych zvlášť a zařadila samotný server účet 022 pol. 6125, software bych dala na účet 013, pol.6111. Ke každému bych ještě přičetla práci. Je účtování správně? Prosím opravit. Děkuji.

    2) obec letos přijala dotaci na zásah do Hřenska účtováno na SU 374, ÚZ 14004, pol.4116. Cca 40 000 musíme vrátit. Poradíte účtování této vratky ? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Interreg Europe (2021-2027)
    15. 06. 2023

    Město se zapojilo do programu Interreg Europe 2021-2027.
    projekt je financován z prostředků EFRR do výše 80 % celkových způsobilých výdajů. Nás se týká Cíl politiky 2: Zelenější Evropa. prosím o radu se zaúčtováním výdajů (zatím jsme platili letenky a ubytování v Itálii pro kolegyně, které jsou do projektu zapojeny). Předpokládám, že výdaje budou účtovány ve výši 80 % bez ÚZ pouze uveden Nástroj-zdroj. Ve vašem dotazu ze dne 29.11.2022 uvádíte, že program 2021-2027 by měl být nástroj,zdroj
    151, je to tak ? Prosím o radu jak zaúčtovat příjem neinvestiční dotace, a jakou použít rozpočtovou skladbu u výdajů. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na podrozvahu & penále OSSZ
    05. 04. 2023

    Dobrý den, jako začínající účetní bych se ráda zeptala na pro vás určitě jednoduché věci.

    1. Máme podepsanou smlouvu na neinvestiční dotaci z Fondu Vysočiny na opravu chodníků v hodnotě 150 tisíc. Peníze zatím nemáme. Vyúčtování má být nejpozději do 31.12.2023. Ve směrnici žádná konkrétní hranice uvedena není. Je třeba to dávat na podrozvahu? Popř. prosím o účtování.

    2. Vznikl nám nedoplatek u OSSZ v hodnotě 962 Kč + 4 Kč penále. U nedoplatku účtuji paragraf standardně dle nákladového místa (zde konkrétně 6171) a položku 5031. Nejsem si ale jistá, jaký má být paragraf u penále - také 6171 nebo spíše 6409? Položku dávám 5363. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace z M vodovod a kanalizace - program 129410
    03. 04. 2023

    Dostali jsem rozhodnutí od Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace na technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III - Program 12941. Identifikační číslo 129D413002516 Ex post. Identifikační číslo EIS - 129413-21-00105. Dotace bude investiční s tím, že zde bude účast státního rozpočtu a vlastní podíl. Akce bude probíhat v letech 2023-2024. Dotaci jsem zatím předepsala na podrozvahu 915/999. Náklady budou děleny na uznatelné a neuznatelné. Celá akce bude investiční. Nějak si ale nevím rady, jak účtovat jak příjem dotace, tak i výdaje - UZ, nástroj, zdroj, vlastní podíl? Jak značit uznatelné a neuznatelné výdaje?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • podrozvaha, zboží -prodej
    30. 03. 2023

    V minulosti ( ještě než jsme se stali plátci DPH)jsme nakupovali propagační předměty (knihy, pohledy, časopisy, trika,tur. známky atd.) a účtovali do spotřeby 501 a pol. 5139 a vedli dle doporučení auditu na podrozvaze. Po té co jsme se stali plátci DPH , část předmětů dáváme na sklad zboží 132, účet 504 a pol. 5138. Ale pokračujeme i nadále v prvním způsobu evidence podrozvahy, přestože již velkou část těchto věcí prodáváme. Chtěla bych sjednotit způsob evidence. Prodejné věci všechny vést na skladě zboží 132 a neprodejné na 501 - podrozvaha. Lze převést z podrozvahy prodej na 132 sklad i staré věci z minulosti ? Nebo ty staré tam máme nechat, dále vést podrozvaha prodejné a neprodejné a zboží a nově zařazovat správně? Z části mi jde i o DPPO účet 504 a 604. Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu